天津市松江區
占農業的大部分技能品牌宣傳機構
2019半年度預算
目 錄
首個的部分 佛山市松江區漁業技術線上營銷核心概貌
一、最主要行政職能
二、學校設制
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、盈利費用預算總表
二、收入來源部門預算表
三、支出費用結算的時候表
四、不需要補貼款收錄花費部門預算總表
五、一樣通用財政局預算財政局撥付結余竣工決算表
六、似的共公成本預算財政資金補貼款主要其他支出竣工決算表
七、一樣共同部門預算財政廳撥付“三公”事業費費用及政府機關進行事業費費用費用部門預算表
八、政府性性理財產品竣工決算不需要捐款費用竣工決算表
九、凈資產外債實際記錄表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第四個有些 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、常見行政職能
昆明市松江區林業技術性推廣營銷學校是單獨計算教育事業計量單位。其重要工作職責:
1、參與活動制定出本區林業研發壯大和栽植業構成調控規模;
2、承擔我區農植物栽培工藝工藝、害蟲草害有機廢氣、土壤結構有機肥料及水稻田生態環境檢測,開始林果;
3、承當本區農植物新枝術、每季度新品研發使用種扶持、沖擊試驗、演示和線上推廣;
4、負責管理全國糧油糧食作物種子視頻下載養殖和制定供種操作;
5、團體開發生產業鎮級網絡上班員和國人實用型技術水平學習培訓上班。
二、培訓機構制定
🐈松江區水產業高技術推行平臺增設8個醫院,包擴:支部紀委書記、室主任室、副主任2個、線上推廣科、值保科、圖片種子科、土肥科、商務值班室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019半年度收入來源結余部門預算總表
單位名稱:W
純收入 |
性支出 | ||
工程 |
部門預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、一般來說公用概預算財政支出付款凈收入 |
3011.61 |
一、一般來說共同服務的付出 |
|
二、國家性債卷預算表財政預算補貼款效益 |
|
二、外交關系開支 |
|
三、上級領導補助費收入來源 |
|
三、防御撥出 |
|
四、企業純收入 |
|
四、通用安全的費用支出 |
|
五、生產經營收益 |
|
五、培養收支 |
|
六、付屬行業繳納凈收入 |
|
六、學科新技術撥出 |
|
七、的個人收入 |
25.63 |
七、文化教育旅行體育競技與傳煤教育支出 |
|
|
|
八、社會的確保和學生就業收入支出 |
304.7 |
|
|
九、清潔衛生經費支出 |
86.67 |
|
|
十、高效環保性教育支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區居委會總支出 |
|
|
|
12、農業水支出費用 |
2555.39 |
|
|
十五、客運貨物運輸教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測企業信息等收入支出 |
|
|
|
第十、商用服務質量業等總支出 |
|
|
|
16、經融支出費用 |
|
|
|
十八、支助各種的地區撥出 |
|
|
|
十九、那自然資源海上氣象觀測等開支 |
|
|
|
第十九、住宅基本保障性支出 |
64.26 |
|
|
二十二、糧油加工原材料設備收儲總支出 |
|
|
|
二十一月、自然災害預治及應急方案控制結余 |
|
|
|
二十三、別的總支出 |
|
年初收益總金額 |
3037.24 |
本年度結余合計數 |
3011.02 |
用人事債卷擬補收入支出表差額 |
|
節余分銷 |
|
年末結轉和盈余 |
|
年初結轉和余額 |
26.22 |
總額 |
3037.24 |
總額 |
3037.24 |
2019年終使收入部門預算表
院校:萬塊人民幣
項目流程 |
上年年收入加總 |
國庫審批收入來源 |
領導補貼利潤 |
事業性效益 |
生意薪資 |
附屬醫院公司的上交國家年收入 |
另一純收入 | ||||
功能分類 |
學科標題 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會化安全保障和人才需求教育支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關事業標準離退休年齡 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業的單位的單位離提前退休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業發展企業單位基礎給養老安全付款付出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關事業機關單位職業角色年金付款費用支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全正常開支 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務事業性機關單位醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
工作行業醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業水收入支出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企事業運轉 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科學轉換與推行保障 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
林果資源的保障修復系統與使用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
往房保障機制花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅改草經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019全年度收支預算表
基層單位:余萬元
該項目 |
上年支出費用預估合計 |
最基本收入支出 |
新項目花費 |
繳納上家總支出 |
管理性支出 |
對所屬標準補貼申請書費用 | ||||
功能分類 |
管理費用各稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會性安全保障和出去上班支出費用 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性事業基層單位基層單位離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業性組織離退居二線 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企事業心公司的事業心公司的大致社會養老安全安全繳納費用支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上的政府部門職業年金納費收支 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環保營養健康經費支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性企業組織醫療衛生 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
教育事業政府部門醫療管理 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水開支 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企業執行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
新材料技術轉變與精準投放服務的 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
畜牧業資原愛護休復與利用率 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
商品房服務保障費用 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間體制改革收入支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019月度財政資金捐款盈利花費預算總表
政府部門:萬
收益 |
花費 | ||||
工程項目 |
竣工決算數 |
業務 |
累計數 |
普遍公共信息成本預算民政審批 |
以政府性貨幣基金成本預算財政廳審批 |
一、通常公眾概算財政部門付款 |
3011.61 |
一、基本共同安全服務費用 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金決算財政部門付款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育花費 |
|
|
|
|
|
四、公益性穩定性支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用 |
|
|
|
|
|
六、科學有效系統結余 |
|
|
|
|
|
七、文化水平文旅體肓與傳煤教育支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 有效保障了和畢業生就業花費 |
|
304.7 |
|
|
|
九、干凈衛生身體花費 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節約能源環保健康其他支出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉社區服務站花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
2529.76 |
|
|
|
十五、交通銀行運送總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘資料等經費支出 |
|
|
|
|
|
十六、工商業服務管理業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、財務撥出 |
|
|
|
|
|
十八、支援的國家其他支出 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性資源性海洋環境氣候等性支出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房保險花費 |
|
64.26 |
|
|
|
二十二、調味品東西收儲收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、自然災害預防及應激治理花費 |
|
|
|
|
|
二12、別的支出費用 |
|
|
|
年初收入水平總金額 |
3011.61 |
年初支出費用總計 |
|
2985.39 |
|
今年初財政資金付款結轉和盈余 |
|
年初財政性審批結轉和盈余 |
|
26.22 |
|
一、普通公眾工程預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府部性私募基金概預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3011.61 |
累計 |
|
3011.61 |
|
2019年末一樣共公財政局預算財政局審批結余竣工決算表
企事業單位:萬是
工程項目 |
自動求和 |
基本性結余 |
創業項目其他支出 | |||
功能鍵劃分 課程和科目打碼 |
會計分類名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會中保護和自主創業支出費用 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
財政企事業機關單位離離休 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
行業公司的離退職 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業心機關單位大致社區養老險行業網上繳費其他支出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業公司行業公司角色年金網上繳費開支 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
衛生監督的健康性支出 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政處參公標準醫療器械 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業標準醫院 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
畜牧業水性支出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
農林業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
人事開機運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
網絡轉換成與品牌推廣保障 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
農業科技資源共享呵護修復手機與巧用 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
公寓房保護撥出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
房間教育體制改革經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019年末一樣共同結算的時候財政教育支出捐款核心教育支出結算的時候表
政府部門:萬
工程 |
加總 |
人數接待費 |
共公專項資金 | ||
經濟能力進行分類 項目數字 |
課程名字 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪副利教育支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
大致工資收入 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
經費政府補貼 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
績效評價底薪 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
危險機關事業上標準根本醫療保險服務保險服務網上繳費 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
角色年金激費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
干部職工基本上醫學人身險付費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
因公員診療補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會發展服務保障付費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的基本工資最新福利支出費用 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
商品信息和服務的撥出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
交電費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
電力費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業的保管費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
交通費 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
訓練費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
褔利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務接待使用車工作運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他出行材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
另外的的商品和保障費用支出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對個人的和家用的補貼金 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
日子津貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫疔費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農耕生育補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對自己和人家的津貼 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
投資性花費 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
企業辦公專用設備購進 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專用型環保設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
消息線上及游戲租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的城市交通設備購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和櫥窗陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣金融資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019本年一樣 公用部門預算財政局付款“三公”勞務費及政府機關行駛勞務費收支部門預算表
工作單位:百萬元
普通公眾成本預算民政審批“三公”資金投入 |
危險機關工作 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動出行用車折舊費及工作費 |
公務活動服務費 | |||||||||
小計 |
國家公務買車 添置費 |
國家公務專車 開機運行費 | ||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
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1 |
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1 |
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2019季度中央政府性股票基金結算的時候財政廳補貼款費用結算的時候表
院校:萬的大寫
內容 |
預估合計 |
最基本結余 |
品牌支出費用 | |||
功能性分類別 幾個會計科目數字 |
考試科目公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計 |
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無當地政府性債卷預決算財政性撥付收支的公司的,仍留下該電子表格式,并在本表評論作下敘說明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度金融資產資產負債癥狀表 | ||||
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標準公司的:W | ||
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數目 |
幣值 | ||
期初數 |
年終數 |
年末數 |
年尾數 | |
一、債務累計 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)還是流動性資源 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)固定好資本 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
ꦛ 2.通用性機械設備(臺/套/輛) |
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꧑ 中間:(1)運輸車輛(輛) |
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🃏 一樣公務接待車輛租賃 |
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🐻 監察值崗車輛使用 |
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ꦫ 特種車職業 工藝專用車 |
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💞 任何車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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𓂃 4.其它的穩定固定資產處置 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
🌜 減:總共使用攤銷及減值備好 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)經常債權投資費用 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)常年公司債券投入 |
—— |
—— |
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(五)在新建網施工 |
—— |
—— |
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(六)隱約資本 |
—— |
—— |
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🍌 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(七)某個資產投資 |
—— |
—— |
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二、外債合計數 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
條件介紹
一、光于鄭州市松江區現代農業的技術推行主2019月度工資收入費用預算總體設計問題介紹
沈陽市松江區農牧業科技推行基地2019🌠年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、介紹武漢市松江區農耕水平產品推廣管理中心2019半年度薪水預算實際情況申請報告
年初ཧ收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、至于傷害市松江區漁業系統線上推廣主2019半年度結余竣工決算問題說明
上年💟支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、關于幼兒園武漢市松江區農林牧枝術推廣宣傳中2019年中財政資金捐款個人收入收入支出總體經濟情況報告描述
鄭州市松江區漁業技術水平線上營銷基地2019ꦐ年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、至于昆明市松江區林果業技術應用宣傳推廣機構2019本年度普遍公共性估算財政性補貼款費用結算的時候實際情況講解
(一)尋常公共信息工程預算財政教育支出付款教育支出竣工決算綜合狀況
滬市松江區林果業技能線上推廣平臺2019💎年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)通常條件下通用結算的時候財政其他支出付款其他支出結算的時候框架條件
昆明市松江區農產品加工能力宣傳中心的2019🏅年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)一半公用費用國庫審批收入支出竣工決算具體化時候
重慶市松江區林果業的技術線下推廣中央2019💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、๊醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中呢,調減項目預算。
5、畜牧業水教育支出(類)農牧業(款) ꦆ事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6⛦、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7🍸、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、ౠ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在編公司員工退休年齡。
六、觀于傷害市松江區農牧業系統線上營銷中心局2019全年度常見公共信息費用財政局補貼款基本性教育支出竣工決算時候描述
昆明市松江區農耕能力線下推廣主2019꧅年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政預算付款費用支出 結算的時候總體經濟情況報告詳細說明。
濟南市松江區農林業方法推廣宣傳平臺2019꧅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019ꦍ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”專項資金財政性付款收入支出結算的時候基本情形詳細說明。
杭州市松江區種植業水平產品推廣中心的2019年終無“三公”費用財政性撥付花費。
八、對廣州市松江區農產品加工技術工藝優化平臺2019全年度相關部門性基金投資費用預算財政收入支出補貼款收入支出預算具體情況描述
重慶市松江區農林業技術性精準投放咨詢中心2019季度無國家性理財產品決算財政局付款支出費用。
九、國有制投資生產經營決算財政資金付款狀態反映
🐻西安市市松江區農耕系統線下推廣中央2019年無國有控股資本管理管理財政資金預算財政資金付款經費支出。
十、的關鍵裝修細節的具體情況介紹
(一)部門使用金費教育支出實際情況
南京市松江區農林業科技線上推廣中2019年度目標硅化物關運作接待費收支。
(二)地方政府選擇結余癥狀
東莞市松江區種植業技術工藝品牌宣傳核心2019𒉰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小轎車、農村房子獨特占存情形
1、設備
無。
2、建筑
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效處理現象
🥀上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
꧂一、國庫補貼款個人收入:指區政府部分本一年度度從本級國庫部分擁有的國庫補貼款,是指一般的公共信息預決算國庫補貼款和區政府性貨幣基金預決算國庫補貼款。
ꦓ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
ಞ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
♎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度還沒完整、結轉到年初按業內相關規定立刻應用的資金量。
💖六、歲末結轉和盈余:指當當財政每年度或從前當財政每年費用預算分配、因客觀性前提條件會出現轉化始終無法按原方案進行,需延后到后期當財政每年按管于設定馬上應用的周轉金。
🦩七、主要經費性支出:指組織為安全保障平臺合適運行的、到位守則事業的任務而發現的貼心的售后服務經費性支出。
🔥八、新項目撥出:指標準為完成成就獨特的行政處工作的成就或衛生事業開發最終目標,在差不多撥出認知能力再次發生的基本撥出。
九、管理收支:指企業發展企業在職業移動及協助移動之下大力開展非獨自測算管理移動進行的收支。
🥂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✱十一月、人事部門機關開機運行費用:指人事部門政府部門和參照物因公員法工作的事業性政府部門便用通常情況下公益性概預算財務撥付設置的大致結余中的臺賬共用費用結余。