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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發表日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區泖港鎮街道環衛安全服務中間

2019財政年度部門預算

 


目  錄

 

第1 要素 東莞市松江區泖港鎮片區衛生防疫工作公司慨況

一、通常工作職責

二、組織配置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、工資經費支出部門預算總表

二、凈收入部門預算表

三、費用支出 結算的時候表

四、財務補貼款純收入教育支出竣工決算總表

五、平常公開結算的時候國庫審批教育支出結算的時候表

六、普遍共公估算財政廳審批大多收支竣工決算表

七、平常共公預算表財政性捐款“三公”資金投入及市直機關電腦運行資金投入經費支出結算的時候表

八、現政府性基金投資概預算不需要捐款付出部門預算表

九、基金債務前提表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4、有些 動詞理解


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵崗位職責

𝓰泖港鎮街道辦環保服務管理保障于管理機構點就是所集整形、怎樣預防、預防保健、康服、健康保健幼兒教育和行動計劃生肓方法制定方案為一起的基層員工街道辦整形環保服務管理保障于裝置。管理機構點屬于松江區南邊,南鄰金山里朱涇鎮,管理機構點制造著泖港鎮的根本整形、公益性環保和街道辦環保服務管理保障于運作。

二、組織機構如何設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有設備,包含:🗹行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019季度個人收入性支出竣工決算總表

的單位:萬美元

薪水

費用支出

樓盤

部門預算數

工作

竣工決算數

一、通常公開概預算財政部門審批年收入

4819.34

一、基本公用設施的服務經費支出

 

二、市政府性理財產品預決算財政預算補貼款收錄

 

二、國際關系付出

 

三、上家補貼金薪水

 

三、中國軍事收入支出

 

四、自己事業收益

5193.34

四、共同安全的結余

 

五、運作個人收入

 

五、文化藝術培訓性支出

6.72

六、復屬企業繳納薪水

 

六、合理技術性其他支出

 

七、另一純收入

99.66

七、企業文化度假游球場與新傳媒收入支出

 

 

 

八、社會生活服務和工作付出

538.36

 

 

九、良好良好教育支出

9003.94

 

 

十、節約生態環保經費支出

 

 

 

十一月、城鄉統籌區域收入支出

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

十五、道路交通裝運付出

 

 

 

十四、市場探勘內容等費用

 

 

 

二十、商務服務項目業等費用支出

 

 

 

十五、金融投資付出

 

 

 

十八、支助別的省份性支出

 

 

 

18、自然生態產品海洋資源形象等花費

 

 

 

十八、租賃房維護撥出

144.48

 

 

二十五、糧油食品工程設備自給率撥出

 

 

 

二十一國慶、自然災害防治法及突發處理性支出

 

 

 

二第十二、其余費用支出

 

當年度薪水總金額

10112.34

年初費用支出 合計數

9693.51

用事業投資基金掩蓋結余差額

 

余額左右

414.59

期初結轉和余額

 

半年度結轉和節余

4.24

合計

10112.34

總金額

10112.34


2019第四季度收益部門預算表

公司的:萬

的項目

當年度收入水平自動求和

民政捐款利潤

領導補貼費純收入

參公純收入

運營收入來源

其他公司上交國家純收入

相關薪水

功能分類
科目編碼

學科命名

預估合計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

培訓撥出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

教學及教學

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓班結余

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會基本保障和人才需求性支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業上單位名稱離養老

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業有成工作單位離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關創業廠家根本養老服務商業險激費收支

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

行政的單位創業的單位專業年金交款花費

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間良好花費

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層黨組織醫療設備干凈衛生組織機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

省份街道辦事處食品衛生醫療機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

共公健康

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

基本上公開衛生間服務性

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

重特大共同衛生學工作方案

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門企業部門整形

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

視野機關單位醫療設備

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

自建房后勤保障收支

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

公房變革費用支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房社保公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019全年撥出部門預算表

單位名稱:萬的大寫

好項目

當年度撥出合計數

常見總支出

工作開支

上交國家上家性支出

生產經營開支

對附屬醫院組織補貼費教育支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目稱謂

加總

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教育培訓花費

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

專科護士培訓課及培訓課

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培順費用

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會上安全保障和人才需求撥出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處創業公司的離退休之

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

參公公司離養老

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

部門自己事業公司的差不多頤養天年保險金繳納費用費用

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門工作的單位職業技能年金交費收入支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

干凈鍵康經費支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

面層社區醫療環境衛生醫療機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

中國城市街道辦衛生管理公司

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

服務性健康

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

大體服務保障性安全衛生服務保障

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

非常大的公共服務衛生防疫專頂

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政機關事業上行業診療

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

創業機構整形

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有效保障費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

居住房改革方案費用

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

自建房個人公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019財務年度財務補貼款收入來源結余結算的時候總表

基層單位:萬余元

年收入

收支

建設項目

部門預算數

樓盤

合計數

般公益性工程預算不需要補貼款

以政府性投資基金概算財政資金付款

一、一樣公用設施財務預算財務捐款

4819.34 

一、尋常公用服務撥出

 

 

 

二、部門性貨幣基金概算財務撥付

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、國防安全撥出

 

 

 

 

 

四、通用健康教育支出

 

 

 

 

 

五、學前教育總支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、學科能力收入支出

 

 

 

 

 

七、文明旅游酒店體育運動與新傳媒開支

 

 

 

 

 

八、社會發展有保障和自主創業開支

178.34 

178.34 

 

 

 

九、干凈衛生健康保健花費

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節約能源安全費用

 

 

 

 

 

十一月、城鄉一體化居委費用支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

 

 

十四、交通搬運搬運開支

 

 

 

 

 

十四、物資堪探數據等結余

 

 

 

 

 

第十五、商業區服務保障業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控支出費用

 

 

 

 

 

二十七、救助的區域結余

 

 

 

 

 

18、自然美土地資源海洋能景象等撥出

 

 

 

 

 

第十九、租賃房擔保費用支出

144.48 

144.48 

 

 

 

三十、油糧武器裝備保障付出

 

 

 

 

 

二11、傷害防治法及應急處置控制付出

 

 

 

 

 

二十三、另外收支

 

 

 

年初利潤總計

4819.34 

年初結余預估合計

4815.09 

4815.09 

 

期初財政資金付款結轉和余額

 

年底財政預算捐款結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、一般的公益性成本預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

二、當地政府性債券預算表財政局捐款

 

 

 

 

 

總結

4819.34 

共計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019月度尋常公共服務費用財務付款付出預算表

組織:萬的大寫

業務

合計數

常規費用

的項目開支

功能鍵區分

幾個會計科目數字

會計分類名稱大全

205

 

 

教育學校付出

6.72

 

6.72

205

08

 

進修學校及培訓教育

6.72

 

6.72

205

08

03

培順花費

6.72

 

6.72

208

 

 

社會性基本保障和就業形勢費用支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

人事部門事業發展機構離退休工資

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業發展廠家離退休工資

15.14

15.14

 

208

05

06

行政院校企業發展院校職位年金付費性支出

163.20

163.20

 

210

 

 

環境衛生更健康撥出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

底層醫用清潔衛生組織

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

地區居委會干凈構造

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公開衛生監督

816.31

772.91

43.40

210

04

08

大致通用醫療衛生服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

特大公眾衛生管理自查報告

9.70

 

9.70

221

 

 

房屋有效保障支出費用

144.48

144.48

 

221

02 

 

房間轉型性支出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

個人住房社保公積金

144.48

144.48

 

總計

4815.09

4395.32

419.77

 


2019全年度尋常共公估算國庫付款基本性支出費用結算的時候表

  標準:來萬

大型項目

總計

的人員經費預算

公供經費預算

實惠總類

管理費用數字

專業科目英文名稱

301

 

薪水褔利收支

4143.78

4143.78

 

301

01

  基礎底薪

645.71

645.71

 

301

02

  經費貼補

231.09

231.09

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補助費費

185.48

185.48

 

301

07

  績效評價公司

1458.86

1458.86

 

301

08

國家機關衛生事業企業常規養老生活保險服務納費

 

 

 

301

09

新職業年金付款

163.20

163.20

 

301

10

退休職工基本性整形安全付費

 

 

 

301

11

公務接待員醫院津貼繳納費用

 

 

 

301

12

另外的中國社會得到保障交款

35.20

35.20

 

301

13

自建房住房基金

144.48

144.48

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  別的工資收入有福利收支

1279.75

1279.75

 

302

 

商品銷售和服務培訓其他支出

241.38

 

241.38

302

01

  工作費

1.39

 

1.39

302

02

  紙箱印刷費

2.40

 

2.40

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

2.54

 

2.54

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安工作管理費用

66.50

 

66.50

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)價格

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  專用村料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  常用能源費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  申請工作費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  優惠費

35.65

 

35.65

302

31

  公務活動私家車行駛系統維護費

3.93

 

3.93

302

39

  別的交通銀行的費用

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及浮動花銷

 

 

 

302

99

  一些淘寶寶貝和服務性支出

26.53

 

26.53

303

 

對本人和家居的補助金

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  生存補貼費

 

 

 

303

07

  醫院費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

我們農牧業生產制造補助金

 

 

 

303

99

  另外的對我們和普通家庭的補貼費

1.94

1.94

 

310

 

資本投資性費用

1.61

 

1.61

310

02

  辦公機械設備添置

1.61

 

1.61

310

03

  專用工具機械設備購入

 

 

 

310

07

  個人信息互聯網及手機app購進自動更新

 

 

 

310

13

  因公小二租車購進

 

 

 

310

19

  一些交通管理手段租賃費

 

 

 

310

21

  文化遺產和陳列技巧品租賃費

 

 

 

310

22

  隱形的資金置辦

 

 

 

310

99

  各種資源性付出

 

 

 

總金額

4395.32

4152.33

242.99

 


2019月度般共公項目預算國庫審批“三公”費用及部門自動運行費用撥出預算表

工作單位:來萬

一般來說公共信息決算財政預算審批“三公”專項經費

單位運轉

接待費竣工決算數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動買車采購及行駛費

因公歡迎費

小計

公務活動租車

置辦費

公務接待車輛

運作費

項目預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

預算表數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019當年度以政府性債卷概算財政性審批開支預算表

企事業單位:千元

新項目

加總

通常付出

品牌結余

系統進行分類

考試科目編號

課程名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終房產流動負債情形表

 

 

金額才機關單位:萬多

 

的數量

意義

年末數

年初數

今年初數

年尾數

一、資源預估合計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)還是流動性債務

——

——

2309.20

2708.16

   (二)規定股權

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🤡                2.實用產品(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

ও                     在當中:(1)小轎車(輛)

1

1

19.51

19.51

𒊎                                 普通國家公務專用車

 

 

 

 

🥀                                 市場監管值崗用車的

 

 

 

 

𒁏                                 獨特的正規專業系統公務車

 

 

 

 

🉐                                 任何私家車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

🎐               4.同一穩固凈資產

——

——

185.55

147.31

🧸        減:加權平均折舊率及減值準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)經常性股份權項目投資

——

——

 

 

   (四)長遠債卷進行投資

——

——

 

 

   (五)在建設網工程建設

——

——

 

 

   (六)無形之中債務

——

——

 

21.79

🤪        減:累計額攤銷

——

——

 

0.73

   (七)任何財力

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

379.98

555.46

三、凈財力加總

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、對於杭州市松江區泖港鎮社區網站清潔衛生提供服務中心2019一年度工資收入性支出部門預算綜合性情形介紹

昆明市松江區泖港鎮社區網站衛生管理提供服務公司2019𒉰年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、相關蘇州市松江區泖港鎮小區清潔保障中2019月度使收入部門預算實際情況介紹

本年度🌊收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、對於杭州市市松江區泖港鎮居委會安全服務保障管理中心2019財政年度性支出部門預算環境闡述

年初ౠ支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、有關鄭州市松江區泖港鎮社群清潔售后服務部點2019第四季度民政補貼款薪資收入性支出基本的情況這說明

成都市松江區泖港鎮社群衛生防疫服務的重心2019🐼年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、針對杭州市松江區泖港鎮社群衛生學保障公司2019全年一般的服務性項目預算財政部門審批開支竣工決算條件闡述

(一)通常狀況下公共性費用財政資金捐款收入支出竣工決算總體布局狀況

杭州市松江區泖港鎮街道辦事處食品衛生功能重點2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)正常公共服務成本預算財政性付款其他支出竣工決算組成前提

北京市松江區泖港鎮平臺安全衛生保障管理中心2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一樣通用估算不需要捐款其他支出預算具體實施情況報告

成都市松江區泖港鎮社區網站衛生情況的服務服務管理平臺2019🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🐼、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2𒅌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4𒉰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🐓、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🅺、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7ღ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、更多重慶市松江區泖港鎮社群衛生間服務培訓公司2019一年度尋常公用設施成本預算財政性捐款幾乎經費支出竣工決算情形代表

天津市松江區泖港鎮居委清潔服務項目中心2019🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🍰、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2🐷、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🍌七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政資金補貼款支出費用結算的時候綜合性情況情況報告。

沈陽市松江區泖港鎮社區網站環衛服務培訓中心的2019♎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019ও年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”接待費財政預算撥付費用支出 預算實際條件詳細說明。

2019𓂃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用信息主要包括無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

💙公務活動買車啟動維系撥出3.93萬余元。重要適用于各類汽車用油、檢修、保險費用等。2019年,濟南市松江區泖港鎮居委會干凈衛生售后服務心中花費財政部門付款的公務活動車輛使用保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、介紹沈陽市松江區泖港鎮街道辦事處安全服務管理咨詢中心2019本年政府機關性私募基金財政收支預算財政收支捐款收支結算的時候時候就說明

♚濟南市松江區泖港鎮社區食品衛生食品衛生服務保障中心局2019年終無地方政府性債卷費用預算財政性撥付總支出。

九、國企金融資本加盟估算財政廳撥付狀態介紹

🐓深圳市松江區泖港鎮居委會健康服務項目機構2019本年度無國有土地資本公司營運不需要預算不需要審批費用。

十、其它更重要環境情況報告的環境情況報告

(一)國家機關運動經費費用支出 費用支出 現象

成都市松江區泖港鎮居委環保貼心服務點點2019每年高分子關加載金費其他支出。

(二)當地政府進貨其他支出條件

杭州市ꩵ松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)小車、房屋面積專項 負載情況下

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算業績考核工作情況報告

🌳上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

꧃一、不需要撥付個人收入:指政府機關部們年初度從本級不需要部們具有的不需要撥付,例如大部分公用設施工程項目預算不需要撥付和政府機關性債卷工程項目預算不需要撥付。

二、創業收益:指創業標準搞好職業金融業務行為試述助手行為認定的收益。

💎三、管理效益:指事業的單位在正規專業的業務項目名詞解釋助手項目之余抓好非獨有分攤管理項目作為的效益。

四、某個效益:指計量單位確認的除“財政資金捐款效益”、“事業上的效益”、“運作效益”等其他的效益。

五、當年度結轉和節余:就是指去年度并沒有來完成、結轉到當年度按關干指定繼讀運用的錢。

🌠六、月底結轉和盈余:指年初度或很早以前全每年概算讓、因主觀條件造成波動難以按原半年度計劃全面實施,需網絡延時到時候全每年按業內規則已經安全使用的財政資金。

七、大多經費開支:指單位名稱為保險結構合適正常的事情、完畢每天事情人物而會出現的基本經費開支。

🐭八、頂目費用付出 :指方為做好相應的行政性做工作制定目標任務或事業上的快速發展制定目標,在關鍵費用付出 之中發生的相關費用付出 。

♉九、銷售開支:指衛生事業計量單位在專業的移動及鋪助移動模版開展業務非獨立性賬務處理銷售移動出現的開支。

ꦰ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦡ國慶、行政機關部門行駛費用:指行政機關部門和參照物公務活動員法處理的視野部門操作常規上公共信息預算表財政局審批計劃的常規費用中的日常工作公用設施費用費用。

 

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