武漢市松江區永豐銜道社區的服務站健康的服務中間
2018年單位預算
目 錄
第一點部位 西安市松江區永豐的大街上社區功能心中環衛功能心中概貌
一、包括行政職能
二、行業預算機構具有
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資經費支出結算的時候總表
二、效益結算的時候表
三、其他支出部門預算表
四、財務審批薪水結余預算總表
五、普遍公用設施費用預算財政資金付款費用結算的時候表
六、通常公開成本預算財務付款基本性花費竣工決算表
七、普遍公共信息財政資金預算財政資金付款“三公”專項資金及工商登記作業專項資金撥出部門預算表
八、以政府性基金、期貨、現貨、微盤預部門預算民政捐款費用支出 部門預算表
九、資源外債情況表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第三一部分 詞解釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主耍職能作用
💦后勤保障本市區的關鍵醫治、通常病多見病的患者護膚、完全恢復期患者的復健治療方法與患者護膚、公益性健康避免與養護功能鍵。
二、平臺放置
🔴按照出現崗位職責,杭州市松江區永豐居委小區公共衛生服務管理基地設培訓機構設置培訓機構,分為:辦公區室、醫務科、和預防保鍵科、財會科、門珍、icu病房及6個衛生管理服務培訓站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018季度行政部門部門預算表
2018一年度年收入結余竣工決算總表
部門:萬
個人收入 |
總支出 |
||
該項目 |
預算數 |
工程 |
預算數 |
一、不需要撥付凈收入 |
3265.85 |
一、基本上公用提供服務性支出 |
|
各舉:市政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要審批 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上級領導經濟補貼薪資收入 |
158.47 |
三、中國軍事總支出 |
|
三、事業上的年收入 |
2570.23 |
四、服務性安全防護付出 |
|
四、運營收入來源 |
|
五、培訓花費 |
3.82 |
五、其他計量單位上交國家納入 |
|
六、科學課的技術其他支出 |
|
六、一些年收入 |
625.35 |
七、文化知識體育教育與影視文化開支 |
|
|
|
八、時代有效保障了和就業創業花費 |
521.27 |
|
|
九、醫疔干凈衛生與計劃方案生孕結余 |
5700.48 |
|
|
十、節能降耗壞保教育支出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化街道辦事處撥出 |
|
|
|
第十二、農業水教育支出 |
|
|
|
13、交通費貨物運輸收支 |
|
|
|
十四、自然資源勘測相關信息等費用支出 |
|
|
|
二十、商業性貼心酒店業等花費 |
|
|
|
第十五、風險管控開支 |
|
|
|
十八、幫扶某些東北部收支 |
|
|
|
十九、土地海洋環境形象等花費 |
|
|
|
黨的十九、公寓房安全保障花費 |
122.08 |
|
|
三十五、糧油加工工程設備與物資的收儲費用 |
|
|
|
二十一月、的撥出 |
|
當年度創收預估合計 |
6619.90 |
本年度開支累計 |
6347.65 |
用教育事業投資基金填補收入支出差額 |
|
盈余分攤 |
272.25 |
年末結轉和余額 |
|
年底結轉和盈余 |
|
總金額 |
6619.90 |
總共 |
6619.90 |
2018全年度創收預算表
廠家:余萬元
產品 |
上年凈收入合計數 |
民政捐款薪資收入 |
上一級補貼凈收入 |
事業薪水 |
銷售經營年收入 |
付屬公司上交國家使收入 |
另一薪資 |
||||
功能分類 |
題目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教學收入支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些幼兒教育總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個學校花費 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在維護和畢業生就業性支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野企業單位離養老 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企業單位離提前退休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門創業標準常見社會個人養老保險行業繳納其他支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業機構角色年金激費結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼安全衛生與規劃生殖花費 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基成醫用環衛機購 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城區小區干凈衛生醫院 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
某些下基層醫療服務衛生學貸款機構結余 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用干凈衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用衛生保障 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業基層單位基層單位治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業政府部門治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房維護經費支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革教育支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018半年度結余竣工決算表
的單位:萬美元
活動 |
當年度付出累計數 |
基本性其他支出 |
創業項目其他支出 |
上交國家上司收支 |
生意收入支出 |
對附設的單位補貼申請書花費 |
||||
功能分類 |
課程和科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種育兒教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些培訓收支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保障機制和求業開支 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成企業單位離養老金 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業工作單位離提前退休 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企視野的單位視野的單位關鍵社會養老商業險交費費用支出 ★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門工作行業新職業年金交款其他支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療環保與年度計劃生孕教育支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療培訓機構干凈培訓機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市平臺衛生管理醫療機構 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一下基層整形衛生間系統花費 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共性環衛安全服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業院校醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展企機關事業單位整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障結余 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革方案費用支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018當年度不需要審批薪資教育支出竣工決算總表
計量單位:萬塊
利潤 |
總支出 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
工作 |
總金額 |
通常情況下公用費用預算財政廳撥付 |
政府機構性股票基金概算財政局補貼款 |
一、通常情況下公共性費用國庫捐款 |
3265.85 |
一、一半精準服務性精準服務經費支出 |
|
|
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政支出捐款 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、中國國防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全衛生花費 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、專業技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性后勤保障和大學生就業開支 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫用公共衛生與計劃怎么寫發育教育支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節能環保設備節能環保設備其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民街道社區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、交通網車輛收支 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查數據信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、業務服務管理業等開支 |
|
|
|
|
|
16、金融資本付出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助另一個位置開支 |
|
|
|
|
|
十九、國土局深海氣象學等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房保障機制撥出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
三十、調味品防汛物資存量支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些收支 |
|
|
|
上年薪資總金額 |
3265.85 |
當年度撥出預估合計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年終民政審批結轉和節余 |
|
年初財政預算補貼款結轉和節余 |
|
|
|
通常服務性估算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
♚ 地方政府性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3265.85 |
總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018當年度基本上公開估算財政花費補貼款花費結算的時候表
組織:萬余元
頂目 |
預估合計 |
基本的支出費用 |
工程項目費用 |
|||
性能歸類 考試科目編碼查詢 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
另一個基礎教育撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
一些文化教育結余 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會上基本保障和就業率教育支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
財政事業公司離辭職 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業部門離提前退休 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心企業通常頤養保險費用繳納費用收入支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
機構人事部門職業類型年金付費花費★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫疔干凈衛生與預計生孕經費支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基本醫疔衛生監督組織 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區網站健康組織 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另外基本醫療企業環衛企業收入支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
通用環境衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
常規公眾清潔貼心服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政機關事業發展企業醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業單位治療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
居住房維護其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
往房制度改革撥出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
累計 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018季度常見通用費用財政性審批基本上撥出部門預算表
的單位:萬塊人民幣
的項目 |
累計 |
員工事業費 |
公供接待費 |
||
成本區分 課程和科目數字 |
科目必明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水活動花費 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
主要薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼費貼補 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
政府機關事業機關單位機關單位關鍵健康養老人壽保費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
工作年金交費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
教職工大致醫治保險費用網上繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員整形經濟補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會的的保障繳付 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
的年終獎金特權支出費用 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
設備和服務培訓收支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
電費繳費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
電力費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
用原成本費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
請求工作費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
優惠費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動出行用車操作檢修費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
同一客運價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品信息和服務性支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對我和家族的補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
工作補貼費 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補帖 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農產品加工產出補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其余人家庭成員式的補貼費開支 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資者性開支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公區機器租賃費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
常用機置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網上及app軟件購入刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公公務車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個道路平臺購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無型凈資產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資金性總支出 |
|
|
|
預估合計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
▨2018第四季度普通公益性成本預算財政支出費用補貼款“三公”資金投入支出費用及市直機關行駛資金投入支出費用支出費用部門預算表
工作單位:萬塊人民幣
一樣 公開估算財政資金付款“三公”專項經費 |
機關事業單位正常運行 專項資金竣工決算數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務小二租車租賃費及運作費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務接待專車 購進費 |
國家公務車輛使用 正常運作費 |
||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018季度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政廳審批費用支出 結算的時候表
院校:萬余元
工程 |
預估合計 |
常見經費支出 |
產品教育支出 |
|||
功能鍵的分類 會計分類項目編碼 |
學科名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度基金外債的登記表 |
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資金企業:萬的大寫 |
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次數 |
市場價值 |
||
月初數 |
年初數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、股權累計 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流chan財力 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定不變房產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
❀ 通常情況公務活動出行 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🥃 市場監管執勤點專車 |
|
|
|
|
ꦉ 防化工程專業高技術公務車 |
|
|
|
|
⭕ 相關買車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🐼 4.另一個固定好資本 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
⭕ 減:顯示器折舊率及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長年投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型基金 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
♓ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務預估合計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對滬市松江區永豐城市居委衛生防疫工作平臺2018年中收錄付出結算的時候總體經濟情況發生這說明
深圳市松江區永豐銜道特別清潔衛生服務培訓主2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、并于東莞市松江區永豐街社區精準服務站清潔精準服務管理中心2018本年度年收入結算的時候狀況這說明
年初💦收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、管于武漢市市松江區永豐街道辦事處區域衛生監督精準中心局2018第四季度付出部門預算的說明怎么寫
當年度ꦗ支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、介紹深圳市松江區永豐大街社區網站衛生情況服務項目平臺2018一年度財政廳補貼款利潤總支出總體布局情況說明書怎么寫
北京市松江區永豐社區網站居委會社區網站環衛售后服務學校2018年度財政撥款꧟收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、至于傷害市松江區永豐道路小區清潔衛生服務性中心點2018本年平常服務性財政廳預算財政廳付款費用支出 竣工決算問題反映
(一)普通公共性預算表不需要撥付經費支出預算整體來說狀況
杭州市松江區永豐社區產品站產品中間社區產品站安全產品中間2018♍年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)正常通用預預算民政補貼款費用預算形式時候
武漢市松江區永豐街道辦事處區域干凈衛生服務項目服務管理中心2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)般通用費用財政局審批開支結算的時候關鍵情形
東莞市松江區永豐特別居委會特別安全衛生的服務網局2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ജ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3✤、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🀅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7♐、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、更多南京市松江區永豐居委居委干凈衛生服務培訓管理中心2018本年度尋常公眾竣工決算財政性付款基本的費用支出 竣工決算事情說明書
廣州市松江區永豐道路特別健康售后服務重點2018🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1༒、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2😼、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
☂七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政部門付款總支出預算基本的說明怎么寫。
鄭州市松江區永豐道路社區工作站干凈衛生工作中心局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”專項經費財政資金捐款收支預算主要情況下描述。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦管理在編,并中國統一開放,本企業單位不能據實按順序開放。
2、꧂上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務招待費收入支出無
八、介紹濟南市松江區永豐街區小區衛生管理售后工作站點2018季度人民政府性股權基金項目預算財政部門補貼款經費支出部門預算原因這說明
佛山市松江區永豐街道辦街道辦干凈服務于咨詢中心2018本年度無當地政府性資金工程預算財務付款開支。
九、國有企業資產管理合作經營決算財政資金撥付的情況說
🎉沈陽市松江區永豐街道辦事處居委會街道辦事處干凈衛生產品基地2018年無國有控股資金營運決算財政預算補貼款教育支出。
十、各種更重要事由的原因描述
(一)機構啟用資金投入付出現狀
傷害市松江區永豐大街社區居委會安全衛生服務質量平臺2018當年度高分子關使用資金投入收入支出。
(二)區政府的采購收入支出現象
東莞市松江區永豐居委會街道辦衛生情況產品平臺2018第四季度相關部門采購管理收入額(以簽署協議合同簽署協議是以)ꦚ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🍷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)設備、別墅唯一性侵占情況發生
1.車子
💙已于2018年12月31日,滬市松江區永豐社區保障站保障管理中心社區保障站衛生管理保障管理中心食用的一半公務活動活動專車輛中,由區政府機關行政監察管控局統一化獎品保護的一半公務活動活動專車輛為1輛。
2.農村房子
🅘截止日期2018年12月31日,昆明市松江區永豐城市社區售后服務站衛生防疫售后服務中應用的住宅中由區危險機關事宜工作局全部統一分配的濟南市松江區永豐居委業務處土地產權的住宅為7600平米。
(四)費用考核管理工作前提
🦹上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
﷽一、國庫付款薪水:指廠家年初度從本級國庫機構有的國庫付款,具有一半通用費用成本預算國庫付款和中央政府性基金投資費用成本預算國庫付款。
二、事業工資:指事業部門開發專業相關業務活躍簡答外掛活躍贏得的工資。一般是:社區醫療工資等。
♑三、生產生產個人盈利:指人事機構在非常專業保險業務促銷項目方案和外掛促銷項目方案外開始非獨立的測算生產生產促銷項目方案得到的個人盈利。包括是:租出個人盈利等。
༒四、其他的個人納入:指企事業心單位得到的除“財政資金捐款個人納入”、“事業心個人納入”、“營業個人納入”等之間的個人納入。關鍵是:培訓學校檢測個人納入等。
五、期初結轉和節余:意指當年度暫未達成、結轉到年初按有關的信息的規定依然在使用的錢。
✃六、年終結轉和盈余:指上全年或之前全年概預算打算、因可觀生活條件造成發生改變是無法按原打算執行,需遲緩到已后全年按相關的英文的規定再的使用的的資金。
七、關鍵開支:指廠家為質量保障貸款機構常規運行的、完畢日常生活工做每日任務而會發生的幾項開支。
🅰八、樓盤花費:指單位名稱為進行其他的政府部門操作人物或事業上的趨勢指標,在總體花費本身進行的每一項花費。
♏九、運作開支:指衛生事業機關單位在技術專業營銷項目內容及輔佐營銷項目內容之上推進非獨立自主折算運作營銷項目內容時有發生的開支。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💞十一月、部門操作預備費:指行政事務企業計量單位和基準國家創業計量單位法管理方法的創業企業計量單位用般公益性概算不需要審批安裝的大體結余中的此外生活中公供預備費結余。