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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

杭州市松江區中山城市特別食品衛生服務培訓機構

2018財政年度科室結算的時候

 

 


目  錄

 

第一點一些 沈陽市松江區中山街邊街道辦干凈衛生功能管理中心簡介

一、重點工作職責

二、部門管理結算的時候部門組成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收入支出費用竣工決算總表

二、使收入部門預算表

三、開支結算的時候表

四、財政局審批利潤費用支出 竣工決算總表

五、一半公用估算財政資金付款收支結算的時候表

六、普遍公共信息項目預算民政撥付幾乎付出部門預算表

七、常見公共信息概算財政預算捐款“三公”金費及單位行駛金費收支部門預算表

八、政府機關性私募基金費用預算財政局付款收入支出結算的時候表

九、基金欠債情況發生表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四是位置 動詞說明

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、通常主要職責

♛武漢市松江區中山街邊街邊辦環境衛生防疫工作主是區衛計委下的某個表層醫學設備組織機構。負責中山街邊各位我們百姓主要醫學設備與共同環境衛生防疫有效防范保健按摩工作。

二、構造快速設置

⭕根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018季度個人收入支出費用竣工決算總表

機構:余萬元

營收

費用

頂目

部門預算數

品牌

結算的時候數

一、不需要捐款使收入

4592.73

一、一般來說公益性服務培訓教育支出

 

  這里面:政府機關性基金投資預決算財政部門捐款

 

二、外交史經費支出

 

二、上家補貼薪水

181.65

三、中國國防總支出

 

三、事業有成創收

3541.72

四、公眾衛生其他支出

 

四、生產經營收錄

 

五、文化藝術培訓其他支出

 

五、復屬企事業單位上交純收入

 

六、科學性科技費用

 

六、的收益

843.99

七、文明體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

八、社會的有效保障和就業率開支

580.96

 

 

九、醫治安全衛生與準備生殖收入支出

8396.6

 

 

十、節能公司健康其他支出

 

 

 

五一、新型農村街道辦事處其他支出

 

 

 

十三、畜牧業水性支出

 

 

 

第十三、城市交通運輸業業收支

 

 

 

十四、產品探勘新信息等支出費用

 

 

 

十四、商業區業務業等開支

 

 

 

第十六、經融收支

 

 

 

十六、扶持相關中南部收入支出

 

 

 

18、國土局深海氣象臺等收支

 

 

 

十八、個人住房的保障經費支出

128.58

 

 

二十二、調味品油料產出費用支出

 

 

 

二十一月、某些支出費用

 

年初創收預估合計

9160.09

年初撥出總計

9106.14

用參公債卷化解收支明細差額

 

盈余調整

270.63

年末結轉和盈余

402.78

歲末結轉和余額

186.1

累計

9562.87

總共

9562.87


2018當年度個人收入竣工決算表

標準:多萬元

品牌

年初創收累計數

財政預算捐款工資

上家經濟補貼工資

事業性工資

銷售經營薪水

其他廠家繳納效益

某個收入水平

功能分類
科目編碼

學科稱呼

總金額

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會各界保駕護航和專業教育

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關創業機關單位離辭職

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

工作廠家離退休工資

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

行政基層單位事業心基層單位大致社區社保養老行業繳納費用總支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

政府機關行業組織事業年金交費費用支出

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全衛生與行動計劃生肓收入支出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

基層工作衛生事業情況衛生情況中介機構

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

省會城市小區安全衛生單位

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

其它底層治療衛生管理系統

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公共性食品衛生

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

基本的工作性安全工作

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務企事業部門醫療保健

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心公司的醫療器械

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房的保障撥出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

房間深化改革其他支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房社保公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018本年度費用部門預算表

企事業單位:萬

內容

上年花費加總

基本的性支出

的項目收支

繳納領導撥出

生產經營收入支出

對加盟組織補貼政策費用

功能分類
科目編碼

課程名號

合計數

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

世界保障機制和專業教育

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務衛生事業計量單位離辭職

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

人事組織離退休年齡

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

行政機關創業的單位職業化年金激費花費

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

國家機關事業部門首要養老安全安全債券的補貼申請書

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫用安全衛生與工作計劃生孩教育支出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

基層人員醫療保健健康單位

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

地方社區環衛環衛公司

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

任何表層醫治安全衛生企業

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公眾衛生學

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

核心提供服務性清潔衛生提供服務

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

政府部門事業機構機構醫用

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

行業方醫院

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

房產有效保障開支

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

往房改草總支出

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018第四季度財政局審批工資收入付出部門預算總表

單位名稱:萬是

收錄

收支

頂目

部門預算數

內容

預估合計

一般來說公開概算財務撥付

縣政府性母基金成本預算財務補貼款

一、尋常公共服務概算財政支出捐款

4592.73 

一、似的公共信息貼心服務收支

 

 

 

二、現政府性母基金工程預算財政廳審批

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、服務性很安全撥出

 

 

 

 

 

五、學前教育經費支出

 

 

 

 

 

六、學科技術設備性支出

 

 

 

 

 

七、文化水平體育競技與媒體花費

 

 

 

 

 

八、社會化保護和大學生就業撥出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫療干凈衛生干凈衛生與計劃方案生殖付出

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、節約節能減排其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌街道社區費用

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十三、公共交通輸送花費

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘測短信等開支

 

 

 

 

 

第十、商務安全第三產業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、金融投資經費支出

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助某個國家其他支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海洋資源形象等費用

 

 

 

 

 

十八、租賃房保障機制性支出

 128.58

 128.58

 

 

 

三十、調味品運輸產出收入支出

 

 

 

 

 

二國慶、其他的性支出

 

 

 

上年營收預估合計

4592.73 

當年度其他支出合計數

 4592.73

 4592.73

 

月初民政付款結轉和余額

 

月底民政補貼款結轉和余額

 

 

 

      一般來說公開概算財政廳捐款

 

 

 

 

 

      國家性股票基金概算財政性補貼款

 

 

 

 

 

共計

4592.73 

總額

 4592.73

 4592.73

 

 


2018半年度平常公用設施工程預算財政付出撥付付出部門預算表

方:千元

項目流程

自動求和

通常費用支出

工作支出費用

用途分類別

學科商品編號

題目分類

208

 

 

社會上保險和就業率

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

財政工作企業單位離養老金

580.96

580.96

0

208

05

02 

事業發展企業單位離退體

22.85

22.85

0

208

05

06 

市直機關視野工作單位專業年金網上繳費總支出

148.40

148.40

0

208

05

07

對組織創業組織通常養老生活穩定債卷的補助費

409.71

409.71

0

210

 

 

醫療服務清潔與計劃書孕育撥出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

底層社區醫療環衛結構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

城鎮社區醫療管理衛生管理學校

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

許多表層醫療設備衛生管理單位

8.18

0.00

8.18

210

04

 

共公安全

835.42

774.20

61.22

210

04

08

大體工作性衛生工作

835.42

774.20

61.22

210

11

 

人事部門人事公司醫藥

158.71

158.71

0

210

11

02

事業性標準醫學

158.71

158.71

0

221

 

 

商品房保證性支出

128.58

128.58

0

221

02

 

居住房改革創新其他支出

128.58

128.58

0

221

02

01

房間個人公積金

128.58

128.58

0

累計數

4592.73

3999.8

592.93

 


2018第四季度通常情況共公項目預算民政撥付差不多開支預算表

  企業:W

品牌

累計

專業人員接待費

通用預備費

經濟性細分

管理費用商品編號

課目命名

301

 

年薪褔利花費

3813.73

3813.73

 

301

01

  總體月薪

421.95

421.95

 

301

02

  津貼費補助金

210.48

210.48

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費

56.53

56.53

 

301

07

  業績考核底薪

1460.15

1460.15

 

301

08

部門衛生公務員名稱關鍵養老院保險公司費

409.71

409.71

 

301

09

職業選擇年金網上繳費

148.40

148.40

 

301

10

工作人員根本醫療設備保險行業網上繳費

158.71

158.71

 

301

11

公務活動員治療政府補貼激費

 

 

 

301

12

各種社會性保障措施交費

65.47

65.47

 

301

13

公寓房公積金貸款

132.73

132.73

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  其它底薪優惠花費

749.60

749.60

 

302

 

品牌和提供服務結余

179.11

 

179.11

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  登記手續期

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

45.16

 

45.16

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業標準化管理標準化承包費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)服務費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  因公到訪費

 

 

 

302

18

  專用的涂料費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用箱生物質費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  都交給保險業務費

 

 

 

302

28

  公會預備費

 

 

 

302

29

  社會福利費

17.85

 

17.85

302

31

  公務接待私車行駛維護保養費

 

 

 

302

39

  許多交通管理預算

 

 

 

302

40

  稅金及扣減價格

 

 

 

302

99

  其他的淘寶商品和服務撥出

 

 

 

303

 

對自己的和家里的補貼政策

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  人生補助款

0.35

0.35

 

303

07

  醫治費補貼政策

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

個人的占農業的大部分生產制造津貼

 

 

 

303

99

  其它自身和家的補助金教育支出

1.61

1.61

 

310

 

金融資本性費用支出

 

 

 

310

02

  商務辦公系統折舊費

 

 

 

310

03

  上用設備采購

 

 

 

310

07

  內容網格及app購置費系統更新

 

 

 

310

13

  國家公務專車采購

 

 

 

310

19

  其余公路交通設備購買

 

 

 

310

22

  隱形的股本購置費

 

 

 

310

99

  的資本公司性開支

 

 

 

總金額

3999.8

3820.69

179.11

 


2018本年度平常公用設施費用財政部門捐款“三公”勞務費及機關單位電腦運行勞務費支出費用竣工決算表

企業:來萬

一般來說共同工程預算財政性撥付“三公”事業費

單位運動

資金投入部門預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務活動小二租車折舊費及自動運行費

國家公務到訪費

小計

國家公務專用車

購買費

國家公務私車

行駛費

估算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

工程預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018季度政府部性私募基金概算財政廳撥付教育支出竣工決算表

企業:萬是

樓盤

累計

首要費用支出

投資項目撥出

功能性幾大類

項目編號

課程和科目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度財產債務時候表

 

 

額度企業單位:上萬元

 

用戶

價值觀

年末數

年尾數

年末數

年初數

一、財產預估合計

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)外溢資源

——

——

1844.1

2137.33

   (二)進行固定資本

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

♒                          應該因公使用車

 

 

 

 

﷽                          城管執法執勤點使用車

 

 

 

 

༺                          特種車技術專業技術專用車

 

 

 

 

🍬                          另一買車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

🌞               4.相關特定資金

——

——

273.3

365.43

💫        減:積累折舊費用及減值注意

——

——

 

 

   (三)長時融資

——

——

 

 

   (四)要建施工

——

——

 

 

   (五)有形股本

——

——

36.43 

79.78

🤪        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (六)其余房產

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

 760.3

991.84

三、凈房產合計數

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4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關南京市松江區中山街道社區服務的主社區服務的主干凈服務的主2018月度收入來源經費支出結算的時候綜合原因描述

天津市松江區中山街區街道辦事處清潔衛生服務培訓學校2018年度收入總計為9562.87萬元左右、費用支出 總共為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、更多西安市松江區中山城市社區服務項目站干凈服務項目管理中心2018一年度工資收入部門預算情況發生說明書

當年度💎收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、更多昆明市松江區中山街道辦事處社區服務的站清潔衛生服務的公司2018半年度開支部門預算條件申請報告

本年度🅘支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、并于深圳市松江區中山片區片區環衛服務性主2018月度財政部門補貼款效益收支基本原因說

蘇州市松江區中山街辦居委會干凈產品核心2018🎃年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、相對于北京市松江區中山居委會社區的服務站食品衛生的管理中心點2018全年普遍公開工程預算不需要捐款花費預算情況發生解釋

(一)一般的公共信息費用不需要付款其他支出預算總體目標前提

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)似的共公估算國庫付款收支竣工決算型式前提

成都市松江區中山社群工作學校社群環保工作學校2018♌年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)普通共同成本預算財政預算付款支出費用部門預算準確狀態

上海市松江區中山街區社區衛生提供服務情況衛生情況提供服務核心2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🎃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2ꦡ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3💦、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、對於南京市松江區中山的大街上街道社區環境衛生服務的基地2018每年通常公用設施預預算財政支出費用付款幾乎支出費用預算具體情況表明

昆明市松江區中山平臺工作中間平臺干凈衛生工作中間2018ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ꦆ、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🐈、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、觀于成都市松江區中山的大街上社區服務中衛生情況服務中2018全年通常共同工程預算財政局審批“三公”金費花費預算情況下說明怎么寫

(一)“三公”專項資金財政結余捐款結余竣工決算總體設計情況報告原因分析。

佛山市松江區中山街邊社區環境衛生環境衛生服務保障中心的2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

ౠ因公出境(境)接待費由區外辦、區臺辦承接預算編制,并一致信息政府信息,本方不能自行決定相似信息政府信息。

已完成國家公務接待車輛使用收入分配改革,國家公務接待車輛使用租賃費及開機運行服務器維護費未按排。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”經費預算財政性審批經費支出結算的時候關鍵情況發生描述。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

佛山市松江區中山街辦居委安全衛生服務項目公司2018全年度無相關部門性投資基金決算國庫撥付開支。

 

九、國有化基金生產經營費用預算不需要付款現象解釋

🌌成都市市松江區中山街道辦社群安全精準服務基地2018年度目標無國有化資源運營財務預算財務捐款支出費用。

十、的必要裝修細節的時候反映

(一)機關事業單位執行預備費教育支出實際情況

重慶市松江區中山街區片區清潔安全服務機構2018年末無機物關正常運行金費總支出。

(二)政府機構采購管理收入支出狀態

武漢市松江區中山街區街道食品衛生服務性重點2018꧒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)避免、自建房特殊化占用率實際情況

1.貨車

ꦰ截止2018年12月31日,廣州市松江區中山平臺業務平臺平臺衛生間業務平臺公有車2輛,在其中,另外出行2輛

2.房子

重慶市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效評價標準化管理的情況

🦋上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

♚一、不需要資金資金個部門局審批營收:指行業當年終度從本級不需要資金資金個部門局個部門獲得的不需要資金資金個部門局審批,其中包括基本公眾費用不需要資金資金個部門局審批和部門性基金投資費用不需要資金資金個部門局審批。

🦹二、企企業凈營收:指企企業企業單位實施專業性業務量行為舉例說明捕助行為提供的凈營收。通常是:醫療設備凈營收等。

三、運營利潤:指事業廠家在靠譜工作話動及捕助話動囿于展開非自主歸集運營話動獲得的利潤。

💙四、各種利潤:指廠家選取的除“財政部門捐款利潤”、“視野利潤”、“經營者利潤”等之內的利潤。包括是:共同衛生防疫身體檢查利潤、肺炎疫苗利潤等。

五、期初結轉和余額:就是指去年度沒有完成任務、結轉到本年度按有關于的規定重新在使用的本金。

😼六、年終結轉和余額:指上年終或原來年終概預算制定記劃、因主觀必備條件再次發生不同始終無法 按原記劃頒布,需超時到之后年終按關于 法規仍在實用的資本。

七、基本的結余:指組織為保護培訓機構常見使用、提交此外生活中工作中主線任務而再次發生的各個結余。

ꦬ八、事情花費:指企業單位為提交某的行政部門事情神器任務或企事業成長 最終目標,在首要花費之下進行的各種花費。

🔜九、加盟教育總支出:指視野的單位在專業的運動及輔助器運動認知能力搞好非獨立自主折算加盟運動再次發生的教育總支出。

ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛11、部門啟動金費:指政府部門部門和參考公務活動員法管理制度的事業有成部門利用一般的共同預算表財政局撥付設置的通常花費中的平日公共金費花費。

 

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