上海市松江區各種動物病疫預放調整基地
2019財政年度部竣工決算
目 錄
第二大部分 上海市松江區甲殼動物病疫怎樣預防抑制學校慨況
一、基本職能部門
二、公司設有
第二部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
一、營收收入支出部門預算總表
二、盈利結算的時候表
三、收支預算表
四、財政廳審批利潤結余結算的時候總表
五、一般的公開財務預算財務審批性支出部門預算表
六、一樣共公概算民政付款差不多其他支出結算的時候表
七、尋常公用預預算民政撥付“三公”金費及行政機關正常運行金費其他支出預算表
八、現政府性理財產品預算表財務補貼款付出部門預算表
九、資本負債率現象表
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算情況說明
第六局部 代詞解釋一下
第一部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心概況
一、主要是崗位職責
1🐠、負責重大動物疫病防控、犬類防疫、生物制品管理、奶牛生產、診療和鄉鎮防疫隊伍管理;2、負責動物標識及疫病可追溯體系建設、畜牧生產統計、動物流行病學調查、疫情測報和培訓;3、負責種豬測定站管理和科技服務。
二、組織機構配置
孫偉強 書記 主任 全面主持黨政工作,兼管經濟、人事和種豬測定站等工作。
李金龍 副主任 分管流行病學調查、培訓、內部管理、工會、安全生產、綜合治理等工作。
👍李 閩 副主任 分管重大動物疫病防控、科研、畜牧獸醫技術推廣和服務等工作。
培訓機構設立:
꧟科室 負責人
🔥辦公室 屠坷峰 辦公室負責人
動物防疫科 胡家輝 副科長
動物疫情測報科 屠坷峰 副科長
💝畜牧生產科 雷勝輝 副科長
第二部分上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
2019當年度工資收入總支出部門預算總表
的單位:萬
年收入 |
性支出 | ||
項目流程 |
結算的時候數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、一般的服務性成本預算財政廳付款收益 |
740.37 |
一、一般的公共服務服務支出費用 |
|
二、政府機關性基金投資不需要預算不需要補貼款純收入 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、上級部門補貼個人收入 |
|
三、中國軍事教育支出 |
|
四、事業發展工資 |
|
四、公共性衛生結余 |
|
五、銷售經營利潤 |
|
五、幼兒教育花費 |
|
六、附加部門繳納薪水 |
|
六、科學能力能力撥出 |
|
七、某些個人收入 |
|
七、民族文化出游體育健康與傳媒業花費 |
|
|
|
八、中國社會有效保障了和專業教育總支出 |
57.91 |
|
|
九、環境衛生健康的付出 |
19.75 |
|
|
十、能效壞保開支 |
|
|
|
五一、城鄉統籌社區居委會開支 |
|
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
638.30 |
|
|
十五、交通線運輸配送花費 |
|
|
|
十四、物資勘查信息查詢等花費 |
|
|
|
第十、行業服務的業等付出 |
|
|
|
第十六、金融經濟總支出 |
|
|
|
十六、捐助相關地方付出 |
|
|
|
18、當然資源量海域天氣等性支出 |
|
|
|
第十九、個人住房保駕護航開支 |
18.00 |
|
|
二是、糧油加工應急物資產出支出費用 |
|
|
|
二十一月、傷害防控及應急響應處理花費 |
|
|
|
二12、其余費用 |
|
年初工資收入自動求和 |
740.37 |
本年度費用支出 自動求和 |
733.96 |
用衛生事業母基金補回收入支出表差額 |
|
盈余合理安排 |
|
年末結轉和盈余 |
13.13 |
年初結轉和盈余 |
19.54 |
總金額 |
753.50 |
合計 |
753.50 |
2019每年工資收入部門預算表
組織:W
業務 |
本年度薪資收入加總 |
民政捐款收錄 |
領導補貼收入水平 |
自己事業創收 |
企業經營工資收入 |
付屬基層單位繳納盈利 |
其它營收 | ||||
功能分類 |
會計分類種類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
740.37 |
740.37 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
市場保護和工作收支 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關事業上機構離退職 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展公司的離退職 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政企業事業企業基礎社區養老穩妥交款性支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關行業方就業年金手機繳費經費支出 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔安全費用 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門行業企單位醫療保障 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業性組織醫遼 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水費用 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
工作運動 |
349.79 |
349.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
害蟲害操縱 |
294.92 |
294.92 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房有保障付出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅深化改革費用支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
2019半年度花費預算表
企業:萬余元
的項目 |
當年度結余累計數 |
主要付出 |
大型項目收支 |
上交上級部門結余 |
合作經營總支出 |
對其他基層單位補貼花費 | ||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
733.96 |
439.04 |
294.92 |
|
|
| |
208 |
生活保護和人才需求費用 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
20805 |
人事部門工作的單位離退居二線 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
2080502 |
事業工作單位離退居二線 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
| |||
2080505 |
國家機關視野方大體養老生活穩定納費費用支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
| |||
2080506 |
危險機關視野企公務員職業類型年金繳納費用開支 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
| |||
210 |
醫用安全與計劃方案生孕教育支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
21011 |
人事部門事業性廠家醫治 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
2101102 |
事業企業單位醫療機構 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
213 |
農業和林業水付出 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
21301 |
農耕 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
2130104 |
視野啟用 |
343.38 |
343.38 |
|
|
|
| |||
2130108 |
病蟲害防治害調控 |
294.92 |
|
294.92 |
|
|
| |||
221 |
住宅切實保障經費支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
22102 |
房屋改制收入支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2210201 |
房屋房貸公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2019本年度財政資金審批工資收支預算總表
政府部門:萬元左右
工資 |
費用 | ||||
工程 |
結算的時候數 |
樓盤 |
加總 |
平常服務性項目預算財政廳捐款 |
政府機構性理財產品費用不需要付款 |
一、一樣公益性成本預算財政預算撥付 |
740.37 |
一、常見公共性的服務教育支出 |
|
|
|
二、縣政府性股票基金費用財政資金審批 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、公益性很安全開支 |
|
|
|
|
|
五、學校其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理枝術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化出游體育乒乓球與文化傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、的社會的保障和就業前景總支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
九、安全綠色結余 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
十、低碳綠色花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設片區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水收入支出 |
638.30 |
638.30 |
|
|
|
十五、流量運載性支出 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘查企業信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性的產品業等花費 |
|
|
|
|
|
16、銀行業總支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援任何地區劃分總支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然美產品海洋生物氣象預報等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房后勤保障費用支出 |
18 |
18 |
|
|
|
二十五、糧油食品物品收儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害預防治療及應急預案處理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、某個花費 |
|
|
|
上年盈利預估合計 |
740.37 |
當年度教育支出總計 |
733.96 |
733.96 |
|
年終財政部門捐款結轉和余額 |
13.13 |
年初財政局審批結轉和節余 |
19.54 |
19.54 |
|
一、一樣 公開估算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性資金概預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
753.5 |
合計 |
753.5 |
753.5 |
|
2019全年應該服務性項目預算民政補貼款費用支出 竣工決算表
方:萬美金
內容 |
加總 |
一般收入支出 |
好項目其他支出 | |||
的功能定義 科目表項目編碼 |
課目名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
社會各界有保障和就業創業費用 |
57.91 |
57.91 |
| ||
20805 |
財政視野行業離退休之 |
57.91 |
57.91 |
| ||
2080502 |
事業上的標準離退休之 |
4.49 |
4.49 |
| ||
2080505 |
機關工作組織工作組織一般頤養天年人壽保險激費收支 |
36.79 |
36.79 |
| ||
2080506 |
企參公單位名稱參公單位名稱職業化年金繳付收入支出 |
16.63 |
16.63 |
| ||
210 |
醫藥衛生間與設計生孕收支 |
19.75 |
19.75 |
| ||
21011 |
財政工作機關單位醫學 |
19.75 |
19.75 |
| ||
2101102 |
事業上基層單位醫院 |
19.75 |
19.75 |
| ||
213 |
農業水支出費用 |
644.71 |
644.71 |
| ||
21301 |
農林業 |
644.71 |
644.71 |
| ||
2130104 |
衛生事業正常運作 |
349.79 |
349.79 |
| ||
2130108 |
病蟲害防治害調整 |
294.92 |
|
294.92 | ||
221 |
公寓房安全保障費用支出 |
18 |
18 |
| ||
22102 |
公寓房改革創新經費支出 |
18 |
18 |
| ||
2210201 |
公寓房社保公積金 |
18 |
18 |
| ||
累計數 |
733.96 |
439.04 |
294.92 | |||
2019一年度應該公共服務成本預算財政部門補貼款大多收支部門預算表
部門:萬元左右
工程 |
合計數 |
工作人員經費支出 |
通用勞務費 | ||
劃算種類 管理費用編寫代碼 |
科目表標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
工薪公益福利性支出 |
395.88 |
395.88 |
|
301 |
01 |
常見年終獎金 |
47.14 |
47.14 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
8.68 |
8.68 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
13.78 |
13.78 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
204.99 |
204.99 |
|
301 |
08 |
部門參公企業單位核心養老生活商業險交款 |
36.79 |
36.79 |
|
301 |
09 |
職業分析年金付費 |
16.63 |
16.63 |
|
301 |
10 |
退休職工常見醫療衛生保費付費 |
19.75 |
19.75 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療服務補貼金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關發展安全保障交款 |
9.48 |
9.48 |
|
301 |
13 |
居住房住房基金 |
35.98 |
35.98 |
|
301 |
14 |
社區醫療費用 |
|
|
|
301 |
99 |
其余公資優惠經費支出 |
2.66 |
2.66 |
|
302 |
|
菜品和業務開支 |
38.43 |
|
38.43 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
1.23 |
|
1.23 |
302 |
02 |
印費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
06 |
用電 |
3.15 |
|
3.15 |
302 |
07 |
電力費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業控制控制費 |
17 |
|
17 |
302 |
11 |
交通費 |
3.95 |
|
3.95 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
18 |
通用型材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織金費 |
4.03 |
|
4.03 |
302 |
29 |
獎勵費 |
1.96 |
|
1.96 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃操作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何公共交通服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶產品和產品收支 |
5.86 |
|
5.86 |
303 |
|
對自己的和婚姻的補貼政策 |
4.72 |
4.72 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
3.60 |
3.60 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補帖 |
1.12 |
1.12 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農業科技研發救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對個和家人的補貼 |
|
|
|
310 |
|
基金性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室設施設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息手機網絡及工具添置版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛使用購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它公路交通平臺置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和商品陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形房產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本管理性總支出 |
|
|
|
累計數 |
439.03 |
400.6 |
38.43 |
2019年一半公益性概預算財政性審批“三公”專項資金及政府部門程序運行專項資金經費支出結算的時候表
企事業單位:萬
普遍公眾預算表不需要付款“三公”資金 |
國家機關工作 勞務費預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
因公私車添置及運作費 |
公務歡迎歡迎費 | |||||||||
小計 |
因公專車 租賃費費 |
公務活動買車 程序運行費 | ||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
|
1 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0.22 |
2019月度政府機構性基金投資費用預算財政廳審批開支竣工決算表
標準:萬
內容 |
預估合計 |
基本上花費 |
好項目開支 | |||
特點分為 會計科目標識號 |
課目名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另一撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
福彩快三發行日售銷組織機構工作費配備的開支 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
獎勵中國福利彩票出售醫院的渠道費費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度資本過負債的情況下表 | ||||
|
|
余額組織:百萬元 | ||
|
占比 |
社會價值 | ||
本年數 |
月底數 |
月初數 |
歲末數 | |
一、固定資產加總 |
—— |
—— |
2556.61 |
2468.81 |
(一)流通財力 |
—— |
—— |
75.21 |
59.80 |
(二)穩定房產 |
—— |
—— |
3513.14 |
3513.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
2100 |
2100 |
3217.86 |
3217.86 |
ℱ 2.專用裝備(臺/套/輛) |
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🍸 這里面:(1)小車(輛) |
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﷽ 普通因公車輛 |
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💃 聯合執法巡邏私家車 |
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💜 機械專業性的技術公務車 |
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💎 另一個車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🐠 4.各種特定房產 |
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—— |
295.28 |
295.28 |
🐈 減:累計額累計折舊及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)長時間控股權交易 |
—— |
—— |
35 |
35 |
(四)不斷公司債注資 |
—— |
—— |
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(五)待建建設工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形的金融資產 |
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—— |
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💃 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(七)的房產 |
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—— |
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
35.21 |
39.22 |
三、凈資金自動求和 |
—— |
—— |
2521.4 |
2429.59 |
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明
一、有關于杭州市松江區綠色疫情可以防止感染把控好中2019一年度盈利撥出預算綜合實際情況證明
♋上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
二、介紹沈陽市松江區昆蟲疫情怎樣預防保持中心站2019每年收入水平部門預算前提表明
上年收入合計740.37萬元,其中:財政撥款收入740.37萬元,占100%。
三、更多南京市松江區動物界疫情防止調整咨詢中心2019財政年度撥出竣工決算情況發生證明
本年度🍒支出合計733.96萬元,其中:基本支出439.04萬元,占59.82%;項目支出294.92萬元,占40.18%。
四、關羽上海市松江區植物疫控防治把控主2019財務年度財務審批營收付出總體性情況報告說
ꦉ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
五、對于上海市松江區家禽疫控可以防止感染的控制服務中心2019一年度普通公共服務預算財政撥出付款撥出預算問題這說明
(一)通常條件下共公概預算財政預算捐款收支部門預算總體經濟條件
ꦿ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元,增長4.69%。主要原因:預算項目增加。
(二)通常情況報告公共服務概預算財務付款費用支出 部門預算結構設計情況報告
💫上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出57.91萬元,占7.89%;醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元,占2.69%;農林水支出638.3萬元,占86.97%;住房保障支出18萬元,占2.45%
(三)通常公共性概算財政局捐款費用支出 預算基本情形
🌸上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元,支出決算為733.96萬元,完成年初預算的106%。其中:
1🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)4.49萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元,支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
2♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)36.79萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元,支出決算為36.79萬元。
3🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.63萬元。主要用于: 本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中職業年金調增預算。
4꧑、農林水支出(類)農業(款) 事業運行(項)343.38萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元,支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性調整。
六、就杭州市松江區哺乳動物疫情防控操縱中間2019每年正常公共服務項目預算財政費用支出 補貼款差不多費用支出 部門預算狀況表示
ꦺ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元,包括人員經費400.6萬元,公用經費38.43萬元。基本支出中:
1、工資福利支出395.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金
2、商品和服務支出38.43萬元,主要用于:辦公費、印刷費
3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元,主要用于:退休費、撫恤金等。
七、介紹杭州市松江區動物瘟病防控調整中心點2019季度似的公用設施預竣工決算財政廳補貼款“三公”專項資金總支出竣工決算的情況介紹
(一)“三公”費用財務捐款教育支出竣工決算基本狀態講解。
天津市松江區動物界疫情防控操控管理中心2019🤡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的22%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求,厲行節約。
2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元,增長22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.22萬元,增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。
(二)“三公”專項經費財政資金撥付撥出部門預算詳細的情況詳細說明。
2019ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.22萬元,占22%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
3、公務接待費支出0.22萬元。其中:
國內公務接待支出0.22萬。
八、蘇州市松江區動植物疫情治療有效信息中心的2019年中政府機構性債卷財政資金預算財政資金付款花費預算現狀闡述
重慶市松江區動物瘟病可以防止感染管控中心站2019年無國家性基金投資預決算財政資金撥付結余。
九、國有土地資本管理銷售經營費用預算民政審批情況發生說
天津市市松江區節肢動物病疫預防掌握中間2019當年度無國家資產生產估算民政付款教育支出。
十、其他的為重要要點的情形就說明
(一)行政機關電腦運行專項經費教育支出情形
蘇州市松江區甲殼動物疫情杜絕掌控機構2019年終硅化物關自動運行資金投入收支。
(二)政府機關采購管理結余情況
東莞市松江區獵物瘟病應對管控核心2019💧年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.61萬元,其中:貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車、農村房屋特定占存條件
深圳市松江區小動物疫情改善掌控學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算業績考核工作管理癥狀
南京市松江區獵物疫控防護掌控公司2019🌠年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度;編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元,平均得分90分。(其中,績效評級為“優”的項目2個)
第四部分 名詞解釋
🍌一、不需要審批薪資收入:指單位名稱當年終度從本級不需要部爭取的不需要審批,包含基本上公共性工程預算表不需要審批和鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算表不需要審批。
二、企業納入:指企業機構發展專業業務員行為組織基本輔助行為組織獲取的納入。
ꦗ三、營運營收:指企事業工作單位在非常專業渠道過程十分外掛過程除此之外落實非單獨歸集營運過程得到的營收。
四、各種營收:指企業達成的除“國庫審批營收”、“事業上的營收”、“合作經營營收”等本身的營收。
五、期初結轉和盈余:就是指當年度還沒有到位、結轉到本年度按想關約定仍然安全使用的項目資金。
ꦓ六、月底結轉和盈余:指當第四季度度或半年前第四季度工程預算制定規劃、因客觀存在要求發生了變換沒有按原規劃開展,需推遲了到然后第四季度按關與要求以后用的費用。
ಌ七、基本性總性支出:指企事業單位為安全保障單位正常人旋轉、做好日常成就運作成就而發生的的杜六房加盟總部的總性支出。
ܫ八、投資項目花費費用:指計量單位為搞定不同的行政訴訟工做成就或工作快速發展對方,在常規花費費用認知能力再次發生的貼心的售后服務花費費用。
♛九、經營者的收支:指人事組織在工程專業的生活及輔助制作的生活囿于開展調研非人格獨立成本計算經營者的的生活再次發生的收支。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡11、政府部門自動運行資金投入:指行政性公司的和參考公務活動員法標準化管理的事業公司的選擇通常情況下公共信息費用預算財務付款確定的差不多總開支中的定期公用設施資金投入總開支。