上海市松江區水產養殖科技
品牌宣傳站
2019全年度部門結算的時候
目 錄
第一部分 上海市松江區區海產技巧品牌宣傳站概況
一、最主要的管理職能
二、醫院設置
第二部分 上海市松江區區漁業方法宣傳推廣站2019年度部門決算表
一、年收入總支出結算的時候總表
二、效益結算的時候表
三、開支竣工決算表
四、財政性捐款工資收入撥出結算的時候總表
五、一般的公用設施費用預算財務撥付支出費用竣工決算表
六、一半公共服務概算不需要撥付差不多總支出結算的時候表
七、通常情況下共同成本預算國庫補貼款“三公”資金及單位開機運行資金費用部門預算表
八、部門性資金概算財政部門撥付收入支出結算的時候表
九、資產投資欠債事情表
第三部分 上海市松江區區水產海產品新技術推廣宣傳站2019年度部門決算情況說明
最后這部分 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區區漁業枝術宣傳推廣站概況
一、主要是崗位職責
🐼 濟南市松江區水產品飼養海產品枝術設備精準投放站類屬于松江區農林業政法委員會會,是集水產品飼養海產品枝術設備培訓課程、技術經過多次實驗發現精準投放、飼養研發評價表、水產品養殖豬氛圍監測站、水產品飼養海產品飼養衛生、水產品養殖豬被污染的評定等責任為一身的基礎性性參公組織。 |
其主要管理職能例如: |
✨ 1.開設漁業養植豬工藝性技能培訓,發展漁業工藝性推廣營銷球隊,的指導漁業養植豬分娩工藝性。 |
ꩵ 2、開展調研水產品海產品品新款種、新型工藝技術設備的獲批和開發等水產品海產品品合理耐壓試驗,產品推廣水產品海產品品社會新技術成果。 |
𒉰 3、監測器水產品養殖場水產業區域環境,積極開展水產業污染破壞死亡事故調查員鑒定會。 |
4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。 |
二、中介機構設有
♎依照據此職能, 沈陽市松江區水產業業養殖高技術性推廣營銷站只設辦公裝修室,各種人工過渡在浦南泖田和浦北水產業業養殖良種苗場展開水產業業養殖高技術性工作的。
第二部分 上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表
2019年終效益付出部門預算總表
工作單位:萬是
薪資收入 |
總支出 | ||
內容 |
部門預算數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、一半公共信息預算表不需要捐款納入 |
626.19 |
一、通常服務的性服務的結余 |
|
二、縣政府性貨幣基金費用財政廳審批創收 |
|
二、外交政策撥出 |
|
三、上家補貼政策薪水 |
|
三、中國國防撥出 |
|
四、事業個人收入 |
|
四、公眾安全衛生其他支出 |
|
五、經營者收入來源 |
|
五、文化藝術培訓付出 |
|
六、附設的單位上交國家創收 |
|
六、小學科學高技術付出 |
|
七、其他的工資收入 |
|
七、和旅游產業酒店體育運動與文化教育支出 |
|
|
|
八、社會生活保駕護航和工作撥出 |
61.68 |
|
|
九、衛生間健康生活花費 |
22.42 |
|
|
十、工業節能環保材料健康教育支出 |
|
|
|
五一、城鎮街道經費支出 |
|
|
|
12、農業和林業水結余 |
510.14 |
|
|
13、客運搬家付出 |
|
|
|
十四、成本勘察信息查詢等費用支出 |
|
|
|
15、商用服務于業等教育支出 |
|
|
|
第十五、金融經濟付出 |
|
|
|
二十七、支助別區域支出費用 |
|
|
|
18、自然是信息氣象條件等費用 |
|
|
|
19、居住房保駕護航撥出 |
22.72 |
|
|
二十五、糧油加工工程物資產出收支 |
|
|
|
二十一國慶、災難防制及應激工作管理收支 |
|
|
|
二十三、其它的性支出 |
|
上年收益總計 |
626.19 |
年初經費支出總金額 |
616.96 |
用事業有成私募基金補充收入支出差額 |
|
余額分配比例 |
|
年終結轉和節余 |
|
半年度結轉和節余 |
9.23 |
總共 |
626.19 |
總額 |
626.19 |
2019本年納入部門預算表
企業單位:千元
該項目 |
本年度純收入加總 |
財政局捐款效益 |
上級部門補助金個人收入 |
事業性薪資收入 |
銷售盈利 |
附加公司的上交薪資收入 |
其他創收 | ||||
功能分類 |
會計科目名字 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
626.19 |
626.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟確保和大學生就業費用 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門事業有成公司的離養老金 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
參公標準離養老 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關事業有成廠家幾乎社會養老人身險人身險付款費用支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關企業企單位職業化年金繳納費用費用支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫院環境衛生與方案生孕收支 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門企業企業單位醫學 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業有成行業醫療服務 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水支出費用 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業性使用 |
424.37 |
424.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農車輛質量管理平安 |
95 |
95 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房有效保障了總支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房改革方案撥出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
2019財政年度開支結算的時候表
公司的:W
工程項目 |
本年度費用加總 |
總體付出 |
活動撥出 |
上交領導支出費用 |
自主經營總支出 |
對附屬單位名稱補貼金教育支出 | ||||
功能分類 |
項目明稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
616.96 |
521.96 |
95 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會化擔保和工作教育支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關事業發展機構離退職 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離辭職 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業工作單位基礎頤養商業保險激費費用支出 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構事業上企公務員職業類型年金手機繳費花費 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
整形衛生間與計劃書孕育其他支出 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務行業機構醫療機構 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業性機構醫療設備 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水結余 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農產品加工 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企事業運轉 |
415.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農貨品線質量健康 |
95 |
|
95 |
|
|
| |
221 |
|
|
公房保障機制收入支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房創新支出費用 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
2019季度財政預算付款收入水平收入支出預算總表
行業:萬塊人民幣
純收入 |
總支出 | ||||
建設項目 |
部門預算數 |
業務 |
總計 |
大部分公共信息概算財政部門捐款 |
政府辦公室性理財產品預決算財政性審批 |
一、一半共公工程預算財政資金撥付 |
626.19 |
一、基本上共公產品支出費用 |
|
|
|
二、國家性債卷工程預算民政補貼款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、通用健康安全教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學花費 |
|
|
|
|
|
六、學科技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、民族文化游玩體育健康與文化傳播總支出 |
|
|
|
|
|
八、世界切實保障和擇業教育支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
九、環保健康生活付出 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
十、干凈節能干凈花費 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟社區居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
510.14 |
510.14 |
|
|
|
第十五、公共鐵路交通車其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘查個人信息等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、行業功能業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、經融經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援相關地區劃分開支 |
|
|
|
|
|
十七、那自然信息氣象學等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房保駕護航撥出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
三十、糧油加工物質存儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害生物防治及應激管理方法花費 |
|
|
|
|
|
二十三、許多撥出 |
|
|
|
本年度收入來源累計 |
|
上年支出費用加總 |
616.96 |
616.96 |
|
今年初不需要捐款結轉和節余 |
|
年底財務捐款結轉和節余 |
9.23 |
9.23 |
|
普通公用設施估算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性債卷決算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
626.19 |
總結 |
626.19 |
626.19 |
|
2019全年一半公共服務結算的時候財政資金補貼款付出結算的時候表
工作單位:上萬元
頂目 |
累計數 |
大多收入支出 |
品牌支出費用 | |||
模塊分類別 課目簡碼 |
題目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化服務保障和出去上班性支出 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業單位名稱離退職 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
02 |
人事企業離退職 |
1.46 |
1.46 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成政府部門首要養老院商業保險激費經費支出 |
41.34 |
41.34 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業機關單位事業年金繳付性支出 |
18.88 |
18.88 |
|
210 |
|
|
診療安全衛生與方案生殖費用支出 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上機關單位醫療保障 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
02 |
工作機構醫療保障 |
22.42 |
22.42 |
|
213 |
|
|
農業和林業水其他支出 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
|
林果 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
04 |
自己事業操作 |
415.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
09 |
農新產品的質量平安 |
95 |
|
95 |
221 |
|
|
公寓房安全保障付出 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
|
往房轉型開支 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
自動求和 |
616.96 |
521.96 |
95 |
2019年度目標通常情況下公用設施概算國庫捐款關鍵收入支出預算表
方:萬余元
活動 |
總計 |
工作人員資金 |
共公費用 | ||
金錢進行分類 課程識別碼 |
專業科目名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪會員福利性支出 |
498.45 |
498.45 |
|
301 |
01 |
大體待遇 |
82.7 |
82.7 |
|
301 |
02 |
經費補貼政策 |
14.89 |
14.89 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
230.19 |
230.19 |
|
301 |
08 |
企企業發展組織企業發展組織常見關于養老地產養老穩定費 |
41.34 |
41.34 |
|
301 |
09 |
職業分析年金交費 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
10 |
在職員工首要醫療服務保險服務手機繳費 |
22.42 |
22.42 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補貼申請書繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
任何生活服務交款 |
6.87 |
6.87 |
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它很大打工族薪資有福利收入支出 |
41.27 |
41.27 |
|
302 |
|
商品信息和服務管理性支出 |
21.44 |
|
21.44 |
302 |
01 |
會議室費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
06 |
交電費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
07 |
電力費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用裝修成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派銷售費 |
0 |
|
0 |
302 |
28 |
商會專項資金 |
5.35 |
|
5.35 |
302 |
29 |
發福利費 |
6.72 |
|
6.72 |
302 |
31 |
公務活動私家車行駛系統維護費 |
2.17 |
|
2.17 |
302 |
39 |
其他出行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減成本 |
|
|
|
302 |
99 |
各種菜品和服務性性支出 |
0.9 |
|
0.9 |
303 |
|
對用戶和人的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農林生育補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
許多個人的家庭環境生活的政府補貼費用 |
|
|
|
310 |
|
基金性其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
02 |
工作機械購買 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
03 |
常用產品折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息在線及手機app購買更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交行方法購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資源性總支出 |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
2019年終普通共同預結算的時候財務捐款“三公”專項資金及行政單位啟動專項資金費用結算的時候表
企事業單位:萬是
通常情況公共服務預決算財政支出審批“三公”事業費 |
政府機關運動 勞務費結算的時候數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務公務車租賃費及啟動費 |
公務活動招待費 | |||||||||
小計 |
國家公務公務車 折舊費費 |
因公專用車 作業費 | ||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
2.17 |
1 |
0 |
2019財政預算年度政府辦公室性資金預預算財政預算補貼款費用預算表
標準:萬是
投資項目 |
預估合計 |
一般花費 |
產品收入支出 | |||
性能分為 課目商品編號 |
考試科目各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
各種開支 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網發行新股銷售員醫院相關業務費制定計劃的費用 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
獎勵時時彩票售賣機購的渠道費撥出 |
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… |
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累計數 |
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注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資源欠債環境表 | ||||
累計額標準:余萬元 | ||||
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規模 |
社會價值 | ||
月初數 |
年底數 |
月初數 |
年初數 | |
一、財產自動求和 |
—— |
—— |
75.59 |
75.84 |
(一)分子運動金融資產 |
—— |
—— |
51.66 |
55.32 |
(二)固定位置資源 |
—— |
—— |
67.98 |
66.93 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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44.06 |
44.06 |
🌟 大部分公務接待使用車 |
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🐈 執法監督交警執法私車 |
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൩ 珍禽專業課程水平用車的 |
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🐭 某些私車 |
1 |
1 |
44.06 |
44.06 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
22 |
22 |
12.99 |
11.79 |
單價100萬元以上專用設備 |
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🧸 4.另一固定好財力 |
—— |
—— |
10.93 |
11.08 |
ꦰ 減:加權平均折舊率及減值安排 |
—— |
—— |
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46.41 |
(三)長久的進行投資 |
—— |
—— |
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(四)搭建網建設工程 |
—— |
—— |
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(五)隱匿資源 |
—— |
—— |
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🦂 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外凈資產 |
—— |
—— |
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二、外債總計 |
—— |
—— |
44.02 |
55.27 |
三、凈財產總金額 |
—— |
—— |
31.57 |
20.57 |
第三部分 上海市松江區水產技術推廣站2019全年部門預算情況說明
一、關于幼兒園沈陽市松江區水產品技術設備宣傳推廣站2019每年年收入花費部門預算總體經濟狀態闡述
蘇州市松江區海產技術水平線上推廣站2019ಞ年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
二、就昆明市松江區水產業技木網絡推廣站2019年利潤結算的時候狀態這說明
本年度收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。
三、至于成都市松江區水產養殖技術工藝線上營銷站2019當年度經費支出竣工決算情況下講解
本年度༒支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。
四、對于西安市松江區海產科技優化站2019一年度財政局撥付個人收入性支出總的實際情況表示
蘇州市松江區魚業技術工藝精準投放站2019♚年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
五、對於重慶市松江區漁業的技術營銷推廣站2019本年度普遍公共性成本預算財政付出撥付付出部門預算狀況詳細說明
(一)一半共公財政局預算財政局撥付收支竣工決算綜合性前提
廣州市市松江區水產海產品系統線上推廣站2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。
(二)一般來說服務性概預算財政預算捐款教育支出竣工決算機構情況
濟南市松江區水產品技術營銷站2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.
(三)一半公用成本預算財政預算補貼款費用支出 部門預算重要狀況
傷害市松江區漁業技能推廣宣傳站2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。
表中:
1🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。
2༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
3꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
4ꦑ、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。
5♌、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。
6𝐆、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
7♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、關羽沈陽市松江區水產品系統使用站2019全年應該公眾部門預算民政補貼款總體經費支出部門預算條件說明書
西安市松江區海產品能力產品推廣站2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:
1✤、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2✨、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。
七、關于幼兒園重慶市松江區水產海產品技術宣傳推廣站2019季度一樣 公用設施估算財政支出費用審批“三公”資金支出費用結算的時候事情說明書
(一)“三公”資金財政廳補貼款收入支出竣工決算總體經濟狀況說。
沈陽市松江區魚業技木擴大站2019✨年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
2019𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
(二)“三公”勞務費不需要審批收支部門預算關鍵狀態說明書怎么寫。
2019൩年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費介紹涉及:
2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🧸國家公務車輛使用運營服務器維護結余2.17億元。通常于各鎮鄉,很大是浦南中北部技能指引等小轎車正常運作收費。2019年,沈陽市松江區漁業技藝線上推廣站財務付款的公務接待出行用車保要量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、就廣州市松江區海產技藝活動推廣站2019季度人民政府性股權基金財政廳預算財政廳撥付教育支出結算的時候現狀表明
杭州市松江區水產海產品水平網絡推廣站2019全年度無政府機關性基金投資概預算財政預算撥付總支出。
九、公有投資基金營運決算財政廳補貼款實際情況報告書
南京市松江區魚業新技術線上營銷站2019第四季度無國家股投資者管理成本預算民政捐款費用支出 。
十、其他關鍵性方式方法的情況發生描述
(一)市直機關加載專項經費費用時候
東莞市松江區海產高技術線下推廣站2019第四季度有機物關正常運作金費開支。
(二)地方政府招標招標經費支出前提
濟南市松江區海產品技能活動推廣站2019🌃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)工程車輛、經過特殊的占地狀況
廣州市松江區水產品技巧推行站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效監管現狀
沈陽市松江區水產業科技網絡推廣站2019年成本預算績效考評操作操作開設情況發生一下:本方要嚴連接“先評審委員,后入倉”🐻的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, ও平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐲一、專家老師門管理支出捐款收入來源:指工作單位本年終度從本級專家老師門管理支出部門管理具有的專家老師門管理支出捐款,包擴般共同估算專家老師門管理支出捐款和相關部門性股權基金估算專家老師門管理支出捐款。
ဣ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ꦚ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
𓄧四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、上年結轉和余額:意指上一年度還未進行、結轉到上年按光于約定重新動用的信貸資金。
♋六、月底結轉和節余:指本全本當年度或曾經全年成本預算規劃、因主觀必要條件再次發生發生改變未能按原規劃開展,需推遲了到時候全年按關于 法規已經的使用的資金量。
🥂七、基本的經費總支出:指公司的為質量保障學校普通持續運行、完整日常性事業每日任務而發生了的杜六房加盟總部的經費總支出。
🌱八、項目撥出:指的單位為進行不同的行政管理人事神器任務或人事發展對方,在常見撥出后會出現的多種撥出。
九、生產收支:指行業單位名稱在的專業移動及捕助移動之上落實非單獨的折算生產移動造成的收支。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂國慶、市直機關運動專項資金:指行政方法機構和操作國家事業性編制法方法的事業性機構在使用一半公共性成本預算不需要補貼款規劃的主要付出中的日常生活公供專項資金付出。