杭州市松江區有精神安全衛生平臺
2018月度監管部門預算
目 錄
最部件 佛山市松江區精神狀態干凈主簡況
一、首要行政職能
二、機購使用
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
一、薪資費用結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、其他支出部門預算表
四、財政局撥付薪資收入性支出竣工決算總表
五、普通公共信息預算表財政廳撥付經費支出結算的時候表
六、正常通用估算不需要審批關鍵總支出結算的時候表
七、平常公共服務概算財政資金審批“三公”費用及部門運轉費用經費支出預算表
八、政府機關性基金投資工程預算財政資金審批經費支出竣工決算表
九、財力外債情況表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
第二步部位 詞解答
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、 主要的主要職責
🍎松江區有心情環保咨詢中心是有心情環保大醫院大醫院,主要是轉做有心情病職業、有心情痊愈職業、社區網站治理職業、監床護理研究內心職業的確診醫療;麻藥科(限修復電全身抽搐醫療);中臨床醫學開展科:監床護理研究體液、血漿職業、監床護理研究微菌物學職業、監床護理研究化學反應開展職業、監床護理研究免疫性、血清學職業;中臨床醫學攝像科等確診職業;產品指導思想是盡心敬業為我區各縣鄉鎮的有心情病人者產品,才能做到盡快醫療,搞好避免,健全完善總計的工作。
二、部門配置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有組織,例如:工作室、綜合評估有效保障了科、醫政科、的護理部、和預防科、會計科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表
2018月度效益費用支出 竣工決算總表
機關單位:來萬
年收入 |
支出費用 |
||
好項目 |
預算數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、財政資金審批使收入 |
3640.94 |
一、普通公用服務保障教育支出 |
|
這里面:地方政府性債卷預決算財政廳捐款 |
2.71 |
二、外交活動收入支出 |
|
二、上司補助款收錄 |
|
三、飲水機總支出 |
|
三、事業上的純收入 |
3959.92 |
四、共公安全的付出 |
|
四、營業凈收入 |
|
五、的教育結余 |
0.10 |
五、所屬機關單位繳納利潤 |
|
六、科學性技能付出 |
|
六、其他的年收入 |
454.24 |
七、文化藝術體育類與傳媒廣告結余 |
|
|
|
八、社會的安全保障和求業收支 |
590.91 |
|
|
九、醫學環衛與工作計劃懷孕花費 |
6134.61 |
|
|
十、低碳環保性付出 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化小區經費支出 |
2.71 |
|
|
12、農業水收支 |
|
|
|
第十三、出行輸送教育支出 |
|
|
|
十四、資源量探礦內容等開支 |
|
|
|
十六、行業服務業等總支出 |
|
|
|
第十六、金融經濟撥出 |
|
|
|
十六、扶持許多地段費用支出 |
|
|
|
十七、土地資源深海氣象預報等花費 |
|
|
|
黨的十九、公房質量保障開支 |
60.88 |
|
|
第二十、油糧工程設備與物資的儲備庫開支 |
|
|
|
二十一國慶、其余結余 |
|
本年度收益累計 |
8055.10 |
當年度費用自動求和 |
6789.21 |
用企事業基金、期貨、現貨、微盤補救收入支出表差額 |
|
余額劃分 |
1116.68 |
年終結轉和節余 |
582.94 |
歲末結轉和盈余 |
732.15 |
總金額 |
8638.04 |
總結 |
8638.04 |
2018季度利潤結算的時候表
廠家:W
樓盤 |
年初使收入加總 |
財政資金審批工資收入 |
領導補貼費凈收入 |
事業心薪水 |
生產經營盈利 |
加盟的單位上交國家薪資收入 |
另一收益 |
||||
功能分類 |
會計科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8055.10 |
3640.94 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
208 |
|
|
社會生活切實保障和就業前景經費支出 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業性部門離養老 |
509.91 |
509.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事政府部門最基本醫養保險服務激費經費支出 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成計量單位專職年金交費撥出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院清潔與行動計劃生孕 |
7400.60 |
2986.43 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲診所診所 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
02 |
05 |
心情病機構 |
7006.02 |
2591.85 |
|
3959.92 |
|
|
454.24 |
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
186.00 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公益性衛生監督督查通知 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
救急公用環保時間救急凈化處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其余公益性干凈衛生其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業公司的醫療管理 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企事編醫院 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
成鄉區域其他支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方基礎條件設備配套方案費及相匹配的專向借款薪資收入安裝的開支 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
某個大城市基礎知識的設施智能化費具體安排的總支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保護總支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革性支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產房貸公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018全年度收入支出結算的時候表
工作單位:百萬元
項目流程 |
本年度性支出總計 |
總體費用支出 |
工作開支 |
繳納上家其他支出 |
經營管理經費支出 |
對附帶基層單位補助費總支出 |
||||
功能分類 |
專業科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6789.21 |
5905.74 |
883.47 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育收支 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余文化藝術培訓付出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種培養結余 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性服務和找工作花費 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上公司離退職 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記創業的單位大致頤養保障納費支出費用 |
415.27 |
415.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展政府部門行業年金付費總支出 |
175.64 |
175.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治干凈與進度表生孩 |
6134.61 |
5253.95 |
880.66 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦寵物醫院 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神什么病醫療 |
5735.41 |
5045.37 |
690.04 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
190.62 |
|
190.62 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目公益性衛生學專項督查 |
165.40 |
|
165.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突然發生公眾衛生監督時件應激加工 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
另一個公用干凈衛生費用支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門行業機構診療 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業計量單位醫療服務 |
208.58 |
208.58 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌社區服務中心費用支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中國城市根基的設施一起費及相對專項計劃政府債務薪資制定的收支 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它旅游城市前提的設施相互配套費安裝的經費支出 |
2.71 |
|
2.71
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障了費用支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制收入支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018每年財政預算捐款效益花費結算的時候總表
公司:萬美元
工資收入 |
費用 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
產品 |
總計 |
應該公開費用預算不需要捐款 |
地方政府性理財產品項目預算財政資金補貼款 |
一、基本公共服務成本預算財政局審批 |
3638.23 |
一、一半精準服務性精準服務撥出 |
|
|
|
二、國家性投資基金工程預算財政性審批 |
2.71 |
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收支 |
|
|
|
|
|
四、公益性平安性支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學開支 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
六、有效技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文明體育乒乓球與傳媒業教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活質量保障和就業率總支出 |
590.91 |
590.91 |
|
|
|
九、社區醫療干凈與計劃方案養育教育支出 |
2902.14 |
2902.14 |
|
|
|
十、能效優質結余 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村街道辦事處撥出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
12、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通出行運輸物流總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源堪探信息等付出 |
|
|
|
|
|
十四、商業功能功能業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、財務費用 |
|
|
|
|
|
十六、協助相關沿海地區其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地浮游生物氣候等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋的保障收入支出 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
三十五、糧油食品救災物資存儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二五一、別費用支出 |
|
|
|
年初凈收入加總 |
3640.94 |
當年度總支出累計數 |
3556.74 |
3554.03 |
2.71 |
月初國庫補貼款結轉和盈余 |
537.26 |
年初財政資金補貼款結轉和盈余 |
621.46 |
621.46 |
|
一半通用費用財政部門付款 |
537.26 |
|
|
|
|
現政府性基金投資財政局預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4178.20 |
總共 |
4178.20 |
4175.49 |
2.71 |
2018財政性年度大部分服務性概算財政性補貼款經費支出結算的時候表
機構:萬余元
項目 |
累計 |
大致費用支出 |
大型項目花費 |
|||
基本功能分類別 課程編碼查詢 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育費用 |
0.10 |
|
0.10 |
205 |
99 |
|
一些幼教支出費用 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別培訓費用支出 |
0.10 |
|
0.10 |
208 |
|
|
生活質量保障和找工作費用支出 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
|
行政性視野政府部門離退職 |
590.91 |
590.91 |
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業機構基本上養老生活保險服務納費收支 |
415.27 |
415.27 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業機關單位的職業年金付款付出 |
175.64 |
175.64
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生監督與方案生孩 |
2902.14 |
2312.42 |
589.72 |
210 |
02 |
|
公校醫療機構 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
02 |
05 |
意志病專科醫院 |
2502.94 |
2103.84 |
399.10 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生管理 |
190.62 |
|
190.62 |
210 |
04 |
09 |
非常大的共公干凈專頂 |
165.40 |
|
165.40 |
210 |
04 |
10 |
突發事件處置通用衛生監督事件處置應急指揮處置 |
15.22 |
|
15.22 |
210 |
04 |
99 |
許多公用設施安全衛生經費支出 |
10.00 |
|
10.00 |
210 |
11 |
|
行政性事業性部門醫療設備 |
208.58 |
208.58 |
|
210 |
11 |
02 |
參公機構醫療器械 |
208.58 |
208.58 |
|
221 |
|
|
公寓房的保障總支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改草性支出 |
60.88 |
60.88 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
累計數 |
3554.03 |
2964.21 |
589.82 |
2018年終尋常公共服務預算表不需要補貼款大致收支部門預算表
的單位:百萬元
大型項目 |
總金額 |
員接待費 |
公共經費預算 |
||
實惠劃分 管理費用簡碼 |
項目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資公益福利支出費用 |
2950.15 |
2950.15 |
|
301 |
01 |
大致基本工資 |
445.86 |
445.86 |
|
301 |
02 |
經費國家補貼 |
257.99 |
257.99 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核的薪資 |
1385.93 |
1385.93 |
|
301 |
08 |
機關基層單位行業基層單位大體社會養老保費保費費 |
415.27 |
415.27 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金手機繳費 |
175.64 |
175.64 |
|
301 |
10 |
教職工大體治療保費手機繳費 |
208.58 |
208.58 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補帖網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關生活有保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
60.88 |
60.88 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的薪水副利撥出 |
|
|
|
302 |
|
的商品和服務質量費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務私車電腦運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個客運服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶寶貝和安全服務付出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和家的補貼申請書 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.51 |
12.51 |
|
303 |
05 |
的生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身林業產量補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其余私人和家里環境的補助款費用 |
1.55 |
1.55 |
|
310 |
|
資產投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
用系統購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網上及PC軟件購置費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個城市交通手段添置 |
|
|
|
310 |
22 |
有形固定資產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
任何金融資本性撥出 |
|
|
|
總計 |
2964.21 |
2964.21 |
|
2018月度大部分公眾項目預算財政局審批“三公”預備費及政府部門操作預備費支出費用預算表
政府部門:百萬元
一般來說共同不需要預算不需要撥付“三公”接待費 |
機關單位使用 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動小二租車購進及使用費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 購置費費 |
公務活動租車 自動運行費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
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ꦫ注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2018年終政府部性母基金預算財政預算付款支出費用預算表
院校:萬是
大型項目 |
累計數 |
核心支出費用 |
的項目收入支出 |
|||
性能的分類 課程和科目商品編號 |
課程名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉一體化片區收支 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
|
城區基本條件的設施智能化費及代表工作方案負債工資收入按排的開支 |
2.71 |
|
2.71 |
212 |
13 |
99 |
別的城市知識基礎安全設施配備費計劃的費用 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
2.71 |
|
2.71 |
2018一年度財產欠債的登記表 |
||||
|
|
合同額行業:萬元左右 |
||
|
用量 |
商業價值 |
||
期初數 |
半年度數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、債務預估合計 |
—— |
—— |
5240.26 |
6250.46 |
(一)純凈水股權 |
—— |
—— |
2367.04 |
3429.65 |
(二)放置資產投資 |
—— |
—— |
5770.19 |
5981.57 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1057 |
1073 |
1072.00 |
1179.15 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🐈 般公務活動私車 |
|
|
|
|
🅘 監察值勤專用車 |
|
|
|
|
𓆏 特種作業專業的水平專車 |
|
|
|
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 任何出行用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1184 |
1171 |
1374.75 |
1475.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
142.20 |
262.15 |
♏ 4.任何固定不變資源 |
—— |
—— |
277.32 |
280.64 |
🦂 減:合計折舊費用及減值做好準備 |
—— |
—— |
2896.97 |
3163.47 |
(三)常年融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建工程項目 |
—— |
—— |
|
2.71 |
(五)無型金融資產 |
—— |
—— |
|
|
๊ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
899.56 |
728.94 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
4340.70 |
5521.52 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹成都市松江區精氣神清潔衛生管理中心2018財政年度納入開支預算總體目標狀態說明書怎么寫
鄭州市松江區奉獻精神衛生監督重心2018🃏年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。
二、有關濟南市松江區神經安全咨詢中心2018第四季度薪水部門預算條件闡明
當年度🥀收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。
三、對于南京市松江區精氣神干凈衛生中心的2018本年度費用部門預算癥狀介紹
本年度ಞ支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。
四、針對佛山市松江區理念衛生學重點2018本年度財政部門撥付純收入收支整體情況闡明
重慶市松江區精神是什么清潔衛生重心2018꧙年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
五、有關東莞市松江區進取精神公共衛生心中2018財政預算年度應該服務性費用預算財政預算撥付其他支出預算現狀情況報告
(一)似的公共性國庫預算國庫捐款花費預算總體設計前提
西安市松江區精神什么健康重心2018✤年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。
(二)正常公用成本預算財政性補貼款其他支出結算的時候組成情況報告
滬市松江區精神實質環保主2018❀年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。
(三)一樣通用概預算財政廳捐款收入支出預算大概前提
北京市松江區精神抖擻清潔衛生主2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1💝、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
2🌺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。
3🔥、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。
5、醫療機構健康與記劃生小孩(類)公力醫療(款)理念病醫療(項)首要使用在:在編企業職員的年薪福利微信付出、寶貝服務項目付出、撫恤金、辦公裝修及醫用專用設備采購、༺資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
6🐬、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。
7♔、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。
8🅷、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。
9꧒、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。
10🤪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。
六、光于南京市松江區心理安全衛生主2018年末大多公用估算財政部門付款大多收支部門預算問題表示
北京市松江區信念健康重點2018✨年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1๊、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等
七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
蘇州市松江區心情公共衛生管理中心2018月度無“三公”預備費財政資金審批花費。
(一)“三公”資金投入不需要補貼款收入支出結算的時候基本情況描述。
天津市松江區理念安全公司2018本年無“三公”專項資金財政資金捐款結余。
(二)“三公”事業費財政部門撥付費用竣工決算實際上時候講解。
滬市松江區信念環衛學校2018本年無“三公”預備費財政資金補貼款費用支出 。
八、對于成都市松江區精力公共衛生咨詢中心2018每年人民政府性私募基金費用預算財政經費支出撥付經費支出結算的時候環境介紹
沈陽市松江區奉獻精神清潔公司2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:
🎶城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。
九、國有制投資生產經營費用國庫補貼款狀況這說明
傷害市松江區進取精神衛生間服務中心2018年無國有土地資產自主經營估算財政教育支出付款教育支出。
十、其他的首要特別注意的狀態說明書怎么寫
(一)單位使用專項經費其他支出現象
濟南市松江區精神上的衛生監督中間2018年終無機物關進行勞務費費用。
(二)政府性采辦撥出現狀
沈陽市松江區的精神公共衛生心中2018💟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。
(三)避免、自建房特殊的擠占情況下
深圳市松江區精氣神安全核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績經營情況下
𝄹上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ౠ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦩一、財務支出審批工資:指基層單位年初度從本級財務支出部門管理拿到的財務支出審批,具有尋常公開概算財務支出審批和政府機構性股票基金概算財務支出審批。
๊二、事業心上收錄:指事業心上公司進行專業的業務部門移動試述幫助移動拿到的收錄。核心是:醫療管理收錄等。
♊三、運營工資工資收入:指創業公司在專業課程業務量活躍方案方案還有外掛活躍方案方案后進行非人格獨立記帳運營活躍方案方案達成的工資工資收入。
ಞ四、許多收益水平來源:指機構擁有的除“財政廳撥付收益水平來源”、“企業收益水平來源”、“運營收益水平來源”等或者的收益水平來源。常見是:飯堂收益水平來源、利息率收益水平來源等。
五、年終結轉和節余:是以去年度尚無提交、結轉到本年度按相關聯法規堅持實用的成本。
ꦫ六、年終結轉和盈余:指當本全年或已前年項目預算安裝、因事實條件發生了變換無非按原工作方案執行,需延遲時間到未來的日子里年按想關指定依然運行的財力。
七、通常費用:指方為有保障機購正常情況事情、達到此外生活中事情工作安排而情況的那項費用。
🐻八、好項目花費:指基層單位為搞定指定的行政處工作的重任或企業成長最終目標,在最基本花費認知能力進行的貼心的售后服務花費。
九、開撥出:指企業企業在正規專業活動及協助活動囿于推進非獨立自主結算開活動情況的撥出。
🅘十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ജ國慶、國家機關正常運行資金投入:指行政治理方和參考公務接待員法治理的創業方食用普遍公開費用預算財政預算撥付具體安排的核心費用費用 中的此外生活中通用資金投入費用費用 。