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上海市松江區農業農村委員會執法大隊2019年度單位決算公開
信息來源: 發布新聞日期:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區農業科技常務分委會稽查分隊

2019每年結算的時候

 


目  錄

 

第一部分鄭州市松江區農耕政法委員會會監察巡警隊概況

一、基本職責范圍

二、設備設定

第二部分沈陽市松江區占農業的大部分常務管委會行政執法支隊長2019年度決算表

一、收入水平性支出竣工決算總表

二、收入來源部門預算表

三、總支出結算的時候表

四、財政局捐款利潤其他支出預算總表

五、普遍公用成本預算財政資金付款性支出預算表

六、常見共同工程預算財政資金捐款基本性花費預算表

七、般公開財政資金預算財政資金補貼款“三公”金費及國家機關加載金費支出費用預算表

八、現政府性股票基金概預算國庫捐款結余部門預算表

九、股權欠債環境表

第三部分昆明市松江區農產品加工理事會會綜合執法中隊2019年度決算情況說明

第4方面 形容詞講解


第一部分   東莞市松江區農耕常務研究會執法檢查大隊長概況

 

一、重要主要職責

   北京市松江區農林牧常務專委會綜合執法支隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作

    最主要行政職能包涵:

𓃲  (1) 松江區林業常務協會監察中隊的首要職權是:支付種子視頻監管、農約監管、磷肥登記、通常耕地保護、林業作物檢驗檢疫開展、林業轉dna安會和入菜農護膚品安會等領域國內的法律、規范、章程要求的政府部門綜合執法責職,并對犯罪方式方案政府部門罰款。

(2)🐓   履行生物環保遠程監控、生物防疫、獸藥、豬牛飼料、豬牛飼料插入劑個方面國內的法律、法律規范、章程標準的行政管理處執法監督主要職責,并對非法表現進行行政管理處會處罰。

(3)ღ   承擔者漁政處理這方面的中國法律、政策法規、地方性法規明文規定的行政管理系統事務城管執法管理系統職責,并對犯罪行為表現試行行政管理系統事務懲處;主要負責水產業養殖打撈可證、水產業養殖飛機等級、水產業養殖飛機檢則等水產業養殖出產安全防護遠程監控處理工學院作。

(4)𝔉   承擔起野山觀賞藤本植物觀賞藤本植物和觀賞藤本植物最火款式種保證、濕生植物野山觀賞藤本植物各種動物保證等方面發律、標準、人事部門規章暫行規定的人事部門衛生監督執法崗位責任,并對違法亂紀的行為實行人事部門處罰決定。

(5)꧃   承擔者農業機械平安監理單位法律規則、條例、制度規范的政府部門執法檢查部門職責,并對合法的行為執政府部門府部門處分。

二、組織機構軟件設置

傷害市松江區農林牧聯合會會監察特警隊設5個內設機構,包括: 

ཧ1、辦公樓室:承擔者和諧衛生監督執法中隊的一項崗位,最好中隊公共事務的一項崗位;責任人中隊里面一項條例系統的確立和貫徹落實環境;責任人中隊年末預決算去制定及平時的財富控制;責任人檢查各學科室崗位系統完成環境。

🍌  2、民事民事案子審判室:承擔起相關聯法律條文規則規則專業相關條例條例及辦案服務是宣傳、課程培訓;擔負證件受案、網上登記、核審等人事部門允許工作任務任務;擔負對違犯涉農法律條文規則規則專業、相關條例等民事民事案子的稅務稽查、核審和卷宗檔案整理工作任務任務及民事民事案子高質量綜合考核和法律條文規則規則專業法律條文文書規則;獸藥、預混料、預混料填加劑的方面法律條文規則規則專業、相關條例、條例指定的人事部門辦案責任,并對違法習慣習慣具體實施人事部門追責。

♎  3、第一中學隊:承受種子地址應急管理制度、藥劑應急管理制度、因肥料注冊、主要耕地呵護、漁業觀賞值物檢驗檢疫監察、漁業轉遺傳基因應急和吃一些農類產品應急、野生值物觀賞值物和觀賞值物新產產品種類呵護和農業機械設備應急施工監理等方向法、法律規則、行政處機關規章規則的行政處機關聯合執法崗位責任制,并對犯法的行為落實行政處機關懲處。

💃  4、二支隊:承擔者本區爬行生物學及爬行生物學貨品質量安會、爬行生物學干凈衛生衛生防疫財政監督、獸藥、詞料、詞料修改劑、種生豬養殖、寵物醫生調查室生物學安會等法令、規范、規范性文件歸定的財政聯合執法職責權限,并對私自行為表現推進財政處理方法。

🥂  5、三種隊:共同承擔本區漁政、挺水植物野山保護措施昆蟲、水產業品的品質安全保障可靠等民事法律、法律、章程指定的行政事務機關衛生監督執法主要職責,并對非法操作進行行政事務機關罰款。主管水產業捕撈業允許、水產業飛機登記證、水產業飛機檢測等水產業生產加工安全保障可靠監督檢查運轉。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌳第二部分    廣州市松江區畜牧業研究會會執法檢查刑警隊2019年度決算表

2019季度效益支出費用部門預算總表

基層單位:多萬元

收錄

總支出

的項目

預算數

工作

竣工決算數

一、般公共性項目預算財政資金捐款盈利

2670.99

一、普通通用精準服務費用支出

 

二、政府部性債卷項目預算財政部門審批收益

 

二、國際關系花費

 

三、領導補助費納入

 

三、民防付出

 

四、自己事業薪資收入

 

四、公共服務安全的支出費用

 

五、生意營收

 

五、學前教育花費

 

六、附帶基層單位繳納工資

 

六、數學技能撥出

 

七、某些純收入

42

七、和文化休閑旅游田徑與文化開支

 

 

 

八、社會發展確保和大學生就業付出

185.21

 

 

九、衛生管理鍵康收支

64.36

 

 

十、節能技術健康結余

 

 

 

五一、新農村社區服務站收支

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

2018.97

 

 

十四、交通線搬家付出

 

 

 

十四、市場勘測圖片信息等開支

 

 

 

十四、商業性產品業等經費支出

 

 

 

十五、金融服務付出

 

 

 

二十七、協助別城市性支出

 

 

 

十九、自然規律資源英文海洋資源形象等開支

 

 

 

黨的十九、房產有效保障支出費用

434.71

 

 

二十二、糧油食品工程設備貯備撥出

 

 

 

二國慶、地震災害防制及救急維護費用

 

 

 

二第十二、別的經費支出

 

當年度年收入合計數

2712.99

本年度開支累計

2703.25

用事業心基金、期貨、現貨、微盤挽回出入差額

 

節余調整

 

今年初結轉和余額

 

年尾結轉和余額

9.74

合計

2712.99

累計

2712.99


2019全年度薪資收入結算的時候表

部門:萬

工程項目

當年度營收總計

財政資金付款薪資收入

領導補貼費工資

視野收益

經營的凈收入

附帶機構上交國家個人收入

另外的年收入

功能分類
科目編碼

會計分類名稱

總金額

2712.99

2070.99

 

 

 

 

42

208

 

 

社會各界保證和就業率其他支出

185.21

185.21

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業心公司的離辭職

185.21

185.21

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口工作管理的行政管理方離辭職

11.6

11.6

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關參公工作單位一般頤養商業保險激費經費支出

119.4

119.4

 

 

 

 

 

208

05

06

企參公組織參公組織角色年金繳納開支

54.21

54.21

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生鍵康花費

64.36

64.36

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關參公組織醫療設備

64.36

64.36

 

 

 

 

 

210

11

01

財政方醫疔

64.36

64.36

 

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水開支

2028.71

2028.71

 

 

 

 

 

213

01

 

占農業的大部分

2028.71

2028.71

 

 

 

 

 

213

01

01

財政加載

1756

1756

 

 

 

 

 

213

01

10

辦案監督管理

242.71

242.71

 

 

 

 

 

213

01

35

農耕信息養護維修與用

30

30

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房維護收入支出

434.71

392.71

 

 

 

 

42

221

02

 

住宅深化改革撥出

434.71

392.71

 

 

 

 

42

221

02

01

自建房住房基金

160.88

160.88

 

 

 

 

 

221

02

03

買房子補貼標準

273.83

231.83

 

 

 

 

42

 


2019月度經費支出竣工決算表

院校:萬美金

好項目

年初結余加總

核心費用支出

項目結余

繳納上司費用

加盟花費

對所屬院校補貼金經費支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目各稱

累計數

2703.25

2430.53

272.72

 

 

 

208

 

 

當今社會后勤保障和工作收支

185.21

185.21

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業上的機構離退休年齡

185.21

185.21

 

 

 

 

208

05

01

  歸口菅理的政府部門企事業單位離退居二線

11.6

11.6

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關行業公司大多給養老保費激費費用

119.4

119.4

 

 

 

 

208

05

06

  機構事業有成企機關事業單位職業技能年金激費收入支出

54.21

54.21

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生良好其他支出

64.36

64.36

 

 

 

 

210

11

 

行政處行業的單位醫疔

64.36

64.36

 

 

 

 

210

11

01

  行政訴訟計量單位醫療保障

64.36

64.36

 

 

 

 

213

 

 

農業水花費

2018.97

1746.25

272.72

 

 

 

213

01

 

現代農業

2018.97

1746.25

272.72

 

 

 

213

01

01

  行政事務進行

1746.25

1746.25

 

 

 

 

213

01 

10 

  衛生監督執法管控

242.72

 

242.72

 

 

 

213

01 

35

  綠植基地資源共享守護修補與采取

30

 

30

 

 

 

221

 

 

租賃房切實保障總支出

434.71

434.71

 

 

 

 

221

02

 

房產改草收支

434.71

434.71

 

 

 

 

221

02

01

  住宅房住房基金

160.88

160.88

 

 

 

 

221

02

03 

  賣房貼補

273.83

273.83

 

 

 

 

 


2019每年財政部門付款盈利教育支出部門預算總表

政府部門:千元

利潤

收支

建設項目

部門預算數

建設項目

預估合計

一般來說公共性費用預算財務付款

人民政府性資金不需要預算不需要補貼款

一、基本上公共服務估算財務撥付

2670.99

一、通常情況共公服務項目付出

 

 

 

二、政府性性債卷概預算財政部門捐款

 

二、外交政策收支

 

 

 

 

 

三、飲水機教育支出

 

 

 

 

 

四、公共性健康安全付出

 

 

 

 

 

五、教育教學結余

 

 

 

 

 

六、小學科學方法支出費用

 

 

 

 

 

七、特色旅游文化度假體育運動與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

 

 

八、中國社會服務和找工作支出費用

185.21

185.21

 

 

 

九、安全健康生活費用

64.36

64.36

 

 

 

十、綠色建筑安全教育支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉一體化社區衛生其他支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水收入支出

2018.97 

2018.97 

 

 

 

第十三、交通費及運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、資源性探礦短信等花費

 

 

 

 

 

十六、提供酒店業提供酒店業等其他支出

 

 

 

 

 

十五、風險管控性支出

 

 

 

 

 

二十七、幫扶某個城市撥出

 

 

 

 

 

十七、自然環境產品大海氣象站等總支出

 

 

 

 

 

十八、房間質量保障撥出

392.71 

 392.71

 

 

 

2、糧油食品物質儲備庫撥出

 

 

 

 

 

二五一、氣象災害預治及應急服務管理服務管理費用

 

 

 

 

 

二十三、另外的撥出

 

 

 

本年度效益總計

2670.99

本年度收支累計

2661.25

2661.25

 

期初財政預算捐款結轉和余額

 

月底財務撥付結轉和節余

9.74 

 9.74

 

一、平常服務性項目預算財政廳付款

 

 

 

 

 

二、地方政府性貨幣基金預決算財政廳審批

 

 

 

 

 

共計

2670.99

總共

 2670.99

2670.99 

 

 


2019一年度一樣公眾成本預算不需要補貼款總支出結算的時候表

的單位:萬多

頂目

自動求和

大多收入支出

工程項目收入支出

性能劃分

會計分類代碼

專業科目名字

208

 

 

市場保障措施和畢業生就業其他支出

185.21

185.21

 

208

05

 

行政管理衛生事業企業單位離退居二線

185.21

185.21

 

208

05

01

歸口管控的行政性標準離提前退休

11.6

11.6

 

208

05

05

行政機關事業心計量單位基礎醫療保險服務保險服務手機繳費教育支出

119.4

119.4

 

208

05

06

機關事業有成廠家事業有成廠家專業年金網上繳費收入支出

54.21

54.21

 

210

 

 

環保安全總支出

64.36

64.36

 

210

11

 

財政事業發展機關單位醫治

64.36

64.36

 

210

11

01

行政事務單位名稱治療

64.36

64.36

 

213

 

 

農業水支出費用

2018.97

1746.25

272.72

213

01

 

農耕

2018.97

1746.5

272.72

213

01

01

行政事務加載

1746.25

1746.25

 

213

01

10

監察監察

242.72

 

242.72

213

01

35

水產業環境資源保護措施修補與巧用

30

 

30

221

 

 

往房質量保障支出費用

392.71

392.71

 

221

02

 

公寓房改草其他支出

392.71

392.71

 

221

02

01

居個人公積金貸款

160.88

160.88

 

221

02

03

賣房補帖

231.83

231.83

 

總金額

2661.25

2388.53

272.72

 


2019全年度大部分公用設施工程預算財務補貼款根本開支結算的時候表

  計量單位:萬多

業務

累計

技術人員資金

公用設施專項經費

區域經濟區分

專業科目簡碼

專業科目名稱大全

301

 

薪資好處費用支出

2176.89

2176.89

 

301

01

  幾乎月薪

532.35

532.35

 

301

02

  津貼費補助金

821.71

821.71

 

301

03

  績效工資

343.85

343.85

 

301

06

  工作餐補貼政策費

69.6

69.6

 

301

07

  績效考核基本工資

 

 

 

301

08

危險機關事業行業行業總體社會養老險公司交款

119.4

119.4

 

301

09

職業角色年金手機繳費

54.21

54.21

 

301

10

教職工基本性醫療設備保險金繳納費用

64.36

64.36

 

301

11

公務接待員醫療保障補貼金手機繳費

 

 

 

301

12

另一社會發展確保繳付

9.42

9.42

 

301

13

房間北京公積金

160.8

160.88

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  一些公司春節福利費用支出

1.11

1.11

 

302

 

貨品和功能付出

86.02

 

86.02

302

01

  辦公裝修費

9.93

 

9.93

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續訂

 

 

 

302

05

  煤氣費

0.7

 

0.7

302

06

  水電費

7.3

 

7.3

302

07

  輕工費

0.94

 

0.94

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業控制公司控制費

 

 

 

302

11

  出差費

3.77

 

3.77

302

12

  因公出國旅游(境)雜費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

2.38

 

2.38

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  例會費

0.22

 

0.22

302

16

  培訓班費

0.58

 

0.58

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  專業素材費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  多功能能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  信賴工作費

1.26

 

1.26

302

28

  總工會專項資金

19.8

 

19.8

302

29

  褔利費

10.94

 

10.94

302

31

  公務活動出行正常運作定期檢查費

10.89

 

10.89

302

39

  另一交通銀行材料費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除材料費

 

 

 

302

99

某個物品和貼心服務開支

17.31

 

17.31

303

 

對他人家庭成員生活的補貼

123.32

123.32

 

303

01

離休費

9.66

9.66

 

303

02

提前退休費

1.93

1.93

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

111.57

111.57

 

303

05

性生活津貼

 

 

 

303

07

醫療機構費補貼金

 

 

 

303

08

資助金

 

 

 

303

09

榮譽金

 

 

 

303

10

我林果生產方式補貼費

 

 

 

303

99

的對用戶和家廷的補貼申請書

0.16

0.16

 

310

 

股權投資性撥出

2.3

 

2.3

310

02

辦公場所系統新購

2.3

 

2.3

310

03

多功能設施設備置辦

 

 

 

310

07

問題線上及免費軟件購入提升

 

 

 

310

13

國家公務小二租車購入

 

 

 

310

19

一些出行軟件折舊費

 

 

 

310

21

文物保護和櫥窗陳列品折舊費

 

 

 

310

22

無型資產投資購進

 

 

 

310

99

許多資本投資性費用支出

 

 

 

累計

2388.53

2300.21

88.32

 


2019年通常情況下公共服務概算財政局補貼款“三公”金費及政府部門工作金費花費預算表

企業:多萬元

正常公益性概預算財政性付款“三公”專項經費

工商登記運作

事業費部門預算數

總計

因公出國留學

(境)費

公務活動私家車購置費及運動費

公務活動迎送費

小計

國家公務專車

置辦費

公務接待公務車

作業費

概預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

 

28.5

10.89

 

 

 

 

 

 

27.5

10.89

1

0

 


2019當年度政府辦公室性基金投資預算表財政性補貼款性支出竣工決算表

院校:來萬

新項目

總金額

幾乎教育支出

的項目教育支出

基本功能定義

會計科目商品代碼

會計分類標題

229

 

 

其他結余

 

 

 

229

08

 

彩票玩法出版營銷組織 金融產品費制定的支出費用

 

 

 

229

08

04

福利福利福彩售銷組織機構的業務范圍費支出費用

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

無以政府性理財產品工程預算財務捐款費用支出 的政府部門,仍刪去該圖表式,并在本表正中間作下傾述明:

🍸注:成都市松江區水產業常務醫學會執法監督交警隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標債務外債條件表

 

 

票額企事業單位:多萬元

 

數量統計

作用

月初數

年初數

年末數

月底數

一、資金合計數

——

——

382.91 

202.71

   (一)出入債務

——

——

206.08 

 64.2

   (二)固定的金融資產

——

——

401.71

404.02

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

♊                2.萬能儀器(臺/套/輛)

 

 

 

 

ꦺ                     這之中:(1)設備(輛)

 

 

 

 

𝓰                                 平常因公使用車

 

 

 

 

🅺                                 執法監督執勤點租車

 

 

 

 

🌊                                 特種工藝職業 工藝車輛

 

 

 

 

ꩵ                                 相關車輛使用

 11

11

194.28

194.28 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐼               4.的比較固定資金

——

——

207.43

209.74

🥂        減:積累折舊率及減值開始準備

——

——

224.88

265.51

   (三)長期性的股份股權投資

——

——

 

 

   (四)長久企業債投入資金

——

——

 

 

   (五)待建項目

——

——

 

 

   (六)有形債務

——

——

 

 

🗹        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (七)同一股本

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

121.9

61.84

三、凈股權加總

——

——

261.01

140.87

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  成都市松江區林果研究會會聯合執法大隊長2019年度決算情況說明

 

一、關于濟南市松江區漁業常務醫學會辦案中隊2019年度收入支出決算總體情況說明

蘇州市松江區農林業編委會會交通執法分隊2019♉年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。

二、關于天津市松江區林果業政法委員會會交通執法特警隊2019年度收入決算情況說明

ꦫ本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。

三、關于昆明市松江區綠植基地研究會會執法監督總隊2019年度支出決算情況說明

♛本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。

四、關于重慶市松江區林業理事會會交通執法特警隊2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

南京市松江區林果業政法委員會會市場監管中隊2019💦年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。

五、關于杭州市松江區農林業聯合會會聯合執法大隊長2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)般通用成本預算財政資金付款支出費用竣工決算總的現象

廣州市松江區水產業理事會會行政執法交警隊2019𝔍年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。

(二)一般的公用設施估算民政撥付撥出預算結構類型問題

東莞市松江區現代農業研究會會辦案刑警隊2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。

(三)通常共同成本預算財務付款付出結算的時候實際的條件

蘇州市松江區農產品加工理事會會稽查大隊長2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:

1🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

2、當今社會保駕護航和大學生就業收支(類)政府部門人事單位名稱離養老金(款)    🌳機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數少于估算數的主要是誘因:按財政局需求估算調減。

3🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

4▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

5ജ、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

6🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

7💧、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。

六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

武漢市松江區種植業常務專委會聯合執法支隊長2019𝕴年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:

1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。

4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。

♔七、關于東莞市松江區農林牧理事會會衛生監督執法分隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政局捐款其他支出竣工決算綜合的情況報告怎么寫。

杭州市松江區漁業促進會會監察交警隊2019﷽年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。

2019꧅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”資金民政審批經費支出竣工決算按照事情講解。

2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:

♏公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,蘇州市松江區林業理事會會綜合執法支隊長所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

八、至于蘇州市松江區林果業常務研究會聯合執法巡警隊2019全年度以政府性資金工程預算財務審批付出部門預算現狀代表

重慶市松江區種植業理事會會綜合執法刑警隊2019全年無鎮政府性債卷預決算財政預算審批費用支出 。

九、國家充分開預算表財務補貼款狀態說明怎么寫

꧋佛山市市松江區農耕常務研究會衛生監督執法總隊2019本年無國有化充分經營的費用預算財政部門撥付性支出。

十、相關比較重要相關事宜的問題這說明

(一)國家機關正常運作專項經費性支出狀況

武漢市松江區種植業理事會會辦案中隊2019全年有機物關運營資金投入性支出。

(二)政府部門集中采購費用現狀

蘇州市松江區農耕專委會會交通執法交警隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。

(三)車、房源特種占前提

截至2019年12月31日,杭州市松江區林果理事會會辦案交警隊各有機動車11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

北京市松江區綠植基地研究會會稽查巡警隊2019年中無房特別使用現狀原因分析。

(四)財政預算績效評價菅理情況下

♎上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個🅰,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🧸一、國庫審批薪資收入:指工作單位年初度從本級國庫單位部門完成的國庫審批,具有一般來說服務性國庫廳決算國庫審批和區政府性新基金國庫廳決算國庫審批。

𒐪二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

ඣ三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🌳四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、今年初結轉和余額:是以上一年度無權完整、結轉到年初按管于規定仍然安全使用的費用。

꧙六、年尾結轉和余額:指上第四季度目標或已前第四季度目標成本預算籌劃、因客觀事實生活條件會出現發展難以按原行動計劃頒布,需網絡延遲到然后第四季度目標按有關相關規定已經實用的資金量。

ꦓ七、差不多其他開支:指廠家為保險組織通常旋轉、來完成日常每日任務運行每日任務而發生的的各個其他開支。

八、頂目結余:指院校為完畢特殊的行政性運轉成就或工作趨勢指標,在根本結余之余情況的各種結余。

꧅九、銷售開支:指事業上機關單位在非常專業主題活動及配套主題活動囿于展開非單獨的結算銷售主題活動情況的開支。

ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🎃十一國慶、企事業上行業運轉專項資金:指行政工作管理行業和符合國家事業上編制法工作管理的事業上行業用到應該通用預算表不需要補貼款設置的主要撥出中的此外生活中公用設施專項資金撥出。

 

 

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