蘇州市松江區葉榭鎮街道環衛業務重點
2018本年單位部門預算
目 錄
首個部份 蘇州市松江區葉榭鎮居委環衛服務保障咨詢中心簡介
一、具體職責范圍
二、裝置軟件設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資收入收入支出結算的時候總表
二、純收入預算表
三、教育支出竣工決算表
四、財政部門撥付純收入花費預算總表
五、通常情況公眾竣工決算財政經費支出審批經費支出竣工決算表
六、般公用設施財政付出預算財政付出補貼款關鍵付出部門預算表
𝓰七、正常公共信息部門預算民政捐款“三公”事業費經費支出及政府機關程序運行事業費經費支出經費支出部門預算表
八、政府性性股票基金估算財政預算付款付出預算表
九、凈資產欠債癥狀表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七那部分 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、核心職權
﷽ 以小區公共食品公共衛生情況產品平臺為主導體,全科主任醫生為優秀,恰當選用小區的教育資源和舒適枝術,以用戶安全營養為平臺,的家庭為的單位,小區為范圍之內,各種實際需求為支撐,以女人、小朋友、長者人、萎縮性住院病人、殘疾證人為先點,以搞定小區的核心公共食品公共衛生情況一些問題,達到基本的公共食品公共衛生情況產品各種實際需求為基本原則,融怎樣預防、醫治、護理、康復護理、安全營養的教育為合二為一,更有效、市場經濟、簡單、全方位的、間斷的基層人員公共食品公共衛生情況產品。由主管道主要職責部門依照三定方式等各種相關法規中含關核心主要職責核對。
二、組織機構如何設置
🥃上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度收入水平教育支出預算總表
院校:W
薪資收入 |
經費支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、民政付款收益 |
4039.10 |
一、般共同業務經費支出 |
|
至少:政府機關性新基金估算財務補貼款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上級部門補貼薪資收入 |
|
三、國家安全經費支出 |
|
三、衛生事業收入來源 |
4896.70 |
四、共公安全保障支出費用 |
|
四、經營管理收益 |
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
|
五、付屬機構繳納純收入 |
|
六、生物學科技性支出 |
|
六、另一個純收入 |
|
七、傳統文化軍事體育與文化傳播費用支出 |
|
|
|
八、世界后勤保障和就業機會費用 |
334.76 |
|
|
九、醫藥環境衛生與打算二孩收支 |
8887.35 |
|
|
十、節約環保性總支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟街道辦事處付出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
13、交通出行運輸車其他支出 |
|
|
|
十四、資源地質勘察個人信息等性支出 |
|
|
|
第十五、商業運作服務于業等其他支出 |
|
|
|
十五、金融經濟經費支出 |
|
|
|
十六、經濟援助另外的中南部費用 |
|
|
|
十七、土地海洋環境景象等性支出 |
|
|
|
19、租賃房保險開支 |
|
|
|
三十五、油糧工程設備儲備庫付出 |
|
|
|
二五一、其他的付出 |
|
年初納入加總 |
8935.80 |
本年度費用支出 預估合計 |
9222.11 |
用自己事業股權基金化解結余差額 |
|
余額分配比例 |
80.79 |
期初結轉和節余 |
367.10 |
年底結轉和節余 |
|
共計 |
9302.90 |
總額 |
9302.90 |
2018半年度薪資收入結算的時候表
標準:來萬
項目流程 |
年初納入總金額 |
財政預算補貼款利潤 |
上級部門補貼薪資 |
事業單位營收 |
自主經營薪資收入 |
附屬醫院的單位上交純收入 |
同一薪資收入 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性質量保障和擇業花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業行業離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
計量單位企業計量單位基本性醫養穩定納費總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥健康與工作計劃計劃生育政策性支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療貸款機構清潔貸款機構 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區居委食品衛生組織 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基礎整形衛生情況企業教育支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用設施環境衛生售后服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上部門醫遼 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業方整形 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018全年度費用結算的時候表
院校:萬多
業務 |
上年花費合計數 |
幾乎付出 |
建設項目費用 |
上交國家上司費用支出 |
經營的教育支出 |
對附帶企業政府補貼結余 |
||||
功能分類 |
會計科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保障機制和就業前景總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業單位名稱離退休工資 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機關單位企業機關單位首要社區個人養老保險公司繳付開支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療安全與打算養育其他支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療環保環保部門 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區網站干凈衛生結構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他底層醫療器械衛生間系統經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上共同健康服務于 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的單位名稱醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心政府部門治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018季度財務捐款凈收入收入支出結算的時候總表
方:萬
個人收入 |
總支出 |
||||
建設項目 |
預算數 |
項目 |
累計數 |
一般來說公共信息項目預算財政預算審批 |
部門性股權基金決算財政支出付款 |
一、一樣 共公預決算財政資金審批 |
4039.10 |
一、尋常共公產品支出費用 |
|
|
|
二、相關部門性理財產品成本預算財政部門審批 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務平安教育支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技藝費用支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育教育與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會發展后勤保障和人才需求教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫學公共衛生與方案孕育性支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節約能源環保節能性支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設區域經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通貨運費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘察短信等其他支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業精準服務精準服務業大頭等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融經濟費用 |
|
|
|
|
|
十八、支助另一個的地區性支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源深海氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房保駕護航撥出 |
|
|
|
|
|
四十、糧油食品應急物資儲備庫結余 |
|
|
|
|
|
二五一、許多教育支出 |
|
|
|
當年度效益總金額 |
4039.10 |
上年費用加總 |
4039.10 |
4039.10 |
|
月初財政預算付款結轉和盈余 |
|
年終財政部門捐款結轉和盈余 |
|
|
|
基本服務性財政部門預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
區政府性母基金費用預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
總結 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018年終應該公開工程預算財政性捐款其他支出預算表
公司的:千元
業務 |
自動求和 |
基本上花費 |
產品性支出 |
|||
功能性總類 科目必簡碼 |
課程簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界服務和找工作費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性公司離養老金 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
行政企業單位創業企業單位通常養老保障保障繳付支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療設備衛生管理與設計計劃生育政策其他支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
群眾醫療服務衛生情況組織 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道社區環衛中介機構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
相關基層人員治療環衛醫療機構花費 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
服務性健康 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
大體公共保障清潔保障 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政處行業標準醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
行業政府部門醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
加總 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018本年度似的公開概算財政預算撥付通常其他支出竣工決算表
院校:萬余元
內容 |
合計數 |
人專項資金 |
公共資金投入 |
||
經濟能力分級 科目表商品代碼 |
課程名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水會員福利開支 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
行政機關事業心行業基本性醫養保費費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
就業年金交款 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
工作人員大體整形保險費用交費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
因公員醫療器械補助費納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會性保障措施交費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房社保公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關工資收入會員福利結余 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品價格和的服務收支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
工作費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
水電費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理工作保管費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的建筑雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委托協議銷售業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛租賃工作維護保養費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
同一客運保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展收費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品信息和服務的性支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對個和普通家庭的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人綠植基地的生產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他個人的和小家庭的補貼收入支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性總支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公室裝置添置 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
轉用設施設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
問題線上及pc軟件置辦更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公使用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
同一道路交通器具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形債務添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個投資者性支出費用 |
|
|
|
總計 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018半年度一般的共公預算國庫付款“三公”勞務費及政府機關運轉勞務費付出預算表
的單位:W
通常情況下公用預算表不需要補貼款“三公”事業費 |
單位運動 專項經費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務專用車置辦及啟動費 |
公務活動接代費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 新購費 |
公務接待專用車 程序運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018全年度國家性基金投資費用預算財政資金捐款經費支出部門預算表
政府部門:萬美元
工程 |
累計數 |
根本結余 |
項目流程其他支出 |
|||
的功能分類管理 題目編寫代碼 |
專業科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018月度債務外債狀態表 |
||||
|
|
總額工作單位:萬元左右 |
||
|
用戶 |
附加值 |
||
年末數 |
半年度數 |
年終數 |
半年度數 |
|
一、金融資產總計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)游動凈資產 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)固定不動資本 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ౠ 尋常國家公務使用車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ღ 交通執法值崗車輛使用 |
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꧃ 特種車正規技木車輛租賃 |
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🌺 其他用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
꧋ 4.其他穩固金融資產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
ꦑ 減:總計折舊率及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)長期性加盟 |
—— |
—— |
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(四)搭建網項目 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)隱形的股權 |
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💙 減:顯示器攤銷 |
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—— |
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(六)別的債務 |
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—— |
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二、過負債的加總 |
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—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就傷害市松江區葉榭鎮街道辦事處安全衛生提供服務站點2018財政年度薪水付出預算基本的情況解釋
東莞市松江區葉榭鎮社區干凈干凈售后服務中2018ꦇ年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、介紹南京市松江區葉榭鎮居委會干凈衛生業務重點2018季度收入水平預算現狀表示
上年ꦐ收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、介紹蘇州市松江區葉榭鎮平臺衛生情況的服務公司2018月度付出部門預算情形闡述
本年度🦄支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、光于傷害市松江區葉榭鎮社區產品學校衛生間產品學校2018半年度財政預算付款凈收入總支出總體目標現象解釋
東莞市松江區葉榭鎮街道食品衛生服務于核心2018꧅年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、對傷害市松江區葉榭鎮街道辦事處安全衛生售后服務中央2018年度目標通常前提下公共性成本預算民政撥付費用部門預算前提說
(一)通常前提公共信息費用民政付款費用預算整體來說前提
南京市松江區葉榭鎮居委干凈衛生服務管理中央2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)一般來說服務性估算財政局補貼款費用預算構造情形
廣州市松江區葉榭鎮社區精準服務站衛生管理精準服務核心2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)普通公共性預結算的時候不需要補貼款費用支出 結算的時候到底狀態
深圳市松江區葉榭鎮社區居委會環衛服務性公司2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、至于南京市松江區葉榭鎮片區衛生學工作管理中心2018年一樣 共公估算財政性付款基本的付出預算問題說明怎么寫
昆明市松江區葉榭鎮社區功能站公共衛生功能心中2018🎐年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1▨、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🦋、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
💃七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政其他支出捐款其他支出部門預算總體目標現象表示。
杭州市松江區葉榭鎮社區居委會衛生管理提供服務點站2018🍬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”資金財務補貼款性支出預算具有狀態說。
2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。෴國家公務私家車運轉維修經費支出0.5270萬。主要的于行駛保險服務。2018年,佛山市松江區葉榭鎮平臺干凈服務中間所在區域各項目預算基層單位日常支出財政預算補貼款的因公公務車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對傷害市松江區葉榭鎮街道辦干凈貼心服務辦公室的2018本年度以政府性理財產品工程預算財政資金補貼款花費竣工決算情況發生闡明
重慶市松江區葉榭鎮社區居委會食品衛生保障核心2018半年度無部門性投資基金決算財政預算撥付開支。
九、集體所有制資本合作經營預算表財政性審批具體說明書
深圳市松江區葉榭鎮街道干凈服務質量中心點2018本年無國有化金融資本銷售估算財政資金付款教育支出。
十、一些注重事情的實際情況代表
(一)機構使用專項資金費用支出 前提
廣州市松江區葉榭鎮小區衛生管理安全服務中間2018每年三聚氰胺樹脂關運動事業費其他支出。
(二)當地政府的采購教育支出情形
武漢市松江區葉榭鎮街道辦環衛服務服務公司2018ไ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小轎車、別墅獨特擠占情況發生
公布2018年12月31日,東莞市松江區葉榭鎮區域清潔衛生服務項目咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算效績安全管理癥狀
🍌上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🃏,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🃏一、國庫支出局審批凈收入:指計量單位當本學年度從本級國庫支出局部們要先拿到的國庫支出局審批,包擴應該服務性財政資金預算表國庫支出局審批和中央政府性私募基金財政資金預算表國庫支出局審批。
♏二、人事盈利:指人事標準大力開展工程專業銷售業務運動及輔助軟件運動獲得的盈利。核心是:醫疔盈利、otc藥品盈利、另一個盈利等。
𓆉三、生產經營的盈利:指事業機關單位在非常專業業務部門過程以及外掛過程外面積極開展非人格獨立核算成本生產經營的過程授予的盈利。
四、許多收錄:指工作單位認定的除“國庫補貼款收錄”、“企事業收錄”、“經營管理收錄”等多于的收錄。
五、年初結轉和盈余:是以去年度沒有搞定、結轉到年初按關與明文規定再次采用的成本。
💖六、年尾結轉和余額:指本年中度或原來年中預決算規劃、因合理性環境發現不同沒有辦法按原計劃書實現,需卡頓到后來年中按關于 標準規定堅持安全使用的專項資金。
七、常見付出:指企業為保駕護航部門沒問題高速運轉、完工平時的作業作業而情況的貼心的售后服務付出。
ꦺ八、新項目總開支:指組織為完畢當前的行政機關本職工作工作或事業單位趨勢計劃,在基本上總開支后會發生的數據來總開支。
🍨九、生意費用性支出 :指自己事業組織在職業 的活動組織內容及協助的活動組織內容囿于搞好非自己記帳生意的活動組織內容突發的費用性支出 。
🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💯十一月、危險機關啟動資金投入:指政府部門政府部門和符合因公員法的管理的事業上的政府部門用普遍共用項目預算國庫審批設置的一般其他教育支出中的日常的共用資金投入其他教育支出。