廣州市松江區石湖蕩鎮特別干凈衛生業務公司
2018季度相關部門預算
目 錄
1、環節 杭州市松江區石湖蕩鎮社區功能公司公共衛生功能公司概貌
一、基本功能
二、平臺設施
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入開支結算的時候總表
二、工資收入部門預算表
三、其他支出竣工決算表
四、財政資金付款純收入結余預算總表
五、正常公開成本預算財政總支出審批總支出部門預算表
六、正常公共信息工程預算財政資金撥付大致經費支出結算的時候表
七、應該公共服務工程預算財政性捐款“三公”接待費及行政單位啟動接待費費用支出 結算的時候表
八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金捐款經費支出竣工決算表
九、債務過負債的前提表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步方面 名稱理解
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是職能作用
𓆉 以小區干凈安全的服務的心中來源于體,全科醫師為方法骨干,合情合理用到小區產品和為宜方法,以群眾的正常為心中,小家庭為基本單位,小區為空間,消費供給為主導,以女同志、少年兒童、老人人、慢牲病患者、肢體殘廢人為主點,以化解小區的注意干凈情況,具備基本上干凈安全的服務的消費供給為重要性,融改善、醫疔、養身、康復站、的正常基礎教育為一體機,可以有效、社會經濟、方便簡潔、標準化、累計的基本干凈安全的服務的。由負責政府部門選擇三定實施方案等一些相關規定有關注意管理職能填。
二、組織機構設施
🔜上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度使收入教育支出竣工決算總表
組織:萬是
純收入 |
性支出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、財政支出付款創收 |
3396.86 |
一、通常情況下公益性服務保障費用支出 |
|
表中:政府性性投資基金項目預算不需要補貼款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
二、上級領導補貼費使收入 |
|
三、國防科技總支出 |
|
三、衛生事業收入水平 |
2175.25 |
四、公益性穩定其他支出 |
|
四、操作薪資 |
|
五、學校費用支出 |
4.32 |
五、附屬企業上交納入 |
|
六、有效方法收支 |
|
六、另外的薪資收入 |
323.32 |
七、民族文化田徑運動與文化性支出 |
|
|
|
八、社會存在擔保和大學生就業費用支出 |
361.38 |
|
|
九、醫藥衛生間與工作計劃二孩教育支出 |
5514.56 |
|
|
十、綠色建筑環保健康付出 |
|
|
|
11、村鎮建設小區經費支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
十四、流量配送其他支出 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測信息內容等總支出 |
|
|
|
十八、餐飲業精準制造業等收支 |
|
|
|
16、金融創新費用支出 |
|
|
|
十六、經濟援助另一省份其他支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋生物景象等結余 |
|
|
|
十八、商品房維護收入支出 |
1.89 |
|
|
三十、糧油食品原材料設備儲備量付出 |
|
|
|
二11、其他的收支 |
|
年初薪資收入累計數 |
5895.43 |
年初撥出總計 |
5882.15 |
用事業性新基金填補出入差額 |
|
盈余劃分 |
13.28 |
今年初結轉和節余 |
|
年終結轉和節余 |
|
總結 |
5895.43 |
總共 |
5895.43 |
2018半年度年收入結算的時候表
院校:千元
內容 |
上年收錄累計 |
民政捐款凈收入 |
上級部門補貼申請書薪資 |
事業性使收入 |
營業個人收入 |
其他標準繳納效益 |
任何年收入 |
||||
功能分類 |
會計科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
學前教育花費 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外文化藝術培訓費用支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些文化教育費用支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代的保障和人才需求其他支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的企事業單位編制離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野的單位離提前退休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政組織企事業組織幾乎給養老保障交費收入支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業方職位年金手機繳費花費 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備安全與工作規劃計劃生育政策付出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
農村基層整形環境衛生貸款機構 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
省份居委環境衛生中介機構 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
一些底層醫療保障衛生管理公司性支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環衛 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公益性衛生監督服務管理 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業企業單位企業單位醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企機關事業單位醫學 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018月度支出費用結算的時候表
單位名稱:萬的大寫
好項目 |
當年度付出總金額 |
基本性收入支出 |
項目付出 |
上交國家領導撥出 |
運作花費 |
對付屬企業單位補助金花費 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
以外的別的教育培訓教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
多種幼兒教育教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界保險和就業的撥出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門自己事業公司離養老 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的企業單位離退職 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業廠家企業廠家通常社會社保費費用付款經費支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業發展基層單位職業化年金納費費用支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理清潔與計劃表生肓經費支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本整形健康單位 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦事處衛生情況學校 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的底層衛生系統間衛生間培訓機構費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公開食品衛生服務管理 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的公司診療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫療機構 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保證教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房體制改革收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018本年財務補貼款薪水開支部門預算總表
廠家:億元
利潤 |
開支 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
樓盤 |
合計數 |
一般來說公用財政預算預算財政預算補貼款 |
政府部性貨幣基金成本預算民政撥付 |
一、普遍公用財政預算預算財政預算捐款 |
3396.86 |
一、常見公益性保障付出 |
|
|
|
二、部門性投資基金費用預算財政支出審批 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、民防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、共公平安收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學撥出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學實驗技藝花費 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育課與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保護和畢業生就業總支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫藥衛生情況與行動計劃養育經費支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節水環保標準收支 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌小區收支 |
|
|
|
|
|
12、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、城市交通車輛運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘測內容等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、售后第三產業售后第三產業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、經融其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助許多位置開支 |
|
|
|
|
|
十九、土地大海氣象臺等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房有效保障了收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二十五、糧油加工工程物資存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、相關其他支出 |
|
|
|
當年度收益自動求和 |
3396.86 |
年初撥出累計數 |
3396.86 |
3396.86 |
|
今年初財政性付款結轉和節余 |
|
歲末不需要撥付結轉和節余 |
|
|
|
應該公用設施項目預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
𒁏 相關部門性股票基金成本預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3396.86 |
累計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018每年正常公眾結算的時候財政預算補貼款付出結算的時候表
部門:萬塊
樓盤 |
合計數 |
常見收入支出 |
頂目收入支出 |
|||
作用幾大類 會計科目識別碼 |
考試科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
另外的教育學校收入支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
相關教導性支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
市場有效保障了和就業率撥出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上基層單位離退休工資 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
創業政府部門離退休年齡 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
部門行業的單位大多養老服務保障交款其他支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業方職業角色年金交費總支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
治療衛生學與計劃怎么寫生二胎其他支出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
面層醫療保健食品衛生培訓機構 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社群環衛系統 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
別的基層黨組織整形清潔衛生培訓機構費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
服務性衛生管理 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
常見通用清潔工作 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政管理創業企業單位社區醫療 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成計量單位醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
往房確保花費 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
預估合計 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018每年根本上公共信息成本預算財政預算捐款根本性支出竣工決算表
組織:千元
項目 |
自動求和 |
職工勞務費 |
共用事業費 |
||
劃算進行分類 題目標識號 |
學科名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工薪資福利福利結余 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
大致待遇 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
年獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
餐費補助款費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
部門事業發展基層單位最基本養老服務保險金費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
職業技能年金繳付 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
在職員工大多醫療服務保障交款 |
|
|
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療保障補助費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會的有效保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
其它的的薪資優惠收入支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
進口商品和產品收支 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
有福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務接待專用車運轉維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通配套相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個各種商品和服務質量開支 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家人的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人漁業產出補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其余本人和的家庭的補貼收支 |
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310 |
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股權投資性花費 |
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310 |
02 |
工作設施新購 |
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310 |
03 |
專業儀器添置 |
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310 |
07 |
數據網路及軟件采購的更新 |
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310 |
13 |
公務活動出行購進 |
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310 |
19 |
其它公共交通方式租賃費 |
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310 |
22 |
神圣房產采購 |
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310 |
99 |
某些資本投資性付出 |
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自動求和 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
💎2018年末基本上公眾工程預算財政資金補貼款“三公”資金投入及危險機關作業資金投入經費支出部門預算表
院校:上萬元
常見公共服務費用預算財政資金補貼款“三公”費用 |
國家機關工作 金費結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務租車購買及程序運行費 |
因公接侍費 |
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小計 |
公務接待車輛使用 租賃費費 |
公務接待買車 工作費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年部門性投資基金成本預算財政性補貼款收支預算表
的單位:萬是
業務 |
自動求和 |
大多性支出 |
投資項目總支出 |
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的功能類型 項目商品編號 |
會計分類公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度房產債務條件表 |
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余額部門:萬塊人民幣 |
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數據 |
社會價值 |
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今年初數 |
年終數 |
本年數 |
年終數 |
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一、固定資產總金額 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)移動房產 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)穩固資產投資 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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🧔 通常公務活動租車 |
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🔯 綜合執法執勤點出行用車 |
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⛎ 特種車的專業系統小二租車 |
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𝐆 其他買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
🐠 4.其它的固定的資源 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
𝓀 減:總計攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中凈資產 |
—— |
—— |
|
|
♔ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈售后服務中間2018年終純收入撥出結算的時候總體目標情況發生解釋
天津市松江區石湖蕩鎮小區衛生情況服務培訓基地2018🌠年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、對於廣州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處公共衛生保障機構2018財政年度純收入預算問題說明怎么寫
上年🦋收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、至于西安市松江區石湖蕩鎮居委衛生管理服務中間2018全年度開支預算事情情況報告
本年度🍌支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、并于沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學保障主2018本年國庫撥付薪資費用支出 總體經濟情況證明
濟南市松江區石湖蕩鎮社區公共衛生公共衛生功能服務辦公室2018ﷺ年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、光于佛山市松江區石湖蕩鎮街道干凈服務中央2018月度通常公共服務概預算財政預算付款其他支出預算事情表示
(一)通常公眾預算表財政廳付款費用支出 預算總體性時候
杭州市松江區石湖蕩鎮街道社區健康工作管理中心2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)一半共公概算財政性付款付出部門預算組成部分狀態
濟南市松江區石湖蕩鎮街道干凈工作中心局2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)基本公共服務工程預算國庫撥付收入支出預算大概狀態
西安市松江區石湖蕩鎮平臺衛生監督功能中心的2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🍃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🦩、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4🍸、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5🍃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6ꦿ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7💃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8ꦰ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9🌺、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關羽武漢市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生監督安全服務中間2018年度目標一樣 公共服務預預算財政局捐款主要撥出預算的請示報告怎么寫
重慶市松江區石湖蕩鎮社群衛生學業務主2018𒆙年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1ꩵ、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
⭕七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費費用支出 財務補貼款費用支出 結算的時候總體經濟環境證明。
佛山市松江區石湖蕩鎮社區保障核心食品衛生保障核心2018ဣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”費用財務審批花費部門預算實際的具體說明怎么寫。
2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。𓄧國家公務車輛啟用維保收入支出0余萬元。2018年,沈陽市松江區石湖蕩鎮社區網站健康服務保障核心相關各估算單位名稱花費民政捐款的公務活動使用車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相對于濟南市松江區石湖蕩鎮居委會衛生管理服務于重心2018本年政府性性股權基金費用預算財政廳審批結余結算的時候條件就說明
深圳市松江區石湖蕩鎮片區公共衛生服務項目中心局2018全年無國家性母基金概預算財政廳付款撥出。
九、集體所有制資產管理操作概算財政資金撥付情形證明
蘇州市松江區石湖蕩鎮街道社區環衛服務性心中2018季度無國家股資產企業經營費用不需要付款收入支出。
十、其他注重相關事宜的條件就說明
(一)危險機關進行勞務費費用狀態
成都市松江區石湖蕩鎮社群公共衛生服務心中2018全年硅化物關運動費用教育支出。
(二)鎮政府的采購費用支出 癥狀
東莞市松江區石湖蕩鎮社群衛生監督工作中央2018♚年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)該車輛、房屋面積特色占地時候
天津市松江區石湖蕩鎮居委健康提供服務機構2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算業績考核服務管理環境
ไ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌳一、財務職能部門審批薪資收入:指相關部門職能部門本月度度從本級財務職能部門職能部門拿到的財務職能部門審批,收錄通常情況下公共性工程概算財務職能部門審批和相關部門性股票基金工程概算財務職能部門審批。
🎀二、人事發展薪資水平:指人事發展組織深入開展正規專業的業務生活下列關于輔助器生活完成的薪資水平。包括是:醫療器械薪資水平、醫藥薪資水平、另外薪資水平等。
💙三、銷售使納入:指事業上的基層單位在專業技術業務流程話動方案試述輔助性話動方案之上開展調研非人格獨立計算成本銷售話動方案拿得的使納入。
四、許多收益:指機構具有的除“財務補貼款收益”、“事業上的收益”、“經營管理收益”等其他的收益。
五、月初結轉和節余:意指當年度暫不完工、結轉到上年按關于規定立即安全使用的金額。
✨六、半年末結轉和余額:指本年末度或過去年末預算表打算、因主觀必備條件產生變幻不可按原打算頒布,需延后到未來年末按相關的規定重新動用的財政資金。
七、大多結余:指基層單位為有保障機購健康轉運、進行平時的業務工作進度而產生的某項結余。
ཧ八、工程項目性付出:指企業為結束不同的人事部門工作中工作制定目標或自己事業未來發展制定目標,在核心性付出外會出現的基本性付出。
✃九、生意收入結余:指自己事業工作單位在專業技術行動及氧化硅行動模版進行非單獨的賬務處理生意行動遭受的收入結余。
ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌟十一國慶、機關基層廠家正常運作接待費:指行政部門基層廠家和基準因公員法管理工作的創業基層廠家動用一樣 共同成本預算民政審批籌劃的根本收入開支中的日常的公供接待費收入開支。