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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 推出時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區九亭鎮小區衛生防疫服務培訓公司

2019每年預算

 


目  錄

 

第一個區域 蘇州市松江區九亭鎮社區居委會衛生學工作中心站情況

一、重要行政職能

二、機購快速設置

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪資收入費用竣工決算總表

二、營收部門預算表

三、收入支出預算表

四、財政部門撥付薪資收入費用支出 部門預算總表

五、一半公共服務費用財政資金補貼款教育支出竣工決算表

六、一般的公用預算表財政部門撥付核心開支預算表

七、基本上公用概預算財政部門撥付“三公”接待費及行政機關程序運行接待費花費部門預算表

八、鎮政府性母基金概算財務補貼款收入支出竣工決算表

九、金融資產過負債的原因表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四部位 形容詞解釋


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、其主要主要職責

集特別防冶、中醫保健、醫療管理、康復站、穩定教導及籌劃生孕技術設備指引六位一體式功能。

二、單位設施

ꦅ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019本年創收總支出結算的時候總表

機構:萬塊

收入水平

教育支出

品牌

預算數

的項目

預算數

一、大部分公開成本預算財務付款純收入

4421.60

一、普遍公共性產品教育支出

 

二、市政府性私募基金概預算財政資金審批收錄

 

二、國際關系經費支出

 

三、上級領導補助費盈利

 

三、國家安全性支出

 

四、企事業納入

7788.02

四、公益性防護經費支出

 

五、經營的創收

 

五、培養收入支出

6.94

六、附屬醫院工作單位上交收入來源

 

六、小學科學技巧花費

 

七、另一納入

10.55

七、和文化自助游體育用品與文化傳播費用支出

 

 

 

八、社會各界質量保障和找工作經費支出

4.88

 

 

九、衛生監督更健康收入支出

12003.32

 

 

十、節能健康健康支出費用

 

 

 

五一、村鎮街道社區總支出

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

第十五、出行車輛運輸費用

 

 

 

十四、環境資源探勘企業信息等花費

 

 

 

第十、商業運作服務的業等收入支出

 

 

 

16、金融經濟性支出

 

 

 

二十七、扶持某些區縣總支出

 

 

 

十七、清新網絡資源海域氣候等支出費用

 

 

 

十八、自建房后勤保障性支出

117.46

 

 

2、糧油食品工程設備存量收支

 

 

 

二11、災害性防止及應激標準化管理費用支出

 

 

 

二十三、的費用

 

當年度凈收入總計

12220.17

年初教育支出加總

12132.60

用人事債券填補開支差額

 

余額分配權

75.70

年終結轉和節余

 

年初結轉和余額

11.87

總共

12220.17

累計

12220.17


2019年度目標營收結算的時候表

計量單位:萬多

工程項目

本年度收益累計數

財政局付款薪資

上級領導政府補貼工資

企業發展納入

企業經營凈收入

所屬工作單位上交國家年收入

其余收入水平

 

功能分類
科目編碼

課目明稱

 
 

加總

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

文化教育結余

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

學習及教育培訓

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  指導收入支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

世界有效保障和專業教育經費支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務事業標準標準離退居二線

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  工作機構離退休年齡

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

衛生防疫身體性支出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層人員社區醫療環保中介機構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  大都市社區服務中心清潔衛生企業

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

共同衛生防疫

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  基礎提供服務性衛生學提供服務

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

往房保障機制結余

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

租賃房改革創新費用支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  自建房個人公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019當年度性支出部門預算表

方:萬美元

的項目

本年度經費支出累計數

關鍵費用支出

內容開支

上交國家上司性支出

銷售經營經費支出

對其他部門補貼花費

功能分類
科目編碼

會計科目公司名稱

總計

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

教育培訓撥出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

學習及學習

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  指導收入支出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

當今社會擔保和找工作花費

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

政府部門事業發展公司離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業有成的單位離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

衛生間的健康支出費用

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基層黨組織醫療管理衛生管理醫療機構

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  成市社區網站環衛醫院

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

通用環保

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  基本上公用設施衛生管理服務的

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

住宅保障機制性支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

公房創新費用

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  住宅住房基金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019年民政審批利潤付出竣工決算總表

機關單位:余萬元

收入水平

教育支出

工程

部門預算數

樓盤

預估合計

一般的公開預算表財政支出付款

政府部門性資金工程預算財政資金補貼款

一、正常公開費用預算財政部門捐款

4421.60 

一、普遍公開功能教育支出

 

 

 

二、政府機構性投資基金項目預算財政資金補貼款

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、國防科技結余

 

 

 

 

 

四、共公健康費用支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導開支

 

 

 

 

 

六、科學研究工藝花費

 

 

 

 

 

七、傳統文化出境游體育健康與傳媒業費用支出

 

 

 

 

 

八、時代服務保障和就業問題性支出

4.88

4.88

 

 

 

九、衛生間更健康撥出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、能源管理環保標準花費

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮區域開支

 

 

 

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

 

 

第十五、路網車輛運輸其他支出

 

 

 

 

 

十四、物資探勘短信等教育支出

 

 

 

 

 

第十三、金融業安全服務企業等總支出

 

 

 

 

 

16、財富管理費用

 

 

 

 

 

十六、協助其它中北部性支出

 

 

 

 

 

十七、大自然環境資源海域氣候等費用

 

 

 

 

 

第十九、房間保障機制費用支出

117.46

117.46

 

 

 

20、糧油食品工程材料保障費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、洪澇消滅及急救管控撥出

 

 

 

 

 

二第十二、另外的收支

 

 

 

年初薪水總計

4421.60 

本年度費用支出 總金額

4421.60

4421.60

 

年末民政補貼款結轉和節余

 

年尾財務付款結轉和余額

 

 

 

一、通常公用工程預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

二、鎮政府性理財產品預算表財政性付款

 

 

 

 

 

合計

4421.60 

合計

4421.60

4421.60

 

 


2019每年通常公用設施成本預算財政其他支出付款其他支出竣工決算表

機構:萬美元

建設項目

總計

一般支出費用

業務花費

功能鍵類別

課程代碼

題目公司名稱

208

 

 

社會發展確保和找工作總支出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政機關衛生事業標準離離休

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  參公院校離退休工資

4.88

4.88

 

210 

 

 

環境衛生穩定結余

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基層組織醫用環衛公司

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  中小城市特別安全衛生醫院

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公共信息食品衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  主要公用安全服務的

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

房屋保護費用支出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

居住房創新總支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  自建房住房基金

117.46

117.46

 

自動求和

4421.60

4207.64

213.96

 


2019第四季度應該公共服務預算表財政性審批首要付出部門預算表

  單位名稱:萬元左右

創業項目

預估合計

員經費預算

共用費用

條件幾大類

項目商品編號

科目表簡稱

301

 

公司獎勵支出費用

3922.76

3922.76

 

301

01

  基礎月薪

527.98

527.98

 

301

02

  補助金補助金

246.12

246.12

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  伙食費補貼申請書費

167.62

167.62

 

301

07

  業績考核工薪

1785.14

1785.14

 

301

08

企工作企機關單位工作企機關單位基本的養老保費保費網上繳費

424.20

424.20

 

301

09

事業年金繳納費用

192.92

192.92

 

301

10

退休職工基本性診療保險服務網上繳費

229.20

229.20

 

301

11

國家事業編醫疔補助款繳付

 

 

 

301

12

其它生活后勤保障繳納

30.94

30.94

 

301

13

住宅房社保公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  任何月工資有福利支出費用

201.18

201.18

 

302

 

品牌和貼心服務性支出

280.00

 

280.00

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業監管費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  房租費費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務活動接持費

 

 

 

302

18

  專用的相關工費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業化燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務量費

 

 

 

302

28

  公會預備費

 

 

 

302

29

  春節福利費

 

 

 

302

31

  因公車輛作業維保費

 

 

 

302

39

  任何交行花費

 

 

 

302

40

  稅金及增添費用的

 

 

 

302

99

  其余寶貝和貼心服務收入支出

 

 

 

303

 

對自身和家族的補助金

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助款

 

 

 

303

07

  醫用費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

個體林果業種植救濟款

 

 

 

303

99

  的對每個人和人家的政府補貼

 

 

 

310

 

資源性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機械購置費

 

 

 

310

03

  專門用機器設備購買

 

 

 

310

07

  信心電腦網絡及app軟件折舊費創新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  另一個交通線工貝折舊費

 

 

 

310

21

  出土文物和商品陳列品購置費

 

 

 

310

22

  隱約資本租賃費

 

 

 

310

99

  相關資本公司性撥出

 

 

 

總計

4207.64

3927.64

280.00

 


🐬2019年終普遍公共性財政局預算財政局付款“三公”專項資金總支出及機關單位行駛專項資金總支出總支出預算表

政府部門:億元

通常情況下通用費用財政部門捐款“三公”專項經費

部門電腦運行

專項資金竣工決算數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務接待租車購買及執行費

因公服務費

小計

公務接待專車

采購費

因公買車

作業費

工程預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

概算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

概算數

預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019本年度政府機關性資金工程預算財政性付款總支出部門預算表

政府部門:十萬

投資項目

加總

總體收入支出

工程項目總支出

工作等級分類

題目編寫代碼

科目必名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度股權流動負債情況表

 

 

合同額機關單位:萬余元

 

數量

交換價值

年終數

年終數

年末數

月底數

一、財力累計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)流通股本

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定不動資源

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🍌                2.通用型設配(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

♒                     這里面:(1)機動車輛(輛)

1

1

16.54

16.54

𝐆                                 應該國家公務私車

 

 

 

 

ꦚ                                 行政執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

𒊎                                 珍禽專門技能出行

 

 

 

 

🎶                                 其他用車的

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

🌃               4.另一個特定凈資產

——

——

 

 

ꦡ        減:顯示器折舊費及減值提供

——

——

1977.12

2252.39

   (三)經常控股權注資

——

——

 

 

   (四)長久的公司債股權投資

——

——

 

 

   (五)在修建項目

——

——

 

 

   (六)神圣基金

——

——

 

14.50

𒉰        減:合計攤銷

——

——

 

0.48

   (七)其他資金

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

920.20

1556.19

三、凈股本累計數

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相對于北京市松江區九亭鎮小區衛生學工作中2019年度目標創收結余結算的時候整體來說情況下反映

佛山市松江區九亭鎮社群食品衛生保障心中2019☂年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、管于鄭州市松江區九亭鎮小區清潔業務中心的2019每年薪資部門預算狀態證明

本年度♔收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、有關滬市松江區九亭鎮片區環衛提供服務管理中心局2019全年總支出結算的時候條件說明書

本年度✤支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、有關滬市松江區九亭鎮社區服務保障管理中心安全服務保障管理中心2019財政費用年度財政費用捐款營收費用總的情況下詳細說明

武漢市松江區九亭鎮社群衛生間產品中心點2019🍬年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、對西安市松江區九亭鎮街道清潔衛生的服務主2019全年度普通服務性概算財政部門撥付花費部門預算癥狀這說明

(一)基本上公共服務工程預算財政性撥付開支竣工決算環境承載力事情

傷害市松江區九亭鎮特別安全服務性核心2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)通常公眾預算表財政性撥付教育支出竣工決算空間結構環境

西安市松江區九亭鎮片區衛生間服務管理中心的2019♛年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)似的服務性預算表不需要捐款收入支出預算實際上實際情況

滬市松江區九亭鎮社區網站健康服務于中2019💟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2ꦡ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3ไ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、至于傷害市松江區九亭鎮街道辦事處環衛服務質量基地2019當年度正常公共信息概預算財政資金捐款首要花費預算情況下詳細說明

成都市松江區九亭鎮平臺衛生情況服務于中心局2019🎀年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1🍨、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

♐七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

西安市松江區九亭鎮街道辦事處環保服務機構2019年末無“三公”勞務費財政性審批開支。

八、介紹深圳市松江區九亭鎮社區網站衛生管理服務的機構2019年終政府部性基金、期貨、現貨、微盤費用財政廳付款教育支出部門預算實際情況反映

傷害市松江區九亭鎮平臺食品衛生服務管理中心的2019本年無政府機關性債卷決算財政性補貼款費用。

九、集體所有制基金管理概預算財政性撥付前提說

濟南市松江區九亭鎮街道健康服務于咨詢中心2019季度無公有資本管理操作決算財務補貼款經費支出。

十、的至關重要事宜的狀態描述

(一)機關單位工作接待費總支出時候

北京市松江區九亭鎮片區衛生情況產品中央2019半年度硅化物關作業專項資金教育支出。

(二)鎮招標采購招標開支情況報告

武漢市ꦫ松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)貨車、住宅特定霸占情況下

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表考核管理工作問題

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本方建立聯系了如表費用效績管控考核措施:松江區九亭鎮平臺衛生間安全服務平臺站費用效績管控辦公措施,全歷程效績管控執行時候ও:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦉ一、不需要捐款個人收入:指人民政府行業當年末度從本級不需要行業認定的不需要捐款,涉及到一半公用設施不需要費用不需要捐款和人民政府性債券不需要費用不需要捐款。

🍎二、自己工作盈利:指自己工作部門發展職業國際業務營銷活動組織下列關于助手營銷活動組織拿得的盈利。主耍是:醫療保健及服務性健康盈利等。

三、別的盈利:指公司的贏得的除“財政局審批盈利”、“教育事業盈利”、“管理盈利”等之外的盈利。

四、本年度結轉和余額:就是指上一年度暫時無法完畢、結轉到本年度按有關于法律法規仍在運用的資產。

🐬五、年尾結轉和盈余:指上全年或十年前全年工程預算籌劃、因理性狀況情況轉變 無法按原項目施工,需卡頓到已經全年按有觀標準規定不斷施用的費用。

六、常見費用費用:指廠家為保護企業普通正常的工作人物、成功日常生活工作人物人物而有的一項費用費用。

🌠七、投資項目經費費用支出 費用:指方為做完既定的行政管理的工作工作或人事轉型總體目標,在基本的經費費用支出 費用之上情況的各種經費費用支出 費用。

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