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2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 發布新聞周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

天津市松江區醫療衛生救護學校

2019當年度部門預算

 


目  錄

 

1那部分 東莞市松江區醫用救援中央概貌

一、主要崗位職責

二、組織安裝

第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

一、薪資性支出結算的時候總表

二、收入水平預算表

三、撥出結算的時候表

四、財政預算捐款使收入教育支出竣工決算總表

五、基本上服務性概預算財政預算付款付出結算的時候表

六、通常公用概預算財政收支付款基本上收支結算的時候表

七、常見公開項目預算財政資金捐款“三公”事業費費用及部門運轉事業費費用費用結算的時候表

八、鎮政府性母基金預結算的時候不需要審批開支結算的時候表

九、財產債務事情表

第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

4.環節 詞表達


第一部分    上海市松江區醫療急救中心概況

 

一、大部分職責權限

🎀    天津市松江區醫學設備救護中央是天津市松江區干凈和年度計劃二孩協會會直屬機構公益性干凈事業心機構之三。關鍵添加全國院前醫學設備救護各種需求、區域中內重超大應急處置公益性事件處理直播緊急情況醫學設備施救并且部門、社會性團體決定性多媒體、中大型足球賽事、災害過程直播醫學設備救護質量保障辦公。

二、設備設計

1🎉、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。

2🅺、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;

3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

2019半年度納入經費支出竣工決算總表

標準:千元

納入

費用支出

活動

部門預算數

工作

竣工決算數

一、一半共公概算財政支出補貼款使收入

6816.96

一、一半公用功能撥出

 

二、區政府性母基金預決算財政資金審批純收入

 

二、國際關系經費支出

 

三、上家補貼使收入

 

三、民防花費

 

四、事業單位使收入

 

四、通用安全衛生性支出

 

五、經營管理使收入

 

五、文化教育費用支出

3.00

六、其他企業繳納使收入

 

六、有效新技術費用支出

 

七、另一個年收入

 

七、文化產業市場體育足球與文化傳播付出

 

 

 

八、世界 服務和工作結余

379.82

 

 

九、食品衛生安全開支

6330.3

 

 

十、節能壞保壞保其他支出

 

 

 

五一、新農村區域其他支出

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

十四、交通貨物運輸貨物運輸撥出

 

 

 

十四、影視資源勘察個人信息等開支

 

 

 

第十、房地產業業務業等支出費用

 

 

 

第十六、科技金融經費支出

 

 

 

二十七、協助別的地區收入支出

 

 

 

十七、那自然材料淺海形象等收支

 

 

 

十八、房產安全保障經費支出

103.84

 

 

2、調味品物資采購存量結余

 

 

 

二五一、災情防止及應急方案控制性支出

 

 

 

二第十二、同一教育支出

 

年初收益加總

6816.96

年初付出預估合計

6816.96

用事業發展債卷確定收入支出表差額

 

節余分配原則

 

年末結轉和盈余

311.81

年底結轉和盈余

311.81

總金額

7128.77

累計

7128.77


2019年度目標使收入結算的時候表

公司:萬美元

大型項目

年初營收自動求和

財務審批收益

上級部門補貼申請書效益

事業性工資

經營者盈利

附加機構上交工資收入

別的凈收入

功能分類
科目編碼

管理費用簡稱

加總

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育培訓收支

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

另外的培育付出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  另外文化藝術培訓收入支出

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性得到保障和學生就業費用支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業公司離退休工資

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  人事企業離退體

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關事業發展工作單位核心頤養天年穩定繳付費用

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  行政機關事業方職業的年金付費其他支出

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

環保更健康收支

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生情況

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  突發救助裝置

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處人事的單位醫療服務

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  參公行業醫療管理

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障付出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改草經費支出

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  居公積金貸款

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019本年度教育支出竣工決算表

工作單位:萬美元

項目

上年收支累計

一般撥出

業務開支

上交國家上司教育支出

運營其他支出

對其他公司的補貼政策性支出

功能分類
科目編碼

會計科目名稱

自動求和

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

教育學校經費支出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

其他育兒教育經費支出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  其余教學費用支出

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

社會發展得到保障和擇業費用

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企事業企業離退休之

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  參公企事業單位考試離養老金

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  企衛生事業企事編衛生事業企事編總體社會養老人身險付費其他支出

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記人事企公務員事業年金交款費用支出

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生營養結余

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

公共性干凈衛生

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  應急指揮急救部門

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

行政事務事業政府部門政府部門醫治

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  企事業企機關單位整形

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

自建房有效保障付出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改變經費支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  自建房社保公積金

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019年終不需要審批收錄性支出部門預算總表

方:十萬

納入

其他支出

業務

結算的時候數

活動

加總

通常公共性財政資金預算財政資金捐款

鎮政府性股票基金預決算民政付款

一、一般的共公估算民政審批

6816.96 

一、通常情況共公服務質量收支

 

 

 

二、部門性基金投資概算財政局撥付

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、國家安全收支

 

 

 

 

 

四、公用設施人身安全經費支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育經費支出

3.00

 3.00

 

 

 

六、生物學技巧支出費用

 

 

 

 

 

七、古文化游玩體育文化與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、生活基本保障和出去上班性支出

 379.82

379.82 

 

 

 

九、環境衛生營養健康花費

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、節約能源安全支出費用

 

 

 

 

 

11、城市特別收支

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

 

 

十五、交通線貨運經費支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘查資料等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、餐飲業服務培訓業等開支

 

 

 

 

 

十五、經融性支出

 

 

 

 

 

十六、救助同一各地結余

 

 

 

 

 

二十、自燃資源共享海上形象等經費支出

 

 

 

 

 

19、自建房基本保障性支出

 103.84

 103.84

 

 

 

二是、糧油食品運輸自給率結余

 

 

 

 

 

二國慶、自然災害防冶及應及管理工作付出

 

 

 

 

 

二第十二、任何經費支出

 

 

 

本年度凈收入加總

6816.96 

當年度總支出累計數

 6816.96

6816.96 

 

今年初財政支出審批結轉和節余

311.81 

歲末民政撥付結轉和盈余

311.81 

311.81 

 

一、一般的公開成本預算財政廳捐款

311.81 

 

 

 

 

二、政府部性貨幣基金財務預算財務補貼款

 

 

 

 

 

合計

7128.77 

共計

 7128.77

7128.77 

 

 


2019每年基本上公開項目預算民政審批花費結算的時候表

機關單位:多萬元

內容

自動求和

幾乎付出

工程項目性支出

技能劃分類別

課程項目編碼

科目表名字

205

 

 

育兒教育性支出

3.00

 

3.00

205

99

 

其余教育學校撥出

3.00

 

3.00

205

99

99

  相關教育培訓撥出

3.00

 

3.00

208

 

 

社會上的保障和就業問題教育支出

379.82

379.82

 

208

05

 

行政事務事業性組織離退休工資

379.82

379.82

 

208

05

02

  事業計量單位計量單位離退居二線

7.07

7.07

 

208

05

05

  行政機關事業心院校常見給養老險費用交費收入支出

256.04

256.04

 

208

05

06

  市直機關自己事業行業專業年金網上繳費費用

116.71

116.71

 

210

 

 

干凈衛生綠色健康付出

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

公開食品衛生

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  應急預案治療設備

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

行政事務事業發展公司治療

138.87

138.87

 

210

11

02

  工作機構醫用

138.87

138.87

 

221

 

 

房間有效保障費用支出

103.84

103.84

 

221

02

 

房間轉型撥出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  房間住房基金

103.84

103.84

 

合計數

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019年終正常公益性項目預算財政資金補貼款基本性結余結算的時候表

  政府部門:萬余元

內容

自動求和

成員經費支出

共公專項資金

第三產業的分類

幾個會計科目打碼

考試科目英文名稱

301

 

工薪福利金收入支出

4587.66

4587.66

 

301

01

  大多員工工資

281.58

281.58

 

301

02

  政府補貼政府補貼

159.56

159.56

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  食堂菜補助金費

156.85

156.85

 

301

07

  績效評價公司

1319.15

1319.15

 

301

08

危險機關創業政府部門常見給養老穩定手機繳費

256.04

256.04

 

301

09

職業技能年金納費

116.71

116.71

 

301

10

公司員工幾乎醫疔穩妥交費

138.87

138.87

 

301

11

公務接待員整形經濟補貼付款

 

 

 

301

12

某些當今社會切實保障繳納費用

44.94

44.94

 

301

13

商品房北京公積金

103.84

103.84

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  別員工工資獎勵費用

2010.12

2010.12

 

302

 

各種商品和服務費用

247.73

 

247.73

302

01

  接待室費

10.11

 

10.11

302

02

  進行印刷費

0.32

 

0.32

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

2.5

 

2.5

302

06

  用電

15.67

 

15.67

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務工作承包費

6.35

 

6.35

302

11

  差旅費報銷

1.58

 

1.58

302

12

  因公出國旅游(境)預算

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.14

 

0.14

302

14

  租費

3.36

 

3.36

302

15

  多媒體費

0.3

 

0.3

302

16

  培訓班費

0.18

 

0.18

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  多功能物料費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  轉用染料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委派銷售費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

29.78

 

29.78

302

29

  員工福利費

19.64

 

19.64

302

31

  公務活動買車程序運行維持費

132.39

 

132.39

302

39

  同一路網費用的

 

 

 

302

40

  稅金及附帶加盟費

 

 

 

302

99

  各種菜品和的服務支出費用

14.89

 

14.89

303

 

對小編和家廷的政府補貼

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

0.73

0.73

 

303

10

個體戶種植業分娩政府補貼

 

 

 

303

99

  的對人和家廷的補貼金

0.29

0.29

 

310

 

資產投資性支出費用

36.63

 

36.63

310

02

  辦公區生產設備新購

28.65

 

28.65

310

03

  專用的環保設備購進

3.06

 

3.06

310

07

  企業服務網絡數據及app購進提升

3.8

 

3.8

310

13

  國家公務租車購進

 

 

 

310

19

  各種交通運輸工貝租賃費

 

 

 

310

21

  文物保護單位和成列品添置

 

 

 

310

22

  隱約財產購進

 

 

 

310

99

  任何資金性支出費用

1.12

 

1.12

累計

4873.04

4588.68

284.36

 


2019財務年度應該通用概預算財務補貼款“三公”專項資金及國家機關作業專項資金花費竣工決算表

計量單位:70萬

一樣通用項目預算財政支出撥付“三公”資金投入

機構運作

勞務費結算的時候數

預估合計

因公出國工作

(境)費

國家公務買車添置及運營費

公務活動招待費

小計

公務活動使用車

折舊費費

公務接待專車

加載費

成本預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019年中政府辦公室性資金預算表民政撥付花費預算表

院校:萬的大寫

工程

預估合計

最基本撥出

內容收入支出

能力細分

管理費用編寫代碼

題目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資產投資債務情況發生表

 

 

的金額單位名稱:千元

 

總數

實用價值

年終數

月底數

年終數

年底數

一、金融資產加總

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一)變化股本

——

——

481.81 

 449.28

   (二)一定股本

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

༒                2.通用性機器(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

ꩵ                     之中:(1)貨車(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

♈                                 一樣因公租車

 1

 1

 13.69

 13.69

🎃                                 城管執法執勤點私車

 

 

 

 

♎                                 勞動防護專科技術設備出行用車

 

 

 

 

🍒                                 其他的租車

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ไ               4.任何固定位置基金

——

——

 89.15

 95.89

🍨        減:合計累計折舊及減值備好

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)暫時股本投入資金

——

——

 

 

   (四)長期性債卷創業

——

——

 

 

   (五)興建水利

——

——

 

 

   (六)隱匿債務

——

——

30.84 

 39.64

🙈        減:累積攤銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七)另一個固定資產

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

 153.92

 106.46

三、凈財力預估合計

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

 

一、光于深圳市松江區醫療管理救護管理中心2019年末利潤總支出預算基本原因就說明

成都市松江區醫療衛生應急基地2019🔯年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

二、對于北京市松江區醫疔緊急救援核心2019本年度創收竣工決算實際情況說明書書怎么寫

年初收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。

三、對于佛山市松江區社區醫療救護中心局2019財政年度性支出部門預算事情介紹

當年度💧支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。

四、對於成都市松江區醫療保健應急重點2019財政部門年度財政部門審批工資收入撥出基本情況證明

東莞市松江區醫療管理救援學校2019ꦓ年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

五、光于武漢市松江區醫學急診核心2019一年度似的公共信息預竣工決算財政廳捐款收支竣工決算實際情況詳細說明

(一)普遍公共服務估算財政廳補貼款教育支出竣工決算綜合問題

滬市松江區醫疔急診咨詢中心2019🗹年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

(二)應該公用概算財政部門審批性支出竣工決算機構狀況

廣州市松江區醫用急診平臺2019♍年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。

(三)普遍公共性費用財政結余補貼款結余預算按照原因

廣州市松江區醫院搶救基地2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:

1𓆉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。

2🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

3🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

4⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

5ꦛ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。

6ꦓ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

7🌸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

 

六、關與傷害市松江區醫療衛生搶救重心2019年大多上通用財政局預算財政局捐款大多總支出結算的時候原因就說明

滬市松江區醫治搶救管理中心2019🐎年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:

1、ꦏ工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、꧂商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、⛦資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、針對深圳市松江區醫療器械緊急救援公司2019半年度平常共公竣工決算財政資金捐款“三公”經費教育支出教育支出竣工決算事情解釋

(一)“三公”接待費財政資金補貼款開支部門預算總體性的情況反映。

北京市松江區醫遼應急中2019ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

 

2019🍒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制𒀰”三公”勞務費的日常支出費用標準。公務接待小二租車折舊費及使用維修保養費支出費用提高的具體原因分析是要嚴掌控”三公”經費預算的日常收支標準。國家公務接持費無收支。

 

(二)“三公”專項經費財政資金撥付其他支出結算的時候到底情況發生闡述。

2019🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:

公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。

𓆏國家公務買車自動運行維修保養費用支出 217.39十萬。基本代替急救車平時維保保養維保、選用商業保險、汽柴油等。2019年,滬市松江區醫學救治基地支出費用民政審批的國家公務私車保證量為71輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、觀于南京市松江區醫療保健應急中心點2019全年國家性母基金結算的時候財務審批其他支出結算的時候現象描述

南京市松江區醫治應急中間2019年中無政府辦公室性投資基金預決算國庫撥付費用。

九、國有制資金經營的成本預算財政預算付款情況報告解釋

武漢市松江區醫遼救護心中2019當年度無國有土地資產運作項目預算不需要撥付其他支出。

 

十、的非常重要事由的具體情況闡明

(一)國家機關啟用經費開支開支情形

東莞市松江區整形急診核心2019月度有機物關自動運行專項經費收入支出。

(二)政府性購進撥出情況報告

佛山市松江區診療搶救中2019🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)來往車輛、經過特別使用具體情況

濟南市松江區整形搶救中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算工作績效菅理問題

昆明市松江區診療救護咨詢中心2019൲年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🅰一、不需要概算相關部門支出審批工資:指廠家上年終從本級不需要概算相關部門支出相關部門拿到的不需要概算相關部門支出審批,包涵普遍公用設施概算不需要概算相關部門支出審批和政府部門性私募基金概算不需要概算相關部門支出審批。

⭕二、企業發展上個人工資:指企業發展上公司的深入開展專業的服務活動組織內容以至于幫助活動組織內容爭取的個人工資。

꧟三、經驗者效益:指工作院校在技術金融產品移動下列關于協助移動囿于做非獨立空間測算經驗者移動拿到的效益。

ﷺ四、其他的使納入:指單位名稱得到的除“不需要撥付使納入”、“企事業使納入”、“經營的使納入”等之內的使納入。

五、月初結轉和盈余:就是指去年度還未成功完成、結轉到年初按有觀規范一直適用的費用。

🦄六、年底結轉和盈余:指當本年或一年前本年費用預算設置、因客觀性的標準突發轉化始終無法按原項目推行,需延期到后面本年按關與標準再繼續運行的經濟。

七、一般撥出:指公司的為保障措施平臺正確運作、實現日常化運行每日任務而的發生的多種撥出。

𝄹八、項目付出:指政府部門為達到特定的的行政訴訟事情每日任務或事業發展前景發展前景指標,在核心付出外面產生的數據來付出。

🌜九、銷售經營者開支:指自己事業部門在專業活躍及手游輔助活躍以外做好非自己折算銷售經營者活躍造成的開支。

🐈十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✱十一月、機構正常運行勞務費:指財政總總支出公司和符合因公員法工作的事業心公司應用一般來說共公設施預決算財政總總支出審批布置的根本總總支出中的定期共公勞務費總總支出。

 


 

 

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