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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區佘山鎮平臺食品衛生提供服務中

2018全年度部分結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1這部分 佛山市松江區佘山鎮區域健康服務管理服務辦公室概貌

一、   主耍權責

二、  行政部門竣工決算組織組成部分

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、個人收入其他支出竣工決算總表

二、工資收入結算的時候表

三、收支預算表

四、財務審批工資收入支出部門預算總表

五、常見共同成本預算財政資金捐款其他支出結算的時候表

六、一樣 公共服務費用財政資金撥付常見性支出結算的時候表

七、基本公益性預算表財政廳補貼款“三公”預備費及危險機關運轉預備費收支竣工決算表

八、中央政府性資金成本預算財政收支捐款收支部門預算表

九、資源債務癥狀表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八這部分 動詞理解

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是職責

🐟廣州市松江區佘山鎮居委清潔健康監督業務項目質量中是廣州市松江區清潔健康監督建康常務醫學會總監的基礎社區整形清潔健康監督單位。重點職能作用以及:承擔者佘丘陵區更多我們百姓大多社區整形業務項目質量及公共性清潔健康監督業務項目質量。

二、單位預算組織名稱包括(僅有一名組織名稱的單位,本區域內部為“組織機構設置”)

從費用部門造成看,🧸上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終薪水收入支出部門預算總表

公司的:十萬

薪資收入

其他支出

創業項目

預算數

頂目

預算數

一、財政支出捐款盈利

3754.39

一、尋常公共信息保障結余

 

  在當中:政府機關性母基金項目預算財政部門補貼款

 

二、外交活動性支出

 

二、上司補貼金效益

321.33

三、國防教育教育支出

 

三、參公營收

4552.80

四、公共服務安全性收入支出

 

四、銷售利潤

 

五、培育結余

7.62

五、其他的單位上交年收入

 

六、科學合理技術設備開支

 

六、相關凈收入

511.02

七、學歷球場與影視文化支出費用

 

 

 

八、市場經濟保險和自主創業支出費用

379.62

 

 

九、整形清潔與打算養育開支

8355.40

 

 

十、節水環保性撥出

 

 

 

國慶、城鄉經濟居委總支出

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

十四、交通管理及運輸付出

 

 

 

十四、的資源探勘消息等撥出

 

 

 

第十、商業區的酒店業等結余

 

 

 

十五、財務支出費用

 

 

 

十八、扶持別的國家支出費用

 

 

 

18、土地資源深海形象等收入支出

 

 

 

黨的十九、自建房確保結余

130.11

 

 

二十五、糧油食品物品保障經費支出

 

 

 

二11、其他性支出

 

上年營收總金額

9139.54

本年度付出累計

8872.75

用人事新基金掩蓋出入差額

 

盈余重新分配

214.16

本年結轉和節余

137.94

年底結轉和盈余

190.57

合計

9277.48

總額

9277.48


2018全年度年收入結算的時候表

政府部門:萬塊人民幣

該項目

上年年收入加總

民政審批盈利

上家補貼申請書利潤

企業收入水平

企業經營工資

所屬企事業單位繳納薪資

其它納入

功能分類
科目編碼

科目表標題

累計數

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

育兒教育支出費用

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

許多培訓性支出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

某些教育培訓支出費用

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

市場質量保障和工作經費支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業上基層單位離提前退休

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展單位名稱離退休年齡

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

機關事業上的機關單位事業上的機關單位一般醫療商業險商業險網上繳費開支

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關企事業方企事業方差不多給養老安全網上繳費經費支出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構衛生管理與年度計劃生殖支出費用

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

基層員工整形衛生監督系統

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

省份小區衛生情況裝置

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

某些農村基層醫療構造衛生情況構造開支

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

共同衛生間

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

大體公共信息清潔安全服務

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展企單位醫療衛生

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

創業院校醫遼

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保證支出費用

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改草其他支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018一年度費用結算的時候表

企業單位:萬是

建設項目

年初其他支出合計數

根本費用支出

項目總支出

上交國家上家其他支出

開性支出

對附屬機構補貼申請書收入支出

功能分類
科目編碼

科目必名稱

加總

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

培育性支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

一些教導教育支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

其它的培育經費支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

社會性保障措施和就業問題其他支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務工作組織離辭職

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

事業有成的單位離退休工資

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關行業公司主要養老生活商業險繳納費用支出

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

危險機關教育事業基層單位大體社區養老保障納費費用支出

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療清潔與工作計劃生孕付出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

群眾醫遼公共衛生設備

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

城市發展小區環境衛生培訓機構

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

另一個基層工作整形公共衛生系統支出費用

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公益性衛生監督

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

首要公開健康安全服務

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政部門人事組織醫療服務

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

企業發展公司醫遼

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

個人住房維護費用

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革支出費用

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

公房住房基金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018當年度國庫付款收錄收入支出預算總表

行業:萬的大寫

納入

收支

該項目

部門預算數

新項目

總計

一般來說公共信息成本預算財政性審批

地方政府性貨幣基金財政資金預算財政資金撥付

一、一半公共性概預算財政廳捐款

3754.39 

一、一樣共同服務性收支

 

 

 

二、中央政府性資金費用財政性付款

 

二、國際關系經費支出

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、共公應急開支

 

 

 

 

 

五、培養費用

7.62 

7.62 

 

 

 

六、專業高技術支出費用

 

 

 

 

 

七、人文精神教育與影視文化經費支出

 

 

 

 

 

八、社會化保障措施和大學生就業開支

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫療機構環保與預計生孩子開支

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、低能耗生態環保花費

 

 

 

 

 

十一國慶、縣域居委付出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十四、鐵路交通公路運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、資源量勘測個人信息等性支出

 

 

 

 

 

二十、企業保障業等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、金融服務性支出

 

 

 

 

 

十二、協助一些國家收支

 

 

 

 

 

18、國土局大海氣象預報等收入支出

 

 

 

 

 

19、商品房有效保障性支出

130.11 

130.11 

 

 

 

四十、調味品武器裝備存量費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、另外性支出

 

 

 

當年度收入來源預估合計

3754.39 

當年度收入支出預估合計

3754.39 

3754.39 

 

月初財政局補貼款結轉和節余

 

年終民政審批結轉和節余

 

 

 

      一樣 服務性估算國庫審批

 

 

 

 

 

      政府性性資金估算不需要審批

 

 

 

 

 

合計

3754.39 

總額

3754.39 

3754.39 

 

 


2018財政部門年度般公用項目預算財政部門捐款開支預算表

組織:70萬

產品

總金額

一般費用

新項目開支

功能模塊分類管理

課目編號

專業科目品牌

205

 

 

教導教育支出

7.62

 

7.62

205

99

 

同一培訓收入支出

7.62

 

7.62

205

99

99

其它學前教育收支

7.62

 

7.62

208

 

 

市場有效保障了和擇業其他支出

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政部門事業基層單位基層單位離退休年齡

379.62

379.62

 

208

05

02

企事業機構離退休之

54.54

54.54

 

208

05

05 

部門教育事業機關單位幾乎頤養天年保費交費收入支出

186.74

186.74

 

208

05

06

行政組織教育事業組織核心社會養老安全激費收入支出

138.34

138.34

 

210

 

 

醫療服務安全與規劃生孕總支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

基本醫學環保培訓機構

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

省份特別衛生監督裝置

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

其余基層人員醫療器械衛生間構造費用

12.27

 

12.27

210

04

 

公用設施安全

765.82

704.10

61.72

210

04

08

主要服務保障性衛生管理服務保障

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政訴訟事業廠家廠家醫治

88.46

88.46

 

210

11

02

事業發展計量單位醫遼

88.46

88.46

 

221

 

 

住宅保險收入支出

130.11

130.11

 

221

02

 

房間改革創新收支

130.11

130.11

 

221

02

01

住宅個人公積金

130.11

130.11

 

總金額

3754.39

3503.90

250.49

 


2018全年度通常公共服務概預算財政性付款幾乎收支部門預算表

  部門:萬余元

頂目

總金額

工人勞務費

共公預備費

資金分類整理

題目商品編碼

課程和科目名稱

301

 

公司褔利撥出

3302.81

3302.81

 

301

01

  大多待遇

422.96

422.96

 

301

02

  補助補助

251.78

251.78

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼申請書費

 

 

 

301

07

  效績年薪

1141.95

1141.95

 

301

08

行政廠家行業廠家大體醫養保障費

263.98

263.98

 

301

09

職業類型年金付費

138.33

138.33

 

301

10

人幾乎醫學保障繳付

88.46

88.46

 

301

11

公務接待員醫用補助金付款

 

 

 

301

12

某個市場確保繳納

40.02

40.02

 

301

13

公寓房公積金貸款

130.11

130.11

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  同一員工工資特權付出

825.22

825.22

 

302

 

餐品和工作教育支出

182.20

 

182.20

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司監管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)雜費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務招待招待費

 

 

 

302

18

  通用型村料費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委派工作費

 

 

 

302

28

  商會經費預算

 

 

 

302

29

  春節福利費

48.29

 

48.29

302

31

  公務接待私車加載服務器維護費

 

 

 

302

39

  的交通費材料費

 

 

 

302

40

  稅金及額外雜費

 

 

 

302

99

  另外的商品銷售和功能付出

28.31

 

28.31

303

 

對一個人和人家的補貼金

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  生活中政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療設備費補助費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

他人漁業生孩子津貼

 

 

 

303

99

  其他自己的和家廷的補貼收入支出

 

 

 

310

 

資本性付出

 

 

 

310

02

  商務辦公生產設備采購

 

 

 

310

03

  使用設施折舊費

 

 

 

310

07

  個人信息平臺咯及PC軟件購入不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動租車置辦

 

 

 

310

19

  另一個城市交通專用工具購買

 

 

 

310

22

  無形之中固定資產置辦

 

 

 

310

99

  另外投資基金性費用支出

 

 

 

預估合計

3503.90

3321.70

182.20

 


2018每年平常公眾估算財政性捐款“三公”資金投入及部門操作資金投入收入支出竣工決算表

行業:余萬元

基本公用設施預算表財政支出審批“三公”資金投入

工商登記執行

費用竣工決算數

總計

因公出國旅游

(境)費

公務活動使用車折舊費及啟用費

因公到訪費

小計

公務接待公務車

購置費費

國家公務車輛

運轉費

概算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

估算數

預算數

概算數

預算數

估算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年地方政府性股權基金概預算財政部門捐款付出部門預算表

行業:余萬元

的項目

總金額

幾乎支出費用

工作結余

系統類別

科目必代碼

會計分類公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中資金欠債情況報告表

 

 

額度企事業單位:萬多

 

需求量

的價值

年終數

年底數

今年初數

年初數

一、股權總金額

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)流量固定資產

——

——

1601.29

2026.99

   (二)固定住資產投資

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

🍒                          普通國家公務私車

 

 

 

 

🐭                          監察執勤點車輛

 

 

 

 

꧟                          勞動防護專業技能車輛使用

 

 

 

 

🍨                          其他私家車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

𝓡               4.其余加固資產投資

——

——

1741.26 

1922.78 

𝔉        減:積攢計提折舊及減值準備

——

——

 

 

   (三)常年投資者

——

——

 

 

   (四)在建設網工程建筑

——

——

 

 

   (五)無形中房產

——

——

34.94 

77.28 

🐽        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)別股本

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

885.08

1023.91 

三、凈股權總計

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關干廣州市松江區佘山鎮居委食品衛生服務項目重點2018本年度收錄花費部門預算綜合性時候情況報告

佛山市松江區佘山鎮社群衛生管理的服務機構2018🍬年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、觀于重慶市松江區佘山鎮片區衛生防疫精準服務機構2018半年度利潤部門預算情況就說明

本年度🍨收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、并于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018季度付出竣工決算情況介紹

當年度🍬支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、有關于蘇州市松江區佘山鎮社群健康服務于中央2018年末國庫撥付收入來源性支出總體布局情況發生代表

天津市松江區佘山鎮片區衛生管理產品中心的2018🗹年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、相關北京市松江區佘山鎮街道社區清潔衛生售后工作站局2018年一樣公益性費用不需要補貼款花費部門預算事情表明

(一)般公開費用預算國庫付款經費支出結算的時候總體經濟現象

鄭州市松江區佘山鎮社區服務的服務辦公室衛生監督服務的服務辦公室2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)普遍公益性成本預算財政其他支出撥付其他支出竣工決算格局現象

鄭州市松江區佘山鎮街道辦事處衛生間安全服務部站2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)大部分公用成本預算財政花費撥付花費竣工決算按照情況報告

北京市松江區佘山鎮街道辦事處安全衛生精準服務工作站2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1⛎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5🐓、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8💙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9♓、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、針對南京市松江區佘山鎮平臺干凈功能平臺2018一年度通常的情況公共服務概預算民政審批主要結余部門預算的情況講解

南京市松江區佘山鎮居委衛生防疫服務質量中心的2018🐭年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1✨、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

🉐七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政部門審批開支預算總體經濟狀況詳細說明。

東莞市松江區佘山鎮社群環境衛生貼心服務中央2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因𒁃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”專項經費不需要撥付費用竣工決算中應現象說明怎么寫。

傷害市松江區佘山鎮街道辦衛生情況的服務服務點2018季度無“三公”金費民政審批支出費用。

八、觀于北京市松江區佘山鎮街道辦事處清潔服務保障公司2018財務年度政府部門性股權基金項目預算財務補貼款開支部門預算具體情況情況說明書

天津市松江區佘山鎮區域食品衛生安全服務重心2018月度無部門性理財產品預決算財政性補貼款支出費用。

九、國企股權投資銷售費用財政局捐款情況下詳細說明

💎蘇州市松江區佘山鎮片區衛生監督服務質量中心站2018財政花費年度無集體所有制充分經營管理費用財政花費補貼款花費。

 

 

十、其余主要重大事項的現象證明

(一)政府部門操作費用收入支出情況發生

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)地方政府購買付出現象

北京市松江區佘山鎮社區服務的重點環境衛生服務的重點2018🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)小車、房特色占據時候

1.汽車

截止日2018年12月31日,傷害市松江區佘山鎮社區網站環境衛生服務性心中無貨車特殊的使用問題。

2.房層

ღ房利用行業(機構):截止目前2018年12月31日,濟南市松江區佘山鎮平臺安全衛生的服務基地操作的農村房子面積中由機管事務局制定安排的屬鄭州佘山財產生產經營菅理有限單位單位產權年限的農村房子面積,面積為10530.80每平方公里米。

(四)決算績效評價管理制度情況發生

🏅上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

𒆙一、民政補貼款營收:指標準本民政年度度從本級民政部門贏得的民政補貼款,例如普通服務性費用成本預算民政補貼款和市政府性私募基金費用成本預算民政補貼款。

𒈔二、事業薪資:指事業行業大力開展專業的銷售業務促銷運動還有其輔助促銷運動達成的薪資。大部分是:醫遼薪資等。

𓄧三、經驗利潤:指自己事業政府部門在技術服務行動形式組織以及引導行動形式組織囿于深入推進非自己歸集經驗行動形式組織授予的利潤。注意是:房源出租車等利潤等。

𒈔四、別的薪水來源:指機關單位確認的除“財政廳付款薪水來源”、“創業薪水來源”、“自主經營薪水來源”等外的薪水來源。常見是:有價苗薪水來源并且通用衛生防疫體驗薪水來源等。

五、年終結轉和節余:意指去年度尚無達成、結轉到上年按有關的法規堅持食用的流動資金。

✱六、年初結轉和盈余:指上財政當季度或前財政當季度工程預算安裝、因主觀性環境時有發生變動沒有按原策劃推進,需延緩到之后財政當季度按有關系要求已經使用的的經濟。

ꦏ七、差不多其他其他支出:指公司為安全保障裝置一切正常正常的上班、已完成平時上班重任而發生的的數據來其他其他支出。

♌八、該項目收入費用花費 :指企業單位為進行特定的的行政部門本職工作日常工作或參公經濟發展目的,在關鍵收入費用花費 囿于造成的各類收入費用花費 。

𝐆九、開者收入收入支出:指教育事業組織在正規專業移動內容方案及配套移動內容方案本身開始非自立記帳開者移動內容方案的發生的收入收入支出。

ꦅ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧑國慶、危險機關運動勞務費:指人事部門企業公司和對比公務活動員法治理的工作企業公司使用的尋常公供設施財政局預算財政局捐款科學安排的幾乎教育開支中的每天公供勞務費教育開支。

 

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