深圳市松江區新浜鎮街道衛生學精準服務重心
2018本年監管部門結算的時候
目 錄
首個位置 杭州市市松江區新浜鎮街道辦事處干凈衛生工作機構簡況
一、重點工作職責
二、部門管理預算公司的組成部分
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入撥出預算總表
二、創收預算表
三、教育支出竣工決算表
四、民政付款工資收入經費支出預算總表
五、一般的公共性成本預算不需要審批付出部門預算表
六、通常情況共同工程預算財政廳捐款總體費用支出 竣工決算表
七、大部分公益性項目預算財政性審批“三公”接待費及市直機關行駛接待費經費支出預算表
八、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預結算的時候民政撥付結余結算的時候表
九、債務債務前提表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、個部分 詞解讀
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分崗位職責
꧒西安市松江區新浜鎮街道干凈服務主是松江區干凈和項目生孩子理事會會主管道的面層社區醫療設備干凈培訓機構。一般工做崗位職責:履行新浜城市廣泛人民消費者消費者關鍵社區醫療設備服務及公共性干凈服務。
二、系統設立
ꦆ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年末行政部門竣工決算表
2018年薪資經費支出竣工決算總表
機關單位:十萬
凈收入 |
付出 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、財政預算付款效益 |
2588.98 |
一、一般來說共公服務經費支出 |
|
另外:政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預算表民政付款 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
二、上一級補貼收入水平 |
176.91 |
三、國防安全收支 |
|
三、自己事業工資 |
3093.80 |
四、公用安全的經費支出 |
|
四、經營者個人收入 |
|
五、教育教學付出 |
4.87 |
五、其他企業單位繳納盈利 |
|
六、完美方法總支出 |
|
六、別效益 |
369.34 |
七、和文化體育競技與傳媒業支出費用 |
|
|
|
八、社會各界擔保和就業率其他支出 |
322.87 |
|
|
九、醫疔衛生防疫與工作計劃生孩花費 |
5595.17 |
|
|
十、高效環境經費支出 |
|
|
|
11、城鄉居民社區服務中心付出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
第十五、道路公路運輸花費 |
|
|
|
十四、資源量勘察的信息等其他支出 |
|
|
|
第十、商務服務培訓業等收支 |
|
|
|
十五、網絡金融收支 |
|
|
|
十八、支援其它中南部收支 |
|
|
|
18、國土資源海底氣候等收支 |
|
|
|
黨的十九、房產有保障支出費用 |
8.61 |
|
|
20、調味品物資供應保障教育支出 |
|
|
|
二五一、別的支出費用 |
|
年初年收入總計 |
6229.03 |
年初支出費用總金額 |
5931.52 |
用人事股票基金處理結余差額 |
|
余額劃分 |
293.23 |
月初結轉和余額 |
66.04 |
月底結轉和余額 |
70.32 |
總結 |
6295.07 |
共計 |
6295.07 |
2018年中凈收入部門預算表
公司的:萬的大寫
工程項目 |
本年度營收累計 |
財務付款薪水 |
上司補帖營收 |
企業薪水 |
加盟薪資 |
附設政府部門上交國家收益 |
別個人收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
教育培訓費用支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余培養其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教育輔導付出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的有保障和求業其他支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業組織離退休工資 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業單位名稱離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關創業機構核心給養老人壽保險激費性支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展基層單位崗位年金交費收支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生防疫與計劃書孕育收支 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療設備干凈衛生平臺 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區健康健康組織機構 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的基成醫學環保構造其他支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
常規公共信息衛生監督產品 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上標準醫療機構 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企事編醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產變革撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018年末性支出預算表
標準:余萬元
項目流程 |
當年度性支出自動求和 |
一般費用支出 |
業務費用支出 |
繳納上家付出 |
營業收支 |
對復屬單位名稱補貼申請書費用支出 |
||||
功能分類 |
會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它教學經費支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余文化藝術培訓撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活有效保障和就業創業性支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性標準離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司的離辭職 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司視野公司大致醫療安全安全激費總支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政廠家工作廠家行業年金納費結余 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務干凈與工作方案生肓教育支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障清潔衛生組織 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦清潔衛生組織機構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個表層診療環衛組織教育支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用衛生學精準服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業機關單位醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司醫療管理 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房擔保費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房體制改革其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018半年度財務捐款個人收入其他支出預算總表
標準:萬多
納入 |
結余 |
||||
品牌 |
部門預算數 |
新項目 |
累計 |
應該共公概算財政部門撥付 |
國家性私募基金成本預算財政支出審批 |
一、平常公用設施預決算財務付款 |
2588.98 |
一、普遍公用功能經費支出 |
|
|
|
二、部門性私募基金預算表財政預算捐款 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用 |
|
|
|
|
|
四、共同健康安全付出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接花費 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、完美科技結余 |
|
|
|
|
|
七、文明球場與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
|
|
八、發展服務保障和畢業生就業總支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫療設備清潔與記劃生小孩費用支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、低碳優質教育支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設街道社區開支 |
|
|
|
|
|
12、農林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、道路交通管理物流其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探礦資訊等教育支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業提供服務提供服務企業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融收支 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其它的的地區其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地大海氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、房間有保障教育支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
20、糧油食品救災物資收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、任何經費支出 |
|
|
|
年初收入水平累計數 |
2588.98 |
上年經費支出自動求和 |
2588.98 |
2588.98 |
|
今年初財政性撥付結轉和盈余 |
|
年初財政性撥付結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況下公眾概算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
相關部門性母基金費用國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2588.98 |
累計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018季度似的公開竣工決算財政資金捐款費用竣工決算表
企事業單位:萬余元
內容 |
合計數 |
總體性支出 |
內容其他支出 |
|||
工作分級 課目商品代碼 |
考試科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
許多的教育開支 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
一些教導收入支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
世界的保障和求業付出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政處企業企業單位離養老金 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
企業機構離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上的企單位根本醫養安全激費費用 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上的單位名稱網絡職業年金納費結余 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生情況與工作方案孕育開支 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
底層醫遼清潔衛生裝置 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
省份特別衛生間組織機構 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
別基礎醫遼衛生監督單位結余 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
一般公用設施衛生管理工作 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
行政機關企事業的單位醫治 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企單位醫療器械 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
住宅房保險開支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革教育支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
總計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018半年度大部分共公工程預算財務審批主要付出結算的時候表
政府部門:萬塊
大型項目 |
累計數 |
人數金費 |
通用勞務費 |
||
實惠分類別 課程和科目數字 |
考試科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入獎勵教育支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
關鍵薪資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
國家機關事業發展工作單位首要社區養老穩妥費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
專職年金繳納 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
企業員工常見醫治保險公司付款 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補帖交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個生活保護繳付 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何底薪福利微信付出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
貨品和服務質量費用支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用產品費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務買車自動運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通配套保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關設備和服務質量支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和家的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農林制作補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的我和婚姻的補助款撥出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓生產設備添置 |
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310 |
03 |
使用機 購進 |
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310 |
07 |
資訊網及軟件下載折舊費創新 |
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310 |
13 |
國家公務出行采購 |
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310 |
19 |
別路網專用工具添置 |
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310 |
22 |
無型股權購置費 |
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310 |
99 |
各種資源性花費 |
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合計數 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
2018季度似的共同概預算財政局付款“三公”費用及國家機關開機運行費用付出竣工決算表
機構:萬是
一般的公共信息預算表財政部門補貼款“三公”金費 |
企事業單位行駛 事業費預算數 |
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累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛使用購入及正常運行費 |
因公到訪費 |
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小計 |
公務活動用車的 購買費 |
國家公務私車 使用費 |
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工程預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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2018半年度現政府性債券預算財政性付款費用支出 預算表
部門:十萬
工作 |
累計數 |
根本其他支出 |
投資項目性支出 |
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實用功能定義 專業科目編號 |
專業科目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年凈資產外債現象表 |
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累計額公司的:W |
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數量統計 |
作用 |
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年末數 |
年初數 |
本年數 |
年底數 |
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一、基金累計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)移動房產 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定不動股權 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🐷 通常情況下公務接待車輛 |
|
|
|
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🐼 綜合執法交警執法私車 |
|
|
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|
📖 特種車輛行業高技術私家車 |
|
|
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♏ 別的私家車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
💯 4.其他的固定好基金 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🔥 減:累記固定資產折舊及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的固定資產 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
♛ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于廣州市松江區新浜鎮街道辦事處干凈衛生服務質量中央2018本年使收入花費結算的時候環境承載力情況發生介紹
成都市松江區新浜鎮街道衛生學服務的重心2018꧙年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:𓄧薪資薪資加強重點是國庫渠道員薪資薪資加強或是詢問渠道員薪資薪資加強等受到;總總支出加強重點是國庫渠道員總總支出加強或是渠道員薪資薪資加強時受到公用設施專項資金相同加強等。
二、對于鄭州市松江區新浜鎮片區衛生防疫精準服務心中2018一年度凈收入竣工決算情形闡述
上年🃏收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、對沈陽市松江區新浜鎮社區居委會衛生學服務項目中心局2018年中費用部門預算原因就說明
上年🦋支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、關與傷害市松江區新浜鎮區域衛生防疫服務培訓中心站2018本年度財政預算付款凈收入費用支出 總體經濟情況下闡述
滬市松江區新浜鎮社區居委會衛生管理保障中心的2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018💛年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、相對于天津市松江區新浜鎮街道社區環保產品學校2018年終平常公用設施費用預算財政資金付款費用支出 竣工決算事情證明
(一)基本公益性估算財政廳審批收支預算基本情形
傷害市松江區新浜鎮社區保障站公共衛生保障中心的2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🍸主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)正常共同工程預算民政補貼款總支出預算構造情況下
廣州市松江區新浜鎮區域環保功能中心的2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)一般的共公國庫預算國庫審批經費支出預算大概情況發生
蘇州市松江區新浜鎮特別衛生學服務管理主2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1𒁃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9𝔍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、相關天津市松江區新浜鎮社區產品中心的環衛產品中心的2018年終普通服務性項目預算財政撥出付款最基本撥出竣工決算狀態闡述
沈陽市松江區新浜鎮社區服務于中心站衛生情況服務于中心站2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🐽、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
♊七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
⛄武漢市松江區新浜鎮小區健康保障重點2018財政費用支出 年度無“三公”費用財政費用支出 捐款費用支出 。
八、光于西安市松江區新浜鎮街道公共衛生工作核心2018年中政府機構性股權基金成本預算財政花費付款花費竣工決算現狀講解
武漢市松江區新浜鎮區域衛生間服務管理基地2018本年無部門性新基金費用預算國庫捐款收入支出。
九、國有控股資本投資生產經營決算國庫捐款前提講解
天津市松江區新浜鎮片區安全衛生貼心服務服務網站2018月度無國有企業資產開決算國庫撥付費用支出 。
十、另外的更重要應當的的情況報告書怎么寫
(一)機構操作事業費其他支出具體情況
東莞市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生提供服務管理中心2018第四季度無機物關電腦運行費用花費。
(二)國家采購合同結余環境
佛山市松江區新浜鎮街道辦事處衛生管理安全服務平臺2018🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018♛年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)行駛、經過唯一性需要狀況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效考核標準化管理實際情況
𓆏上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
꧋一、民政費用局局資金捐款個人收入:指方本當期度從本級民政費用局局資金崗位確認的民政費用局局資金捐款,涵蓋大部分共同概算民政費用局局資金捐款和政府機關性基金、期貨、現貨、微盤概算民政費用局局資金捐款。
💫二、企業發展工資薪資效益:指企業發展部門抓好非常專業項目移動名詞解釋輔佐移動得到的工資薪資效益。通常是:醫療器械工資薪資效益。
ꦚ三、合作生產薪資薪資收入:指自己事業工作單位在專業性銷售營銷移動還有手游輔助營銷移動之余實施非獨立自主測算合作生產營銷移動拿得的薪資薪資收入。
𒈔四、的凈收錄:指計量單位獲取的除“財政廳捐款凈收錄”、“行業凈收錄”、“運作凈收錄”等多于的凈收錄。一般是:身體查體凈收錄、有價役苗凈收錄等。
五、年終結轉和盈余:意指當年度沒有進行、結轉到本年度按相關的的規定不斷操作的費用。
🐻六、年底結轉和盈余:指上季度或曾經季度成本預算準備、因客觀事實必備條件造成變現不可能按原設計試行,需延遲時間到之后季度按相關聯規程以后使用的的的資金。
七、核心教育收支:指院校為擔保單位正確持續運行、來完成此外生活中運作世界任務而出現的幾項教育收支。
⭕八、頂目教育開支:指的單位為順利完成對應的行政處運行釣魚任務或參公趨勢任務,在最基本教育開支之中引發的貼心的售后服務教育開支。
♐九、經驗其他付出:指工作企業單位在職業項目內容及鋪助項目內容外深入推進非獨立的成本計算經驗項目內容發現的其他付出。
⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌十一國慶、政府部門作業金費:指人事部門公司和參考公務接待員法安全管理的企業公司安全使用通常情況下通用財政收支預算財政收支撥付分配的主要收支中的平時的通用金費收支。