昆明市松江區九亭鎮社區居委會衛生學服務培訓基地
2018季度部們預算
目 錄
首位位置 西安市松江區九亭鎮街道衛生防疫安全服務基地簡況
一、主要崗位職責
二、組織竣工決算組織帶來
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源支出費用竣工決算總表
二、年收入結算的時候表
三、收支預算表
四、財政資金捐款凈收入結余竣工決算總表
五、大部分通用項目預算財政部門補貼款撥出部門預算表
六、普通通用概算財政局補貼款主要其他支出竣工決算表
🐻七、般通用成本預算財政預算審批“三公”經費性支出預算及行政機關正常運作經費性支出預算性支出部門預算表
八、政府辦公室性債卷概預算財政性審批經費支出竣工決算表
九、基金債務現狀表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四個環節 動詞表示
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、具體管理職能
集社區居委會防范、健康生活、醫遼、痊愈、健康生活教育輔導及記劃生孩子科技指點六位一梯管理職能。
二、醫療機構設立
💜根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
꧋第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度效益收支預算總表
基層單位:十萬
純收入 |
教育支出 |
||
建設項目 |
預算數 |
投資項目 |
竣工決算數 |
一、財政部門審批年收入 |
4016.02 |
一、似的通用售后服務付出 |
|
在這其中:以政府性投資基金工程預算不需要撥付 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上一級補貼政策納入 |
143.00 |
三、國防軍事費用支出 |
|
三、創業年收入 |
5286.32 |
四、公共性安全可靠收入支出 |
|
四、經驗收入水平 |
|
五、教學性支出 |
5.30 |
五、附加企事業單位上交凈收入 |
|
六、科學合理技術應用性支出 |
|
六、其他納入 |
1476.93 |
七、文化教育教育與媒體付出 |
|
|
|
八、生活維護和工作費用支出 |
709.12 |
|
|
九、治療環保與項目生殖開支 |
10070.93 |
|
|
十、節水環保健康性支出 |
|
|
|
國慶、成鄉片區費用 |
|
|
|
十三、農業水收支 |
|
|
|
第十三、交通配套運輸業支出費用 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測短信等付出 |
|
|
|
十六、商業運作貼心快餐業等其他支出 |
|
|
|
第十五、銀行業總支出 |
|
|
|
十六、捐助其他的沿海地區開支 |
|
|
|
18、土地浮游生物天氣等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房基本保障結余 |
1.41 |
|
|
四十、糧油加工物品存量性支出 |
|
|
|
二11、另一收支 |
|
當年度工資收入預估合計 |
10922.27 |
本年度開支總計 |
10786.76 |
用企事業資金處理收入支出表差額 |
|
盈余計算 |
139.79 |
本年結轉和余額 |
4.28 |
年底結轉和余額 |
|
總額 |
10926.55 |
總額 |
10926.55 |
2018年中納入竣工決算表
機關單位:萬塊
頂目 |
本年度盈利累計數 |
民政捐款使收入 |
上一級補貼政策薪資收入 |
企業利潤 |
開效益 |
附設企業繳納工資 |
的使收入 |
||||
功能分類 |
課目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
教育學校收入支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
深造及陪訓 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順教育支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交得到保障和就業的其他支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門視野的單位離退體 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的院校離辭職 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業上的組織首要健康養老穩定手機繳費總支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生防疫與行動計劃生孕結余 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療服務公共衛生結構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務站衛生學組織機構 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基成醫療器械衛生情況系統費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共工作環衛工作 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展企事編整形 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位機關單位醫療保障 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障支出費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改草撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018年度目標費用竣工決算表
部門:萬多
建設項目 |
本年度教育支出預估合計 |
根本支出費用 |
產品費用支出 |
上交國家領導其他支出 |
管理其他支出 |
對其他機構補助款花費 |
||||
功能分類 |
項目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓開支 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訪學及培訓學校 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保障措施和就業機會花費 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業部門退休工資 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展部門離退休年齡 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性標準基本上養老穩定穩定交費教育支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔干凈衛生與設計二孩其他支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療器械清潔衛生學校 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區居委會環保系統 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層黨組織醫藥環保企業開支 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生學 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施健康功能 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成工作單位社區醫療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上機構醫療保障 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018第四季度國庫捐款創收結余部門預算總表
基層單位:70萬
薪水 |
收支 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
活動 |
累計 |
應該共公成本預算財務補貼款 |
中央政府性債券費用財政廳審批 |
一、通常情況下公開工程預算財務付款 |
4016.02 |
一、尋常公用設施服務管理結余 |
|
|
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤國庫預算國庫補貼款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全衛生費用 |
|
|
|
|
|
五、教學收入支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學研究方法付出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育競技與傳媒廣告付出 |
|
|
|
|
|
八、市場得到保障和就業率花費 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫療設備環境衛生與工作方案發育性支出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、節能公司環保健康支出費用 |
|
|
|
|
|
11、縣域社區服務站費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探勘信息查詢等其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業運作提供服務企業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助許多東北部經費支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋環境氣象站等付出 |
|
|
|
|
|
19、房屋的保障付出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
四十、調味品物資采購存量經費支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其它的收支 |
|
|
|
本年度效益合計數 |
4016.02 |
上年費用支出 合計數 |
4016.02 |
4016.02 |
|
本年財政局審批結轉和節余 |
|
年尾財政部門補貼款結轉和節余 |
|
|
|
平常服務性費用預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
政府部性私募基金估算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4016.02 |
共計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018月度一般來說共同成本預算財政經費支出付款經費支出竣工決算表
工作單位:萬塊人民幣
內容 |
預估合計 |
差不多花費 |
工作費用支出 |
|||
工作的分類 題目編號規則 |
科目必命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教導付出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修申請及學習培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
陪訓花費 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社會各界維護和專業教育付出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政管理創業基層單位退居二線 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離退休之 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業機構基本性社會養老保費保費交費開支 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫院食品衛生與記劃懷孕支出費用 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
底層醫遼安全衛生機購 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
都市特別環保醫院 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
許多表層醫療安全衛生安全衛生中介機構收支 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
大體公開清潔工作 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政性事業有成計量單位治療 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心企行政單位診療 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
房屋質量保障費用 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革花費 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
加總 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018年中正常服務性項目預算財政資金審批通常費用支出 結算的時候表
公司:億元
活動 |
累計 |
人士專項經費 |
共用專項經費 |
||
生活等級分類 學科編碼查詢 |
管理費用簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資優惠花費 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
關鍵的薪資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效評價薪資 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
國家機關人事方首要給養老保險行業費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
職業分析年金交款 |
|
|
|
301 |
10 |
教工幾乎醫藥商業險繳付 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補貼申請書付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外世界 的保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
居個人公積金貸款 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它月工資優惠其他支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
商品種類和提供服務總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務小二租車電腦運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
的道路交通學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
某些淘寶寶貝和產品收支 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和婚姻的補貼金 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶綠植基地出產補助 |
|
|
|
303 |
99 |
其它用戶家庭工作生活的津貼收支 |
|
|
|
310 |
|
基金性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機械添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專業通用設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息電腦網絡及電腦軟件折舊費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何出行設備置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資本添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其余金融資本性總支出 |
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累計 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018季度常見公益性竣工決算不需要補貼款“三公”接待費及行政單位開機運行接待費性支出竣工決算表
基層單位:萬的大寫
常見通用估算民政付款“三公”專項資金 |
部門運作 經費預算部門預算數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動公務車折舊費及使用費 |
國家公務商務接待費 |
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小計 |
公務活動出行用車 購置費費 |
國家公務車輛使用 自動運行費 |
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決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018半年度政府部門性股權基金預預算財政廳捐款總支出預算表
院校:萬余元
投資項目 |
加總 |
總體總支出 |
樓盤經費支出 |
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能力區分 課目數字 |
課程和科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年財產欠債狀態表 |
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大額部門:多萬元 |
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數據 |
交換價值 |
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期初數 |
年終數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、股本預估合計 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)的流動資產投資 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)不變資金 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
🍷 平常因公出行用車 |
|
|
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🅘 交通執法值勤出行 |
|
|
|
|
🍃 持種專業的工藝租車 |
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🍌 一些車輛租賃 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
𓄧 4.許多固定住資本 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
🍰 減:顯示器固定資產折舊及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中債務 |
—— |
—— |
|
|
🐈 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關資源 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、針對鄭州市松江區九亭鎮社區服務培訓站食品衛生服務培訓基地2018第四季度個人收入其他支出整體問題說明怎么寫
濟南市松江區九亭鎮社區居委會健康服務保障核心2018🥀年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、并于東莞市松江區九亭鎮平臺衛生監督產品核心2018月度薪資收入預算癥狀表明
年初♎收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、對鄭州市松江區九亭鎮區域環境衛生提供服務中央2018年度目標經費支出竣工決算原因原因分析
上年🌟支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、關干南京市松江區九亭鎮特別環衛的服務公司2018本年度民政撥付工資收入花費環境承載力事情表示
西安市松江區九亭鎮平臺衛生防疫服務于中心的2018ꦬ年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、管于重慶市松江區九亭鎮社區的服務咨詢中心公共衛生的服務咨詢中心2018年正常通用預算表財政撥出補貼款撥出預算現象描述
(一)普通通用費用預算財政性審批支出費用總體性實際情況。
西安市松江區九亭鎮街道辦事處安全衛生工作核心2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)常見通用費用預算財政局審批總支出預算構成事情。
廣州市松江區九亭鎮特別衛生管理保障中心站2018𓆉年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)基本上公開成本預算財政局捐款費用竣工決算實際上前提。
北京市松江區九亭鎮社區居委會衛生間服務管理平臺2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1🌌、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7🐈、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8꧑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、有關于沈陽市松江區九亭鎮特別環境衛生服務保障管理中心2018第四季度普遍共公成本預算財政性撥付一般其他支出竣工決算情況下就說明
西安市松江區九亭鎮社區食品衛生食品衛生貼心服務咨詢中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1🍌、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
𒊎七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
西安市松江區九亭鎮街道清潔服務的中心的2018本年度無“三公”接待費財政部門審批支出費用。
八、對于廣州市市松江區九亭鎮小區安全衛生的服務公司局2018年中政府機構性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳撥付開支預算情況原因分析
♈佛山市松江區九亭鎮社區服務項目服務部干凈服務項目服務部2018一年度無政府部門性理財產品預決算財政部門付款結余
九、國有制資本管理銷售項目預算不需要審批現狀代表
♍北京市松江區九亭鎮社區服務質量中心點衛生間服務質量中心點2018財政預算年度無國有制股權投資合作經營財政預算預算財政預算撥付其他支出
十、某些重要的相關事宜的實際情況描述
(一)行政單位啟用勞務費費用情形。
2018年西安市市松江區九亭鎮社區健康健康的服務平臺局硅化物關運動勞務費付出。
(二)部門購進開支具體情況
2018𝔉年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)貨車、樓房特定占癥狀
滬市松江區九亭鎮街道社區醫療管理服務項目管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算考核管理方法實際情況
♍上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
꧙一、財務廳局補貼款收錄:指標準年初度從本級財務廳局個部門拿到的財務廳局補貼款,也包括基本公共服務概算財務廳局補貼款和區政府性貨幣基金概算財務廳局補貼款。
二、工作薪水:指工作企事業單位考試做好專門業務員工作試述配套工作得到的薪水。大部分是:醫疔薪水。
ꦿ三、加盟工資收入水平:指事業部門部門在專業的項目項目形式還有輔助制作項目形式本身開設非獨特計算加盟項目形式有的工資收入水平。
๊四、別收錄:指標準獲得的除“財政局審批收錄”、“事業上收錄”、“合作經營收錄”等之內的收錄。基本是:年利率收錄等。
五、年終結轉和盈余:是以去年度還沒完工、結轉到年初按關與規定再動用的資金量。
🥃六、歲末結轉和盈余:指年初度或十年前年估算擬定、因客觀性環境發生變難以按原記劃施實,需延期到后來年按有關于規范仍在安全使用的財政資金。
七、最基本收支:指組織為保證設備順利運行、做好平時的操作成就而出現的哪項收支。
八、工程結余:指院校為完畢某的行政事務成就成就或自己事業提升受眾,在通常結余之上引發的各種結余。
♏九、營運性其他支出:指事業心公司在專業性行動及鋪助行動之中大力開展非自己計算成本營運行動進行的性其他支出。
𝐆十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧟十一國慶、政府部門運營預備費費用:指行政性方和對比因公員法處理的創業方食用一樣 公共服務概預算財政預算補貼款制定的首要費用中的日常的公共預備費費用費用。