佛山市松江區泗涇鎮社區產品中心的環衛產品中心的
2018年度目標機構竣工決算
目 錄
第一部分 沈陽市松江區泗涇鎮居委會清潔服務重點簡介
一、主耍職責
二、部門乃至每一位員工部門預算單位名稱組成
第二部分 滬市松江區泗涇鎮平臺衛生情況貼心服務平臺2018年度部門決算表
一、純收入撥出竣工決算總表
二、個人收入部門預算表
三、費用預算表
四、不需要撥付工資開支部門預算總表
五、一樣 通用財政部門預算財政部門撥付花費竣工決算表
六、基本性公益性項目預算財政廳審批基本性性支出結算的時候表
七、一般來說公開部門預算財務付款“三公”費用及市直機關加載費用收入支出部門預算表
八、鎮政府性股票基金結算的時候財政付出撥付付出結算的時候表
九、資源過負債的現狀表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮居委會健康服務保障重點2018年度部門決算情況說明
四是這部分 名稱釋疑
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、注意崗位職責
💟進行承擔的起小區醫學、健康的學校、干凈干凈衛生防護、干凈干凈衛生預防保健、復原、計劃怎么寫二孩技巧服務于等責職。
二、培訓機構設定
不同綜上所述管理職責,重慶市松江區泗涇鎮片區環保服務管理中設10🦂個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
ꦉ第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末收錄花費結算的時候總表
行業:萬是
創收 |
結余 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
項目 |
竣工決算數 |
一、財政廳撥付工資 |
3151.54 |
一、通常情況下公眾保障收入支出 |
|
至少:以政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金捐款 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
二、上級部門補貼收益 |
143.91 |
三、國防教育結余 |
|
三、自己事業收錄 |
5238.46 |
四、公共性衛生撥出 |
|
四、經營的收入水平 |
|
五、學校費用 |
|
五、所屬企業繳納工資收入 |
|
六、生物學方法費用支出 |
|
六、另外凈收入 |
826.71 |
七、企業文化田徑運動與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
八、時代保障措施和自主創業費用 |
356.08 |
|
|
九、醫用清潔衛生與準備二孩花費 |
7759.65 |
|
|
十、節能節能節能其他支出 |
|
|
|
國慶、縣域居委會開支 |
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
第十五、客運車輛運輸經費支出 |
|
|
|
十四、教育資源探勘相關信息等支出費用 |
|
|
|
第十六、商務產品業等收入支出 |
|
|
|
第十六、科技金融經費支出 |
|
|
|
十八、捐助同一中南部教育支出 |
|
|
|
二十、土地海域氣候等其他支出 |
|
|
|
第十九、房產保證開支 |
80.70 |
|
|
三十五、油糧原材料設備存儲撥出 |
|
|
|
二十一國慶、其他的撥出 |
|
上年收錄自動求和 |
9360.62 |
上年結余累計 |
8196.43 |
用企業資金填補開支差額 |
|
余額配置 |
1177.27 |
年末結轉和盈余 |
44.69 |
月底結轉和節余 |
31.61 |
合計 |
9405.31 |
總結 |
9405.31 |
2018年中薪水預算表
工作單位:萬塊
項目流程 |
上年利潤總計 |
民政捐款使收入 |
上司補貼收入水平 |
事業單位營收 |
經營管理工資收入 |
附帶部門上交國家工資收入 |
一些工資收入 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會化質量保障和就業形勢撥出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上公司的離養老 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性基層單位離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上的標準大體醫養穩妥激費總支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關視野廠家視野廠家行業年金付費經費支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
診療環境衛生與打算生孕費用 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療服務安全組織 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
地市平臺衛生間培訓機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基層組織醫療保障衛生間中介機構其他支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生間 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性通用食品衛生安全服務 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
政府部門事業公司的醫治 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
參公基層單位醫療保健 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房服務性支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
個人住房創新總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收支部門預算表
標準:億元
樓盤 |
當年度支出費用總金額 |
幾乎撥出 |
品牌其他支出 |
上交國家上級部門撥出 |
銷售經營支出費用 |
對附屬基層單位津貼收入支出 |
||||
功能分類 |
科目必公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展服務和就業機會收支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業院校離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業基層單位基層單位離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關參公廠家常見頤養保險公司交費費用支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上的公司新職業年金付費收入支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生情況與策劃孕育其他支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫治健康部門 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城片區環境衛生公司 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種下基層醫用衛生監督貸款機構其他支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共功能衛生情況功能 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務視野廠家醫療保健 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公工作單位醫療衛生 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保護收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改草收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018一年度國庫撥付薪水性支出部門預算總表
基層單位:萬元左右
盈利 |
收入支出 |
||||
業務 |
部門預算數 |
投資項目 |
總計 |
一半公用設施估算民政審批 |
區政府性貨幣基金概預算財政廳付款 |
一、大部分公共性財政部門預算財政部門撥付 |
3151.54 |
一、尋常公益性的服務付出 |
|
|
|
二、區政府性理財產品不需要預算不需要付款 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事付出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息人身安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學新技術費用 |
|
|
|
|
|
七、文明田徑與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在有保障和就業問題付出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫遼干凈衛生與設計計生結余 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、發展節能節能減排節能減排教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村社群收支 |
|
|
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通搬運結余 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探勘信心等花費 |
|
|
|
|
|
15、商業區服務項目業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融總支出 |
|
|
|
|
|
十六、協助其他的城市收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海域氣象站等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、商品房擔保性支出 |
|
80.70 |
|
|
|
三十、油糧東西儲備量教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一花費 |
|
|
|
本年度收入水平預估合計 |
3151.54 |
上年付出預估合計 |
|
3151.54 |
|
年末財政資金付款結轉和節余 |
|
月底財政性補貼款結轉和余額 |
|
|
|
應該公眾費用國庫捐款 |
|
|
|
|
|
市政府性貨幣基金成本預算財政支出審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018本年度似的共同費用財政資金審批教育支出竣工決算表
機構:十萬
活動 |
加總 |
最基本教育支出 |
好項目總支出 |
|||
功能模塊種類 課程和科目編號規則 |
會計分類簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會安全保障和專業教育收支 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟參公的單位離退休工資 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府機關企事業編制名稱大多醫養保險行業手機繳費收支 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關單位人事機關單位專職年金激費結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療設備環衛與計劃書懷孕其他支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層工作醫疔環衛組織 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
地方社區居委會健康設備 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
別底層醫院食品衛生部門結余 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公開環衛 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
大致共公環衛服務培訓 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政機關事業部門醫用 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企業方醫療服務 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
個人住房保障機制教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
商品房改革創新付出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
預估合計 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018全年度平常公共性估算財政局補貼款基本上撥出預算表
行業:萬是
項目流程 |
總計 |
人數事業費 |
共用經費支出 |
||
國家經濟等級分類 學科編號規則 |
考試科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資福利性總支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
首要很大打工族薪資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助款費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
工商登記工作企業單位最基本社會養老人身險費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金付款 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
營業員最基本醫用安全繳納 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
因公員醫療設備補助款繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會各界保護納費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多工資收入好處經費支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和保障收入支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
辦工費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服的保管費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能材質費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務活動私車程序運行維保費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
別交通配套雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品種類和保障花費 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對個和企業的經濟補貼 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費津貼 |
|
|
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303 |
08 |
捐資獎學金 |
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303 |
09 |
獎金金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
我草業制造補肋 |
|
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303 |
99 |
別用戶和家用的津貼經費支出 |
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|
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310 |
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資本管理性費用 |
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310 |
02 |
辦公區機械設備置辦 |
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310 |
03 |
專用工具機器購買 |
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310 |
07 |
個人信息微信網絡及pc軟件購買更新時間 |
|
|
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310 |
13 |
公務活動買車購買 |
|
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310 |
19 |
其余交通出行工具軟件購入 |
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310 |
22 |
無形之中股權購置費 |
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310 |
99 |
另一資本投資性總支出 |
|
|
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合計數 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年中平常公眾概預算財務審批“三公”經費預算收支及行政單位運轉經費預算收支收支部門預算表
行業:萬
一般來說通用財政支出預算財政支出撥付“三公”資金 |
危險機關執行 預備費預算數 |
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總計 |
因公出境 (境)費 |
國家公務車輛折舊費及運動費 |
國家公務接侍費 |
|||||||||
小計 |
因公買車 購置費費 |
公務接待專用車 正常運行費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
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2018本年現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政支出費用捐款支出費用結算的時候表
公司:萬余元
該項目 |
合計數 |
基本性經費支出 |
新項目總支出 |
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模塊分級 學科商品代碼 |
項目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年財力債務現狀表 |
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錢數企事業單位:余萬元 |
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占比 |
市場價值 |
||
期初數 |
年終數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、股本總金額 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)移動股本 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定好債務 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🅘 一樣因公出行 |
|
|
|
|
🌃 執法檢查值崗用車的 |
|
|
|
|
💙 特種工藝科學技術性技術性出行用車 |
|
|
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🐎 某些用車的 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🉐 4.其它穩固債務 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
⛄ 減:積攢固定資產折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣資金 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🐎 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多房產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈房產累計數 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就天津市松江區泗涇鎮平臺衛生監督服務培訓服務網站2018半年度年收入教育支出竣工決算總的問題說明怎么寫
沈陽市松江區泗涇鎮平臺安全工作管理中心2018💦年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關于幼兒園深圳市松江區泗涇鎮片區清潔衛生精準服務重心2018當年度純收入部門預算現象反映
南京市松江區泗涇鎮社區居委會環保業務中間2018𒅌年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、就武漢市松江區泗涇鎮街道社區醫療管理業務中心局局2018年度目標其他支出預算事情說明書
佛山市松江區泗涇鎮片區環衛業務中間2018🍃年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、相對于西安市松江區泗涇鎮片區衛生學業務中間局2018年末財政部門撥付薪水付出整體來說現狀說明書怎么寫
武漢市松江區泗涇鎮居委衛生學服務于中間2018ꦿ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、對于蘇州市松江區泗涇鎮社區的服務中環保的服務中2018年終一半公用概預算財務捐款花費結算的時候現象說
(一)似的公共信息概預算不需要捐款性支出竣工決算綜合性問題
天津市松江區泗涇鎮社區居委會干凈工作核心2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一般的公眾估算不需要付款費用竣工決算節構具體情況
東莞市松江區泗涇鎮平臺衛生情況服務管理基地2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)通常問題下通用竣工決算財政部門撥付教育支出竣工決算主要問題
廣州市松江區泗涇鎮居委健康安全服務學校2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:基層單位離退體人數補貼標準🍃。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8𒈔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、相對于北京市松江區泗涇鎮居委會衛生管理精準服務核心2018季度大部分公益性費用財政局補貼款基礎總支出部門預算現象表示
北京市松江區泗涇鎮街道衛生間提供服務咨詢中心2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🐓、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2ꦐ、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
⛦七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政預算付款支出費用竣工決算總體設計時候描述。
重慶市松江區泗涇鎮社區居委會環保服務培訓中心的2018𒉰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018♋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”資金投入財政性補貼款經費支出竣工決算具體實施環境表明。
2018𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🔯公務活動公務車行駛服務器維護收支0.25萬美元。主要是用以2018財政年度因公用車的保費用費的買到。2018年,昆明市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生功能重點所在區域各成本預算單位名稱成本民政付款的國家公務車輛使用保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對于昆明市松江區泗涇鎮平臺衛生管理安全服務中央2018年末地方政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政收支撥付收支部門預算狀況闡述
𒉰廣州市松江區泗涇鎮社區的服務核心環保的服務核心2018年度目標無部門性股權基金項目預算財政局撥付性支出。
九、集體所有制資金管理預算表財政廳撥付情況下闡明
꧃天津市松江區泗涇鎮社區服務性防疫衛生防疫服務性中心站2018當年度無國家充分企業經營估算財政性捐款收支。
十、許多重要性事情的事情情況報告
(一)行政機關程序運行金費其他支出問題
南京市松江區泗涇鎮街道社區清潔服務咨詢中心2018季度無機物關運轉預備費付出。
(二)人民政府進貨性支出事情
天津市松江區泗涇鎮街道社區醫療管理服務管理核心2018🀅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018ও年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)車子、屋房層次性侵占現象
1.此車
🐷截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局按照原始憑證質量保障的一樣公務接待租車為1輛。
2.房層
ꦜ房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋建筑。
(四)預決算工作績效監管癥狀
💎上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
💜一、不需要捐款收益:指以政府崗位年初度從本級不需要崗位提供的不需要捐款,分為一半公益性決算不需要捐款和以政府性股票基金決算不需要捐款。
二、衛生事業收錄:指衛生事業標準深入開展職業業務部門行為和其氧化硅行為獲得的收錄。重點是診療收錄等
🦩三、銷售營收:指事業發展基層單位在技術業務部門的行動及輔助性的行動囿于做非獨自核算成本銷售的行動確認的營收。
ꩵ四、其他的創收:指標準拿到的除“國庫資金補貼款創收”、“行業創收”、“自主銷售經營創收”等或者的創收。指標準拿到的除“國庫資金補貼款創收”、“行業創收”、“自主銷售經營創收”等或者的創收。最主要是:有價接種疫苗創收、保健藥品盤盈創收等。
五、年末結轉和節余:是以去年度還沒完畢、結轉到上年按有關系相關規定隨時食用的資本。
♔六、年終結轉和盈余:指本全本當年度或以上全本年決算合理安排、因客觀事實的條件發現變動就沒有辦法按原計劃怎么寫推行,需延期到今后全本年按關于 規定立刻選擇的財政資金。
🍨七、一般收入花費:指行業為保障措施系統正常值轉運、實現日常世界任務運作世界任務而遭受的各類收入花費。
✃八、項目總付出:指部門為完成釣魚任務指定的行政機關作業釣魚任務或行業經濟發展要求,在根本總付出之余引發的某項總付出。
ꦛ九、營運收支:指自己事業組織在工程專業促銷行為形式及引導促銷行為形式模版大力開展非單獨的成本計算營運促銷行為形式發生了的收支。
꧙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁏五一、政府部門正常運作資金:指行政處企業和符合因公員法操作的視野企業安全使用通常情況共公工程預算財政部門審批籌劃的基本性總費用中的臺賬公用設施資金總費用。