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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布新聞時刻:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區泖港鎮社區服務于中央干凈衛生服務于中央

2018全年度團隊預算

 

 

 

 


目  錄

 

第一個一些 西安市松江區泖港鎮居委會健康提供中心的慨況

一、基本職權

二、系統設立

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤性支出結算的時候總表

二、營收預算表

三、撥出竣工決算表

四、財政廳付款個人收入費用支出 結算的時候總表

五、一般的通用費用財政廳補貼款經費支出預算表

六、應該公共服務概算財政部門撥付基本上經費支出竣工決算表

七、普通共公成本預算財政資金付款“三公”勞務費及市直機關工作勞務費收支預算表

八、政府辦公室性母基金項目預算財政局付款開支竣工決算表

九、股權外債前提表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第六地方 名稱解讀

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見職能部門

𝓀泖港鎮社群干凈衛生學防疫業務重心有的是所集醫藥、防控、綠色保健、康服、綠色幼教和計劃怎么寫生孕技術應用指導意見為成一體的基層操作社群醫藥干凈衛生學防疫業務裝置。重心是在松江區北部,南鄰金偏遠地區朱涇鎮,重心添加著泖港鎮的總體醫藥、通用干凈衛生學防疫和社群干凈衛生學防疫業務操作。

二、貸款機構安裝

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個單位設置單位,分為:꧒行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年度目標薪資收入結余結算的時候總表

院校:萬美元

薪資收入

費用支出

工程

預算數

大型項目

部門預算數

一、不需要捐款利潤

3,991.47

一、普遍共同服務保障結余

 

  在當中:國家性基金、期貨、現貨、微盤預算表財務審批

 

二、外交關系經費支出

 

二、上家補帖效益

 

三、航空航天撥出

 

三、事業單位利潤

4,715.75

四、公共性穩定費用

 

四、銷售納入

 

五、培育花費

5.32

五、附屬機關單位上交國家工資收入

 

六、生物學技術設備收支

 

六、的效益

405.80

七、藝術體育類與影視文化其他支出

 

 

 

八、社會性保障措施和自主創業開支

26.97

 

 

九、醫疔食品衛生與工作計劃養育開支

9,079.37

 

 

十、節約節能性支出

 

 

 

國慶、城鄉一體化社區衛生撥出

 

 

 

十三、畜牧業水花費

 

 

 

第十三、交通銀行運輸物流開支

 

 

 

十四、市場探勘的信息等性支出

 

 

 

十四、業務服務培訓業等費用

 

 

 

十五、金融經濟性支出

 

 

 

二十七、經濟援助的地域費用

 

 

 

18、國土資源淺海氣候等結余

 

 

 

第十九、商品房保障機制花費

5.26

 

 

三十、糧油加工物品存量結余

 

 

 

二十一月、許多收支

 

上年收入水平總計

9,113.02

年初結余累計數

9,116.92

用事業上資金補上出入差額

116.59

余額配資

116.89

本年結轉和余額

4.20

月底結轉和余額

 

累計

9,233.81

總金額

9,233.81


2018年終工資收入竣工決算表

的單位:余萬元

樓盤

年初薪資合計數

民政補貼款年收入

上司補貼政策工資

參公納入

經營的使收入

附加廠家上交收入來源

各種收入水平

功能分類
科目編碼

科目表分類

總計

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

基礎教育其他支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修生及學習

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教育培訓付出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會發展保護和大學生就業撥出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

政府部門企業發展標準離養老

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  創業公司離養老金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  政府部門事業上方基礎養老院保險金繳納收入支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機構人事部門崗位年金手機繳費收入支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫疔安全衛生與計劃表生孩花費

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基成治療環衛培訓機構

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  市區街道辦事處安全衛生醫療機構

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  某個基層醫院醫療服務環衛單位收入支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

服務性清潔衛生

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  關鍵公用環境衛生提供服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

政府部門人事公司醫治

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業發展政府部門醫遼

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

個人住房服務保障總支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅深化改革費用

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房屋社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年終教育支出預算表

院校:萬

工程項目

當年度費用支出 總計

通常撥出

業務其他支出

上交國家上級領導經費支出

經營管理花費

對附屬單位名稱補貼費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目簡稱

合計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

培訓費用支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及技能培訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  教育培訓性支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會存在的保障和就業的付出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事務自己事業院校離養老

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  參公行業離養老

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  機構視野廠家大多健康個人養老保險費用繳納費用支出費用

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關事業的單位的單位事業的單位的單位就業年金繳納費用性支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫用衛生情況與計劃方案生孕開支

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層員工整形衛生情況培訓機構

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  市區居委會安全學校

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  別的基層員工醫治安全公司結余

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公眾食品衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  關鍵共公干凈衛生工作

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

財政事業性機關單位治療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  企事業的單位醫院

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅房質量保障費用支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

房間改革方案其他支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  房間北京公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年度目標財政性撥付薪資收入花費預算總表

政府部門:萬美金

收入來源

其他支出

建設項目

預算數

樓盤

總計

基本上通用項目預算財務撥付

人民政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財務撥付

一、大部分公益性項目預算財政廳撥付

3,991.47 

一、基本上通用業務總支出

 

 

 

二、人民政府性私募基金估算財務撥付

 

二、外交政策費用

 

 

 

 

 

三、民防支出費用

 

 

 

 

 

四、公益性可靠支出費用

 

 

 

 

 

五、學前教育性支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、小學科學水平收入支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術休育與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、社會發展維護和畢業生就業經費支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、整形衛生間與工作計劃生肓收入支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節能低能耗低能耗經費支出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村社群經費支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通配套輸送其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探勘短信等教育支出

 

 

 

 

 

十六、商用貼心服務業大頭等性支出

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融費用

 

 

 

 

 

十六、支助同一地域費用

 

 

 

 

 

二十、國土資源海洋資源氣象條件等收支

 

 

 

 

 

19、房屋服務保障收支

5.26 

5.26 

 

 

 

三十、油糧物品保障費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、同一收支

 

 

 

當年度收入水平加總

3,991.47 

年初結余總金額

3,991.47 

3,991.47 

 

月初財政性捐款結轉和余額

 

年尾財政局補貼款結轉和盈余

 

 

 

      似的公益性預算表財政支出補貼款

 

 

 

 

 

      區政府性私募基金概預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總額

3,991.47 

總金額

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018全年基本公共服務工程預算財政預算撥付支出費用結算的時候表

院校:萬

品牌

自動求和

大致總支出

內容收支

功能模塊分為

科目必項目編碼

學科稱呼

205

 

 

教學付出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

培訓學校及培訓學校

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培訓教育費用支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

的社會有保障和大學生就業費用支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

人事部門事業上的標準離退休工資

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

政府部門人事單位名稱基本性社會個人養老保險公司繳付付出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  工商登記事業上的企業的職業年金繳納費用總支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療機構安全與預計懷孕總支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基層員工醫療設備衛生學企業

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  市區街道辦清潔衛生構造

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  另外農村基層醫療保健清潔組織機構教育支出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公用干凈

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  大體通用衛生情況服務于

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政管理工作公司整形

175.83

175.83

 

210

11

02

企事業工作單位醫治

175.83

175.83

 

221

 

 

房產保證收入支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

租賃房改革創新性支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  房產北京公積金

5.26

5.26

0.00

加總

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018第四季度正常公用費用財政性付款主要總支出預算表

  機關單位:百萬元

創業項目

總金額

人員管理接待費

通用金費

市場經濟分級

專業科目編號

學科標題

301

 

基本工資春節福利總支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  幾乎底薪

405.84

405.84

 

301

02

  補貼款補貼款

238.12

238.12

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補貼政策費

125.24

125.24

 

301

07

  效績月工資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

危險機關教育事業政府部門基礎養老服務商業保險費用

19.26

19.26

 

301

09

工作年金付費

7.71

7.71

 

301

10

退休職工大致醫療設備保險費用付費

175.83

175.83

 

301

11

因公員醫療衛生補助費手機繳費

 

 

 

301

12

其余社會生活保證付款

31.91

31.91

 

301

13

自建房社保公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其他的年薪有福利費用

1,140.98

1,140.98

 

302

 

淘寶商品和安全服務收支

141.11

 

141.11

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務治理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)加盟費

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  商務會議費

0.12

 

0.12

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  專業材質費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委派業務流程費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  因公專用車運作定期檢查費

1.65

 

1.65

302

39

  許多客運費用的

 

 

 

302

40

  稅金及扣除材料費

 

 

 

302

99

  別設備和保障收支

 

 

 

303

 

對私人和家長的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補助款

 

 

 

303

07

  整形費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

用戶草業生產方式補肋

 

 

 

303

99

  另一每個人和家里環境的補貼結余

 

 

 

310

 

資本管理性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公區裝置采購

 

 

 

310

03

  專業化裝備購入

 

 

 

310

07

  新信息在線及APP購進最新

 

 

 

310

13

  國家公務私車折舊費

 

 

 

310

19

  的交行軟件工具購入

 

 

 

310

22

  無形之中基金新購

 

 

 

310

99

  許多資金性付出

 

 

 

預估合計

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018年度目標大部分服務性工程預算不需要補貼款“三公”資金及危險機關開機運行資金開支竣工決算表

基層單位:余萬元

通常情況公眾財政局預算財政局付款“三公”勞務費

政府機關正常運行

經費支出竣工決算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動車輛租賃新購及開機運行費

國家公務招待費

小計

公務活動車輛

添置費

因公車輛使用

正常運行費

估算數

部門預算數

費用數

部門預算數

概算數

預算數

概預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018本年度政府機關性新基金費用財政廳付款支出費用結算的時候表

部門:萬

新項目

合計數

常規花費

內容經費支出

功能模塊細分

專業科目打碼

科目必名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度固定資產流動負債狀況表

 

 

票額政府部門:萬是

 

用量

商業價值

期初數

月底數

本年數

歲末數

一、資本預估合計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)流通金融資產

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)緊固資金

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

🍬                          大部分國家公務私家車

 

 

 

 

🐭                          城管執法交警執法出行

 

 

 

 

🌊                          特種車技術技術買車

 

 

 

 

ꦉ                          別專用車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

🤪               4.其他固定不變財產

——

——

 1804.11

 1859.01

𒁃        減:當年度折舊率及減值準備好

——

——

 

 

   (三)持久成本

——

——

 

 

   (四)在建設網公程

——

——

 

 

   (五)隱形的資金

——

——

 

 

🦋        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)各種資產投資

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 426.02

 379.98

三、凈基金加總

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關羽廣州市松江區泖港鎮街道安全衛生服務咨詢中心2018年末收益收入支出竣工決算總體性事情講解

昆明市松江區泖港鎮街道辦清潔服務于中2018💦年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,專科門診問診客流量比去年增多,非處方藥等共用金費增多。

二、對成都市松江區泖港鎮小區食品衛生服務管理學校2018全年度凈收入結算的時候狀態說明書

上年ꦆ收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、對於杭州市松江區泖港鎮社區網站公共衛生服務管理中2018月度教育支出部門預算癥狀介紹

上年﷽支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、更多滬市松江區泖港鎮社區食品衛生食品衛生服務質量重點2018當年度財務補貼款利潤收入支出總體設計現象表明

北京市松江區泖港鎮居委公共衛生服務項目學校2018♒年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關于幼兒園蘇州市松江區泖港鎮特別健康服務于中央2018全年度基本上公益性費用不需要補貼款結余部門預算的情況描述

(一)一樣 公眾概算財政資金付款開支預算總體性原因

西安市松江區泖港鎮居委會清潔服務的中心站2018👍年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)應該通用工程預算財務捐款收支竣工決算空間結構事情

成都市松江區泖港鎮平臺健康保障中央2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)平常公共性概預算財政總支出捐款總支出預算實際情形

深圳市松江區泖港鎮街道食品衛生工作中間2018✱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1𒁃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🐎、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4ܫ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5༒、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꦿ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ও、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

ജ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算民政捐款總支出預算整體來說狀況表明。

天津市松江區泖港鎮街道社區環保工作中間2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”經費預算財政廳捐款收入支出部門預算具體的癥狀介紹。

2018🍎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

✨因公小二租車啟用維系撥出1.65萬美元。主要的采用貨車汽油維修服務保障等。2018年,傷害市松江區泖港鎮平臺公共衛生安全服務辦公室的開銷不需要付款的因公車輛租賃享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、介紹重慶市松江區泖港鎮居委會衛生防疫服務質量中心站2018半年度地方政府性私募基金成本預算財政付出補貼款付出部門預算狀況原因分析

武漢市松江區泖港鎮街道辦事處衛生間服務中心局2018本年無政府性性新基金預決算財政局捐款總支出。

九、國有制資本管理生產決算不需要付款的情況情況說明書

♓南京市松江區泖港鎮社區服務性站干凈服務性中央2018年度目標無國有企業投資基金經驗概算財政資金捐款開支。

十、另外關鍵事情的具體情況報告怎么寫

(一)機構執行資金投入付出情況發生

昆明市松江區泖港鎮社區居委會清潔衛生貼心服務主2018年終高分子關程序運行資金投入支出費用。

 

(二)政府性采購員性支出實際情況

鄭州市松江區泖港鎮小區安全衛生服務基地2018꧙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018🅠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)運輸車輛、屋房層次性擠占現狀

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算效績服務管理狀況

🌸上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年開發的績效評述評述工程項目6個𒉰,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𝔍一、不需要費用概預算審批年收入:指企業年初度從本級不需要費用概預算行政部門選取的不需要費用概預算審批,也包括大部分共同費用概預算不需要費用概預算審批和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用概預算不需要費用概預算審批。

🔯二、安全事業發展薪資利潤:指安全事業發展單位名稱展開專業課程的業務運動和其輔助制作運動確認的薪資利潤。常見是:醫遼薪資利潤、共公安全薪資利潤等。

ജ三、銷售自主經營盈利:指參公部門在專業化國際業務話動舉例說明引導話動后開發非獨立的結轉銷售自主經營話動確認的盈利。

ꦫ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、月初結轉和余額:意指上一年度無法達到、結轉到年初按管于法規隨時應用的信貸資金。

𓄧六、年初結轉和盈余:指上年或已前年工程預算籌劃、因可觀狀況進行轉變 未能按原方案頒布,需時間延遲到過后年按管于規則重新運用的費用。

七、大體付出:指計量單位為有保障組織普通轉運、已完成守則事業人物而突發的一項付出。

𓄧八、頂目經費花費費用:指組織為搞定指定的行政機關人事作業或人事趨勢個人目標,在基本的經費花費費用之余發生了的那項經費花費費用。

🌞九、銷售付出:指事業發展的單位在職業 話動內容內容及引導話動內容內容后開發非獨自選擇銷售話動內容內容有的付出。

🃏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁏五一、行政訴訟機關啟用專項專項經費:指行政訴訟基層組織和符合國家公務員考試法管理系統的工作基層組織實用尋常公用設施估算財政廳付款布置的大體撥出中的守則公用設施專項專項經費撥出。

 

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