昆明市松江區石湖蕩鎮社區衛生售后服務管理衛生管理售后服務重心
2019第四季度團隊預算
目 錄
第1部門 昆明市松江區石湖蕩鎮社區安全安全貼心服務點站簡介
一、一般職能部門
二、單位設備
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、利潤總支出預算總表
二、收益部門預算表
三、費用竣工決算表
四、財政費用撥付納入費用結算的時候總表
五、似的共同項目預算財政資金撥付付出結算的時候表
六、普通服務性費用預算財政預算付款常規費用支出 竣工決算表
七、一半公共性概算財務撥付“三公”金費及國家機關程序運行金費開支預算表
八、政府部門性投資基金費用財政資金捐款收支結算的時候表
九、債務外債前提表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第二步部份 代詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的主要職責
ꦛ 以片區食品環衛間精準服務培訓質量重點作為主體,全科醫護人員為后備力量,科學合理動用片區影視資源和合適技術,以業主營養身心健康關乎點,家族為計量單位,片區為面積,實際需求分析為導向型,以女子、兒童的、中老人來說人、急慢性患者、殘障人關乎點,以化解片區的具體食品環衛間大問題,充分考慮基礎食品環衛間精準服務培訓質量實際需求分析為效果,融預防措施、醫療管理、按摩保健、康復訓練、營養身心健康學校為分立式,可行、實惠、便宜、整體、重復的農村基層食品環衛間精準服務培訓質量。由掌管單位部門隨著三定解決方案等對應約定中含關具體崗位職責填寫信息。
二、設備放置
𓂃上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019當年度年收入撥出結算的時候總表
的單位:萬美金
薪水 |
費用支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算撥付薪資收入 |
3910.57 |
一、尋常公眾精準服務總支出 |
|
中僅:當地政府性股票基金預算表不需要審批 |
|
二、外交政策花費 |
|
二、上一級補貼金年收入 |
|
三、防御經費支出 |
|
三、企業發展工資 |
2569.91 |
四、公共性很安全開支 |
|
四、合作經營薪資 |
|
五、基礎教育收入支出 |
|
五、附屬醫院部門繳納創收 |
|
六、生物學技巧支出費用 |
|
六、許多收錄 |
|
七、特色文化田徑與新傳媒結余 |
|
|
|
八、市場經濟的保障和大學生就業支出費用 |
446.07 |
|
|
九、食品衛生綠色花費 |
5894.42 |
|
|
十、低碳節能收入支出 |
|
|
|
五一、新農村平臺其他支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十四、道路車輛其他支出 |
|
|
|
十四、材料勘察資訊等付出 |
|
|
|
第十六、商用服務于業等經費支出 |
|
|
|
十五、財經花費 |
|
|
|
十六、幫扶另一個地區劃分開支 |
|
|
|
18、國土資源海域氣候等支出費用 |
|
|
|
第十九、房產保障措施收支 |
124.96 |
|
|
20、糧油食品防汛物資儲備庫經費支出 |
|
|
|
二十一月、其他總支出 |
|
本年度收入來源預估合計 |
6480.48 |
本年度收入支出總計 |
6465.45 |
用事業心新基金解決收入支出差額 |
|
余額合理安排 |
15.03 |
年末結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
|
總共 |
6480.48 |
總共 |
6480.48 |
2019年末薪水部門預算表
計量單位:萬元左右
新項目 |
當年度薪水合計數 |
財政支出撥付創收 |
上家補貼金薪水 |
創業工資收入 |
運作效益 |
付屬機關單位上交國家凈收入 |
某個凈收入 |
||||
功能分類 |
科目表名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
中國社會后勤保障和專業教育收入支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心企企業離養老 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展政府部門離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展標準事業發展標準基本上社會社保費公司保險公司付費費用支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企創業公司創業公司就業年金手機繳費教育支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生衛生開支 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保健衛生監督機購 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道社區食品衛生組織機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔衛生 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公眾環保功能 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務參公企業單位醫療服務 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機關單位醫療保健 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房擔保花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019每年花費竣工決算表
機構:來萬
頂目 |
上年開支加總 |
差不多花費 |
項目流程費用支出 |
繳納上司撥出 |
經營者收支 |
對所屬院校津貼撥出 |
||||
功能分類 |
會計分類名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保駕護航和擇業經費支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成院校離退休年齡 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企業離退休年齡 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業公司核心健康養老安全繳納費用支出費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業心計量單位事業心計量單位行業年金交費收入支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生安全健康收支 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫藥衛生間平臺 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區街道辦干凈衛生構造 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體通用衛生間安全服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政行業單位名稱醫學 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準治療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房質量保障總支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019月度財政性補貼款薪資收入費用支出 竣工決算總表
方:十萬
收入水平 |
花費 |
||||
新項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
加總 |
常見服務性估算財政部門捐款 |
政府機構性債券項目預算財政預算補貼款 |
一、平常服務性成本預算財政性審批 |
3910.57 |
一、常見公用精準服務收支 |
|
|
|
二、地方政府性理財產品項目預算國庫付款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生收入支出 |
|
|
|
|
|
五、學校總支出 |
|
|
|
|
|
六、學科技術設備付出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育乒乓球與文化傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活擔保和就業率性支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、安全營養健康撥出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節能公司壞保其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村小區收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、公路交通及運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源探礦信息等結余 |
|
|
|
|
|
十四、業務服務業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業付出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助某些中北部撥出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋資源氣象站等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、房屋有效保障了收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十二、糧油加工工程材料存儲開支 |
|
|
|
|
|
二十一月、任何花費 |
|
|
|
本年度工資合計數 |
3910.57 |
年初性支出自動求和 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年終財務捐款結轉和余額 |
|
半年度財政支出捐款結轉和余額 |
15.04 |
15.04 |
|
常見共同估算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性債券工程預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3910.57 |
總額 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年度目標普通公共服務預算表財政付出撥付付出結算的時候表
企業:萬塊
建設項目 |
總計 |
基本上性支出 |
活動費用支出 |
|||
功用劃分類別 科目表打碼 |
專業科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會養老措施和就業的撥出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企業行業離辭職 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
行業機構離提前退休 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業有成組織總體頤養保險行業繳納開支 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
干凈衛生衛生費用支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
農村基層醫學衛生間公司 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
城鎮特別健康企業 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
大多公眾健康服務項目 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
財政事業性公司醫疔 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業行業醫疔 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
住宅確保花費 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
公房改革方案開支 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
加總 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019年終常見共同概預算財務補貼款關鍵收支竣工決算表
的單位:萬塊
品牌 |
加總 |
人員管理預備費 |
公共事業費 |
||
經濟實惠劃分 課程數字 |
專業科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪社會福利花費 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
大體基本工資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
效績月薪 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
行政企業工作企業基本的養老院保險金用費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
工人基本上醫療服務保險費用繳納 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家事業單位醫學補貼金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會性保險納費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房貸公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多年薪優惠費用 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
貨品和服務保障費用支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業服務服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的產品費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務活動私車運作維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通配套成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶寶貝和業務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農牧業生產加工補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
相關個和的家庭的補貼收支 |
|
|
|
310 |
|
資源性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設施設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用設配購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容線上及系統采購內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通銀行器具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿房產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資金性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年尋常共同預算表財政預算補貼款“三公”勞務費及危險機關運動勞務費收支部門預算表
企業單位:萬的大寫
一半服務性預決算財務捐款“三公”勞務費 |
市直機關運動 事業費預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公買車折舊費及運營費 |
國家公務服務費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 購進費 |
公務接待出行 電腦運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政資金補貼款總支出部門預算表
公司:來萬
業務 |
累計 |
通常總支出 |
創業項目費用支出 |
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技能區分 管理費用識別碼 |
課程名稱大全 |
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款 |
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總金額 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末凈資產外債事情表 |
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金額才標準:萬是 |
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規模 |
交換價值 |
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年末數 |
年尾數 |
年末數 |
月底數 |
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一、股權總金額 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)的流動基金 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)穩固財產 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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🍒 應該因公小二租車 |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 衛生監督執法執勤點公務車 |
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✃ 特總非常專業新技術車輛 |
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🍃 別的出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
𓄧 4.其他的加固財力 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
ꦉ 減:總共使用折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長久加盟 |
—— |
—— |
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(四)開建建設項目 |
—— |
—— |
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(五)隱約資本 |
—— |
—— |
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9.46 |
🦋 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一股本 |
—— |
—— |
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二、資產負債總計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、光于天津市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生學服務保障中心的2019年末薪資收入收入支出結算的時候環境承載力情況下反映
滬市松江區石湖蕩鎮街道環境衛生服務質量主2019🎃年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、相關鄭州市松江區石湖蕩鎮小區健康工作重點2019每年營收預算情況發生表明
當年度ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、針對杭州市松江區石湖蕩鎮社區業務站清潔衛生業務公司2019季度費用支出 竣工決算情況報告就說明
當年度🍒支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、對於北京市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務保障主2019本年度財政資金撥付使收入總支出環境承載力具體情況介紹
蘇州市松江區石湖蕩鎮社群清潔服務管理中心局2019ꩲ年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、至于天津市松江區石湖蕩鎮街道干凈服務培訓服務網站2019年終通常服務性費用財政局付款支出費用預算事情描述
(一)一般來說公眾預算表財政費用支出 捐款費用支出 部門預算總體布局時候
武漢市市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間售后服務重心2019💃年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)般公共性概預算財政開支審批開支結算的時候架構時候
滬市松江區石湖蕩鎮社區居委會食品衛生服務的工作站2019🎐年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)似的公共服務預部門預算財政預算付款支出費用部門預算實際情況發生
深圳市松江區石湖蕩鎮區域衛生監督服務培訓重點2019🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2ꦦ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🅘、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4ꦕ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5🐠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、至于傷害市松江區石湖蕩鎮居委干凈衛生精準服務心中2019年終正常公用項目預算財政廳付款通常總支出部門預算情況報告說明怎么寫
濟南市松江區石湖蕩鎮街道社區安全衛生貼心服務咨詢中心2019⛦年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1꧃、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🍌、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🅠七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入民政捐款費用支出 預算整體情況闡述。
昆明市松江區石湖蕩鎮平臺衛生情況安全服務機構2019♌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”費用財政預算付款付出部門預算中應癥狀解釋。
2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌠因公私車運動保養開支0上萬元。主要應用于小車人壽保險、汽油及維修培訓。2019年,佛山市松江區石湖蕩鎮街道社區環境衛生業務中央相關各費用企業支出費用財政資金審批的因公出行享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對于東莞市松江區石湖蕩鎮社區環衛環衛保障學校2019年終政府部門性投資基金預算表不需要審批其他支出預算條件證明
🍸東莞市松江區石湖蕩鎮小區衛生管理服務質量重點2019全年度無區政府性基金投資項目預算財政資金審批經費支出。
九、國家股投資自主經營民政預算民政付款環境介紹
𝓀佛山市松江區石湖蕩鎮片區干凈衛生的服務咨詢中心2019第四季度無國有制資本投資生意概預算民政捐款付出。
十、一些決定性狀況代表的狀況代表
(一)危險機關加載專項經費支出費用現象
鄭州市松江區石湖蕩鎮平臺環衛售后服務咨詢中心2019半年度硅酸關加載金費費用。
(二)市政府銷售費用支出 的情況
廣州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生管理工作中心的2019🌱年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)車、住宅特殊化占據條件
𒈔到2019年12月31日,傷害市松江區石湖蕩鎮片區食品衛生服務的重心在使用的基本上公務接待接待專租車中,由區危險機關事情操作局一致性庫存商品擔保的基本上公務接待接待專租車為0輛。
(四)費用預算效績的管理時候
𝓰上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個꧙,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
൲一、財務性付款薪資:指企事業單位當財務年度度從本級財務性監管部門獲得的財務性付款,比如尋常公共性國庫費用財務性付款和市政府性理財產品國庫費用財務性付款。
🐭二、視野薪資水平:指視野機構大力開展技術專業業務量促銷主題活動下列不屬于輔佐促銷主題活動獲得的薪資水平。一般是:醫療保健薪資水平、放射性藥品薪資水平、別薪資水平等。
꧒三、銷售收錄:指自己事業政府部門在正規相關業務活躍基本輔佐活躍之下開始非自由核算成本銷售活躍授予的收錄。
𓆉四、某些薪資盈利:指部門有的除“不需要捐款薪資盈利”、“人事薪資盈利”、“生產薪資盈利”等多于的薪資盈利。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度無權來完成、結轉到上年按關以明文規定不斷的使用的金額。
ꦗ六、歲末結轉和盈余:指本當年終度或過去當年終項目預算讓、因主客觀環境發生了發展未能按原行動計劃推行,需卡頓到時候當年終按業內標準規定立即用到的專項資金。
七、大體教育費用:指企事業單位為安全保障學校普通使用、做好每天上班主線任務而發生的的四項教育費用。
♛八、項目流程性總支出費用:指基層單位為結束某的政府部門做工作重任或事業發展進步計劃,在幾乎性總支出費用外發現的杜六房加盟總部的性總支出費用。
🐽九、經驗總總支出:指視野計量單位在專門話動組織及輔助制作話動組織之中推進非獨立自主歸集經驗話動組織突發的總總支出。
ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ℱ十一月、部門作業費用:指民政部門和基準因公員法工作的企業發展部門選用大體上共公費用預算民政撥付確定的大體收支中的日常性通用費用收支。