濟南市松江區村口經濟社會經營菅理菅理指點站
2019季度結算的時候
目 錄
第1 方面 廣州市松江區農民經濟實惠加盟管理工作評價表站簡況
一、核心職權
二、學校安裝
第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算表
一、效益費用部門預算總表
二、純收入竣工決算表
三、收入支出竣工決算表
四、財政預算審批收入水平教育支出結算的時候總表
五、應該公開預算不需要審批支出費用預算表
六、一般的公益性估算民政撥付基本上經費支出結算的時候表
七、通常情況公共信息財務預算財務捐款“三公”金費及機關單位運營金費經費支出結算的時候表
八、政府機關性母基金項目預算財政開支補貼款開支竣工決算表
第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算情況說明
4.個部分 形容詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站概況
一、主要職權
🌳上海市松江區農村經濟經營管理指導站,屬副處級全民事業單位,成立于1989年,2005年起承擔松江區人民政府增加農民收入辦公室的日常工作,增掛松江區農業貸款信用擔保中心牌子。現有職工22人,專業技術人員15人,其中:高級職稱2人,中級職稱7人。負責全區農村土地承包管理、農村集體“三資”管理、農經統計等工作。 |
一、常見工作職責 |
🐻(一)加強作風建設抓好國家、廣州市及本區農村地區城市發展經營標準化管理標準化管工院作基本方針、方案和民法、法律規定。 |
♛(二)抓好農村房子生活建設用地承攬現行政策,指點農村房子生活建設用地承攬和延包紙質合同文本簽立、修改、歸檔和督查檢修任務,對承攬紙質合同文本矛盾確定民事調解和法律仲裁。 |
ไ(三)保證相關內容標準法律法規,對中國農村建設團體費用、房產、資源監控功能管控,指導性金幣分配原則、方式建設規劃、規范了管控等中國農村建設團體房產管控的工作。 |
🌺(四)指導意見團體金錢組織化實現日趨完善稅務操作制度的重要性相應制度的重要性,開展、全面檢查財稅操作歸集行業還有財稅操作人員操作的培訓課程操作制度的重要性業務。 |
二、單位使用
1、貸款機構領導人
🎃姓 名 職 務 分工
꧑朱華平 站長、書記 主持站內全面工作
ꦅ陳菊英 副站長 負責工會工作,分管農村資產管理科、農村經營統計科
💃姚文烽 副站長 分管農村土地管理科、農村信息管理科
2、醫務科設備
✃科 室 科 長
🌸辦公室 袁君(負責人)
農村資產管理科 陳黎英
農業經營統計科 朱佳薇
農村土地管理科 謝玉娟
農村信息管理科 姚文烽
第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019♊年度決算表 2018季度薪資收入教育支出預算總表
標準:70萬
納入 |
經費支出 | ||
大型項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
預算數 |
一、財政性補貼款個人收入 |
872.06 |
一、通常情況下共公精準服務結余 |
|
里面:政府機關性資金費用預算財政資金捐款 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
二、上一級補助費薪資 |
|
三、國防安全其他支出 |
|
三、企業發展薪資收入 |
|
四、公共信息的安全總支出 |
|
四、經營的收入來源 |
|
五、文化教育付出 |
35 |
五、加盟機構上交個人收入 |
|
六、科學實驗技木教育支出 |
|
六、另一個利潤 |
|
七、文化知識休育與傳煤撥出 |
|
|
|
八、社會化有效保障了和就業機會性支出 |
88.82 |
|
|
九、衛生間營養收支 |
32.77 |
|
|
十、節電節能性支出 |
|
|
|
五一、成鄉居委結余 |
|
|
|
12、農林業水收支 |
684.77 |
|
|
十五、流量配送收入支出 |
|
|
|
十四、資源勘察圖片信息等花費 |
|
|
|
15、商業區的服務企業等開支 |
|
|
|
第十五、金融創新經費支出 |
|
|
|
十八、幫扶其它的地方收入支出 |
|
|
|
十七、土地資源海洋資源氣象局等收支 |
|
|
|
19、租賃房服務保障支出費用 |
26.68 |
|
|
第二十、油糧應急物資自給率花費 |
|
|
|
二11、其它開支 |
|
當年度年收入累計數 |
872.06 |
本年度經費支出加總 |
843.90 |
用自己事業母基金解決出入差額 |
|
盈余計算 |
|
年終結轉和節余 |
|
年終結轉和盈余 |
4.02 |
共計 |
872.06 |
總額 |
872.06 |
2019第四季度凈收入部門預算表
政府部門:萬余元
產品 |
年初收益總計 |
財政性撥付凈收入 |
上級部門政府補貼收入水平 |
工作個人收入 |
生產經營盈利 |
附帶院校繳納工資 |
另外的薪水 | ||||
功能分類 |
會計分類簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
872.06 |
872.06 |
|
|
|
|
| |
205 |
|
|
培訓總支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
205 |
08 |
|
自修及教學 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
205 |
08 |
03 |
課程培訓收入支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會性質量保障和擇業收入支出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性行業機構離退休工資 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展標準離退體 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
國家機關創業部門大致醫養安全付費教育支出 |
60.47 |
60.47 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關公司的企業發展公司的崗位年金付款付出 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督穩定開支 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業企業單位整形 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業的單位診療 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水費用 |
688.80 |
688.80 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林業 |
688.80 |
688.80 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企事業開機運行 |
485.58 |
485.58 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
統計匯總監測器和訊息服務于 |
203.21 |
203.21 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅得到保障經費支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間行政體制改革支出費用 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
|
2019年付出預算表
方:萬
產品 |
上年經費支出累計數 |
基礎收入支出 |
該項目教育支出 |
繳納領導支出費用 |
生產經營花費 |
對附屬醫院標準政府補貼支出費用 | ||||
功能分類 |
科目必分類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
868.04 |
629.83 |
238.21 |
|
|
| |
205 |
|
|
的教育結余 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
205 |
08 |
|
出國技術培訓及技術培訓 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
205 |
08 |
03 |
培訓班費用支出 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會的得到保障和找工作其他支出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關事業發展公司離退休之 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
自己事業基層單位離退職 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機構事業發展組織大致養老院保險服務付款開支 |
60.47 |
60.47 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業院校事業年金繳付收支 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
綠色健康綠色健康經費支出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政事業企單位醫藥 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事基層單位醫療衛生 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水收入支出 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
人事執行 |
481.56 |
481.56 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
數據統計分析探測人與資料服務于 |
203.21 |
|
203.21 |
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房的保障收入支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋制度改革開支 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
2019全年度財政性補貼款工資收入性支出預算總表
方:多萬元
納入 |
費用支出 | ||||
大型項目 |
部門預算數 |
該項目 |
預估合計 |
基本公用設施預算表財政性撥付 |
人民政府性母基金工程預算財政性審批 |
一、基本共同估算財政部門補貼款 |
872.06 |
一、一樣公開功能性支出 |
|
|
|
二、以政府性理財產品估算財政資金撥付 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性人身安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、學校開支 |
35 |
35 |
|
|
|
六、完美能力開支 |
|
|
|
|
|
七、文化課休育與新傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會化服務保障和出去上班開支 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
九、環衛營養撥出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
十、節水綠色付出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、成鄉社區網站費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
684.77 |
684.77 |
|
|
|
第十三、交行物流運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十四、金融業功能業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新開支 |
|
|
|
|
|
二十七、協助某些東北部開支 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋能景象等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋保險其他支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
20、糧油加工工程設備與物資的儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他結余 |
|
|
|
年初創收累計數 |
872.06 |
上年付出總計 |
|
868.04 |
|
本年財政部門審批結轉和余額 |
|
月底財政部門付款結轉和余額 |
4.02 |
4.02 |
|
一般的公共性費用財政性付款 |
|
|
|
|
|
市政府性債券估算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
872.06 |
總額 |
872.06 |
872.06 |
|
2019第四季度通常公益性結算的時候財政預算補貼款總支出結算的時候表
方:萬塊人民幣
項目流程 |
總金額 |
基本的經費支出 |
工作經費支出 | ||||
模塊類型 管理費用數字 |
科目必名稱大全 | ||||||
類 |
款 |
項 | |||||
205 |
|
|
教育培訓結余 |
35 |
|
35 |
|
205 |
08 |
|
深造及指導 |
35 |
|
35 |
|
205 |
08 |
03 |
教學其他支出 |
35 |
|
35 |
|
208 |
|
|
社會性有保障和就業形勢費用支出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業工作單位離提前退休 |
88.82 |
88.82 |
|
|
208 |
05 |
02 |
企業公司離養老金 |
0.81 |
0.81 |
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關行業機關單位一般醫養保費手機繳費支出費用 |
60.47 |
60.47 |
|
|
208 |
05 |
06 |
公司的事業公司的公司的新職業年金繳納開支 |
27.54 |
27.54 |
|
|
210 |
|
|
衛生管理建康收入支出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成組織社區醫療 |
32.77 |
32.77 |
|
|
210 |
11 |
02 |
視野機關單位醫學 |
32.77 |
32.77 |
|
|
213 |
|
|
農業和林業水費用 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
213 |
01 |
|
農產品加工 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
213 |
01 |
04 |
事業上的使用 |
481.56 |
481.56 |
|
|
213 |
01 |
11 |
統計數污染監測與訊息安全服務 |
203.21 |
|
203.21 | |
221 |
|
|
住宅房質量保障其他支出 |
26.68 |
26.68 |
| |
221 |
02 |
|
往房制度改革撥出 |
26.68 |
26.68 |
| |
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
26.68 |
26.68 |
| |
自動求和 |
868.04 |
629.83 |
238.21 |
2019年中應該服務性財政資金預算財政資金捐款關鍵收支竣工決算表
政府部門:余萬元
建設項目 |
合計數 |
師預備費 |
公供專項經費 | ||
經濟能力進行分類 課程和科目代碼 |
課目簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公資福利性經費支出 |
600.19 |
600.19 |
|
301 |
01 |
根本薪水 |
98.31 |
98.31 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
35.08 |
35.08 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
04 |
其它生活的保障繳付 |
10.18 |
10.18 |
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
21.33 |
21.33 |
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
287.73 |
287.83 |
|
301 |
08 |
工商登記教育事業單位編制名稱大致頤養保險行業交費 |
60.47 |
60.47 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納 |
27.53 |
27.53 |
|
301 |
10 |
教職工常規醫院穩定繳納 |
32.77 |
32.77 |
|
301 |
11 |
自建房住房基金 |
26.68 |
26.68 |
|
301 |
99 |
某個工資收入福利待遇開支 |
|
|
|
302 |
|
設備和服務質量經費支出 |
26.89 |
|
26.89 |
302 |
01 |
辦公室費 |
3.32 |
|
3.32 |
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
06 |
煤氣費 |
3.64 |
|
3.64 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.68 |
|
0.68 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
1.97 |
|
1.97 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
1.68 |
|
1.68 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
17 |
公務活動歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
27 |
請求工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
5.91 |
|
5.91 |
302 |
29 |
特權費 |
3.09 |
|
3.09 |
302 |
31 |
公務活動使用車加載保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種流量管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別的物品和產品費用支出 |
5.73 |
|
5.73 |
303 |
|
對私人和家中的津貼 |
0.81 |
0.81 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
0.81 |
0.81 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
11 |
房屋住房基金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租貼補 |
|
|
|
303 |
13 |
房產買賣補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對個體戶家庭工作生活的政府補貼付出 |
|
|
|
310 |
|
的資產投資性付出 |
1.94 |
|
1.94 |
310 |
02 |
工作專用設備購買 |
1.94 |
|
1.94 |
310 |
03 |
專業化設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息在線及APP添置更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通配套用具購入 |
|
|
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310 |
99 |
其他的資本公司性經費支出 |
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預估合計 |
629.83 |
601 |
28.83 |
♈2019半年度一般來說公共服務預部門預算財政性支出補貼款“三公”事業費預算及機關單位自動運行事業費預算性支出部門預算表
部門:萬美金
尋常共公財政資金預算財政資金付款“三公”勞務費 |
企事業單位運作 金費部門預算數 | |||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私車購進及操作費 |
因公接待客人費 | |||||||||
小計 |
國家公務私家車 新購費 |
公務接待出行用車 正常運作費 | ||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
決算0數 |
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1 |
0 |
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|
|
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1 |
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2019年政府部性投資基金預算財政性撥付花費預算表
工作單位:十萬
樓盤 |
合計數 |
基本性總支出 |
項目流程總支出 | |||
特點細分 科目必編寫代碼 |
管理費用各稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其它的總支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
手機彩票發行額推銷醫院保險業務費計劃的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
最新福利幸運飛艇產品設備的業務部費撥出 |
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|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
|
|
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注:上海市松江區農村經濟經營管理指導站2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年股本流動負債問題表 | ||||
稅額公司:萬元左右 | ||||
|
規模 |
作用 | ||
年末數 |
年初數 |
期初數 |
年初數 | |
一、債務合計數 |
—— |
—— |
137.82 |
85.33 |
(一)分子運動基金 |
—— |
—— |
52.58 |
37.81 |
(二)固定住資本 |
—— |
—— |
66.14 |
66.35 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
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58.46 |
56.67 |
(1)車輛 |
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🐠 一樣 公務接待出行用車 |
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꧂ 稽查值勤租車 |
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🐟 機械正規專業的技術車輛使用 |
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𒉰 另外的車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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♕ 4.另一進行固定房產 |
—— |
—— |
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ꦯ 減:累計額攤銷及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
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(三)經常性創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建公程 |
—— |
—— |
|
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(五)有形財力 |
—— |
—— |
|
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🤡 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余財產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總計 |
—— |
—— |
33.46 |
42.27 |
三、凈股權總金額 |
—— |
—— |
63.79 |
106.44 |
第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度目標預算情況說明
一、介紹鄭州市松江區浙江農村產業發展社會加盟標準化管理訪談提綱站2019月度年收入開支結算的時候總體經濟現象說明書怎么寫
天津市松江區東北農村建設條件生意管理系統指導意見站2019💫年度收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
二、對南京市松江區鄉村區域經濟銷售監管培訓站2019年終利潤竣工決算事情原因分析
年初收入合計872.06萬元,其中:財政撥款收入872.06萬元,占100%。
三、介紹蘇州市松江區農民社會經濟自主經營經營輔導站2019財政年度付出竣工決算問題描述
上年ꦐ支出合計868.04萬元,其中:基本支出629.83萬元,占72.55%;項目支出238.21萬元,占2745%。
四、有關于滬市松江區山東農村區域經濟經驗管理工作免費指導站2019月度國庫付款效益其他支出總體經濟實際情況原因分析
重慶市松江區人們社會經濟經營經營經營免費指導站2019𓆉年度財政撥款收支收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
五、觀于成都市松江區山東農村成本經營者安全管理具體指導站2019半年度應該公共信息費用國庫審批花費預算原因解釋
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體9況
濟南市松江區浙江農村金錢經營的管理制度評價表站2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
(二)應該共公概預算財政性審批開支預算框架情況發生
鄭州市松江區農村建房成本經驗管理方法考核評價站2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)868.04萬元,占100%.
(三)一般的服務性預部門預算財務補貼款付出部門預算具有情況發生
蘇州市松江區新農村市場經濟生產經營操作指引站2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為631.91萬元,支出決算為868.04萬元,完成年初預算的137.36%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為23.62萬元,支出決算為27.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為59.06萬元,支出決算為60.47萬元,決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
3༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為28.05萬元,支出決算為32.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
4🐻、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為379.18萬元,支出決算為481.56萬元,決算數大于預算數的主要原因是調增人員經費。
5𓆏、農業林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為116.37萬元,支出決算為238.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度項目調增。
6🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為20.67萬元,支出決算為26.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、相對于滬市松江區農村地區區域經濟開管理工作輔導站2019每年最基本上共同不需要預算不需要審批最基本費用部門預算狀況代表
成都市松江區農民經濟條件營業管理系統制定方案站2019ඣ年度一般公共預算財政撥款基本支出629萬元,包括人員經費601萬元,公用經費28.83萬元。基本支出中:
1💞、工資福利支出600.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2🌟、商品和服務支出26.89萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助0.81萬元,用于退休費。
4、其他資本性支出1.94萬元,主要用于購買辦公設備。
七、介紹滬市松江區山東農業經濟社會自主經營維護引導站2019月度平常公共信息項目預算財政部門補貼款“三公”事業費教育支出部門預算狀態描述
(一)“三公”經費預算財務審批支出費用竣工決算總體設計情況發生闡述。
武漢市松江區為鄉村城市發展企業經營工作引導站2018🌌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019沒有公務接待。
2019⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增加0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%,本年沒有安排接待。
(二)“三公”金費不需要捐款花費結算的時候具體化情況下描述。
2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出網站內容包擴:
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務接待私家車運作維修總支出0百萬元。
2019年,深圳市松江區新農村資金生意維護免費指導站財務撥付的國家公務車輛租賃享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、相對于東莞市松江區農村生活經濟能力管控管控專業指導站2019年中部門性新基金預預算國庫審批性支出預算情況下代表
ꦯ深圳市松江區新農村建設增長生意安全管理訪談提綱站2019年度目標無當地政府性新基金財政廳預算財政廳補貼款其他支出。
九、國有控股金融資本生產經營預算表民政補貼款條件介紹
𝓀沈陽市松江區農村建設經濟性銷售經營命令站2019年末無公有資產投資合作經營預算表財政廳撥付經費支出。
十、別的極為重要問題的環境說明怎么寫
(一)政府機關開機運行經費撥出撥出現狀
武漢市松江區村里實惠開控制指引站2019一年度三聚氰胺樹脂關執行費用教育支出。
(二)國家回收總支出的情況
蘇州市松江區農村社區區域經濟企業運營管理方法指引站2019💫年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3.12萬元,其中:貨物采購金額3.12萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)此車、房屋面積特殊的使用率現狀
1.車量
截止2019年12月31日,廣州市松江區鄉下城市發展自主企業經營管理方法教育指導站總共機動車輛0輛,但其中,常見因公專車0輛、通常執法監督交警執法私車0輛、特種車職業技能私家車1輛、其余車輛租賃⛄0輛。基層單位作用50萬多之內公用設配0臺(套),政府部門幣值100萬塊人民幣之內專業級儀器0臺(套)。
2.經過
本部門無樓房異常使用現狀詳細說明。
(四)決算績效考評的管理問題
重慶市松江區東北農村集體經濟社會生產菅理指點站2019🥀年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:本單位未建立制度。全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦰ一、財政資金決算廳資金部位審批薪資收入:指計量單位本2020年度從本級財政資金決算廳資金部位部位提供的財政資金決算廳資金部位審批,收錄正常公共性費用財政資金決算廳資金部位審批和政府機關性投資基金費用財政資金決算廳資金部位審批。
二、視野薪水:指視野院校搞好技術國際業務活動形式非常助手活動形式獲取的薪水。
ಌ三、自主銷售薪資工資:指衛生事業機構在專門國際業務話動方案以及輔助器話動方案模版做好非自立計算成本自主銷售話動方案有的薪資工資。
四、其他營收:指公司的拿到的除“財務付款營收”、“企事業營收”、“運作營收”等除外的營收。
五、月初結轉和節余:就是指上一年度從未進行、結轉到年初按有關系法律法規持續用的資源。
꧋六、年底結轉和節余:指當全年中度或早先全年中費用預算規劃、因主客觀狀態發現轉變 無非按原行動計劃具體實施,需延后到后來全年中按管于明文規定繼讀便用的流動資金。
七、一般開支:指企事業單位為的保障單位通常暖機、來完成每天本職工作工作而發生的數據來開支。
꧅八、建設項目經費費用費用支出 :指部門為進行計劃的行政處的工作計劃或事業有成發展趨勢計劃,在幾乎經費費用費用支出 以外進行的多種經費費用費用支出 。
🍎九、營運收支:指企業發展標準在專門主題的活動形式及輔助器主題的活動形式后抓好非獨立空間賬務處理營運主題的活動形式遭受的收支。
๊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓀十一月、機關廠家工作專項資金:指行政處廠家和參照物國家地方公務員法工作管理的人事廠家安全使用平常通用決算財政廳補貼款擬定的首要花費中的日常的公供專項資金花費。