傷害市松江區岳陽居委社區售后服務情況衛生情況售后服務主
2018第四季度部分部門預算
目 錄
一、的部分 沈陽市松江區岳陽的大街上街道辦事處干凈服務培訓核心情況
一、包括職能部門
二、部位結算的時候組織構造
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收支竣工決算總表
二、收入來源預算表
三、其他支出結算的時候表
四、民政付款盈利費用竣工決算總表
五、似的服務性費用預算不需要撥付費用結算的時候表
六、般公用設施工程預算財政性審批基礎費用支出 竣工決算表
七、通常情況下公用預算表財政性補貼款“三公”事業費及部門運營事業費支出費用預算表
八、當地政府性母基金部門預算財政預算付款支出費用部門預算表
九、債務債務事情表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第八部門 形容詞表述
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、重點管理職能
🌺南京市松江區岳陽街辦平臺干凈提供服務項目的中是區衛計委下的全家廣大群眾醫遼裝置,擔責岳陽城市滿足廣大人民廣大群眾廣大群眾最基本醫遼提供服務項目的及公眾干凈提供服務項目的。
二、學校安裝
🦩隨著據此職責權限,西安市松江區岳陽的大街上社群安全精準服務服務所設4個設有平臺,例如:工作室、財務人員科、醫教科、防控養生保健科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門竣工決算表
2018本年個人收入總支出預算總表
的單位:萬塊
使收入 |
開支 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、財政支出付款收入水平 |
3248.84 |
一、應該公益性售后服務花費 |
|
之中:政府機構性債券概算國庫撥付 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
二、上家補貼費純收入 |
74.99 |
三、中國國防支出費用 |
|
三、企業發展創收 |
7642.76 |
四、公益性安全保障花費 |
|
四、營業年收入 |
|
五、幼小銜接支出費用 |
|
五、加盟標準上交國家工資 |
|
六、科學合理技藝花費 |
|
六、許多個人收入 |
566.80 |
七、人文體育文化與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
八、世界保險和畢業生就業經費支出 |
545.63 |
|
|
九、醫學環境衛生與記劃生孕經費支出 |
10214.41 |
|
|
十、節能公司環保性其他支出 |
|
|
|
十一月、新農村街道社區總支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
十五、路網運載開支 |
|
|
|
十四、的資源勘測信息內容等花費 |
|
|
|
十四、商業性的產品業等花費 |
|
|
|
第十六、金融業收入支出 |
|
|
|
十六、救助某個中南部花費 |
|
|
|
二十、土地資源淺海氣象預報等收支 |
|
|
|
黨的十九、房間保障措施其他支出 |
130.59 |
|
|
二是、油糧商品貯備花費 |
|
|
|
二國慶、別撥出 |
|
當年度利潤累計 |
11533.39 |
年初其他支出累計 |
10890.63 |
用參公投資基金處理結余差額 |
|
盈余計算 |
640.49 |
期初結轉和盈余 |
36.27 |
年尾結轉和余額 |
38.54 |
累計 |
11569.66 |
總金額 |
11569.66 |
2018每年收入水平部門預算表
行業:萬美金
樓盤 |
上年工資收入自動求和 |
財政部門補貼款純收入 |
領導政府補貼工資 |
企業發展創收 |
操作純收入 |
付屬政府部門上交國家純收入 |
任何純收入 |
||||
功能分類 |
專業科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
社會發展后勤保障和出去上班開支 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業的單位的單位離退職 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展政府部門離退休之 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位企事業工作單位主要養老安全安全交費開支 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業政府部門職業角色年金激費花費 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環保與工作方案養育其他支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
基層工作社區醫療食品衛生平臺 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區區域安全衛生培訓機構 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基層醫院醫療管理衛生學貸款機構 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全衛生 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共性醫療衛生貼心服務 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成計量單位醫用 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上基層單位醫療保健 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房安全保障收支 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革經費支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018本年度結余竣工決算表
企業單位:億元
好項目 |
年初性支出總計 |
基礎支出費用 |
項目流程收入支出 |
繳納領導總支出 |
企業經營付出 |
對所屬企業政府補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展服務和專業教育費用支出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展企業單位離退休之 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司離提前退休 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企創業行業創業行業常規醫養保險行業激費支出費用 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業組織角色年金納費費用支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生情況與項目發育結余 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫遼食品衛生裝置 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區街道社區干凈構造 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基層員工醫療公司干凈公司 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共性干凈衛生工作 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業企事業單位考試醫藥 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展機關單位醫療器械 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保障機制支出費用 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革開支 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018季度財務付款工資教育支出竣工決算總表
機關單位:萬元左右
薪資 |
收入支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
合計數 |
尋常公眾概預算民政撥付 |
政府機構性債券概算財政局補貼款 |
一、一樣通用費用預算財政資金補貼款 |
3248.84 |
一、一樣 公用設施保障教育支出 |
|
|
|
二、政府機關性理財產品財政預算預算財政預算捐款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公開可靠付出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學有效新技術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術運動與傳媒業其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化的保障和大學生就業開支 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、醫療管理干凈與預計懷孕收入支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節能降耗生態環保花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社區網站收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、客運物流運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、能源堪探資料等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、餐飲業售后流通業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融資本收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助某個沿海地區開支 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海域氣象觀測等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋有效保障費用支出 |
|
|
|
|
|
三十、糧油加工物品保障花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、別付出 |
|
|
|
當年度效益總金額 |
3248.84 |
當年度總支出累計數 |
3248.84 |
3248.84 |
|
本年財政局付款結轉和節余 |
|
歲末不需要審批結轉和余額 |
|
|
|
平常公共信息概預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性新基金預算表民政付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3248.84 |
累計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018月度常見公眾概算財政預算補貼款花費預算表
計量單位:萬美元
項目流程 |
預估合計 |
基本上其他支出 |
工作撥出 |
|||
系統歸類 課目編碼查詢 |
課目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會維護和學生就業付出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展組織離退休年齡 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展行業離養老 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療干凈衛生干凈衛生與計劃方案計劃生育政策經費支出 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
農村基層醫療服務公共衛生中介機構 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道辦事處衛生情況裝置 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
某個基礎醫治環衛平臺費用支出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
通常公開衛生間服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018本年一樣通用概算財政性捐款幾乎其他支出結算的時候表
計量單位:億元
該項目 |
總金額 |
成員費用 |
共公接待費 |
||
第三產業分類整理 會計科目編號規則 |
管理費用名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪社會福利花費 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
差不多基本工資 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績月薪 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
危險機關衛生事業企業關鍵給養老保險公司費 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
教職工主要醫用商業保險繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療器械補助金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會中質量保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的月薪獎勵收支 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
淘寶產品和貼心服務費用支出 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務監管費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用原料費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
公務活動專車運營維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通管理相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的淘寶產品和服務性費用 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對各人和家用的政府補貼 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
日常生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫療費用補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
我農牧業生產國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別各人和家居的補帖費用 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機械設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能的設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
新服務網格及手機軟件購進更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別鐵路交通APP購入 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資產投資新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外股權投資性結余 |
|
|
|
總計 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018年中應該共同結算的時候國庫審批“三公”專項資金及行政單位使用專項資金撥出結算的時候表
組織:萬余元
常見公共服務決算財政廳付款“三公”經費支出 |
國家機關正常運行 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待私車購入及運轉費 |
國家公務商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私車 購入費 |
公務活動小二租車 工作費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018一年度當地政府性新基金估算財政預算審批教育支出部門預算表
組織:萬余元
品牌 |
總金額 |
基本上花費 |
好項目費用 |
|||
功能模塊分類整理 幾個會計科目商品編號 |
專業科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年度股本外債具體登記表 |
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數額政府部門:萬塊人民幣 |
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占比 |
交換價值 |
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期初數 |
年初數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、金融資產累計數 |
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—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)流入財產 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)固定住資金 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
💎 應該國家公務私車 |
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🐬 監察值勤出行 |
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♊ 特殊技術水平技術水平車輛使用 |
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🌄 其余使用車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
🃏 4.其他的緊固財產 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
꧂ 減:積攢計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)短期股權投資 |
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—— |
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(四)搭建水利 |
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—— |
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(五)神圣基金 |
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—— |
67.59 |
103.38 |
🌠 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)相關金融資產 |
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—— |
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二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與東莞市松江區岳陽街特別干凈服務質量機構2018月度薪資支出費用竣工決算總體設計事情詳細說明
重慶市松江區岳陽街道辦區域衛生管理服務質量中央2018🀅年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關與杭州市松江區岳陽街鎮社區功能學衛生學功能中央2018財政年度使收入結算的時候時候表示
上年𒁏收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、對于杭州市松江區岳陽城市街道社區的服務監督的服務心中2018年付出預算環境闡明
上年♛支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、至于廣州市松江區岳陽街道辦街道社區安全服務的服務公司2018每年財政性審批薪資性支出綜合癥狀反映
鄭州市松江區岳陽的大街上社區產品機構衛生管理產品機構2018♎年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、對于滬市松江區岳陽大街居委干凈安全服務重心2018每年一般來說公眾部門預算財政性補貼款付出部門預算問題說明書怎么寫
(一)常見服務性預算民政付款性支出預算基本情況報告
蘇州市松江區岳陽社區食品衛生社區食品衛生食品衛生服務于中央2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)應該公用設施預算表財政廳捐款性支出結算的時候構成原因
鄭州市松江區岳陽街道街道街道環衛服務的中2018💛年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)般公共性概算民政捐款費用支出 部門預算準確情況下
沈陽市松江區岳陽街道辦事處社群干凈衛生貼心服務學校2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5♕、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、相關沈陽市松江區岳陽城市社區居委會衛生學服務中2018第四季度普遍公用設施項目預算財政部門撥付總體支出費用預算原因表示
武漢市松江區岳陽道路區域安全保障重點2018🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
𓄧七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費開支財政開支付款開支結算的時候整體來說環境描述。
武漢市松江區岳陽街鎮社群安全服務于心中2018🧔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🃏上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”費用不需要捐款其他支出竣工決算主要狀態證明。
蘇州市松江區岳陽大街社區居委會清潔服務保障機構2018全年無“三公”經費預算財政預算審批開支。
八、關于幼兒園蘇州市松江區岳陽的大街上社區服務項目重心衛生學服務項目重心2018年度目標政府性性貨幣基金預部門預算財政預算補貼款撥出部門預算條件就說明
♐東莞市松江區岳陽居委會街道辦事處衛生情況提供服務中2018每年無相關部門性資金費用預算財政教育支出付款教育支出。
九、公有資本投資自主經營財政局預算財政局補貼款原因說明書怎么寫
北京市松江區岳陽街區特別干凈服務學校2018月度無國有化資產投資管理費用財政性支出撥付性支出。
十、其他極為重要法定程序的情況發生說明書
(一)政府部門使用經費結余結余的情況
深圳市松江區岳陽街邊街道公共衛生服務的主2018本年度硅酸關加載資金投入撥出。
(二)政府部采購合同教育支出事情
杭州市松江區岳陽大街社區居委會衛生情況服務管理中央2018♍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)車、房產特異使用率前提
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價維護事情
♎上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
♍一、財政局局成本概算資金資金付款收入水平:指單位名稱當財政局局成本概算資金年度度從本級財政局局成本概算資金資金部門乃至每一位員工達到的財政局局成本概算資金資金付款,涉及到正常公用設施成本概算財政局局成本概算資金資金付款和市政府性債券成本概算財政局局成本概算資金資金付款。
🍨二、視野收益:指視野組織深入開展非常專業金融業務工作名詞解釋手游輔助工作確認的收益。一般是:醫院業務收益等。
ꦇ三、合作自主經營營收:指教育事業機關單位在技術專業國際業務移動極其輔助工具移動之下實施非獨力結算合作自主經營移動達成的營收。
൲四、另外凈個人營收:指企教育事業單位拿到的除“不需要付款凈個人營收”、“教育事業凈個人營收”、“自主經營凈個人營收”等多于的凈個人營收。主要是:有價防疫針凈個人營收,公益性健康健康體檢凈個人營收等。
五、上年結轉和節余:意指去年度尚無做完、結轉到上年按有關系設定以后便用的錢財。
𓃲六、年尾結轉和節余:指上半月度或從前半月度決算組織、因客觀存在生活條件時有產生變化無常不了按原預計試行,需網絡延遲到而后半月度按有關的信息規則持續操作的流動資金。
𓆉七、常規其他總支出:指政府部門為質量保障中介機構一切正常臺賬運轉、已完成臺賬操作主線任務而情況的多種其他總支出。
♌八、新項目付出:指機構為完畢指定區域的政府部門作業工作或事業上的轉型階段目標,在關鍵付出模版引發的幾項付出。
😼九、經驗教育付出:指事業的單位在專科游戲活動內容方案及輔助器游戲活動內容方案之余做非獨立的賬務處理經驗游戲活動內容方案會發生的教育付出。
൲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💖11、政府機關加載金費:指人事部門公司和基準公務接待員法的管理的工作公司施用一般的公眾民政預算民政補貼款讓的幾乎收入支出費用中的每天公共金費收入支出費用。