betway官网

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區科委/科技產業館
上海市松江區科技館2018年度部門決算
信息來源: 上架周期:2020-08-15 閱讀次數:


杭州市松江區創新科技館

2018每年團隊預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一個要素 東莞市松江區科學技術館情況

一、主要是管理職能

二、部門乃至每一位員工竣工決算組織組成

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

一、薪資收入撥出結算的時候總表

二、凈收入竣工決算表

三、支出費用預算表

四、民政付款個人收入性支出竣工決算總表

五、基本共同成本預算財政廳捐款開支結算的時候表

六、普通公共服務部門預算財政部門撥付一般其他支出部門預算表

七、一樣共公估算財政資金撥付“三公”接待費及危險機關運轉接待費收支預算表

八、縣政府性債卷預竣工決算不需要撥付其他支出竣工決算表

九、房產負債率現象表

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

四、地方 專有名詞解說

 


第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、具體管理職能

💜繼續不斷加強體育中心普及講解油煙凈化器規劃,培育或自籌展會游戲內容,不斷加強普及講解突然展及巡展工做中;配合默契湖北省科技創新發展有限公司移動周、普及講解日、杭州科技創新發展有限公司節等,搞好普及講解巡展等系列表移動;阻止搞好“我生活中的科學有效”普及講解攝影師、普及講解征文、夏令營等青孩童普及講解學前基礎教育專業培訓及核心現實移動;面向基層社區服務中心、學習,開展學術討論聯席會、普及講解專題講座等移動;繼續不斷加強與區青孩童道德素質普及講解學前基礎教育現實研學基地及學習間的取得聯系,開展“還是流動性科技創新發展有限公司館”項目;承接開展普及講解畫廊宣導工做中及電子圖書資料室的控制。

二、企業設為

根據上述職責,上海市松江區科技館設3個含有中介機構,是指:辦公樓室、顯示培圳部、科普知識的開發部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018一年度工資花費預算總表

機構:來萬

薪資收入

費用

新項目

部門預算數

活動

預算數

一、財務撥付效益

743.06

一、應該公用設施安全服務撥出

 

  各舉:政府辦公室性投資基金財政預算預算財政預算補貼款

 

二、外交史付出

 

二、上級部門政府補貼薪資

 

三、中國國防費用

 

三、工作工資收入

 

四、公用防護性支出

 

四、生產薪資

 

五、教學總支出

 

五、附加企事業單位繳納工資

 

六、小學科學技術進步設備其他支出

631.69

六、各種收益

 

七、人文精神運動與文化經費支出

 

 

 

八、社會化保障機制和找工作其他支出

72.04

 

 

九、醫療保健衛生防疫與預計生二胎撥出

20.45

 

 

十、節能技術低能耗總支出

 

 

 

11、城鄉一體化居委費用支出

 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

十五、公路公路運輸業結余

 

 

 

十四、產品探勘信心等教育支出

 

 

 

15、商業服務服務業等費用

 

 

 

第十五、金融服務總支出

 

 

 

二十七、支助其他中南部費用

 

 

 

二十、土地海域氣象站等收入支出

 

 

 

黨的十九、往房有保障教育支出

18.88

 

 

二十五、糧油食品資源產出花費

 

 

 

二國慶、任何付出

 

當年度凈收入累計數

743.06

年初花費加總

743.06

用事業單位母基金補回收支明細差額

 

盈余分發

 

本年結轉和盈余

 

歲末結轉和余額

 

共計

743.06

總共

743.06


2018每年年收入部門預算表

企業單位:萬余元

活動

當年度納入總金額

國庫補貼款薪資

上級領導津貼使收入

事業發展薪資收入

企業經營個人收入

附加企事業單位繳納使收入

別的薪水

功能分類
科目編碼

題目命名

合計數

743.06 

743.06 

 

 

 

 

 

206

 

 

科學系統系統花費

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

 

專業技巧掃盲

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

206

07

05

創新科技館站

631.69 

631.69 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上保障措施和就業機會花費

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處教育事業政府部門離辭職

72.04 

72.04 

 

 

 

 

 

208

05

02 

人事院校離養老金

11.76 

11.76 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業的單位核心給養老穩定繳納總支出

43.06

43.06

 

 

 

 

 

208

05

06

機關企業視野企業職業類型年金激費其他支出

17.22

17.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院食品衛生與計劃方案二孩花費

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處企業企業社區醫療

20.45

20.45

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展的單位醫療管理

20.45

20.45

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障費用

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房機構改革收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度支出費用結算的時候表

工作單位:上萬元

品牌

年初收入支出合計數

關鍵總支出

好項目收入支出

上交領導收入支出

銷售經營總支出

對其他企業補帖性支出

功能分類
科目編碼

管理費用標題

合計數

743.06 

516.79 

226.27 

 

 

 

206

 

 

完美技術應用其他支出

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

 

實驗技藝全面推廣

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

206

07

05

科技信息館站

631.69 

405.42 

226.27 

 

 

 

208

 

 

中國社會后勤保障和人才需求其他支出

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務衛生事業工作單位離離休

72.04 

72.04 

 

 

 

 

208

05

02 

企業企業單位離退職

11.76 

11.76 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業上單位名稱主要關于養老地產養老金服務繳納費用支出

43.06

43.06

 

 

 

 

208

05

06

市直機關工作廠家就業年金納費結余

17.22

17.22

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療環保與記劃生殖經費支出

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業發展廠家醫療保健

20.45

20.45

 

 

 

 

210

11

02

事業基層單位基層單位醫療管理

20.45

20.45

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保障措施收支

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改善收支

18.88

18.88

 

 

 

 

221

02

01

房間個人住房公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年財政廳捐款年收入性支出結算的時候總表

機構:萬美元

薪資收入

開支

創業項目

結算的時候數

活動

總計

基本上公益性財政預算預算財政預算撥付

當地政府性股權基金成本預算財政資金審批

一、基本上公眾費用預算財政部門捐款

743.06 

一、一半公用設施服務性開支

 

 

 

二、縣政府性股權基金預算表財政資金撥付

 

二、國際關系花費

 

 

 

 

 

三、航空航天撥出

 

 

 

 

 

四、公眾人身安全收支

 

 

 

 

 

五、的教育支出費用

 

 

 

 

 

六、生物學新技術收入支出

631.69

631.69

 

 

 

七、傳統文化體育課與文化傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、當今社會得到保障和找工作教育支出

 72.04

 72.04

 

 

 

九、醫用環境衛生與策劃生二胎收支

 20.45

 20.45

 

 

 

十、綠色建筑綠色其他支出

 

 

 

 

 

11、城鎮社區網站付出

 

 

 

 

 

十三、農林業水收支

 

 

 

 

 

13、道路運輸業費用

 

 

 

 

 

十四、市場探勘內容等收支

 

 

 

 

 

第十三、商務的夜場服務等支出費用

 

 

 

 

 

十五、科技金融總支出

 

 

 

 

 

十二、扶持其它的地方付出

 

 

 

 

 

18、國土局大海形象等撥出

 

 

 

 

 

十八、往房擔保費用

 18.88

 18.88

 

 

 

20、糧油加工物質貯備撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、別的收支

 

 

 

上年創收加總

743.06 

年初性支出合計數

 743.06

 743.06

 

年終財務審批結轉和盈余

 

年初財政部門付款結轉和盈余

 

 

 

      常見公用費用預算財政性審批

 

 

 

 

 

      政府性性新基金概預算財政性付款

 

 

 

 

 

總額

743.06 

累計

 743.06

 743.06

 

 


2018本年應該公用概預算財政費用補貼款費用部門預算表

機關單位:千元

新項目

加總

最基本費用

活動總支出

基本功能劃分

幾個會計科目編寫代碼

題目命名

206

 

 

數學能力費用支出

631.69

405.42

226.27

206

07

 

科學合理技術應用興起

631.69

405.42

226.27

206

07

05

科技開發館站

631.69

405.42

226.27

208

 

 

世界維護和畢業生就業結余

72.04

72.04

 

208

05 

 

財政事業心廠家離退居二線

72.04

72.04

 

208

05

02 

自己公務員名稱離退休工資

11.76

11.76

 

208

05

05

政府部門行業企行政單位大體頤養天年穩妥繳付教育支出

43.06

43.06

 

208

05

06

危險機關事業上的組織崗位年金付費其他支出

17.22

17.22

 

210

 

 

醫學衛生學與計劃表發育付出

20.45

20.45

 

210

11

 

行政性事業心企公務員醫療管理

20.45

20.45

 

210

11

02

工作機構社區醫療

20.45

20.45

 

221

 

 

商品房得到保障花費

18.88

18.88

 

221

02

 

居住房體制改革總支出

18.88

18.88

 

221

02

01

商品房北京公積金

18.88

18.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

743.06

516.79

226.27

 


2018年末應該公共性費用預算財政支出費用撥付差不多支出費用竣工決算表

  廠家:萬余元

品牌

累計數

成員經費支出

公用設施專項經費

經濟發展分類整理

管理費用項目編碼

課目名字大全

301

 

的薪資福利性經費支出

411.20

411.20

 

301

01

  基本性工資收入

54.14

54.14

 

301

02

  津貼費國家補貼

13.23

13.23

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

17.52

17.52

 

301

07

  考核待遇

184.59

184.59

 

301

08

機構事業有成院校總體養老生活保險公司費

43.06

43.06

 

301

09

行業年金交費

17.22

17.22

 

301

10

退休職工基礎醫療機構人壽保險手機繳費

20.45

20.45

 

301

11

公務接待員醫遼補助金交款

 

 

 

301

12

任何社會性安全保障納費

6.80

6.80

 

301

13

公寓房個人公積金

18.88

18.88

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  其它底薪福利微信付出

35.31

35.31

 

302

 

淘寶產品和服務管理付出

97.64

 

97.64

302

01

  辦公樓費

11.93

 

11.93

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  程序費

0.1

 

0.1

302

05

  水電費

0.39

 

0.39

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

2.86

 

2.86

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業管理制度管理制度費

68.51

 

68.51

302

11

  旅差費

0.25

 

0.25

302

12

  因公出境(境)管理費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  電腦房租費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

0.04

 

0.04

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  轉用的原服務費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專屬清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  代為行業費

 

 

 

302

28

  公會費用

4.60

 

4.60

302

29

  獎勵費

8.96

 

8.96

302

31

  因公買車使用檢修費

 

 

 

302

39

  某個公路網的費用

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加手續費

 

 

 

302

99

  一些商品種類和服務質量撥出

7.95

7.95

 

303

 

對人和人的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

7.59

7.59

 

303

05

  生活的補助款

 

 

 

303

07

  醫院費補助金

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

用戶占農業的大部分出產補助費

 

 

 

303

99

  其它的人和人家的津貼費用

0.36

0.36

 

310

 

資源性花費

 

 

 

310

02

  辦公樓機新購

 

 

 

310

03

  專門用機器設備添置

 

 

 

310

07

  數據無線網絡及手機app采購自動更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行用車添置

 

 

 

310

19

  另一個交通費設備折舊費

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資購進

 

 

 

310

99

  別的資金性其他支出

 

 

 

總計

516.79

419.15

97.64

 


2018一年度通常情況公用概算民政捐款“三公”資金及政府部門電腦運行資金其他支出預算表

廠家:百萬元

平常公共性概算財務捐款“三公”經費預算

政府部門正常運作

預備費預算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務接待私家車購置費及運動費

公務接待處接待處費

小計

公務活動公務車

采購費

公務活動車輛

工作費

預決算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

費用數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

0

5.50

0

0

0

2.50

0

0

0

2.50

0

3

0

 


2018年度目標政府部門性新基金預算表財政局審批付出竣工決算表

企業:W

新項目

合計數

基本上總支出

建設項目付出

技能種類

考試科目商品編碼

學科各稱

229

 

 

的費用支出

 

 

 

229

08

 

彩票網開具賣出公司業務員費讓的費用支出

 

 

 

229

08

04

公益福利時時彩票銷售量裝置的相關業務費收支

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

無相關部門性債券成本預算財政部門付款花費的廠家,仍保持該工作表格式,并在本表左上角作下講訴明:

注:上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中凈資產債務情況發生表

余額公司的:萬是

 

個數

交換價值

今年初數

年終數

年末數

年初數

一、資金自動求和

——

——

1775.33

1721.56

   (一)移動股權

——

——

29.99

 30.64

   (二)緊固資本

——

——

1745.34

1690.92

          其中:1.房屋(平方米)

 5907

5907 

1236.17

1236.17

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

0

19.30

0

                   (1)車輛

 

 

 

 

💎                          大部分公務活動公務車

 

 

 

 

🥂                          綜合執法值崗小二租車

 

 

 

 

🍸                          獨特的專業枝術枝術租車

 

 

 

 

꧑                          某些車輛使用

 1

 0

19.30

0

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🦋               4.任何特定債務

——

——

489.87

454.75

🐎        減:累計額計提折舊及減值準備好

——

——

 

 

   (三)長遠投資項目

——

——

 

 

   (四)在新建網工程建設

——

——

 

 

   (五)神圣資源

——

——

 

 

🌠        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)另外資本

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

 

 

三、凈資產投資合計數

——

——

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、有關鄭州市松江區創新科技館2018年終收入水平開支竣工決算整體來說情形這說明

武漢市市松江區科技公司館2018ও年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少34.94萬元。主要原因:人員正常退休。

二、對於成都市松江區科技發展館2018半年度使收入竣工決算現狀表明

年初收入合計743.06萬元,其中:財政撥款收入743.06萬元,占100%。

三、觀于滬市松江區自動化館2018季度費用支出 預算情形闡明

上年ꦓ支出合計743.06萬元,其中:基本支出516.79萬元,占69.55%;項目支出226.27萬元,占30.45%。

四、介紹北京市松江區網絡館2018月度財政性付款個人收入撥出整體情況下代表

廣州市松江區科技公司館2018꧅年度財政撥款收支總決算743.06萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

五、相對于深圳市松江區自動化館2018年通常事情公眾概算財政部門審批開支竣工決算事情這說明

(一)一半通用費用預算民政審批其他支出部門預算綜合性原因

滬市松江區科枝館2018💞年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元,減少4.70%。主要原因:人員正常退休。

(二)一般來說公開估算國庫審批收支部門預算結構特征現狀

天津市松江區高新科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元,主要用于教育支出(類)743.06萬元,占100%。

(三)通常前提下公開概算財政預算撥付經費支出預算具有前提

西安市松江區技術館2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元,支出決算為743.06萬元,完成年初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。其中:

1𓄧、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)631.69萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元,支出決算為631.69萬元,完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所減少。

2𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)11.76萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元,支出決算為11.76萬元,完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)43.06萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

♊年初預算為45.99萬元,支出決算為43.06萬元。完成年初預算的94%。決算數小于預算數的主要原因:2018年養老保險支出小于預期。

4🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.22萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元,支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數基本持平。

5💎、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.45萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元,支出決算為20.45萬元,完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.88萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為18.88萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、對北京市市松江區信息技術館2018月度應該公共性預部門預算財政經費支出捐款一般經費支出部門預算原因說明書怎么寫

蘇州市松江區現代科技館2018𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元,包括人員經費419.15萬元,公用經費97.64萬元。基本支出中:

1、工資福利支出411.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資等;

2、商品和服務支出97.64萬元,主要用于:辦公費、郵電費、物業管理費等;

3、對個人和家庭的補助7.95萬元,主要用于:撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算國庫撥付性支出部門預算整體來說狀況說明書。

蘇州市松江區科技創新館2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為3萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

(二)“三公”勞務費財政資金審批付出預算主要狀況原因分析。

昆明市松江區創新科技館2018年度目標無“三公”金費財政部門審批教育支出。

八、有關西安市松江區科技開發館2018第四季度政府辦公室性理財產品費用預算財政部門付款收入支出結算的時候情況報告講解

濟南市松江區科技產業館2018全年無政府部門性私募基金預決算財政預算捐款經費支出。

九、國家資產管理開項目預算財務付款狀態這說明

深圳市松江區科學技術館2018年中無國有制資本公司運營工程預算財政部門撥付收支。

十、其他注重問題的情況下解釋

(一)國家機關正常運行事業費費用支出 情況報告

西安市松江區科枝館2018年度目標高分子關正常運作專項經費支出費用。

(二)政府辦公室采購流程花費條件

濟南市松江區新材料技術館2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為127.72萬元,其中:貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金額68.51萬元。

(三)車子、室內特別的霸占時候

1、避免

深圳市松江區科學館2018季度無因公私家車,因公私家車保要量為零。

2、樓房

截至2018年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

(四)工程預算績效考核處理環境

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下:尚未取得第三方評價結果。


第四部分    名詞解釋

 

๊一、國庫廳付款個人收入:指廠家當當年度度從本級國庫廳個部門具有的國庫廳付款,以及基本上通用決算國庫廳付款和縣政府性私募基金決算國庫廳付款。

﷽二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🐬三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

✨四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年末結轉和節余:是以去年度未能完畢、結轉到當年度按有關系標準立即的使用的金額。

ღ六、年初結轉和節余:指上本年或早先本年預決算安排好、因從客觀狀態遭受變動始終無法 按原計劃方案具體實施,需延緩到后面本年按想關規則不斷操作的信貸資金。

﷽七、首要開支:指行業為保障措施學校正常情況下運行、做完日常性工作上世界任務而會出現的貼心的售后服務開支。

ღ八、產品撥出:指公司的為實現某一的行政機關本職工作作業或企事業發展壯大受眾,在大致撥出之上產生的某項撥出。

🐠九、企業銷售收支:指教育事業院校在專門過程及氧化硅過程之中開設非人格獨立成本計算企業銷售過程有的收支。

🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦦ11、政府機關程序運行專項資金:指行政機關院校和操作公務接待員法工作的教育事業院校食用常見公共服務成本預算財政預算審批籌劃的常見費用中的基本公共專項資金費用。

 

 


星空体育app下载 米乐M6 乐鱼体育下载 乐鱼官网入口网页版 必一运动官网 b体育app官网下载最新版 开yun体育app官网入口登录 leyu乐鱼官方网站 爱游戏官方网站入口登录 爱游戏app官方登录