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2019年決算信息公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區中山銜道特別環衛服務項目中心點

2019年終行政部門部門預算

 


目  錄

 

獨一部份 沈陽市松江區中山銜道社區服務心中清潔服務心中簡介

一、主要職權

二、組織機構軟件設置

第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資性支出結算的時候總表

二、營收預算表

三、收支竣工決算表

四、不需要撥付盈利支出費用竣工決算總表

五、通常情況公開竣工決算財政撥出補貼款撥出竣工決算表

六、常見公共服務成本預算民政審批幾乎性支出部門預算表

🦋七、通常情況下通用費用預算財務審批“三公”專項資金投入及行政機關自動運行專項資金投入費用支出 結算的時候表

八、以政府性新基金概算財政預算撥付總支出預算表

九、財力負債率狀況表

第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第4局部 名稱說明


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、關鍵職能部門

🗹廣州市松江區中山街辦居委健康貼心服務項目主是區衛計委下的兩個下基層社區醫療器械結構。負責中山街辦滿足公民公眾基礎社區醫療器械與公用設施健康可以防止感染保養貼心服務項目。

二、組織 設立

༺根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表

2019當年度收益支出費用竣工決算總表

工作單位:萬多

純收入

費用

項目

結算的時候數

建設項目

結算的時候數

一、一樣 公益性財政局預算財政局撥付納入

5349.08

一、一樣公眾售后服務收入支出

 

二、國家性債卷成本預算財政支出捐款使收入

 

二、外交史其他支出

 

三、上級部門補助款薪資收入

 

三、國家安全撥出

 

四、事業單位使收入

4830.62

四、公益性安全管理教育支出

 

五、管理納入

 

五、幼教費用

 

六、附設公司的上交個人收入

 

六、生物學技術性其他支出

 

七、其余盈利

63.60

七、傳統藝術度假旅行田徑運動與新傳媒收支

 

 

 

八、社交基本保障和就業創業性支出

600.63

 

 

九、干凈衛生更健康付出

9046.15

 

 

十、節能節能減排節能減排付出

 

 

 

五一、城鎮社群教育支出

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

十五、交行公路運輸其他支出

 

 

 

十四、能源勘測的信息等收入支出

 

 

 

二十、商業性服務質量業等費用

 

 

 

第十五、網絡金融總支出

 

 

 

十八、救助另外東南部費用支出

 

 

 

18、物種多樣性的資源浮游生物氣象觀測等支出費用

 

 

 

十八、租賃房保駕護航支出費用

164.36

 

 

二十二、糧油食品工程設備收儲收支

 

 

 

二十一國慶、自然災害生物防治及應急指揮管理制度費用支出

 

 

 

二12、別的總支出

 

年初收錄自動求和

10243.30

上年總支出預估合計

9811.14

用企事業理財產品確定收入支出差額

 

余額重新分配

373.85

今年初結轉和節余

186.10

半年度結轉和節余

244.41

共計

10429.40

總金額

10429.40


2019財政年度利潤結算的時候表

院校:萬美金

新項目

上年營收累計數

民政付款收入來源

上級領導補助款純收入

事業發展收入水平

銷售創收

附帶單位名稱上交國家工資收入

另外利潤

功能分類
科目編碼

課程和科目種類

累計

10243.30

5349.08

 

4830.62

 

 

63.60

208

 

 

世界 基本保障和就業率

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門企事編名稱離離休

600.63

424.24

 

176.39

 

 

 

208

05

02 

創業計量單位離提前退休

8.75

8.75

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業組織組織基本的給養老穩定交款經費支出

407.31

230.93

 

176.39

 

 

 

208

05

06

市直機關企業發展廠家職業年金付費付出

184.57

184.57

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環衛環衛與項目生殖費用支出

9478.31

4760.48

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

 

下基層醫療系統防疫衛生防疫學校

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

03

01

地區社區居委會干凈系統

8270.96

3553.13

 

4654.23

 

 

63.60

210

04

 

公用設施干凈

986.96

986.96

 

 

 

 

 

210

04

08

常見公共貼心服務衛生間貼心服務

981.97

981.97

 

 

 

 

 

210

04

09

重要公共性干凈衛生督查通知

4.99

4.99

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業心機構醫藥

220.38

220.38

 

 

 

 

 

210

11

02

行業政府部門醫院

220.38

220.38

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障措施支出費用

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房收入分配改革費用支出

164.36

164.36

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

164.36

164.36

 

 

 

 

 


2019年度目標收支部門預算表

行業:千元

 

該項目

年初教育支出加總

常規付出

產品總支出

繳納上家撥出

銷售開支

對付屬的單位補助費撥出

功能分類
科目編碼

題目稱謂

自動求和

9811.14

8938.11

873.03

 

 

 

208

 

 

世界保證和找工作支出費用

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05 

 

行政性參公企事業編離養老

600.63

600.63

 

 

 

 

208

05

02 

事業發展基層單位離退居二線

8.75

8.75

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關企行政單位名稱職業分析年金付款撥出

407.31

407.31

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業上工作單位關鍵醫療保險行業保險行業基金投資的經濟補貼

184.57

184.57

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況正常付出

9046.15

8173.12

873.03

 

 

 

210

03

 

基層黨組織醫學安全平臺

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

03

01

中國城市片區健康公司

7838.80

7020.56

818.24

 

 

 

210

04

 

公益性環境衛生

986.94

932.17

54.79

 

 

 

210

04

08

大多共同干凈服務保障

981.97

932.17

49.80

 

 

 

210

04

09

重大項目通用公衛專頂

4.99

 

4.99

 

 

 

210

11

 

行政事務自己企業名稱醫學

220.38

220.38

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業組織醫療器械

220.38

220.38

 

 

 

 

221

 

 

自建房確保收支

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

 

個人住房深化改革經費支出

164.36

164.36

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

164.36

164.36

 

 

 

 


2019全年財政性補貼款凈收入總支出竣工決算總表

方:余萬元

創收

其他支出

建設項目

竣工決算數

好項目

總金額

一般的公用費用預算財政部門補貼款

政府部門性基金投資工程預算財政局審批

一、基本上公共信息概預算財政支出補貼款

5349.08 

一、通常情況下服務的性服務的開支

 

 

 

二、現政府性私募基金決算不需要捐款

 

二、外交活動撥出

 

 

 

 

 

三、航空航天經費支出

 

 

 

 

 

四、公益性平安經費支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育其他支出

 

 

 

 

 

六、小學科學方法支出費用

 

 

 

 

 

七、文化課旅游行業軍事體育與文化傳媒收支

 

 

 

 

 

八、的社會擔保和就業的收入支出

424.25 

424.25 

 

 

 

九、安全健康的經費支出

4760.48

4760.48 

 

 

 

十、節能壞保壞保付出

 

 

 

 

 

11、村鎮建設街道社區支出費用

 

 

 

 

 

12、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

十五、道路運輸物流教育支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘查產品信息等花費

 

 

 

 

 

十四、金融業精準服務企業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、銀行業支出費用

 

 

 

 

 

十八、捐助另一個區縣撥出

 

 

 

 

 

18、自然而然教育資源海底氣候等支出費用

 

 

 

 

 

19、居住房的保障收支

164.36 

164.36 

 

 

 

二是、糧油食品武器裝備存量結余

 

 

 

 

 

二十一月、災害性有效預防及應急預案處理其他支出

 

 

 

 

 

二十三、一些費用

 

 

 

年初收入來源總計

5349.08 

本年度付出累計數

 5349.08

5349.08 

 

期初財政局補貼款結轉和節余

 

歲末財政預算捐款結轉和余額

 

 

 

一、尋常公用概算財務付款

 

 

 

 

 

二、政府性性債券項目預算財政性撥付

 

 

 

 

 

累計

5349.08 

累計

 5349.08

5349.08 

 

 


2019每年基本上公用預算表財政局撥付撥出竣工決算表

計量單位:萬余元

 

的項目

合計數

核心教育支出

工程經費支出

工作劃分類別

考試科目代碼

項目各稱

208

 

 

世界保駕護航和找工作

424.25

424.25

0.00

208

05 

 

財政企業機構離退居二線

424.25

424.25

0.00

208

05

02 

工作組織離提前退休

8.75

8.75

0.00

208

05

05

對機關院校企業院校常見給個人養老保險服務投資基金的補貼申請書

230.93

230.93

0.00

208

05

06 

行政方事業方方職業類型年金交款結余

184.57

184.57

0.00

210

 

 

衛生間衛生開支

4760.48

4014.97

745.51

210

03

 

基礎醫遼干凈衛生貸款機構

3553.13

2862.41

690.72

210

03

01

都市社區服務站清潔機購

3553.13

2862.41

690.72

210

04

 

服務性傳染病防治

986.96

932.17

54.79

210

04

08

基礎公共性健康產品

981.97

932.17

49.80

210

04

09

很大通用衛生管理專題

4.99

 

4.99

210

11

 

財政參公企業單位醫療服務

220.38

220.38

0.00

210

11

02

事業機關單位醫療設備

220.38

220.38

0.00

221

 

 

公寓房擔保收支

164.36

164.36

0

221

02

 

居住房創新付出

164.36

164.36

0

221

02

01

往房北京公積金

164.36

164.36

0

加總

5349.08

4603.57

745.51


2019本年度一樣 公共信息竣工決算國庫審批最基本支出費用竣工決算表

  企事業單位:萬的大寫

好項目

總計

人士專項經費

公用設施勞務費

城市發展區分

題目標識號

會計科目稱呼

301

 

底薪優惠其他支出

4235.89

4235.89

 

301

01

  最基本年終獎金

261.77

261.77

 

301

02

  經費補肋

172.86

172.86

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  工作餐補帖費

 

 

 

301

07

  業績考核待遇

2084.52

2084.52

 

301

08

市直機關自己事業公司的通常醫養穩妥納費

230.93

230.93

 

301

09

網絡職業年金繳納費用

184.57

184.57

 

301

10

人常規治療保費繳付

220.38

220.38

 

301

11

因公員診療補助款交費

 

 

 

301

12

一些社會上擔保繳納

68.03

68.03

 

301

13

往房個人公積金

164.36

164.36

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  其他薪水福利福利撥出

848.47

848.47

 

302

 

設備和服務付出

334.47

 

334.47

302

01

  商務辦公費

2.69

 

2.69

302

02

  油墨印刷費

27.01

 

27.01

302

03

  服務咨詢費

1.58

 

1.58

302

04

  程序費

0.05

 

0.05

302

05

  電費

8.93

 

8.93

302

06

  水電費

14.90

 

14.90

302

07

  郵電局費

8.73

 

8.73

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司工作保管費

4.14

 

4.14

302

11

  旅差費

5.67

 

5.67

302

12

  因公出國留學(境)保險費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

66.64

 

66.64

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  專用涂料費

132.32

 

132.32

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

20.06

 

20.06

302

27

  信賴銷售業務費

7.81

 

7.81

302

28

  總工會資金

 

 

 

302

29

  特權費

17.01

 

17.01

302

31

  公務接待車輛使用定期檢查費

0.03

 

0.03

302

39

  其它出行花銷

 

 

 

302

40

  稅金及追加手續費

 

 

 

302

99

  其它的商品種類和服務培訓經費支出

16.90

 

16.90

303

 

對個和家人的津貼

1.42

1.42

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼金

0.35

0.35

 

303

07

  醫療管理費補貼金

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  賺錢金

0.79

0.79

 

303

10

自己的農產品加工加工補貼標準

 

 

 

303

99

  另一個對自己的和中國家庭的補帖

0.28

0.28

 

310

 

投資基金性收支

31.79

 

31.79

310

02

  辦公室設備添置

19.81

 

19.81

310

03

  專用箱環保設備購入

8.68

 

8.68

310

07

  的信息互聯網及APP折舊費自動更新

3.30

 

3.30

310

13

  因公私家車新購

 

 

 

310

19

  另外交通網方式租賃費

 

 

 

310

21

  出土文物和陳列方面品租賃費

 

 

 

310

22

  無型固定資產折舊費

 

 

 

310

99

  別的資源性開支

 

 

 

加總

4603.57

4237.31

366.26

 


2019本年通常情況下共同預部門預算財政廳補貼款“三公”接待費及機構正常運作接待費花費部門預算表

公司:萬美元

通常公用設施工程預算財政局撥付“三公”資金投入

危險機關操作

資金投入結算的時候數

總計

因公回國

(境)費

國家公務私車新購及開機運行費

公務歡迎歡迎費

小計

國家公務使用車

購買費

公務活動公務車

運營費

工程預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

估算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 


2019季度鎮政府性母基金竣工決算財政廳付款收支竣工決算表

行業:上萬元

創業項目

總金額

常規收支

活動費用支出

系統等級分類

學科標識號

課程和科目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度財力外債環境表

 

 

限額企業:十萬

 

數量

幣值

年終數

年初數

年終數

年尾數

一、資產投資累計數

——

——

3827.16

4597.92 

   (一)進出財產

——

——

2136.57 

2737.16

   (二)特定資源

——

——

3274.70

3699.63

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63 

ꦿ                2.通用的設備(臺/套/輛)

 874

 926

531.98

530.40

꧂                     里面:(1)行駛(輛)

 2

 2

 67.39

67.39

ꦕ                                 一半公務接待出行用車

 

 

 

 

🔯                                 監察交警執法專用車

 

 

 

 

⛄                                 勞動防護行業技藝用車的

 

 

 

 

🌌                                 同一用車的

 2

 2

 67.39

67.39 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 337

410 

1948.66 

2369.98

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 3

 4

444.60

623.10

𓃲               4.的一定房產

——

——

365.43

370.62

🐼        減:加權平均累計折舊及減值工作

——

——

1653.07

1977.96

   (三)持久股份進行投資

——

——

 

 

   (四)常期債券投資的投資的

——

——

 

 

   (五)現建項目

——

——

 

 

   (六)有形資本

——

——

 79.78

164.86

♊        減:積累攤銷

——

——

10.81 

 25.77

   (七)的基金

——

——

 

 

二、外債加總

——

——

991.84

1169.75

三、凈資源自動求和

——

——

2835.32

3428.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

 

一、有關于蘇州市松江區中山大街小區衛生間服務服務站2019第四季度工資費用部門預算基本問題介紹

廣州市松江區中山街區社群干凈產品主2019🧸年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、并于天津市松江區中山的大街上社區服務性站衛生間服務性學校2019當年度個人收入結算的時候情況發生這說明

當年度🍷收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。

三、相對于鄭州市松江區中山道路社區網站衛生情況售后服務中央2019年撥出預算前提解釋

本年度💙支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。

四、管于成都市松江區中山居委社群衛生管理業務主2019年終財政資金捐款營收花費綜合性情況闡明

濟南市松江區中山街區居委衛生管理安全服務中央2019ඣ年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、并于深圳市松江區中山街居委會干凈衛生服務管理核心2019年終大部分公共服務費用財政資金撥付花費結算的時候現狀闡述

(一)普遍服務性估算財政性付款性支出預算總體經濟問題

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019🅠年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)應該共同財政總支出預算財政總支出補貼款總支出部門預算節構實際情況

傷害市松江區中山街道辦街道辦衛生間工作機構2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。

(三)普遍公共信息部門預算民政撥付支出費用部門預算具體的狀態

滬市松江區中山街道辦事處街道辦衛生監督服務質量核心2019💎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🐷、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🎃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3🃏、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4𒆙、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

5🀅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🐟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。

7ꦿ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

8🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

六、管于佛山市松江區中山居委會街道衛生間服務機構2019月度平常公共性預算財政廳補貼款基本性花費預算原因闡明

東莞市松江區中山居委居委會居委衛生監督業務主2019♈年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:

1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2✨、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3💖、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、觀于重慶市松江區中山居委會片區清潔保障核心2019當年度常見公共信息預預算財政資金付款“三公”專項資金收入支出預算前提說明書怎么寫

(一)“三公”費用民政撥付花費預算總體目標環境介紹。

天津市松江區中山街道區域區域衛生監督服務保障中央2019♐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

👍因公出國留學(境)專項資金由區外辦、區臺辦主管編織,并一致信息信息公開,本部門沒有的另外從復信息信息公開。

🥃公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

(二)“三公”勞務費財政性審批結余部門預算具體情況發生情況發生詳細說明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🃏成都市松江區中山街道社區居委會街道社區公共衛生安全服務管理中心站2019每年無政府機關性基金、期貨、現貨、微盤成本預算不需要補貼款經費支出。

九、國有控股資源生產決算不需要付款狀態說明書

🦹滬市松江區中山銜道街道辦環衛服務質量咨詢中心2019每年無公有股權投資經營者費用財政預算補貼款收支。

十、同一主要作用的條件描述

(一)行政單位程序運行專項經費性支出現象

蘇州市松江區中山居委會社區網站食品衛生服務于平臺2019年度目標有機關電腦運行資金付出。

(二)中央政府購置付出條件

東莞市松江區中山城市居委會環衛的服務中央2019🌟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

(三)此車、農村房屋非常規暫用情況發生

佛山市松江區中山街區社區居委會安全衛生服務質量重心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考評管理制度情況下

❀上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:ꦛ編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


ඣ                   第四部分    名詞解釋

 

🃏一、不需要廳廳性局付款創收:指機構上年度從本級不需要廳廳性局科室爭取的不需要廳廳性局付款,主要包括普通公共信息工程預算表不需要廳廳性局付款和政府部性債券工程預算表不需要廳廳性局付款。

💧二、自己事業有成使工資:指自己事業有成工作單位實施非常專業的業務活動十分氧化硅活動完成的使工資。通常是:醫療衛生使工資等。

🌠三、合作經營管理收入水平來源:指視野企機關單位在行業業務量移動下列關于氧化硅移動之下深入開展非自立選擇合作經營管理移動達到的收入水平來源。

🍸四、另外營收:指工作單位贏得的除“財政支出補貼款營收”、“教育事業營收”、“合作經營營收”等之外的營收。注意是:公用環保檢測營收、預苗營收等。

五、期初結轉和節余:就是指當年度暫未結束、結轉到上年按有觀法規依然便用的財力。

ജ六、年初結轉和節余:指年初度或原來全年費用組織、因主客觀具體條件發生的變化規律不可能按原進度表使用的,需推遲到往后全年按相關的設定重新使用的的資源。

ℱ七、首要費用支出費用 :指廠家為有保障組織 合適在運轉、搞定規章制度崗位任務卡而造成的那項費用支出費用 。

෴八、新項目其他收入其他支出:指機關單位為已完成某些的財政上班任務卡或事業未來發展未來發展制定目標,在常規其他收入其他支出后發生的一項其他收入其他支出。

九、營運付出:指創業公司的在正規行為及幫助行為之上落實非獨立性歸集營運行為突發的付出。

𝓡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛄國慶、國家機關電腦運行專項經費預算:指行政事務的單位名稱和參照物公務活動員法安全管理的參公的單位名稱采用一半公共信息項目預算財政資金捐款擬定的大體撥出中的日常化公供專項經費預算撥出。

 

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