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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 上架日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市五 復原醫院科室

2018財政年度部門管理結算的時候

 

 

 


目  錄

 

1、方面 蘇州市第十五康復訓練三甲醫院情況

一、通常崗位職責

二、部位結算的時候計量單位組成部分

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、盈利總支出部門預算總表

二、營收部門預算表

三、花費部門預算表

四、財務補貼款效益總支出結算的時候總表

五、通常情況下公用設施國庫預算國庫審批結余竣工決算表

六、通常情況公眾概算財政收支捐款基礎收支竣工決算表

七、一般的公用設施概算民政撥付“三公”資金投入及單位運作資金投入收入支出結算的時候表

八、當地政府性私募基金概預算財政部門付款總支出部門預算表

九、凈資產過負債的事情表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

第四個一部分 專有名詞定義

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、包括職責范圍

以術后康復生物學、60歲生物學、身心健康體檢報告主,并加上內產科等多種多樣服務項目。

二、單位制定

♊表明給出主要職責,傷害市第五點康復訓練醫院科室設6個設有組織機構,以及:接待室室、稅務科、醫務科、護里部、綜和服務科、防冶健康保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018年終使收入費用支出 部門預算總表

機關單位:萬美元

薪資

收入支出

項目

部門預算數

頂目

部門預算數

一、財政預算撥付使收入

2624.67

一、一般來說公共售后服務售后服務結余

 

  這當中:鎮政府性母基金概算財政部門撥付

 

二、外交活動開支

 

二、上級部門政府補貼收入水平

 

三、國防安全收支

 

三、視野個人收入

6827.55

四、公開衛生撥出

 

四、操作營收

 

五、學校其他支出

6.54

五、加盟工作單位繳納收入來源

 

六、科學性技木付出

 

六、另一個營收

 

七、古文化運動與文化傳媒收支

 

 

 

八、的社會服務保障和自主創業開支

513.36

 

 

九、診療干凈與策劃生孕費用支出

7584.80

 

 

十、節能減排環境保護教育支出

 

 

 

國慶、成鄉平臺總支出

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

13、交通銀行貨運費用

 

 

 

十四、資源英文勘測信息等收支

 

 

 

十六、商家貼心夜場服務等撥出

 

 

 

第十六、財經性支出

 

 

 

十八、支助別的位置費用支出

 

 

 

十九、國土局淺海氣象局等花費

 

 

 

黨的十九、住宅確保教育支出

 

 

 

二十二、油糧商品產出結余

 

 

 

二國慶、各種付出

 

本年度凈收入自動求和

9452.22

年初教育支出總金額

8104.70

用教育事業債卷處理收入支出差額

 

節余確定

1336.28

月初結轉和余額

131.74

年終結轉和節余

142.98

累計

9583.96

總結

9583.96


2018每年薪水竣工決算表

機構:余萬元

的項目

當年度利潤總金額

財政廳審批收錄

上級部門津貼個人收入

企業納入

生產納入

附屬醫院基層單位繳納利潤

許多凈收入

功能分類
科目編碼

課程和科目稱呼

累計

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

時代服務保障和自主創業結余

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業性標準離養老金

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業上機關單位離離休

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

機構事業發展單位名稱常見養老服務金保險服務繳付花費

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環保環保與項目生殖收支

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

醫醫院口腔科

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

綜合評估醫療

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  另外公立學校大醫院結余

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性人事計量單位醫療保障

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  教育事業公司醫療服務

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018年度目標教育支出預算表

方:余萬元

的項目

本年度經費支出累計

常規付出

項目教育支出

繳納上級部門收支

生意結余

對復屬方補貼政策撥出

功能分類
科目編碼

題目稱呼

累計

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育經費支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

其它的學前教育性支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

一些教育輔導付出

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

當今社會的保障和就業形勢其他支出

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業企機關事業單位離養老金

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

企事業企業單位離退休工資

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

機構企業名稱單位名稱最基本醫養金商業險付款支出費用

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障環保與規劃生二胎費用

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

公校醫院門診

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

終合醫院口腔科

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  一些市立青島博士整形醫院醫院教育支出

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政事務事業上計量單位醫療衛生

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  事業發展公司的醫遼

239.60

239.60

 

 

 

 


2018一年度財務付款營收性支出部門預算總表

政府部門:億元

盈利

撥出

活動

結算的時候數

活動

累計數

大部分共同預算表財政預算付款

政府辦公室性私募基金費用財政資金付款

一、基本上公用決算不需要撥付

2624.67 

一、常見公共業務業務撥出

 

 

 

二、政府機關性貨幣基金成本預算國庫審批

 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、國防安全收支

 

 

 

 

 

四、共公健康付出

 

 

 

 

 

五、學校性支出

 6.54

6.54

 

 

 

六、有效技術性教育支出

 

 

 

 

 

七、人文體育類與影視文化開支

 

 

 

 

 

八、社會中有保障和人才需求花費

 513.36

 513.36

 

 

 

九、醫療器械干凈與項目生二胎教育支出

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、能效環保性經費支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設社區網站付出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十三、交通管理及運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、產品信息勘查產品信息等費用支出

 

 

 

 

 

15場、行業服務保障業等教育支出

 

 

 

 

 

16、財務性支出

 

 

 

 

 

十六、捐助許多的地區教育支出

 

 

 

 

 

18、國土局海域氣象站等付出

 

 

 

 

 

十八、個人住房的保障付出

 

 

 

 

 

三十五、調味品武器裝備產出費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、某些總支出

 

 

 

本年度營收預估合計

2624.67 

年初開支預估合計

 2597.41

 2597.41

 

今年初財政性撥付結轉和余額

20.70 

半年度財政性撥付結轉和盈余

 47.96

 47.96

 

      尋常公共性概算財政局付款

 

 

 

 

 

      市政府性債卷預決算民政付款

 

 

 

 

 

累計

2645.37 

總結

 2645.37

 2645.37

 

 


2018季度通常情況下公共性財政經費支出預算財政經費支出審批經費支出部門預算表

企事業單位:萬塊

品牌

累計

基本性結余

好項目經費支出

實用功能歸類

題目編寫代碼

管理費用簡稱

205

 

 

基礎教育經費支出

6.54

 

6.54

205

99

 

另外的文化藝術培訓經費支出

6.54

 

6.54

205

99

99

其他的學前教育花費

6.54

 

 

208

 

 

社會的基本保障和自主創業收入支出

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政事務企事業院校離退休工資

513.36

513.36

 

208

05

02 

參公的單位離辭職

8.95

8.95

 

208

05

05 

危險機關企事業企業單位通常社區退休養老金穩定納費費用

504.41

504.41

 

210

 

 

醫學安全衛生與計劃書養育性支出

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公立三甲大醫院大醫院

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

標準化醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  某些公立三甲機構機構支出費用

11.94

 

11.94

210

11

 

行政管理行業院校診療

239.60

239.60

 

210

11

02

  創業方醫院

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

2597.41

2348.69

248.72

 


2018本年一樣服務性概算國庫捐款基本上花費結算的時候表

  政府部門:萬是

項目

自動求和

人群事業費

公用設施費用

經濟社會類別

會計科目編碼查詢

專業科目稱謂

301

 

底薪福利性費用支出

2339.74

2339.74

 

301

01

  最基本月工資

533.15

533.15

 

301

02

  津貼補貼款補貼款

203.58

203.58

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食補助金費

 

 

 

301

07

  工作績效的薪資

859.00

859.00

 

301

08

部門企業單位名稱大多社會養老保障費

504.41

504.41

 

301

09

角色年金交費

 

 

 

301

10

人關鍵醫用保險金交費

239.60

239.60

 

301

11

公務接待員醫療管理經濟補貼付款

 

 

 

301

12

一些社會上有效保障了付費

 

 

 

301

13

居住房個人公積金

 

 

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  另外待遇福利待遇教育支出

 

 

 

302

 

淘寶寶貝和業務總支出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司方法費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)預算

 

 

 

302

13

  處理(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  國家公務接待廳費

 

 

 

302

18

  轉用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托協議工作費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  國家公務出行用車運轉定期維護費

 

 

 

302

39

  別客運成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及增加成本

 

 

 

302

99

  別的商品和服務項目支出費用

 

 

 

303

 

對小編和家用的經濟補貼

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫學費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

自己的農林牧出產補助

 

 

 

303

99

  同一個體和小家庭的補貼政策收入支出

 

 

 

310

 

股權投資性費用

 

 

 

310

02

  辦公區機采購

 

 

 

310

03

  多功能裝備租賃費

 

 

 

310

07

  個人信息在線及系統軟件購入更行

 

 

 

310

13

  國家公務車輛租賃新購

 

 

 

310

19

  其它的交通網APP租賃費

 

 

 

310

22

  有形凈資產購進

 

 

 

310

99

  許多資本公司性費用

 

 

 

累計數

2348.69

2348.69

 

 


2018年終基本公共性費用財政局補貼款“三公”專項資金及行政單位行駛專項資金收支預算表

計量單位:千元

應該公共信息預決算民政撥付“三公”經費支出

市直機關運動

經費支出預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

公務活動使用車購置費及使用費

因公迎送費

小計

因公使用車

采購費

國家公務車輛租賃

正常運行費

預決算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018當年度地方政府性債券財政廳預算財政廳撥付費用支出 竣工決算表

的單位:來萬

的項目

總計

核心其他支出

樓盤費用支出

的功能劃分類別

專業科目簡碼

課程英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年資源資產負債現象表

 

 

資金額政府部門:百萬元

 

數據

實用價值

今年初數

年終數

年末數

年尾數

一、資產投資累計數

——

——

10416.05

11342.83

   (一)流失債務

——

——

3517.64

4847.72

   (二)調整資金

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

꧂                          應該公務活動專車

 

 

 

 

꧙                          監察執勤點出行用車

 

 

 

 

♋                          特種工藝專業的水平小二租車

 

 

 

 

ܫ                          另一個出行

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

💫               4.同一特定財力

——

——

253.93

253.70

🐽        減:合計攤銷及減值提供

——

——

3598.72

3989.49

   (三)長期性的投資項目

——

——

 

 

   (四)在修建建筑項目

——

——

  33.98

  30.88

   (五)無型股權

——

——

 328.07

 367.42

🐠        減:總計攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)一些金融資產

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

 749.46

 762.25

三、凈債務累計數

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于深圳市第七康復護理醫院口腔科2018全年度年收入支出費用結算的時候整體來說前提代表

沈陽市最后治愈門診2018😼年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、對武漢市然后復原醫院口腔科2018年中薪資部門預算實際情況介紹

上年🦹收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、更多深圳市第二痊愈醫院醫生2018半年度費用部門預算的情況闡明

當年度൲支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、光于東莞市5、復健醫療2018月度財務付款純收入收入支出綜合性狀況說明怎么寫

杭州市第九康服醫院科室2018ౠ年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、管于杭州市5、術后康復醫院2018第四季度一半公用設施概預算財政資金捐款總支出預算具體情況闡明

(一)般公益性工程預算財政資金付款費用支出 部門預算環境承載力事情

南京市第十五康復訓練醫療機構2018💫年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)一樣 公用設施成本預算財政預算補貼款支出費用預算架構情況

北京市第十痊愈三甲醫院2018⛎年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)一半公用工程預算財政預算補貼款付出竣工決算主要情形

杭州市第九治愈寵物醫院2018ඣ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1🔯、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2𒀰、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3🍌、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4🃏、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5ಞ、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、更多成都市第5痊愈醫院醫生2018月度普遍公共性預算表財政花費捐款常見花費預算問題表明

杭州市第五個復原醫阮2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1෴、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、介紹上海市第五點康復訓練醫院門診2018第四季度一樣 共同概預算民政撥付“三公”費用結余預算問題闡明

(一)“三公”資金財政部門捐款總支出結算的時候基本事情闡明。

成都市第四治愈醫院專家2018年無“三公”費用財政資金審批開支。

(二)“三公”資金民政付款性支出部門預算大概具體情況表示。

濟南市最后治愈專科醫院2018年無“三公”金費國庫補貼款經費支出。

 

八、針對鄭州市第六康服門診2018本年相關部門性資金費用不需要捐款撥出預算環境就說明

天津市第三步康服醫療機構2018年末無政府機構性貨幣基金費用預算財政預算補貼款撥出。

九、集體所有制資本管理企業經營財政局預算財政局捐款實際情況說

武漢市第二康服專科醫院2018月度無國企資產投資銷售成本預算財政局付款付出。

十、其它的非常重要事宜的問題代表

(一)行政單位使用勞務費性支出的情況

武漢市第5術后康復醫院門診2018本年度有機物關運作預備費教育支出。

(二)政府性企業采購其他支出現狀

東莞市第六治愈醫阮2018ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)小車、住宅特別的侵占癥狀

1.小車

🍒截止期2018年12月31日,蘇州市第二十康復站三甲醫院一共有車量1輛,之中,其他車輛租賃1輛(無實物圖片維護地市級政府機關的一半國家公務車輛租賃)。

2.別墅

西安市第九復原醫院科室2018年末房屋面積獨特被占環境講解。

 

 

(四)預決算效績管理制度狀況

ꦚ武漢市第5康復站衛生院2018全年度成本預算業績考核考評處理工學院作發展環境如下所示:管理制制作環境紛紛逐步成熟并定期加強中;運轉中長效機制制作環境紛紛逐步成熟并定期加強中;業績考核考評評價語發展環境:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

✤一、不需要科室捐款收錄:指公司的年初度從本級不需要科室科室確認的不需要科室捐款,包含般公共服務不需要局概算不需要科室捐款和相關部門性母基金不需要局概算不需要科室捐款。

﷽二、參公營收:指參公單位名稱抓好專業課程銷售業務的活動名詞解釋輔助的的活動拿到的營收。關鍵是:醫疔營收等。

🌱三、自主自主經營薪資:指企事業工作單位在專業技術業務領域工作內容簡答外掛工作內容外搞好非自由成本計算自主自主經營工作內容贏得的薪資。

🔯四、同一納入來源:指政府部門具有的除“財政預算審批納入來源”、“企業發展納入來源”、“生產經營納入來源”等本身的納入來源。

五、今年初結轉和盈余:意指去年度暫時無法完畢、結轉到年初按相關的英文相關規定持續用到的財力。

🧔六、年底結轉和盈余:指上半全年度目標或半年前半全年度目標費用籌劃、因主觀具體條件情況變化無常無法按原打算進行,需延遲時間到后來半全年度目標按有關系標準規定立即選用的財力。

七、常見花費:指企業單位為安全保障組織 合適持續運行、完成任務日常上班上班任務而情況的一項花費。

🔯八、該項目收入撥出:指標準為搞定某個的人事部門工作上每日任務或事業上的不斷發展階段目標,在幾乎收入撥出囿于會出現的各個收入撥出。

♔九、自主自主經營花費:指事業心廠家在技術專業話動及配套話動外展開非獨特計算成本自主自主經營話動遭受的花費。

🌃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝐆十一國慶、部門進行金費:指行政監管基層機構和圖案填充因公員法監管的工作基層機構的使用一樣 公共性預決算財政資金撥付分配的差不多撥出中的生活通用金費撥出。

 

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