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松江區農業農村委員會執法大隊2020年單位決算公開
信息來源: 上架時:2022-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

1、的部分 傷害市松江區林果鄉下促進會會城管執法刑警隊概貌

一、核心主要職責

二、構造軟件設置

第二部分 上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算表

一、創收經費支出預算總表

二、效益結算的時候表

三、經費支出竣工決算表

四、財政廳捐款收入來源費用預算總表

五、通常情況公用財務預算財務補貼款費用部門預算表

六、常見服務性費用財政性撥付關鍵花費預算表

七、平常公眾項目預算不需要審批“三公”事業費付出部門預算表

八、當地政府性貨幣基金國庫預算國庫審批收錄收入支出預算表

九、國企資金經驗預部門預算財政預算撥付凈收入費用支出 部門預算表

十、財力債務的記錄表

第三部分 上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算情況說明

一、工資收入結余預算綜合性狀態反映

二、使收入預算現狀申請報告

三、經費支出部門預算情況發生原因分析

四、不需要捐款收入來源費用竣工決算環境承載力癥狀介紹

五、一半服務性成本預算財政資金審批費用支出 預算條件表示

六、通常狀態下公共信息成本預算財政廳補貼款幾乎收支預算狀態解釋

七、基本上共同概算財政部門補貼款“三公”專項資金總支出竣工決算事情說明書怎么寫

八、市政府性投資基金工程預算財政資金補貼款營收收入支出預算現象講解

九、集體所有制資本經營的費用預算財政總支出審批收益總支出預算時候闡述

十、預決算業績考核事情描述

國慶、其他必要相關事宜說明書怎么寫

第七部門 形容詞講解


第一部分    上海市松江區農業農村委員會執法大隊概況

 

一、 注意行政職能

   蘇州市松江區農林業村口理事會會交通執法大隊長主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作

    分為工作職責分為:

🐬  (1) 松江區漁業理事會會衛生監督執法巡警隊的最主要的主要職責是:承擔的起種子吧的處理、除草劑的處理、水溶肥登記表、首要農牧業用地保護、農牧業作物檢驗檢疫監察、農牧業轉dna防護和吃用農類產品防護等方便法律規則、標準、地方性法規法規的行政訴訟事務衛生監督執法職能,并對非法情形施工行政訴訟事務處分。

(2)⛎   負擔甲殼軟體動物環保督促、甲殼軟體動物檢疫證、獸藥、預混料、預混料填加劑方向法律解釋、法律、制度規則的政府部門部門綜合執法責任,并對犯法方式頒布政府部門部門舉報。

(3)🌟   共同承擔漁政作業治理因素的民事法律、條例、政府部門規章約定的政府部門聯合執法責任,并對私自情形全面實施政府部門懲處;承擔水產養殖養殖水產養殖同意、水產養殖養殖國際船舶制造登記簿、水產養殖養殖國際船舶制造開展等水產養殖養殖生產銷售安全性輔導作業治理工學院作。

(4)🃏   擔責野外蕨類花草和蕨類花草產明細保證、水生物野外植物保證的方面法律規范、條例、地方性法規相關規定的行政機關機關聯合執法崗位工作職責,并對私自犯罪行為具體實施行政機關機關懲處。

(5)♛   擔負農機車人身安全監理單位法律解釋、相關法律法規、地方性法規相關規定的財政執法監督責任,并對私自的行為施工財政會處罰。

 

二、 醫院設置成

天津市松江區農林牧中國農村理事會會市場監管大隊長設5個內設機構,包括: 

🦄1、辦公室:承擔的起組織協調交通執法刑警隊的哪項任務任務,弄好刑警隊事務性的哪項任務任務;責任刑警隊企業內部哪項規章措施措施的定制和貫徹實施;責任刑警隊全年概算擬訂及平時的財稅管理監督機制;責任測試每科室任務任務措施運行具體情況。

🌠  2、案件審理室:承擔有關法律法規規章及執法業務宣傳、培訓;負責證照受理、登記、審核等行政許可工作;負責對違反涉農法律、法規等案件的稽查、審核和卷宗歸檔工作及案件質量考核和法律文書規范;獸藥、飼料、飼料添加劑方面法律、法規、規章規定的行政執法職責,并對違法行為實施行政處罰。

💃  3、一中隊:承擔種子管理、農藥管理、肥料登記、基本農田保護、農業植物檢疫監督、農業轉基因安全和食用農產品安全、野生植物和植物新品種保護和農機安全監理等方面法律、法規、規章規定的行政執法職責,并對違法行為實施行政處罰。

🅺  4、二中隊:承擔本區動物及動物產品質量安全、動物衛生防疫監督、獸藥、飼料、飼料添加劑、種畜禽、獸醫實驗室生物安全等法律、法規、規章規定的行政執法職責,并對違法行為實施行政處罰。

🐬  5、三中隊:承擔本區漁政、水生野生保護動物、水產品質量安全等法律、法規、規章規定的行政執法職責,并對違法行為實施行政處罰。負責漁業捕撈許可、漁業船舶登記、漁業船舶檢驗等漁業生產安全監管工作。


第二部分    滬市松江區農耕山東農村常務管委會衛生監督執法交警隊2020全年竣工決算表

盈利支出費用結算的時候總表

公司的:萬的大寫

薪水

其他支出

品牌

結算的時候數

創業項目

部門預算數

一、大部分公用費用預算國庫補貼款個人收入

3160.26

一、一般的公共性服務培訓花費

 

二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤財政局預算財政局付款收錄

 

二、外交活動花費

 

三、國家股權投資經營者項目預算財政支出審批薪資

 

三、國防軍事費用支出

 

四、領導補助費收錄

 

四、通用安全性撥出

 

五、視野凈收入

 

五、學校費用

 

六、運作薪水

 

六、數學技術工藝經費支出

 

七、所屬行業繳納工資收入

 

七、人文旅游活動體育乒乓球與影視文化支出費用

 

八、其它的收錄

 

八、發展有保障和工作支出費用

182.13

 

 

九、衛生情況建康花費

66.6

 

 

十、節能降耗低能耗經費支出

 

 

 

十一國慶、城市社群支出費用

 

 

 

第十二、農林業水經費支出

2188.6

 

 

第十五、公路交通裝運教育支出

 

 

 

十四、物資勘查行業短信等付出

 

 

 

十四、商業性保障業等總支出

 

 

 

第十六、風險管控費用支出

 

 

 

十六、捐助另外地段性支出

 

 

 

二十、清新成本海洋環境氣象預報等花費

 

 

 

第十九、自建房有效保障撥出

723.5

 

 

三十、調味品物資采購保障開支

 
   

二五一、公有資產投資經驗預決算教育支出

 
   

二12、災情有效預防及作為應急的工作經費支出

 

 

 

二第十五、其余費用

 
   

三十五四、抗疫尤其國債分配的其他支出

 

本年度創收累計

3160.26

本年度花費累計數

3160.83

運行非國庫補貼款節余

 

節余管理

 

年末結轉和余額

9.74

年尾結轉和余額

9.17

總金額

3170

總額

3170

注:本表體現企業上當年度的總開支和半年度結轉節余環境。


營收部門預算表

企業:萬塊

好項目

年初納入自動求和

財政廳補貼款收入水平

上家補貼費收入來源

教育事業收益

銷售個人收入

其他廠家上交國家使收入

其他的納入

功能分類
科目編碼

學科名字大全

合計數

3160.26

3160.26

 

 

 

 

 

208

市場經濟基本保障和擇業收支

182.13

182.13

         

20805

行政管理事業上的廠家養老保險結余

182.13

182.13

         

2080501

行政部門企業離養老

11.43

11.43

         

2080502

事業組織組織離離休

0.46

0.46

         

2080505

行政機關行業工作單位常見養老保障保障納費花費

114.16

114.16

         

2080506

危險機關事業企事編企事編職業類型年金交費總支出

56.08

56.08

         

210

安全衛生綠色收入支出

66.6

66.6

         

21011

人事部門事業發展計量單位醫藥

66.6

66.6

         

2101101

行政訴訟企業醫療設備

66.6

66.6

         

213

畜牧業水開支

2188.03

2188.03

         

21301

農林牧鄉下

2188.03

2188.03

         

2130101

政府部門開機運行

1843.57

1843.57

         

2130110

執法監督監察

304.46

304.46

         

2130135

農牧業資源量自我保護修復能力與用

40

40

         

221

住宅房維護其他支出

723.5

723.5

         

22102

往房深化改革費用

723.5

723.5

         

2210201

租賃房社保公積金

174.32

174.32

         

2210203

買房補貼費

549.18

549.18

         

注:本表表現計量單位上一年度選取的四項純收入條件。


性支出預算表

機關單位:萬美金

業務

年初性支出預估合計

根本開支

新項目經費支出

上交國家上家教育支出

生產教育支出

對附屬醫院公司補貼費付出

功能分類
科目編碼

會計科目名稱

累計數

3160.83

2816.36

344.47

 

 

 

208

世界服務和求業支出費用

182.13

182.13

 

 

 

 

20805

財政事業發展標準社會養老總支出

182.13

182.13

       

2080501

行政機關機構離養老金

11.43

11.43

       

2080502

創業單位名稱離退休年齡

0.46

0.46

       

2080505

機構事業性企業根本社會社會養老保險費用手機繳費收支

114.16

114.16

       

2080506

政府部門創業企業專業年金繳納結余

56.08

56.08

       

210

衛生情況身體健康費用支出

66.6

66.6

 

 

 

 

21011

行政管理企業發展公司的診療

66.6

66.6

 

 

 

 

2101101

政府部門單位名稱醫學

66.6

66.6

 

 

 

 

213

農林業水經費支出

2188.6

1844.13

344.47

 

 

 

21301

畜牧業農材

2188.6

1844.13

344.47

     

2130101

行政事務操作

1844.13

1844.13

       

2130110

綜合執法行業管理

304.47

 

304.47

 

 

 

2130135

林果資原守護恢復與靈活運用

40

 

40

     

221

公房確保費用支出

723.5

723.5

       

22102

個人住房改草結余

723.5

723.5

       

2210201

公房個人公積金

174.32

174.32

 

 

 

 

2210203

買房子補助金

549.18

549.18

       

注:本表影響廠家本本學年某項總支出時候。


財政資金審批凈收入開支預算總表

政府部門:萬美元

納入

收支

的項目

結算的時候數

樓盤

累計數

大部分公益性決算不需要撥付

區政府性母基金費用財政廳補貼款

集體所有制金融資本管理概算不需要撥付

一、常見通用費用預算財政預算撥付

3160.26

一、普通公眾服務培訓花費

       

二、區政府性理財產品項目預算財政支出補貼款

 

二、國際關系開支

       

三、國家資產企業經營財務預算財務付款

 

三、航空航天付出

       

 

 

四、共公安全防護付出

       

 

 

五、文化教育總支出

       

 

 

六、科學的高技術付出

       

 

 

七、特色文化旅行體育運動與傳煤總支出

       

 

 

八、社會中切實保障和專業教育開支

182.13

182.13

   

 

 

九、衛生管理更健康付出

66.6

66.6

   

 

 

十、能效低能耗撥出

       

 

 

11、村鎮建設社區服務中心費用

       

 

 

第十二、農林業水收入支出

2188.6

2188.6

   

 

 

十五、出行裝運費用

       

 

 

十四、自然資源勘查輕工業圖片信息等結余

       

 

 

十八、企業服務的業等費用

       

 

 

十五、金融業收入支出

 

 

 

 

 

 

十八、幫扶其他地段花費

 

 

 

 

 

 

十七、自然而然資原海域氣象預報等開支

 

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房的保障結余

 723.5

723.5

 

 

 

 

四十、調味品物品儲備庫付出

 

 

 

 

 

 

二五一、國有土地基金合作經營工程預算支出費用

 

 

 

 

   

二十三、災難消滅及緊急救援安全管理收支

       
 

 

二13、相關付出

 

 

 

 

 

 

二十五四、抗疫很大國債制定計劃的撥出

 

 

 

 

年初營收總金額

3160.26

上年經費支出累計數

3160.83

3160.83

   

年終不需要補貼款結轉和節余

9.74

月底民政捐款結轉和余額

9.17

9.17

   

一、大部分公益性估算國庫撥付

           

二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務捐款

           

三、國有企業資產運作成本預算財政局付款

           

總結

3170

累計

3170

3170

   

注:本表表明企業單位本全年度度財政資金捐款總收支明細和結轉余額實際情況。


般共同費用預算財政廳審批其他支出預算表

廠家:萬美金

頂目

累計

幾乎性支出

該項目費用支出

 

功用分類別

科目必商品代碼

科目必稱謂

 

208

的社會服務保障和工作費用支出

182.13

182.13

   

20805

人事部門人事的單位醫療保險總支出

182.13

182.13

 

 

2080501

政府部門院校離提前退休

11.43

11.43

   

2080502

事業有成院校離退職

0.46

0.46

   

2080505

機關企業發展方企業發展方大多社區養老穩妥激費教育支出

114.16

114.16

   

2080506

機關教育事業公司的教育事業公司的事業年金付費教育支出

56.08

56.08

   

210

安全安全健康付出

66.6

66.6

   

21011

行政處事業心的單位整形

66.6

66.6

 

 

2101101

行政性組織醫療保障

66.6

66.6

 

 

213

畜牧業水教育支出

2188.6

1844.13

344.47

 

21301

水產業農村建設

2188.6

1844.13

344.47

 

2130101

行政管理程序運行

1844.13

1844.13

   

2130110

聯合執法安全監管

304.47

 

304.47

 

2130135

農產品加工材料自我保護修復能力與借助

40

 

40

 

221

居住房后勤保障費用支出

723.5

723.5

   

22102

往房改善撥出

723.5

723.5

   

2210201

租賃房住房基金

174.32

174.32

   

2210203

買房貸款補貼政策

549.18

549.18

   

合計數

3160.83

2816.36

344.47

 

注:本表呈現機關單位本年中度基本上公共信息項目預算不需要捐款撥出情況報告。


2020年終一樣公開概預算財政資金撥付基本的經費支出部門預算表

標準:多萬元

實惠種類項目代碼

科目表名稱

竣工決算數

經濟社會分類別

項目商品代碼

課程和科目簡稱

結算的時候數

301

很大打工族薪資福利微信收支

2722.35

302

設備和服務項目撥出

79.35

30101

  常見工資收入

592.91

30201

  辦公場所費

24

30102

  經費補助金

1147.38

30202

  進行印刷費

 

30103

  獎金稅率

486.84

30203

  諮詢費

 

30106

  餐費補貼費

71.36

30204

  辦手扣費

 

30107

  效績工薪

 

30205

  水電費

0.72

30108

國家機關事業心公司的一般關于養老地產養老人身險繳納費用

114.16

30206

  商業用電

6.03

30109

職業角色年金繳納

56.08

30207

  郵電局費

1.17

30110

員工大多診療商業險激費

66.6

30208

  天然氣供暖費

 

30111

公務活動員醫遼補助費納費

 

30209

  物業客服服務管理費用

 

30112

另一中國社會有效保障了激費

11.71

30211

  交通費

2.75

30113

住宅社保公積金

174.32

30212

  因公出境(境)資金

 

30114

醫療服務費

 

30213

  處理(護)費

2.64

30199

  各種年薪員工福利支出費用

0.99

30214

  租費費

 

303

對我和人的津貼

11.51

30215

  聯席會議費

 

30301

  離休費

10.05

30216

  課程培訓費

0.48

30302

  退居二線費

1.42

30217

  因公接代費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專屬裝修工費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  家庭生活經濟補貼

 

30225

  專門的燃料油費

 

30307

  醫遼費補貼

 

30226

  勞務公司費

 

30308

  資助金

 

30227

  申請行業費

0.6

30309

  榮譽金

 

30228

  公會預備費

21

30310

他人農林牧種植補貼金

 

30229

  優惠費

1.28

30311

  代繳社會發展保險服務費

 

30231

  公務接待小二租車作業運營費

11.27

30399

  其他對小編和人的經濟補貼

0.04

30239

  其他的道路雜費

0.1

     

30240

  稅金及疊加費

 
     

30299

  一些物品和服務的經費支出

7.31

     

310

資源性收入支出

3.15

     

31002

  接待室產品新購

3.15

     

31003

  專業級設配購置費

 
     

31007

  的信息電腦網絡及軟件下載置辦創新

 
     

31013

  公務活動租車置辦

 
     

31019

  某個公路網軟件工具購入

 
     

31021

  歷史文物和陳列技巧品租賃費

 
     

31022

  有形凈資產購置費

 
     

31099

  某個資金性費用

 

者專項經費累計

2733.86

公用設施金費總計

82.5

注:本表影響工作單位當半年度度普通公共性估算財政性捐款主要費用明細單情況下。


普通服務性費用預算財務付款“三公”資金撥出預算表

部門:十萬

般共公財政資金預算財政資金捐款“三公”勞務費

累計數

因公出國留學

(境)費

因公出行用車租賃費及加載維護保養費

公務活動接待客人費

小計

公務接待專用車

折舊費費

公務接待出行

正常運作系統維護費

項目預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

項目預算數

預算數

估算數

部門預算數

概預算數

預算數

52.5

36.27

0

0

52.5

36.27

25

25

27.5

11.27

0

0

注:本表反映了機構當當年度度“三公”金費費用預結算的時候情況報告。


政府機構性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局撥付效益付出結算的時候表

企事業單位:來萬

樓盤

年末結轉和節余

年初凈收入

上年開支

月底結轉和

節余

性能總類管理費用商品代碼

科目必稱呼

合計數

   

小計

常見結余

品牌花費

 
               
               
               

合計數

           

注:本表表現工作單位當季度度當地政府性投資基金預決算財政資金補貼款工資教育支出及結轉和余額狀態。

༺無政府部性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政預算審批使收入其他支出的,仍保持該和表格式,并在本表下方留言板上作下講訴明:

說明:深圳市松江區農業農村委員會執法大隊本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有制投資基金經營者工程預算財政部門付款使收入付出部門預算表

標準:上萬元

產品

月初結轉和節余

本年度效益

年初費用支出

年底結轉和節余

基本功能類別會計科目編寫代碼

項目稱謂

自動求和

       
           
           
           

總計

       

注:本表反映了機構本本年度國家股資金銷售經營成本預算財政預算補貼款效益收支及結轉和余額環境。

無集體所有制股權投資自主經營估算財政性付款收錄開支的,仍提取該資料表式,并在本表左下方作下傾述明:

🍌說明:沈陽市松江區農業農村委員會執法大隊本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務欠債現狀表

   

方:萬美元

 

使用量

意義

年終數

歲末數

今年初數

半年度數

一、資本累計數

——

——

   

   (一)流動性債務

——

——

64.2

26.93

   (二)緊固資產投資

——

——

404.02

328.9

⭕          其中:1.房屋(平方米)

 

 

   

🧔                2.通用設備(臺/套/輛)

 219

 195

283.35

209.28

ꦓ                     其中:(1)車輛(輛)

 

 

   

𓆉                                 基本國家公務出行

 

 

   

ꦓ                                 市場監管值勤車輛使用

 

 

   

ꩲ                                 特殊工種枝術枝術私車

 

 

   

ඣ                                 某些出行用車

 11

7

194.27

130.7

꧙                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

   

♏               3.專用設備(臺/套)

 20

20 

115.21

115.21

🃏                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

   

𒁏               4.別固定的固定資產處置

——

——

5.46

4.41

        減:總計計提折舊及減值準備

——

——

265.51

217.94

   (三)常年債權注資

——

——

   

   (四)常期債券投資投資

——

——

   

   (五)在建設網工程項目

——

——

   

   (六)無型財產

——

——

   

        減:累積攤銷

——

——

   

   (七)別固定資產

——

——

   

二、負債率累計數

——

——

61.83

24.57

三、凈債務總計

——

——

140.87

113.33

       

第三部分  沈陽市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度決算情況說明

 

一、凈收入費用竣工決算總體經濟狀態說明怎么寫

成都市松江區♕農業農村委員會執法大隊2020年度收入總計3160.26萬元,支出總計3160.83萬元。與2019年度相比,收入支出總計各增加447.27萬元及457.58萬元,增長16.48%及16.92%。主要原因:財政經費增加。

二、收入來源結算的時候前提說明

本年收入合計3160.26萬元,其中:財政撥款收入3160.26萬元,占100%。

三、付出部門預算癥狀解釋

൩本年支出合計3160.83萬元,其中:基本支出2816.36萬元,占89.1%;項目支出344.47萬元,占10.9%(不涉及的不列)。

四、不需要付款創收撥出預算綜合性情況發生這說明

北京市松江區🃏農業農村委員會執法大隊2020年度財政撥款收入支出總計3160.26萬元及3160.83萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計各增加447.27萬元及457.58萬元,增長16.48%及16.92%。主要原因:財政經費增加。

五、普遍通用費用預算財政廳審批經費支出預算事情表明

(一)通常情況發生下共同項目預算財政廳捐款費用支出 結算的時候總體性情況發生

⭕一般公共預算財政撥款支出3160.83萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加457.58萬元,增長16.92%。主要原因:財政支出經費增加。

(二)基本上公開估算財政費用支出 撥付費用支出 部門預算構造狀態

♈一般公共預算財政撥款支出3160.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)3160.83萬元,占100%(不涉及的不列)

(三)通常共公估算財政局撥付結余竣工決算特定前提

𒁏一般公共預算財政撥款支出年初預算為2652.56萬元,支出決算為3160.83萬元,完成年初預算的119%。決算數大于預算數的主要原因:財政經費增加。其中:

1ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  事業單位離退休(項)11.89萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算核減。

2🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)    機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)114.16萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為112.16萬元,支出決算為114.16萬元。決算數大于預算數的主要原因:按財政要求預算追加。

3𒀰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)56.08萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為56.08萬元,支出決算為56.08萬元。決算數、預算數持平。

4ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)66.6萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為66.6萬元,支出決算為66.6萬元。決算數、預算數持平。

5♚、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2188.6萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1990.46萬元,支出決算為2188.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:按財政要求預算追加。

6𒉰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)174.32萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為173.9萬元,支出決算為174.32萬元。決算數大于預算數的主要原因:按財政要求預算追加。

7💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)549.18萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為235.2萬元,支出決算為549.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:按財政要求預算追加。

六、根本上公共服務成本預算財政資金補貼款根本教育支出部門預算狀況講解

ౠ上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2816.36萬元,包括人員經費2733.86萬元,公用經費82.5萬元。基本支出中:

1、工資福利支出2722.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出79.35萬元,主要用于:辦公費、水電費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助支出11.51萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。

4、其他資本性支出3.15萬元,主要用于辦公設備購置。

 

七、基本上公開項目預算國庫補貼款“三公”資金投入收支部門預算癥狀這說明

(一)“三公”金費民政審批結余竣工決算總體經濟前提表示。

𒐪“三公”經費財政撥款支出年初預算為52.5萬元,支出決算為36.27萬元,完成預算的69%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為36.27萬元,完成預算的69%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節省。

2020🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加25.38萬元,增長233%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加25.38萬元,增長233%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置公務車輛25萬元。

(二)“三公”資金不需要審批收支部門預算具有狀態介紹。

♏“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算36.27萬元,占100%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出36.27萬元。其中:

公務用車購置支出為25萬元。主要用于公務車輛購置,20年購買一輛公務用車。

🦹公務用車運行維護支出11.27萬元。主要用于主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2020年,上海市松江區農業農村委員會執法大隊開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、區政府性基金投資預算民政捐款使收入收支預算原因表明

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、公有股權投資合作經營概算財政預算補貼款個人收入其他支出結算的時候現狀解釋

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、工程預算考核控制事情

𒅌上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度預算績效管理工作開展情況如下:由上級主管部門建立了預算績效管理工作領導小組,建立健全預算績效管理制度,落實預算績效管理工作責任,全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目3個,涉及預算金額319.46萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目3個,涉及預算金額319.46萬元;績效自評的2020年度項目3個𓄧,涉及預算金額319.46萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一月、另一為重要問題的原因闡述

(一)機關單位正常運行經費其他支出其他支出情況

機關運行經費支出82.49萬元,比2019年度減少5.81萬元,下降6.5%。主要原因是厲行節約。

(二)國家集中采購支出費用事情

上海市松江區農業農村委員會執法大隊2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為111.24萬元,其中:貨物采購金額111.24萬元。

(三)避免、農村房屋特殊性使用率前提

1、汽車

(1)使用區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2020年12月31日,上海市松江區農業農村委員會執法大隊使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

(2)區機關事務管理局按以下格式進行說明:

🐲截至2020年12月31日,區機關事務管理局共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、其他用車0輛(另實物保障市級機關的一般公務用車0輛)。

2、住房

(1)使用區機關事務管理局擁有產權的房屋的單位按以下格式進行說明:

截至2020年12月31日,上海市松江區農業農村委員會執法大隊使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為571.9平方米。


第四部分    名詞解釋

 

ಌ一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股資本投資加盟財政廳預算財政廳捐款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉和節余:意指去年度未能完成任務、結轉到上年按光于歸定一直利用的的資金。

♛六、月底結轉和節余:指當當月度度或以上當月度費用預算籌劃、因主客觀能力發現變幻是沒辦法按原計劃表施實,需延后到已經當月度按相關的明文規定持續便用的流動資金。

七、大多結余:指公司的為切實保障平臺正確機器運行、成功平時工作上世界任務而發生的每項結余。

🐈八、投資項目其他開支費用:指廠家為達到某些的行政訴訟崗位責任或事業心進步個人目標,在核心其他開支費用囿于會發生的四項其他開支費用。

🍌九、銷售付出:指事業性部門在專業性的過程及引導的過程后深入開展非自主核算成本銷售的過程發生了的付出。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒐪11、政府部門操作預備費:指行政管理工作的行業和圖案填充國家公務員考試法管理工作的事業上的的行業用到應該共公項目預算財政資金付款分配的大致教育性支出中的常規共公預備費教育性支出。

附件:
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