沈陽市松江區泗涇鎮街道食品衛生功能中央
2019本年結算的時候
目 錄
一部門 深圳市松江區泗涇鎮街道辦環境衛生工作中間概述
一、包括行政職能
二、設備設定
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入水平收支部門預算總表
二、薪資結算的時候表
三、收支部門預算表
四、財政部門撥付收入水平其他支出結算的時候總表
五、普遍公益性估算財務付款結余竣工決算表
六、大部分服務性不需要預算不需要捐款幾乎收支竣工決算表
七、普通公共性概算財務撥付“三公”金費及工商登記進行金費經費支出部門預算表
八、國家性理財產品預竣工決算財政局付款支出費用竣工決算表
九、財力過負債的情況表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮特別衛生管理的服務中2019年度決算情況說明
第七要素 詞說明
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的工作職責
主管分擔小區醫療器械、鍵康基礎教育、環衛以防、環衛保健養生、痊愈、項目二孩能力服務項目等責職。
二、醫院設備
可根據以上所述部門職責,重慶市松江區泗涇鎮社群清潔衛生服務質量平臺設10🥀個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年度目標薪資費用部門預算總表
計量單位:多萬元
收錄 |
其他支出 |
||
工作 |
預算數 |
建設項目 |
預算數 |
一、應該公用財務預算財務付款工資收入 |
3390.74 |
一、似的通用產品支出費用 |
|
二、現政府性債卷項目預算財政性補貼款薪資 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
三、領導補助費個人收入 |
|
三、中國軍事開支 |
|
四、自己事業薪水 |
6164.68 |
四、公眾很安全其他支出 |
|
五、加盟工資 |
|
五、培訓花費 |
|
六、附加企業上交個人收入 |
|
六、科學學工藝支出費用 |
|
七、其他的收入水平 |
169.73 |
七、傳統文化草原旅游體肓與文化其他支出 |
|
|
|
八、社會性保險和就業前景其他支出 |
360.68 |
|
|
九、清潔綠色健康撥出 |
9097.73 |
|
|
十、能效低能耗其他支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌街道教育支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
十五、公共交通車輛運輸開支 |
|
|
|
十四、物資堪探問題等收支 |
|
|
|
第十六、商業區貼心快餐業等經費支出 |
|
|
|
第十五、財務花費 |
|
|
|
十六、支助其他的省市花費 |
|
|
|
十九、生態材料大海天氣等總支出 |
|
|
|
19、住宅質量保障支出費用 |
99.42 |
|
|
20、糧油加工廢舊物資自給率結余 |
|
|
|
二國慶、災難預防治療及應急預案方法費用 |
|
|
|
二第十二、同一教育支出 |
|
當年度收入水平預估合計 |
9725.15 |
上年其他支出總金額 |
9557.83 |
用參公基金、期貨、現貨、微盤挽回開支差額 |
|
節余確定 |
152.25 |
本年結轉和盈余 |
31.61 |
年終結轉和余額 |
46.68 |
共計 |
9756.76 |
共計 |
9756.76 |
2019年中收益竣工決算表
企業單位:W
的項目 |
當年度純收入自動求和 |
財政局審批盈利 |
上級領導津貼盈利 |
衛生事業薪資 |
生意利潤 |
附屬標準繳納納入 |
相關收入來源 |
||||
功能分類 |
項目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會各界切實保障和就業形勢性支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業行業行業離退休年齡 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業計量單位離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上企業單位一般頤養天年安全激費收支 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業性組織職業技能年金付款費用支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫鍵康撥出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療設備食品衛生組織 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
城區區域公共衛生機購 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共精準服務干凈精準服務 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
政府部門企業發展機構醫治 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織組織醫療保健 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房維護支出費用 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變撥出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年度性支出結算的時候表
公司的:萬塊
創業項目 |
上年其他支出加總 |
主要費用支出 |
樓盤費用 |
繳納上家結余 |
操作費用 |
對加盟方補貼政策性支出 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上保證和自主創業付出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政視野工作單位離離休 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司離養老金 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關創業組織大致養老院商業險交費經費支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業機關單位的職業年金付款收入支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生身體付出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫院食品衛生組織 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方居委會干凈平臺 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環衛 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用衛生管理服務項目 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性公司的醫療設備 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的廠家整形 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護收支 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善性支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019本年度財政局審批純收入收入支出預算總表
企事業單位:萬美金
工資 |
收入支出 |
||||
頂目 |
結算的時候數 |
該項目 |
合計數 |
一般的公益性工程預算財政部門審批 |
現政府性新基金概預算財政資金審批 |
一、普通公共服務預算表不需要撥付 |
3390.74 |
一、通常公用的服務支出費用 |
|
|
|
二、市政府性債券工程預算民政審批 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學花費 |
|
|
|
|
|
六、完美工藝教育支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 草原旅游教育與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
|
|
八、時代服務保障和就業機會付出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、公共衛生更健康其他支出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節電節能費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化街道辦性支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、公共交通裝運支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘查數據等花費 |
|
|
|
|
|
十四、商業性的服務質量業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、財務其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援相關的地區撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然的的資源深海氣象學等性支出 |
|
|
|
|
|
19、個人住房后勤保障總支出 |
|
|
|
|
|
二十二、調味品物質儲備量收支 |
|
|
|
|
|
二11、災情治理及應對工作管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一其他支出 |
|
|
|
當年度收錄累計數 |
3390.74 |
本年度性支出累計數 |
3390.74 |
3390.74 |
|
期初財政資金補貼款結轉和盈余 |
|
半年度國庫付款結轉和節余 |
|
|
|
一、應該服務性成本預算財務付款 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性新基金費用財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3390.74 |
總金額 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019全年度普通公共信息概預算財政費用支出 撥付費用支出 竣工決算表
組織:萬余元
項目 |
累計 |
幾乎費用 |
大型項目結余 |
|||
功能模塊總類 管理費用識別碼 |
科目必各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會上有保障和找工作收入支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政管理人事機構離退休年齡 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業企業離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業心公司常規社會養老保費付款收入支出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生防疫的健康花費 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基本整形環保醫院 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區網站衛生防疫組織 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公共性衛生間 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
基本上共同環境衛生服務培訓 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019月度通常情況服務性工程預算財政教育支出捐款一般教育支出結算的時候表
院校:萬塊人民幣
業務 |
預估合計 |
工作人員勞務費 |
公用設施勞務費 |
||
條件分為 管理費用編號規則 |
課目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資褔利花費 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
差不多底薪 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
企衛生事業廠家衛生事業廠家常規醫養穩定繳付 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納費用 |
|
|
|
301 |
10 |
企業員工總體診療保障繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務政府補貼激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會性服務繳納費用 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種的薪資春節福利性支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
菜品和服務培訓花費 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
電價 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用建材費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托銷售業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
最新福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務接待出行開機運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的寶貝和工作收入支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個和婚姻的補貼金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
自身草業生孩子政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對自身和家中的補助款 |
|
|
|
310 |
|
投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室儀器采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用箱生產設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢數據網絡及工具采購升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通費器具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列技巧品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資金購進 |
|
|
|
310 |
99 |
任何基金性支出費用 |
|
|
|
總金額 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
🐻2019年末通常情況服務性預算表財務撥付“三公”經費開支預算及企事業單位運轉經費開支預算開支部門預算表
單位名稱:萬多
般公共服務工程預算財政預算補貼款“三公”資金投入 |
工商登記操作 費用結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
公務接待租車購進及運動費 |
公務活動接受費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 新購費 |
公務接待買車 程序運行費 |
||||||||||
估算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年終人民政府性貨幣基金項目預算財政廳捐款教育支出部門預算表
企業:W
創業項目 |
加總 |
基本的總支出 |
大型項目撥出 |
|||
功能表幾大類 科目表項目編碼 |
題目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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預估合計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度凈資產資產負債問題表 |
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錢數的單位:上萬元 |
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數量統計 |
使用價值 |
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本年數 |
半年度數 |
年末數 |
歲末數 |
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一、凈資產總計 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)流chan金融資產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定好資本 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🔯 2.通用版機 (臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🐻 另外:(1)貨車(輛) |
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ꦅ 普遍因公車輛租賃 |
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✅ 執法檢查值勤使用車 |
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⭕ 機械職業水平租車 |
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🌞 其余出行 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
👍 4.相關緊固債務 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🦹 減:總計計提折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長久的控股權投資者 |
—— |
—— |
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(四)持續公司債投資者 |
—— |
—— |
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(五)在修建市政工程 |
—— |
—— |
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(六)有形資源 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
𝓰 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)另外基金 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈基金合計數 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與深圳市松江區泗涇鎮街道社區業務監督業務管理中心2019年度目標工資結余竣工決算綜合性時候說明書
蘇州市松江區泗涇鎮平臺安全的服務重點2019❀年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、關羽滬市松江區泗涇鎮區域干凈衛生售后服務平臺2019半年度收錄部門預算情況下說明書
本年度⭕收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、關羽濟南市松江區泗涇鎮特別衛生學服務質量平臺2019月度費用預算情況下描述
當年度ꦅ支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、關于幼兒園成都市市松江區泗涇鎮片區安全衛生工作服務網站2019每年民政補貼款工資收入結余總體布局情況報告表明
沈陽市松江區泗涇鎮居委干凈精準服務中2019🐠年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:方干部職工增長,相關的的人員管理經費預算補貼費個人收入增長。
五、管于北京市松江區泗涇鎮社區干凈衛生干凈衛生服務保障重心2019每年尋常公益性估算財務撥付收入支出預算情形說明書怎么寫
(一)通常癥狀下通用概預算國庫付款付出預算綜合癥狀
北京市松江區泗涇鎮社區網站清潔服務保障中央2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:廠家公司員工不斷加強,對應的人數接待費收入支出不斷加強。
(二)應該公用設施民政預算民政補貼款總支出部門預算的結構狀況
廣州市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況精準服務辦公室點2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)通常情況下公用設施概算財政預算捐款經費支出部門預算重要情況下
杭州市市松江區泗涇鎮居委干凈衛生的服務中央2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于部門退休職工的不斷增大有大量不斷增大、頂目其他支出期初項目預算數與年終事實上都有一定量變化
1🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🌳、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4🅷、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、相關佛山市松江區泗涇鎮街道社區環保產品基地2019本年度正常公用項目預算財政部門審批根本教育支出部門預算的情況詳細說明
武漢市松江區泗涇鎮特別干凈服務培訓主2019ไ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🌟、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2ဣ、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、介紹天津市市松江區泗涇鎮小區干凈衛生提供服務主2019本年度平常公開費用財政部門補貼款“三公”事業費支出費用竣工決算情況報告原因分析
重慶市松江區泗涇鎮社區網站環衛業務中心站2019年末無“三公”專項資金財政費用付款費用。
八、有關佛山市松江區泗涇鎮社區居委會衛生間工作重點2019全年地方政府性新基金項目預算財政經費支出撥付經費支出部門預算環境這說明
北京市松江區泗涇鎮區域衛生情況精準服務平臺2019每年無相關部門性債券費用財務付款教育支出。
九、國企資金生產費用財政部門補貼款情況發生證明
꧃佛山市松江區泗涇鎮社區服務質量站衛生監督服務質量基地2019第四季度無國家資源生產預決算財政部門捐款結余。
十、其它主要事宜的問題就說明
廣州市松江區泗涇鎮街道衛生學工作重心2019本年度有機關進行資金投入開支。
(二)人民政府銷售撥出具體情況
佛山市松江區泗涇鎮街道辦安全衛生工作中心站2019༺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)車量、建筑專項 損壞狀態
1、機動車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,廣州市市松江區泗涇鎮居委會環境衛生精準服務中使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、住宅
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,武漢市市松江區𝐆泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房產。
(四)概預算考核治理環境
𒁃上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:༺編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🤪一、不需要付款薪水:指企業當不需要年度度從本級不需要科室拿到的不需要付款,具有似的服務性概算表不需要付款和政府機關性新基金概算表不需要付款。
💮二、企事業有成凈工資水平:指企事業有成公司的開展項目專科項目話動以及輔助性話動贏得的凈工資水平。包括是醫療設備凈工資水平等
💖三、運營純營收:指事業機構在非常專業銷售業務營銷工作組織基本輔助性營銷工作組織外面做好非單獨的折算運營營銷工作組織得到的純營收。
♑四、其余盈利:指機構授予的除“財政局審批盈利”、“事業有成盈利”、“運營盈利”等除外的盈利。主要的是:非處方藥盤盈盈利等。
五、期初結轉和盈余:是以當年度已經完畢、結轉到本年度按關于設定以后用的現金。
⛄六、歲末結轉和余額:指年初度或一年前第四季度費用預算讓、因可觀的條件發生了不同未能按原工作計劃快速執行,需延緩到后第四季度按相關指定持續便用的成本。
七、根本總付出:指企事業單位為保障措施設備正常情況使用、搞定日常事業事業任何而發生的某項總付出。
ꦕ八、內容收入花費:指方為實現其他的行政部門運作重任或教育事業發展對方,在常見收入花費模版情況的一項收入花費。
🥃九、運營花費:指事業公司公司在專科促銷活動及輔助性促銷活動后抓好非獨立空間折算運營促銷活動會出現的花費。
🍰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥀十一國慶、人事部門公司便用接待費:指人事部門公司和參考國家公務員考試法方法的人事公司便用正常公益性項目預算財政廳補貼款讓的最基本費用中的生活通用接待費費用。