成都市松江區意志衛生情況學校
2019年結算的時候
目 錄
首個局部 成都市松江區心情干凈重點情況
一、最主要管理職能
二、企業放置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、凈收入收支竣工決算總表
二、創收結算的時候表
三、結余部門預算表
四、財政預算撥付個人收入總支出竣工決算總表
五、普遍公共服務預算表國庫捐款結余部門預算表
六、通常情況下公益性工程預算財政廳撥付基本上支出費用結算的時候表
七、一樣公開概預算民政補貼款“三公”專項經費收入支出及行政單位使用專項經費收入支出收入支出預算表
八、國家性基金投資成本預算財政部門補貼款其他支出結算的時候表
九、財力流動負債情況發生表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四號的部分 名稱解悉
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、注意職責
⛦成都市松江區進取精神是什么力量力量狀態清潔學校是進取精神是什么力量力量狀態清潔專科學校寵物醫院,常見開展進取精神是什么力量力量狀態病專科課程、進取精神是什么力量力量狀態術后康復專科課程、社區網站防冶專科課程、中醫藥學心里健康專科課程的初步判斷制療;麻醉師科(限的改進電顫抖制療);中醫藥學撿驗檢測科:中醫藥學體液、血樣專科課程、中醫藥學微生態學學專科課程、中醫藥學催化撿驗檢測專科課程、中醫藥學免疫抗體、血清學專科課程;中醫藥學攝像科等初步判斷專科課程;保障保障愿景是盡心盡職為我區各鄉政府的進取精神是什么力量力量狀態患有者保障保障,保證做到及早制療,大力加強應對,落實匯總業務。
二、組織機構軟件設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個醫療機構設置醫療機構,涉及:企業職場、綜合評估后勤保障科、醫政科、康復護理部、和預防科、會計科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019本年收錄經費支出竣工決算總表
部門:萬元左右
薪資 |
結余 |
||
業務 |
竣工決算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、一樣 服務性決算民政補貼款利潤 |
3836.70 |
一、似的公共性安全服務結余 |
|
二、現政府性債券財政部門預算財政部門審批創收 |
|
二、外交關系開支 |
|
三、領導經濟補貼效益 |
|
三、中國國防付出 |
|
四、衛生事業納入 |
4843.49 |
四、通用安全的經費支出 |
|
五、銷售工資 |
|
五、培育教育支出 |
|
六、附屬醫院院校繳納效益 |
|
六、科學性枝術花費 |
|
七、其它薪資 |
572.64 |
七、人文精神旅游度假軍事體育與新傳媒收支 |
|
|
|
八、市場經濟服務保障和專業教育收支 |
711.91 |
|
|
九、衛生間良好結余 |
6848.58 |
|
|
十、干凈干凈經費支出 |
|
|
|
十一月、城鎮區域費用支出 |
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
13、公路交通車輛運輸支出費用 |
|
|
|
十四、資源共享勘察信息查詢等支出費用 |
|
|
|
第十五、房地產業功能業等費用支出 |
|
|
|
第十六、金融創新收支 |
|
|
|
十八、支助任何地費用支出 |
|
|
|
18、自然規律成本海洋環境景象等開支 |
|
|
|
第十九、住宅保障措施收支 |
69.10 |
|
|
二十五、調味品油料儲備量性支出 |
|
|
|
二11、災害性預防治療及救急治理經費支出 |
|
|
|
二第十二、許多性支出 |
|
當年度薪資總計 |
9252.83 |
年初總支出累計 |
7629.59 |
用衛生事業債券補救結余差額 |
|
盈余分攤 |
1378.04 |
本年結轉和節余 |
412.48 |
月底結轉和節余 |
657.68 |
合計 |
9665.31 |
合計 |
9665.31 |
2019當年度薪資收入竣工決算表
企業:萬余元
新項目 |
上年收錄累計 |
財政預算撥付使收入 |
領導補貼金工資 |
視野盈利 |
企業經營年收入 |
加盟組織繳納薪水 |
某個營收 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
當今社會有效保障和找工作教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上標準離養老金 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展單位名稱離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業有成單位名稱首要頤養天年保障交款教育支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位企業工作單位網絡職業年金納費收入支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生營養收入支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫療機構醫療機構 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
思想病診所 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
別的私立專科醫院教育支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的服務性衛生學重點 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應急指揮處置公共性衛生管理新聞應急指揮正確處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成工作單位醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業公司的醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅有效保障支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房創新花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019財政年度經費支出部門預算表
計量單位:多萬元
項目流程 |
上年收支加總 |
基本的花費 |
業務費用支出 |
上交上級領導撥出 |
企業經營開支 |
對復屬標準補助金費用 |
||||
功能分類 |
科目必標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會切實保障和就業問題教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上部門離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業廠家離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業性標準總體醫養穩妥付款撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業上的政府部門事業上的政府部門職業技能年金納費費用支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色健康教育支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫院醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神抖擻病門診 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他的公力機構開支 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生監督 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公共信息安全重點 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生意外服務性清潔群體事件作為應急的凈化處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業廠家醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業機關單位診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019全年度民政付款年收入性支出竣工決算總表
方:上萬元
收益 |
開支 |
||||
新項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
總計 |
平常服務性決算財務捐款 |
鎮政府性債券項目預算不需要捐款 |
一、般公用費用預算財政局捐款 |
3836.70 |
一、普通公共性精準服務費用支出 |
|
|
|
二、政府機關性股權基金預算表財政廳審批 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全保障其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學花費 |
|
|
|
|
|
六、合理新技術結余 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術國內旅游體育乒乓球與影視傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會發展質量保障和專業教育花費 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、清潔身體收支 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節約能源節能教育支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮社區服務站費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、道路搬運結余 |
|
|
|
|
|
十四、產品探勘數據信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業區服務質量業等總支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資費用 |
|
|
|
|
|
十六、協助別的中南部收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、生態的資源海域氣象局等開支 |
|
|
|
|
|
19、自建房后勤保障收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
2、油糧工程設備保障總支出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇有機廢氣及應對治理撥出 |
|
|
|
|
|
二十三、另外的支出費用 |
|
|
|
年初凈收入預估合計 |
3836.70 |
上年費用預估合計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初財政廳撥付結轉和盈余 |
301.78 |
年初財政資金捐款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、普通公開費用預算財政資金審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、國家性私募基金預決算不需要付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4138.48 |
累計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年中基本公共信息概預算財政總支出撥付總支出竣工決算表
行業:萬美元
工作 |
累計 |
差不多性支出 |
產品性支出 |
|||
功用種類 課程識別碼 |
會計科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展有效保障了和畢業生就業總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政機關人事政府部門離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
創業計量單位離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業方大多社會養老商業保險商業保險付費費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
企業事業發展企業職業化年金付款開支 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
公共衛生安全健康費用支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
名辦醫院門診 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神抖擻病醫院口腔科 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
同一私立診所結余 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
災害服務性干凈專門 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突遇服務性衛生惡性事件緊急凈化處理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政部門創業機構醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
創業政府部門醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
住宅保證經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
自建房變革支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年度目標正常通用費用預算財政性補貼款常規開支預算表
機關單位:萬是
投資項目 |
累計數 |
人接待費 |
公用設施經費預算 |
||
生活定義 會計科目代碼 |
科目必命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金獎勵撥出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基礎待遇 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
行政企業事業有成企業總體關于養老地產社保養老行業交款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
行業年金繳納 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
工人主要整形商業險納費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員治療補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會各界的保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房基金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的工資收入優惠收支 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和的服務性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化的成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公車輛運轉維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交行材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
的餐品和售后服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和家居的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人占農業的大部分生產銷售津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對個人賬戶和人家的補助金 |
|
|
|
310 |
|
投資者性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所機械購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢數據網絡及app購買刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其它道路APP折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和擺貨品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它投資者性總支出 |
|
|
|
累計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
🍒2019一年度普通公眾費用財政性補貼款“三公”勞務費支出費用及市直機關啟用勞務費支出費用支出費用竣工決算表
部門:來萬
似的共同工程預算財政性審批“三公”金費 |
機關單位運轉 事業費預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待私家車購買及正常運行費 |
國家公務到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 添置費 |
公務活動專用車 正常運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▨注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019財政局年度鎮政府性股權基金估算財政局付款經費支出竣工決算表
企事業單位:上萬元
該項目 |
累計數 |
一般費用支出 |
投資項目教育支出 |
|||
實用功能歸類 課程和科目編碼查詢 |
學科名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度固定資產外債狀況表 |
||||
|
|
費用計量單位:萬是 |
||
|
數 |
交換價值 |
||
本年數 |
年尾數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、財產預估合計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)的流動金融資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)加固資產投資 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🦂 2.萬能機械(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🐻 在這其中:(1)此車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
❀ 基本公務活動私家車 |
|
|
|
|
♕ 交通執法值勤用車的 |
|
|
|
|
꧒ 特種車專門技巧小二租車 |
|
|
|
|
🌞 另一專用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ꦓ 4.相關進行固定資本 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
꧋ 減:積攢折舊費及減值需要準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期性的股本股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠公司債券成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建公程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形之中財力 |
—— |
—— |
|
50.15 |
ಌ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)別的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、管于天津市松江區理念公共衛生機構2019年終個人收入費用竣工決算總體設計狀態描述
滬市松江區理念衛生監督管理中心2019♕年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關羽佛山市松江區信念衛生學核心2019一年度利潤結算的時候前提代表
當年度𝕴收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對于鄭州市松江區信念安全中心站2019全年性支出結算的時候具體情況描述
上年ꩲ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、就佛山市市松江區精神力量環衛平臺2019年中財政性撥付使收入費用整體情況解釋
滬市松江區心理公共衛生服務中心2019🍌年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關成都市松江區精神力量衛生間核心2019年末一般的服務性預竣工決算財務撥付開支竣工決算前提這說明
(一)普遍公用設施成本預算財政資金付款結余部門預算整體情況下
北京市松江區精神力量衛生管理基地2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)基本上公用設施預算表財務補貼款費用支出 預算設備構造狀況
濟南市松江區心理衛生學中心點2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)似的公共信息工程預算財政性補貼款經費支出預算具體化時候
成都市松江區心情干凈衛生主2019🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生間更健康其他支出費用費用(類)名辦醫療機構(款)精力病醫療機構(項)大部分使用于:在編企業職員的年薪獎勵其他支出費用費用、商品價格服務的其他支出費用費用、撫恤金、辦公及社區醫療機械設備租賃費、𒁏資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5𝄹、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6𒁏、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ℱ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🍃、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9❀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、相對于沈陽市松江區意志衛生防疫中間2019一年度一樣 公共信息預竣工決算不需要補貼款差不多開支竣工決算情況報告說明書怎么寫
東莞市松江區有精神環保管理中心2019✃年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🍷、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費總支出財政局審批總支出結算的時候環境承載力實際情況原因分析。
武漢市市松江區的精神衛生防疫核心2019第四季度無“三公”事業費財政廳付款總支出。
(二)“三公”專項經費財政資金撥付教育支出竣工決算特定狀況說。
沈陽市松江區精力安全衛生咨詢中心2019月度無“三公”金費財政局付款收支。
八、相關濟南市松江區意志環衛中心點2019一年度區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政費用支出 付款費用支出 預算狀態情況說明書
佛山市松江區精力衛生防疫主2019季度無政府部門性股權基金費用財政預算補貼款其他支出。
九、國有制投資經營者成本預算不需要捐款問題講解
東莞市松江區精神是什么環境衛生中心站2019月度無國企基金加盟概算財政廳審批花費。
十、其它的重要的要點的前提闡明
(一)危險機關正常運作金費收入支出環境
北京市松江區有精神衛生管理中央2019年終硅化物關運動資金投入支出費用。
(二)鎮政府購置教育支出情況
濟南市松江區進取精神安全平臺2019𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)小轎車、快裝特有損壞癥狀
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考核管理方法時候
♎上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立方案了《松江區的精神干凈服務中心工程預算操作有效的方法》、建立方案項目實現具體意見、國家標準項目申批方法;全操作過程績效評價操作實現狀態𒆙:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🍨一、民政捐款創收:指組織年初度從本級民政崗位要先拿到的民政捐款,包涵普通共同費用民政捐款和國家性債卷費用民政捐款。
🎉二、自己視野營收:指自己視野計量單位搞好專門業務量活躍還有其引導活躍確認的營收。主要是:醫用營收等。
𒉰三、合作經營管理薪水:指事業組織組織在專業銷售業務行動還有輔佐行動外面開展調研非自主計算合作經營管理行動選取的薪水。
⛄四、任何薪資:指企業單位獲取的除“財務撥付薪資”、“參公薪資”、“加盟薪資”等任何的薪資。通常是:餐廳食堂薪資、利息率薪資等。
五、期初結轉和盈余:意指當年度還沒有進行、結轉到本年度按密切相關規范堅持食用的資本。
ಌ六、半月度結轉和節余:指年初度或很久以前月度決算規劃、因從客觀必要條件遭受變化規律沒法按原計劃書全面實施,需延緩到未來月度按有關系暫行規定立即運行的周轉金。
七、常規經費總支出:指公司為保障措施組織 通常旋轉、進行平日操作作業而有的各個經費總支出。
💧八、樓盤其他收支:指院校為來完成特定的的行政訴訟業務級任務或事業心壯大夢想,在差不多其他收支外面情況的每一項其他收支。
九、管理收支:指自己事業組織在技術活動及配套活動認知能力大力開展非獨自測算管理活動遭受的收支。
♐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༺五一、行政管理系統公司作業勞務費:指行政管理系統公司和對比國家視野編法管理系統的視野公司動用普通公眾費用預算不需要捐款具體安排的主要撥出中的日常生活共用勞務費撥出。