傷害市松江區車墩鎮片區干凈衛生服務的心中
2018半年度竣工決算
目 錄
第一部分廣州市松江區車墩鎮街道安全工作基地慨況
一、核心職責范圍
二、部門預算基層單位制成
其次一部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、薪水費用支出 竣工決算總表
二、收入水平部門預算表
三、經費支出預算表
四、財政支出費用付款工資支出費用竣工決算總表
五、普通共公項目預算財政預算審批其他支出結算的時候表
六、正常共公估算民政付款基本上付出竣工決算表
七、應該公用費用國庫補貼款“三公”專項資金預算及機構操作專項資金預算付出預算表
八、區政府性貨幣基金估算財政預算捐款付出竣工決算表
九、股權欠債現狀表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第五局部 詞釋義
第一部分 上海市松江區車墩鎮社群衛生情況業務中心概況
一、基本權責
承擔風險著車墩各地很多消費者的大體診療售后服務及大體公共性干凈售后服務。
二、醫院放置
♉會按照以上主要職責,佛山市松江區車墩鎮社區服務性中心點健康服務性中心點設4個設有結構,收錄:商務會議室、醫教科、以防保健理療科、財務部門科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生監督服務的重點2018年度決算表
2018年個人收入經費支出預算總表
方:萬塊
純收入 |
收入支出 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
的項目 |
預算數 |
一、財政預算補貼款盈利 |
3565.18 |
一、通常情況下公用設施服務的花費 |
|
當中:市政府性母基金財政廳預算財政廳審批 |
926.00 |
二、外交政策開支 |
|
二、領導政府補貼薪資收入 |
103.77 |
三、民防教育支出 |
|
三、企事業盈利 |
4175.51 |
四、服務性防護費用 |
|
四、經營管理薪資 |
|
五、幼小銜接撥出 |
|
五、復屬部門上交國家利潤 |
|
六、科學實驗技巧撥出 |
|
六、別營收 |
463.41 |
七、文化藝術體育類與文化傳播收支 |
|
|
|
八、社會化維護和找工作性支出 |
27.81 |
|
|
九、醫學衛生管理與計劃方案生孕撥出 |
6785.17 |
|
|
十、能效壞保性支出 |
|
|
|
五一、新型農村居委教育支出 |
926.00 |
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
第十五、路網裝卸搬運經費支出 |
|
|
|
十四、資原探勘信心等花費 |
|
|
|
15、房地產業服務業等開支 |
|
|
|
第十六、金融投資收入支出 |
|
|
|
十八、扶持的東北部費用支出 |
|
|
|
18、國土局海洋生物景象等開支 |
|
|
|
第十九、租賃房后勤保障收入支出 |
4.24 |
|
|
二十五、油糧救災物資儲備庫費用 |
|
|
|
二國慶、任何開支 |
|
當年度納入合計數 |
8307.87 |
年初費用支出 累計數 |
7743.22 |
用事業單位資金解決開支差額 |
|
盈余配置 |
568.35 |
今年初結轉和節余 |
7.00 |
年尾結轉和盈余 |
3.30 |
合計 |
8314.87 |
總金額 |
8314.87 |
2018全年度凈收入竣工決算表
工作單位:余萬元
項目 |
本年度盈利總金額 |
財政資金付款年收入 |
領導補貼薪資收入 |
企事業凈收入 |
管理收錄 |
加盟企事業單位繳納使收入 |
另一個使收入 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會各界保障機制和工作教育支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業公司公司離退體 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業院校離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展單位名稱常見養老生活穩定付款教育支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成的單位職業化年金付費撥出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環保與計劃書生孕收入支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫用干凈衛生培訓機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區居委會安全學校 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
別基層黨組織治療干凈衛生部門 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共性衛生防疫安全服務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上的計量單位醫療服務 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上廠家整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉居民社區服務中心性支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市基礎框架設備一體化費及應對專項計劃借款薪資收入布置的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一成市基本知識體系配建費布置的結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產擔保結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房行政體制改革費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018本年度付出預算表
標準:余萬元
頂目 |
年初收支自動求和 |
主要撥出 |
建設項目付出 |
上交國家上級領導開支 |
生產花費 |
對附屬醫院機構補助金經費支出 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界后勤保障和就業機會收支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業政府部門政府部門離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上行業離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企行政單位創業企行政單位大體醫養保險金付款結余 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作行業職業年金繳付費用支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學清潔與規劃生小孩費用支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療服務干凈結構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市片區清潔衛生組織 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種基層人員醫療器械環保公司 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共性干凈衛生的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關創業行業醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業標準醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
成鄉街道辦事處教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地區依據體系配合費及相關聯專項計劃借款納入讓的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別城鎮基本條件設備模塊化費規劃的教育支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房安全保障性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年末財政部門補貼款使收入支出費用預算總表
基層單位:萬多
工資收入 |
經費支出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
工程 |
合計數 |
常見公眾項目預算財政預算審批 |
人民政府性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要審批 |
一、基本上公用成本預算不需要捐款 |
2639.18 |
一、一般來說公共信息服務的收支 |
|
|
|
二、地方政府性新基金概算財政局捐款 |
926.00 |
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全的結余 |
|
|
|
|
|
五、培養性支出 |
|
|
|
|
|
六、合理新技術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、人文精神田徑運動與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、發展保駕護航和就業機會結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療健康健康與計劃方案養育教育支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能節能撥出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設社區服務中心費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通公路運輸公路運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測信息等撥出 |
|
|
|
|
|
15、金融業服務保障業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融性支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助某個區縣結余 |
|
|
|
|
|
二十、土地海洋資源氣象站等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅服務保障性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
三十、油糧物質收儲收支 |
|
|
|
|
|
二五一、各種性支出 |
|
|
|
當年度營收加總 |
3565.18 |
本年度費用自動求和 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年終財政預算付款結轉和盈余 |
|
年初財政支出捐款結轉和節余 |
|
|
|
一半服務性概預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
政府部門性債券預算表財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3565.18 |
合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018每年似的公益性預算表財政部門撥付性支出預算表
院校:萬美金
業務 |
應該公開部門預算民政捐款其他支出部門預算數 |
|||||
能力幾大類 學科數字 |
管理費用名字 |
加總 |
基本上收支 |
新項目開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活的保障和就業問題性支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業機構機構離辭職 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業工作單位離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位自己事業工作單位最基本社會養老安全安全納費費用支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業基層單位基層單位職位年金繳付收入支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療服務環境衛生與方案生孕結余 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
下基層醫療培訓機構衛生學培訓機構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
縣城區域清潔企業 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
各種基層組織醫疔環衛結構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
常規公開公衛功能 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政管理視野企業單位醫療服務 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
企業企業醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
房間保護經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
公房改草支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018全年普通公共性竣工決算財務撥付通常收支竣工決算表
企業:萬多
內容 |
累計 |
工作人員勞務費 |
共公費用 |
||
經濟條件分級 科目表項目編碼 |
課程和科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪資福利待遇總支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
主要的薪資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
工作績效公資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
政府機關事業上公司常見給養老安全費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
崗位年金付費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
企業員工常規醫療機構穩定激費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
國家事業單位整形補貼金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其他當今社會有效保障了激費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
租賃房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的基本工資會員福利開支 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
各種商品和服務質量費用 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業監管公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具相關雜費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動用車的電腦運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它道路學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品銷售和服務質量教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶與家庭生活式的補貼申請書 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
性生活補助金 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的草業工作補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
別本人和婚姻的補助費費用 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本管理性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公主設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化生產設備置辦 |
|
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310 |
07 |
信息查詢數據網絡及電腦軟件添置發布 |
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310 |
13 |
因公用車的置辦 |
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310 |
19 |
另外的交通配套器具購買 |
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310 |
22 |
隱約凈資產購買 |
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310 |
99 |
其它的資金性性支出 |
|
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總金額 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
🦹2018本年通常情況下共公項目預算財政廳撥付“三公”預備費預算及行政機關作業預備費預算開支結算的時候表
院校:多萬元
通常情況下共公工程預算財政局審批“三公”資金投入 |
市直機關進行 金費部門預算數 |
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累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待使用車新購及運作費 |
公務接待處接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 租賃費費 |
公務接待車輛租賃 運營費 |
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項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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2018當年度縣政府性基金投資結算的時候財政性捐款費用支出 結算的時候表
計量單位:萬是
工程 |
總金額 |
總體花費 |
項目撥出 |
|||
功能性細分 課目打碼 |
課程和科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
新農村小區撥出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
旅游城市基礎性生活配套設施生活配套費及相關聯專題財產薪水按排的開支 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
另外的地區基礎條件公共設施生活配套費分配的結余 |
926.00 |
|
926.00 |
總金額 |
926.00 |
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926.00 |
2018年末股本過負債的問題表 |
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限額院校:億元 |
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數目 |
價格 |
||
今年初數 |
月底數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、基金預估合計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)還是流動性股本 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)固定位置資產投資 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
♚ 普通因公車輛使用 |
|
|
|
|
ꦺ 行政執法值勤出行 |
|
|
|
|
✤ 特種車的專業技術崗位設備用車的 |
|
|
|
|
🦄 同一專車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
♏ 4.一些加固長期待攤費用 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
♛ 減:當年度折舊率及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建建設項目 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無形中資本 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
꧙ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關資源 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮平臺衛生學保障管理中心2018年度決算情況說明
一、更多北京市松江區車墩鎮居委干凈服務質量主2018財政年度收益教育支出結算的時候綜合性前提原因分析
上海市松江區車墩鎮社區居委會環境衛生業務機構2018🅘年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、管于杭州市松江區車墩鎮居委安全衛生服務質量心中2018第四季度納入竣工決算事情詳細說明
本年度♕收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、就滬市松江區車墩鎮街道辦衛生間提供服務中間2018全年收入支出預算具體情況說明
年初𒀰支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、觀于武漢市松江區車墩鎮街道辦事處健康功能基地2018月度財政花費付款工資收入花費綜合性情形反映
上海市松江區車墩鎮平臺衛生間售后服務中2018✱年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、針對蘇州市松江區車墩鎮街道辦環衛服務項目主2018全年般公共信息費用財政部門審批撥出竣工決算情形情況說明書
(一)一樣 共同預竣工決算不需要補貼款收支竣工決算總體設計事情
上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生防疫精準工作站站2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)通常現狀共同財政廳預算財政廳審批收入支出竣工決算框架現狀
上海市松江區車墩鎮居委安全衛生服務培訓中2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)通常環境公用費用預算財政廳捐款結余竣工決算重要環境
上海市松江區車墩鎮街道辦事處安全衛生提供服務管理中心2018🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
ဣ(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🔜(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
🦄(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “農村基層醫治衛生管理系統(款)”1424.38余萬元,但其中:
♓“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其它面層社區醫療干凈機購收入支出(項)”8.18W,主要是用來平日程序運行性支出。
(2) “公益性環境衛生(款)”1174.87萬是,當中:
🍨“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3💝、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
𝓡“房屋改革的實質教育支出(款)” “房屋個人公積金(項)”4.24萬美元,具體采用:上繳在職員工住房基金。
六、關于幼兒園深圳市松江區車墩鎮社區居委會環境衛生貼心服務平臺2018每年般公眾費用財政預算撥付基本上其他支出部門預算具體情況這說明
上海市松江區車墩鎮街道社區清潔服務的中心的2018😼年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🌊七、關于上海市松江區車墩鎮社區提供服務服務平臺衛生學提供服務服務平臺2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費不需要審批付出預算總體經濟前提說明書。
重慶市松江區車墩鎮片區清潔服務保障中心點2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”勞務費財務捐款開支竣工決算具體化狀態描述。
昆明市松江區車墩鎮街道辦干凈衛生業務咨詢中心2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主耍情況是:已取銷公務接持接持。
♈ 因公出境(境)預備費由區外辦、區臺辦承擔責任要制定,并統一的面向社會化,本部門不要再行多個面向社會化。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、對于蘇州市松江區車墩鎮街道社區貼心服務學貼心服務中間2018當年度縣政府性資金預算表財政資金補貼款開支部門預算實際情況代表
上海市松江區車墩鎮街道社區功能學功能重點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“村鎮建設街道社區結余”926萬元,其中:
“另一個省份核心公共基礎設施模塊化費讓的費用𒉰”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國家資本操作成本預算國庫付款的情況解釋
上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生情況工作重心2018年度目標無國有制資本運作成本預算民政審批支出費用。
十、其它重要性細節的前提說明書
(一)機構運作費用總支出問題
上海市松江區車墩鎮片區健康功能核心2018一年度無機物關啟動金費結余。
(二)政府機構選購總支出情形
東莞市松江區車墩鎮街道環境衛生精準服務管理中心2018🍰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)集體所有制資源具有選擇狀態
🍸載止2018年12月31日,滬市松江區車墩鎮小區清潔服務于基地方價值觀50百萬元超過互通環保設備0臺(套),企業單位價值100萬美元上文專屬機械0臺(套)。
(四)決算效績菅理環境
東莞市松江區車墩鎮街道社區醫療間工作基地2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
ಞ一、民政支出性局支出捐款利潤:指基層單位當年終度從本級民政支出性局支出團隊認定的民政支出性局支出捐款,涵蓋正常公共性概算民政支出性局支出捐款和政府機關性貨幣基金概算民政支出性局支出捐款。
二、參公效益:指參公方組織開展專科業務流程話動簡述協助話動爭取的效益。最主要的是:醫用效益等
🌱三、生產運作年凈收入:指行業的單位在專業性的業務活躍簡述輔助器活躍囿于開展調研非自立賬務處理生產運作活躍爭取的年凈收入。
🌌四、其余年使個人利潤:指廠家認定的除“財政資金補貼款年使個人利潤”、“參公年使個人利潤”、“管理年使個人利潤”等本身的年使個人利潤。最主要是:有價預防針等年使個人利潤等。
五、月初結轉和余額:是以去年度暫時無法做好、結轉到本年度按相關規范依然應用的成本。
🃏六、歲末結轉和節余:指當年終度或從前年終預算表安裝、因主觀生活條件情況波動未能按原打算全面實施,需網絡延時到后期年終按光于法律規定延續食用的經濟。
🥀七、基本的收入性支出:指工作上單位為基本保障部門普通啟動、完成釣魚任務定期工作上釣魚任務而造成的相關收入性支出。
🎃八、創業項目性結余:指事情單位為完成任務某的財政事情任務或教育事業開發對象,在主要性結余模版發生的某項性結余。
🌱九、營業費用總支出 :指人事標準在專注行為及輔助器行為外開發非獨立自主結算營業行為引發的費用總支出 。
🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ十一國慶、企行業院校運作金費:指行政機關院校和根據公務活動員法工作的行業院校安全使用通常情況公開財政廳預算財政廳捐款合理安排的基本的性撥出中的常規公共金費性撥出。