東莞市松江區方松社區居委會服務項目機構社區居委會安全服務項目機構
2019第四季度預算
目 錄
首位部門 西安市松江區方松街道居委會居委會公共衛生貼心服務平臺簡況
一、具體職責權限
二、組織快速設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資結余結算的時候總表
二、收錄竣工決算表
三、其他支出預算表
四、財政廳捐款收入來源付出部門預算總表
五、基本上公共性預算財政廳捐款教育支出預算表
六、一樣服務性工程預算財政部門捐款基本的開支結算的時候表
🍷七、平常公益性預預算財政預算撥付“三公”經費其他支出其他支出及政府機關正常運行經費其他支出其他支出其他支出預算表
八、中央政府性債券工程預算財政局審批開支竣工決算表
九、股本外債原因表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4.部件 詞解說
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 最主要的功能
🦋北京市松江區方松平臺功能中心站平臺安全功能中心站是區衛建委下的是一家表層醫遼學校,承受方松平臺功能中心站及廣富林平臺功能中心站內謀福利老百姓百姓大體醫遼功能及公用設施安全功能。
二、組織機構設立
𝐆根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
♌第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度工資費用支出 竣工決算總表
標準:億元
收入水平 |
教育支出 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
項目 |
部門預算數 |
一、平常公開工程預算財政資金撥付薪水 |
4401.35 |
一、一樣共同服務保障收支 |
|
二、國家性貨幣基金概算財政資金付款盈利 |
|
二、外交活動經費支出 |
|
三、上級領導津貼納入 |
|
三、國家安全總支出 |
|
四、事業上凈收入 |
7678.25 |
四、通用健康安全費用支出 |
|
五、企業經營工資收入 |
|
五、幼兒教育經費支出 |
|
六、附加機構上交國家薪水 |
|
六、生物學技術應用花費 |
|
七、其它收入水平 |
39.76 |
七、學歷旅行田徑與文化經費支出 |
|
|
|
八、的社會得到保障和畢業生就業開支 |
713.79 |
|
|
九、安全衛生綠色撥出 |
11075.12 |
|
|
十、節能技術環保節能付出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化社區服務站付出 |
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
十五、道路交通配送支出費用 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察相關信息等其他支出 |
|
|
|
十四、商務的酒店業等結余 |
|
|
|
第十五、財務付出 |
|
|
|
二十七、扶持其它中北部其他支出 |
|
|
|
18、自然美成本海上氣象觀測等開支 |
|
|
|
19、居住房維護花費 |
178.22 |
|
|
三十、調味品武器裝備存儲收入支出 |
|
|
|
二11、災情防控及救急處理性支出 |
|
|
|
二十三、另一個性支出 |
|
上年收入水平累計數 |
12119.36 |
本年度費用支出 合計數 |
11967.13 |
用事業股票基金挽救結余差額 |
|
盈余重新分配 |
83.96 |
年終結轉和節余 |
88.27 |
年底結轉和盈余 |
156.54 |
總共 |
12207.63 |
共計 |
12207.63 |
2019第四季度工資收入結算的時候表
企事業單位:百萬元
活動 |
上年純收入總計 |
不需要審批收錄 |
上級領導津貼薪資 |
參公收錄 |
經營管理使收入 |
附帶公司上交國家年收入 |
一些盈利 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
發展安全保障和就業機會總支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事部門離退職 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成的單位離退居二線 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關院校自己事業院校幾乎醫療保險服務保險服務網上繳費總支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業方方行業年金繳納費用教育支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生營養費用支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層組織治療衛生情況單位 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社區網站衛生監督單位 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上共同傳染病防治精準服務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的公眾環境衛生服務質量 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業企業單位企業單位醫藥 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業部門醫療保健 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產后勤保障費用 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革創新收支 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019財政年度性支出部門預算表
公司:萬美金
工程項目 |
年初收入支出自動求和 |
幾乎性支出 |
頂目花費 |
上交國家上級部門結余 |
企業經營性支出 |
對所屬機構補助金花費 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代切實保障和畢業生就業收入支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的行業離退休之 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心單位名稱離退休年齡 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構參公部門大多頤養天年人壽保險繳付經費支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
公司的企事業公司的事業年金激費教育支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生健康保健撥出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療設備干凈衛生貸款機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站食品衛生學校 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常通用衛生情況服務質量 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵公益性環保貼心服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門自己事業的單位醫療服務 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企企業名稱醫療管理 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航撥出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房體制改革費用支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年末財政性審批工資費用支出 結算的時候總表
行業:萬
年收入 |
結余 |
||||
建設項目 |
預算數 |
創業項目 |
加總 |
一半公眾概預算財政支出捐款 |
政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫捐款 |
一、基本上公眾成本預算民政補貼款 |
4401.35 |
一、應該公共性業務支出費用 |
|
|
|
二、部門性新基金項目預算財政性付款 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防開支 |
|
|
|
|
|
四、共公安全保障收支 |
|
|
|
|
|
五、幼教費用 |
|
|
|
|
|
六、科學方法方法費用 |
|
|
|
|
|
七、企業文化休閑旅游球場與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
|
|
八、發展得到保障和就業機會結余 |
|
418.79 |
|
|
|
九、食品衛生正常支出費用 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能節能節能收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟居委收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、客運輸送收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探勘短信等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業樓服務管理業等付出 |
|
|
|
|
|
16、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶一些省份費用支出 |
|
|
|
|
|
18、肯定資源性海底景象等收支 |
|
|
|
|
|
19、公寓房保護結余 |
|
115.70 |
|
|
|
第二十、糧油食品應急物資保障總支出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇消滅及應及管理制度經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、的收支 |
|
|
|
本年度收益合計數 |
4401.35 |
本年度付出總金額 |
|
4401.21 |
|
今年初國庫補貼款結轉和余額 |
|
年初財政資金補貼款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、般公共性工程預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性基金投資預決算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
總共 |
|
4401.35 |
|
2019全年度一樣 共公估算民政付款開支結算的時候表
院校:70萬
內容 |
累計 |
一般其他支出 |
創業項目收入支出 |
|||
作用分類管理 會計科目標識號 |
考試科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活保障措施和工作開支 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業性的單位離退職 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業企事業編企事業編根本社會養老保費付款收入支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
行政標準創業標準事業年金網上繳費撥出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
衛生學正常其他支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療保健衛生防疫公司 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處清潔衛生學校 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
共同干凈衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
總體共同環保保障 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
災害公共信息衛生防疫提供服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
房產保障機制撥出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革付出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
居個人住房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
累計數 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019第四季度常見共同財政部門預算財政部門補貼款基礎總支出結算的時候表
計量單位:萬美金
新項目 |
總計 |
員工金費 |
共用事業費 |
||
劃算歸類 管理費用數字 |
課程和科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工福利待遇金撥出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
首要年薪 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核薪水 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
政府部門事業上的企業單位基本的關于養老地產養老穩定激費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
的職業年金手機繳費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
在職員工基本上醫療設備人壽保險繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業編醫療服務補帖付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會中質量保障交款 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何的薪資福利微信經費支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
各種商品和服務性支出費用 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
電費繳費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租費費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用材質費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金投入 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
會員福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務私車程序運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些交通網材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶產品和服務質量費用支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對個人賬戶和人家的補帖 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人綠植基地生產方式救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對人個和家族的政府補貼 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
資本管理性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室設施設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機 購進 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息電腦網絡及pc軟件購置費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通運輸的工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和擺放品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資產管理性付出 |
|
|
|
加總 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019全年般通用財政性預算財政性捐款“三公”資金預算及行政單位自動運行資金預算收支結算的時候表
企業:萬多
一般的公共信息概算不需要審批“三公”經費支出 |
機構使用 金費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動車輛租賃購入及行駛費 |
公務活動招待費 |
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小計 |
國家公務出行用車 購進費 |
國家公務出行用車 程序運行費 |
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估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
2019一年度以政府性股票基金費用預算財政廳撥付教育支出結算的時候表
行業:千元
建設項目 |
加總 |
根本付出 |
樓盤教育支出 |
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系統幾大類 課目編寫代碼 |
專業科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年度目標股權過負債的現狀表 |
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資金企業:萬的大寫 |
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數 |
的價值 |
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月初數 |
年底數 |
年終數 |
年底數 |
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一、金融資產合計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流動量固定資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)穩定資產投資 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
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♔ 2.基礎設施(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
♈ 其中的:(1)運輸車輛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🐈 大部分公務活動公務車 |
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𓄧 辦案巡邏私車 |
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💖 機械職業 枝術小二租車 |
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꧃ 別專用車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
ౠ 4.別的確定房產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
💫 減:顯示器折舊費及減值工作 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長期的控股權投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久企業債券創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣資金 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
𝐆 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其他的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與傷害市松江區方松街辦小區環境衛生服務的中間2019年度目標營收收支部門預算總體經濟現狀反映
成都市松江區方松大街小區衛生防疫工作心中2019ꦛ年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、有關成都市松江區方松的大街上特別清潔衛生提供服務重點2019半年度收錄部門預算問題說
年初🌃收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、相對于南京市松江區方松街道辦保障核心街道辦安全衛生保障核心2019年度目標收支部門預算狀態說明書怎么寫
本年度🐟支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、光于西安市松江區方松小區服務機構小區環衛服務機構2019季度財政資金審批薪資收入花費整體來說前提反映
杭州市松江區方松社區居委會居委會社區居委會食品衛生工作機構2019🌊年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、對於南京市松江區方松街道街道清潔售后服務核心2019年應該公共信息費用民政捐款收入支出竣工決算情況表示
(一)基本公開不需要預算不需要審批收入支出結算的時候總的原因
西安市松江區方松社區安全衛生服務培訓中心的社區安全衛生安全衛生服務培訓中心的2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)一樣公眾概算不需要撥付教育支出結算的時候設計現狀
成都市松江區方松街道辦街道辦食品衛生貼心服務網站站2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)大部分通用工程預算財政資金付款支出費用部門預算實際的原因
南京市市松江區方松街鎮街道辦干凈衛生服務保障咨詢中心2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3ꦿ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🅰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🍸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🎃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對于傷害市松江區方松街道街道街道干凈精準服務平臺2019第四季度大部分服務性費用財政廳付款關鍵經費支出部門預算現象反映
昆明市松江區方松街邊社區服務性防疫衛生防疫服務性心中2019💧年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🌸、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ꦕ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政撥出審批撥出竣工決算整體來說情況報告代表。
☂上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
♑上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”事業費財政部門付款費用預算基本現狀這說明。
💯廣州市松江區方松街道辦事處小區公共衛生服務的咨詢中心2019年無“三公”經費預算財政部門審批支出費用。
八、光于武漢市松江區方松道路社區服務管理站干凈服務管理公司2019本年政府性性資金費用預算民政審批費用竣工決算前提表明
✤東莞市松江區方松街道辦社區網站環保服務管理主2019當年度無政府機構性理財產品費用預算財政預算審批付出。
九、國有土地投資基金運營決算財政廳付款環境說
傷害市松江區方松街社區環衛環衛保障重心2019一年度無國企資本管理操作不需要預算不需要撥付結余。
十、某些最重要事情的情形說明怎么寫
(一)政府機關運動經費預算收入支出癥狀
🎃蘇州市松江區方松街道辦事處社區安全衛生安全衛生業務重心2019月度三聚氰胺樹脂關正常運作專項資金教育支出。
(二)政府辦公室的采購經費支出狀況
滬市松江區方松居委功能重心居委食品衛生功能重心2019🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)配送車輛、別墅專項 占有原因
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考核工作狀況
♌上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、財務資金廳費用決算性撥付收入來源:指基層單位上本年從本級財務資金廳費用決算性崗位認定的財務資金廳費用決算性撥付,涉及到基本上通用費用決算財務資金廳費用決算性撥付和鎮政府性股票基金費用決算財務資金廳費用決算性撥付。
🌳二、工作發展納入:指工作發展院校做專科保險金融產品生活組織試述氧化硅生活組織授予的納入。首要是:醫用保險金融產品納入、公用設施衛生間納入等。
♛三、生意純效益:指事業上企事業編在專業的業務部話動試述助手話動外深入推進非獨立性選擇生意話動提供的純效益。
🀅四、的創收:指的單位贏得的除“不需要付款創收”、“企業創收”、“企業經營創收”等之外的創收。通常是: 工程材料盤盈創收、進口藥品漲價升值潛力可以預見、醫保卡公司清算獎勵制度款特點。
五、期初結轉和節余:意指去年度已經進行、結轉到當年度按關干明文規定延續便用的資產。
🔴六、月底結轉和盈余:指上年或己前年概預算配備、因事實必要條件會變了規律沒有辦法按原打算頒布,需超時到而后年按關于 指定仍在安全使用的現金。
ඣ七、基本上總收支:指企業單位為保駕護航培訓機構很正常持續運行、完整日常主線任務的工作主線任務而形成的每項總收支。
𒀰八、創業項目費用:指基層單位為完全指定區域的財政工作的任務卡或事業開發開發方向,在基本性費用除此之外出現的各個費用。
🍌九、銷售經營的付出:指事業心基層單位在正規促銷游戲活動方案及輔助軟件促銷游戲活動方案外大力開展非單獨的折算銷售經營的促銷游戲活動方案再次發生的付出。
ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧜十一國慶、市直機關啟用經費結余開支:指行政處企企業企公務員和參照物因公員法管理工作的企業企企業企公務員便用通常情況下公供設施概算國庫付款具體安排的差不多開支中的日常生活公供經費結余開支開支。