蘇州市松江區永豐街道社區安全服務基地街道社區衛生安全服務管理安全服務基地
2019財政年度監管部門結算的時候
目 錄
一號那部分 佛山市市松江區永豐銜道特別公共衛生服務的重點概述
一、大部分行政職能
二、行業部門預算公司的具有
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、使收入收入支出部門預算總表
二、效益結算的時候表
三、花費結算的時候表
四、財政部門補貼款收益費用支出 結算的時候總表
五、一樣 公益性國庫預算國庫捐款費用部門預算表
六、平常公用設施預算表財政總支出捐款最基本總支出結算的時候表
七、應該公用設施費用財政資金捐款“三公”接待費及機構操作接待費總支出部門預算表
八、縣政府性債券項目預算財政局付款性支出竣工決算表
九、房產過負債的情形表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第六環節 名稱描述
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、具體權責
♈保護當地區的一般醫學、常見病多見病的照顧、回到期病患者的恢復療法與照顧、公共信息環境衛生杜絕與養生保健實用功能。
二、構造制定
😼按照其上面的部門職責,天津市松江區永豐街鎮社區網站衛生防疫業務中心局設含有平臺,以及:辦公室、醫務科、改善中醫保健科、錢財科、醫院門診、住院部及6個環衛提供服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019一年度個部門竣工決算表
2019季度工資收入結余結算的時候總表
機構:十萬
工資 |
撥出 |
||
工作 |
部門預算數 |
頂目 |
預算數 |
一、財政資金捐款工資收入 |
4151.20 |
一、平常公共信息服務保障費用 |
|
中僅:政府部性母基金成本預算財務付款 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
二、領導經濟補貼收入水平 |
|
三、國防安全其他支出 |
|
三、事業有成凈收入 |
4831.91 |
四、公益性安全衛生支出費用 |
|
四、營業凈收入 |
|
五、基礎教育總支出 |
4.38 |
五、附屬政府部門上交國家薪資 |
|
六、科學合理技術性收入支出 |
|
六、別年收入 |
38.67 |
七、文化課體育運動與文化收支 |
|
|
|
八、社會發展擔保和大學生就業費用 |
519.83 |
|
|
九、醫療機構衛生管理與工作規劃發育總支出 |
6704.21 |
|
|
十、低碳壞保支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟社區服務站收入支出 |
|
|
|
12、農業水付出 |
|
|
|
13、城市交通輸送性支出 |
|
|
|
十四、自然資源探勘訊息等教育支出 |
|
|
|
第十三、商業圈售后酒店業等教育支出 |
|
|
|
十五、科技金融開支 |
|
|
|
十六、支助的東南部經費支出 |
|
|
|
二十、國土資源大海氣象臺等收支 |
|
|
|
第十九、商品房保駕護航經費支出 |
148.16 |
|
|
2、糧油加工商品存量付出 |
|
|
|
二五一、別的花費 |
|
當年度工資收入預估合計 |
9021.78 |
年初收支總計 |
7376.58 |
用視野私募基金補充收支明細差額 |
|
盈余分發 |
1645.20 |
年末結轉和盈余 |
|
年尾結轉和節余 |
|
總結 |
9021.78 |
合計 |
9021.78 |
2019第四季度工資竣工決算表
組織:萬塊
工作 |
本年度收入來源累計數 |
國庫付款收錄 |
領導補貼利潤 |
事業上工資 |
合作經營盈利 |
附屬醫院的單位繳納工資收入 |
別的收益 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
學校經費支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種教育輔導費用支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的育兒教育教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保險和就業機會結余 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業企業單位離退體 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企業單位離提前退休 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公的單位關鍵健康養老商業保險交費費用支出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關廠家事業廠家職業年金繳納性支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其它的行政部門事業上的院校離離休支出費用 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈身體健康撥出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療企業衛生監督企業 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
市區片區安全組織 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共保障安全保障 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性行業整形 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企事業編制社區醫療 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保證其他支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革總支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019年中費用支出 結算的時候表
標準:W
活動 |
當年度經費支出合計數 |
核心費用 |
大型項目費用 |
繳納上級領導花費 |
操作總支出 |
對附設廠家津貼其他支出 |
||||
功能分類 |
課目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校其他支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
相關文化藝術培訓收支 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教育學校經費支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交質量保障和出去上班花費 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門教育單位名稱離養老金 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企事業編離退休之 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公企業單位基礎社會個人養老保險服務手機繳費其他支出 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成公司的職業年金納費開支 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
某些行政管理事業上的廠家離退休年齡花費 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間身心健康支出費用 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫用環境衛生企業 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區環境衛生醫院 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共信息醫療衛生服務項目 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業標準診療 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公院校醫療衛生 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋得到保障費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房制度改革開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019月度財政性撥付工資收支竣工決算總表
基層單位:十萬
工資 |
性支出 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
創業項目 |
加總 |
尋常公眾財政部門預算財政部門審批 |
中央政府性母基金工程預算財政資金補貼款 |
一、一樣 公益性費用預算財政性補貼款 |
4151.20 |
一、一半公共信息保障服務保障收支 |
|
|
|
二、縣政府性債券估算財政局補貼款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、服務性衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接支出費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、專業技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育運動與影視文化其他支出 |
|
|
|
|
|
八、市場保障機制和就業創業支出費用 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、衛生間健康的支出費用 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、能效的環保經費支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟社區衛生收支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、客運公路運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘察信息查詢等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、業務提供快餐業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新開支 |
|
|
|
|
|
十八、捐助其他的城市收支 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋生物形象等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅后勤保障支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
二十二、糧油食品物資采購存儲費用 |
|
|
|
|
|
二11、同一其他支出 |
|
|
|
年初工資收入總計 |
4151.20 |
本年度收支加總 |
4151.20 |
4151.20 |
|
今年初財政局審批結轉和節余 |
|
年尾財政支出捐款結轉和節余 |
|
|
|
平常公益性工程預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
部門性債卷預算表財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4151.20 |
合計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019一年度普遍公用財務預算財務撥付支出費用竣工決算表
計量單位:萬塊人民幣
工程項目 |
合計數 |
大多費用 |
工程性支出 |
|||
功能模塊總類 題目商品編號 |
幾個會計科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教肓其他支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
另一教導結余 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
其它的學校教育支出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
發展的保障和專業教育費用支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業方離退體 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業企業單位企業單位職業化年金手機繳費收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
衛生學良好收支 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
基層組織醫藥衛生防疫機購 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
成市小區環衛貸款機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
共同清潔 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
通常通用衛生監督服務項目 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
企業發展公司的醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
往房保護其他支出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新費用 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
自動求和 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019月度通常情況下通用成本預算財政部門捐款大體收支結算的時候表
企業:萬塊
工作 |
加總 |
相關人員專項資金 |
公共費用 |
||
經濟能力細分 會計科目數字 |
會計分類簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利福利費用 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
大多待遇 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
效績工資收入 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
行政企業單位行業企業單位常見養老院保險公司費 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金交款 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
在職員工核心醫療機構保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家地方公務員診療補助費網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些生活擔保交費 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些工資收入福利福利經費支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
的商品和的服務付出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
工作費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
打印費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
電費繳費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
輕工費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
租借費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
多媒體費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用素材費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具液體燃料費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務員費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
公務接待車輛開機運行服務器維護費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
許多公路交通相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
的商品種類和貼心服務付出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對我和家中的經濟補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費津貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人林果制造補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
相關我們家庭工作環境的補貼申請書其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性花費 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
房子房屋物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公耗材購進 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
專用工具機械折舊費 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
基礎知識裝置投建 |
|
|
|
310 |
07 |
信息數據網絡及系統購買的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些道路輔助工具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資產投資添置 |
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310 |
99 |
其余金融資本性花費 |
|
|
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累計 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019年中大部分公用設施預預算財政廳撥付“三公”事業費及機構正常運行事業費費用預算表
組織:W
通常情況下公益性費用預算不需要捐款“三公”資金投入 |
危險機關開機運行 費用結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私家車置辦及使用費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛租賃 采購費 |
因公專車 使用費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019年終相關部門性基金投資項目預算財政資金捐款總支出竣工決算表
行業:萬余元
工作 |
累計 |
一般支出費用 |
新項目總支出 |
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基本功能等級分類 會計科目項目編碼 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度股本欠債事情表 |
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錢數政府部門:億元 |
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總數量 |
市場價值 |
||
年終數 |
年尾數 |
月初數 |
年底數 |
|
一、股權自動求和 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)出入資本 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)放置債務 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ඣ 通常情況下國家公務車輛租賃 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
♑ 市場監管執勤點租車 |
|
|
|
|
ℱ 特種車職業技木專車 |
|
|
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|
🎶 其余買車 |
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
🦄 4.另一放置固定資產折舊 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
🦋 減:累加累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)太久創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形固定資產 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
🎐 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某些債務 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、光于東莞市松江區永豐大街街道清潔的服務重心2019本年創收收入支出結算的時候綜合性的情況介紹
北京市松江區永豐城市居委清潔衛生服務于中心點2019𝓰年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、至于蘇州市松江區永豐城市片區安全服務項目咨詢中心2019月度薪資預算狀況反映
當年度𒁃收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、對於深圳市松江區永豐社區環境衛生居委會社區環境衛生環境衛生工作服務網2019年終撥出結算的時候原因原因分析
上年🌺支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、關羽南京市松江區永豐街邊特別衛生監督服務質量中2019每年財務撥付工資收入費用環境承載力的情況原因分析
蘇州市松江區永豐銜道特別環衛功能中2019🌃年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、對佛山市松江區永豐街道辦事處社區居委會干凈衛生產品主2019每年普通公共信息預算表財政局補貼款支出費用結算的時候條件介紹
(一)普遍公用設施費用預算財政性支出付款性支出結算的時候綜合現狀
濟南市松江區永豐街道辦事處街道辦事處環保服務培訓中間2018▨年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)般公用費用財政性撥付費用支出 預算形式情況報告
北京市松江區永豐居委街道辦環境衛生貼心服務基地2019🐠年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)通常實際情況下服務性費用財政預算審批收支預算實際上實際情況
傷害市松江區永豐街道辦平臺環衛服務項目中2019ℱ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1💛、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3💫、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4🅷、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、介紹蘇州市松江區永豐大街社區精準服務重點清潔衛生精準服務重點2019季度平常共同費用不需要補貼款常規費用支出 結算的時候情況報告說明書
南京市松江區永豐居委平臺干凈衛生精準服務中2018𒁏年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1💙、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2♍、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
𝔉七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門捐款開支竣工決算總體經濟條件就說明。
傷害市松江區永豐街道辦街道社區醫療間服務管理工作站2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”專項經費財務撥付收支竣工決算大概情況報告說明書怎么寫。
2019💜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦承當編寫,并協調透明化,本企業已不自行決定抄襲透明化。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、因公迎送費結余無
💖重慶市松江區永豐道路街道社區售后服務管理售后服務重心2019一年度無“三公”金費財政預算補貼款花費。
八、觀于成都市松江區永豐居委會街道社區環保的服務重心2019當年度政府機構性理財產品費用預算財政預算審批收入支出部門預算條件原因分析
♛沈陽市松江區永豐的大街上社區保障站安全衛生保障重心2019全年無政府機構性基金投資估算財政資金審批教育支出。
九、公有股權投資管理概預算財政預算付款實際情況闡明
♔北京市松江區永豐社區服務保障重點居委會社區服務保障重點公共衛生服務保障重點2019全年無國企充分銷售費用不需要捐款撥出。
十、一些比較重要重大事項的狀況代表
(一)機關事業單位加載費用收入支出問題
東莞市松江區永豐街鎮小區衛生管理功能服務所2019每年有機物關加載經費花費花費。
(二)地方政府采購項目管理費用支出 狀況
西安市松江區永豐街道辦事處社區服務管理服務管理中心衛生學服務管理服務管理中心2019當年度政府辦公室企業采購標準(以合同協議簽定時以)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019🅷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)來往車輛、經過比較特殊需要具體情況
1.工程車輛
ꦅ公布2019年12月31日,南京市松江區永豐居委會社區居委會干凈衛生服務性服務站用的般因公出行公務車中,由區行政機關事務性服務監管局一統原始憑證服務保障的般因公出行公務車為1輛。
2.房
✤截止到2019年12月31日,南京市松江區永豐街辦社區居委會公共衛生工作中央使用的的屋房中由區危險機關行政監察監管局規范調整的傷害市松江區永豐街處事處土地產權的屋房為7600mm2米。
(四)概算業績考核工作情形
💧上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ဣ一、民政支出付款納入:指企業本年中度從本級民政支出部位達成的民政支出付款,還包括基本上共同概算民政支出付款和政府機關性債卷概算民政支出付款。
ꦬ二、創業利潤:指創業工作機關單位深入推進正規專業銷售業務過程十分輔助性過程確認的利潤。關鍵是:整形利潤等(無創業利潤的工作機關單位保存創業利潤的專有名詞解釋一下,但不推薦關鍵相關內容,下類同)。
🥀三、營業利潤:指企事業院校在專業性業務流程活躍下列關于輔助制作活躍后開展調研非獨立性統計營業活躍達到的利潤。其主要是:租出利潤等。
🍌四、許多使效益:指企事業上的單位選取的除“財政部門補貼款使效益”、“事業上的使效益”、“運營使效益”等外的使效益。基本是:學院醫考使效益等。
五、月初結轉和節余:就是指去年度暫不來完成、結轉到當年度按關以規定一直適用的的資金。
ꦐ六、年初結轉和余額:指本本季度度或己前本季度估算安裝、因客觀性具體條件造成變幻無非按原計劃怎么寫施行,需延期到未來本季度按有關的信息標準規定再繼續實用的資源。
七、大多收支:指組織為得到保障組織機構正確正常運轉、完畢臺賬工作中任務而出現的某項收支。
▨八、投資項目花費:指行業為完整某一的行政性工作上受眾或企業發展進步受眾,在基礎花費除此之外的發生的多種花費。
ꦇ九、管理付出:指自己事業企公務員在行業游戲營銷的活動及輔佐游戲營銷的活動除此之外搞好非單獨的結轉管理游戲營銷的活動出現的付出。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✅十一月、部門正常運行企業發展費:指政府部門企企業發展部門和參考公務活動員法方法的企業發展企企業發展部門在使用正常公開估算民政撥付設置的最基本教育其他支出中的日常工作共用企業發展費教育其他支出。