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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發部準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養身院

2018季度行政部門竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 東莞市松江區婦幼護理院簡介

一、首要權責

二、部門乃至每一位員工預算單位名稱具有

第二部分 上海市松江區婦幼健康院2018年度部門決算表

一、收益花費部門預算總表

二、收入來源預算表

三、開支預算表

四、財務捐款納入撥出預算總表

五、大部分公眾費用預算財政資金補貼款經費支出部門預算表

六、尋常公用設施預算表財政性補貼款總體費用部門預算表

七、平常公用設施預預算財務審批“三公”接待費及國家機關運營接待費費用預算表

八、縣政府性私募基金費用預算國庫審批開支竣工決算表

九、資本外債癥狀表

第三部分 上海市松江區婦幼保健按摩院2018年度部門決算情況說明

第四點部門 動詞定義

 


第一部分    上海市松江區婦幼保養院概況

 

一、其主要工作職責

防范危害性婦兒童童正常的病毒,減少孕產婦和圍產兒突然患病率,增進幫助母乳哺育。

二、部門制定

由的單位選擇三定方案設計等涉及到法規中含關實物設備如何設置填寫信息。

利用以上的工作內容,蘇州市松江區婦幼健康保健院設6個結構設置結構,具有:辦公室、醫務科、護理工作部、財稅科、總務科、預防護理科。
第二部分    上海市松江區婦幼保健按摩院2018年度部門決算表

2018第四季度收入來源撥出結算的時候總表

公司的:萬塊

創收

結余

工程項目

預算數

工作

結算的時候數

一、財務審批工資

4236.49

一、一樣 通用售后服務費用

 

  中間:地方政府性新基金工程預算財政預算捐款

 

二、外交活動開支

 

二、上級領導經濟補貼收益

453.34

三、中國軍事總支出

 

三、企業發展使收入

16167.18

四、公開健康安全教育支出

 

四、自主經營個人收入

 

五、文化藝術培訓經費支出

12.46

五、付屬部門上交利潤

 

六、科學學技巧撥出

 

六、其它薪水

281.97

七、和文化軍事體育與傳媒業收入支出

 

 

 

八、社會上保護和就業的開支

1421.43

 

 

九、醫療設備衛生學與打算懷孕經費支出

17768.12

 

 

十、節約能源節能費用

 

 

 

十一月、成鄉居委總支出

 

 

 

十三、農業和林業水其他支出

 

 

 

第十三、道路交通車輛運輸撥出

 

 

 

十四、資源英文地質勘察資料等性支出

 

 

 

二十、企業工作業等付出

 

 

 

第十五、財務費用

 

 

 

十六、支援各種的地方性支出

 

 

 

十九、土地海洋環境氣象局等付出

 

 

 

十八、公房有效保障了收支

65.28

 

 

三十五、油糧材料物資自給率其他支出

 

 

 

二十一月、別的開支

 

當年度納入預估合計

21138.98

當年度費用總計

19267.29

用參公股權基金補充開支差額

 

節余左右

1854.35

今年初結轉和節余

220.68

年尾結轉和余額

238.02

共計

21359.66

總金額

21359.66


2018本年利潤預算表

方:多萬元

創業項目

上年個人收入合計數

財務審批效益

上司津貼純收入

衛生事業納入

運營收益

所屬公司的上交收益

其它盈利

功能分類
科目編碼

課目種類

總計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

世界切實保障和大學生就業花費

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政人事基層單位離辭職

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上院校離退休年齡

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門企業單位名稱大多頤養保險金交費教育支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門事業發展企事業編崗位年金激費費用支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔干凈與進度表生孩子費用支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公辦醫院醫生

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

紅房子醫院科室

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

任何市立的醫院撥出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性衛生情況

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大的公共信息安全衛生自查報告

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

財政工作企業單位醫疔

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業基層單位診療

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護其他支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋制度改革費用支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018季度其他支出預算表

院校:萬塊

內容

本年度費用加總

總體經費支出

創業項目花費

繳納上級部門經費支出

營業收入支出

對附帶企業單位補助費付出

功能分類
科目編碼

會計科目名稱大全

加總

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

培育開支

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

別教育學校結余

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

另一個教育輔導總支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社交基本保障和就業創業收支

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政處人事方離退居二線

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

視野機構離退體

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關行業行業關鍵養老人壽保險人壽保險付款性支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門行業計量單位新職業年金手機繳費撥出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療清潔與預計生小孩收入支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公辦寵物醫院

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產青島博士整形醫院醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

另外市立醫療總支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公眾食品衛生

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

非常大通用衛生學專頂

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

人事部門創業公司醫治

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

工作公司的醫療服務

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

租賃房質量保障經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

公房體制改革付出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018第四季度國庫撥付薪資支出費用預算總表

工作單位:萬美元

納入

教育支出

業務

結算的時候數

好項目

總金額

通常情況公用預決算財政部門補貼款

鎮政府性股票基金預決算財務付款

一、尋常公用預算表國庫捐款

4236.49 

一、基本上安全服務性安全服務收入支出

 

 

 

二、區政府性股票基金財政性預算財政性審批

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、民防收入支出

 

 

 

 

 

四、公共信息安全衛生撥出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓撥出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、生物學技木教育支出

 

 

 

 

 

七、文明體育用品與媒體付出

 

 

 

 

 

八、社會發展保障機制和擇業費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、治療衛生情況與計劃書生二胎結余

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節水健康收入支出

 

 

 

 

 

十一月、新型農村街道辦結余

 

 

 

 

 

第十二、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

十五、交行運輸管理付出

 

 

 

 

 

十四、資源英文探勘圖片信息等費用支出

 

 

 

 

 

十八、商業地產服務保障業等撥出

 

 

 

 

 

十五、金融業收支

 

 

 

 

 

十六、扶持另一國家支出費用

 

 

 

 

 

十九、土地浮游生物氣象條件等總支出

 

 

 

 

 

19、房屋保障措施其他支出

65.28 

 65.28

 

 

 

20、油糧物質收儲收支

 

 

 

 

 

二國慶、許多支出費用

 

 

 

本年度收益總金額

4236.49 

上年收入支出合計數

4220.61 

4220.61 

 

本年財政廳審批結轉和節余

206.30 

年尾民政補貼款結轉和盈余

222.18 

222.18 

 

      常見公共信息概預算財務捐款

206.30 

 

 

 

 

      政府性性母基金財政性預算財政性審批

 

 

 

 

 

總共

4442.79 

總共

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年末通常通用工程預算民政捐款經費支出竣工決算表

單位名稱:千元

項目

總金額

關鍵花費

產品經費支出

功能模塊劃分

考試科目項目編碼

科目必明稱

205

 

 

文化藝術培訓性支出

12.46

 

12.46

205

99

 

某些教育教學費用支出

12.46

 

12.46

205

99

99

的教導花費

12.46

 

12.46

208

 

 

社會上確保和就業前景付出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

政府部門視野企業單位離養老

1421.43

1421.43

 

208

05

02

衛生事業政府部門離退休年齡

9.85

9.85

 

208

05 

05 

機關事業有成工作單位事業有成工作單位根本養老服務保費交款花費

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

機關衛生事業方衛生事業方崗位年金繳納費用費用支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫疔安全衛生與行動計劃生肓教育支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

名辦醫院科室

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產三甲醫院

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

同一公立三甲大醫院大醫院開支

10.00

 

10

210

04

 

公共服務環保

0.60

 

0.60

210

04

09

特大安全事故公共信息干凈衛生自查自糾

0.60

 

0.60

210

11

 

行政訴訟創業基層單位醫藥

88.59

88.59

 

210

11

02

工作企業單位醫院

88.59

88.59

 

221

 

 

房產服務保障花費

65.28

65.28

 

221

02

 

房屋改善付出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

居住房北京公積金

65.28

65.28

 

加總

4220.61

3813.06

407.55

 


2018本年應該共同預算表民政付款通常其他支出竣工決算表

  公司:來萬

頂目

自動求和

者預備費

共用資金投入

劃算分級

會計分類打碼

題目明稱

301

 

月工資會員福利教育支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  基本的薪水

185.37

185.37

 

301

02

  經費津貼

137.19

137.19

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費費

 

 

 

301

07

  效績薪資

637.07

637.07

 

301

08

機關視野標準視野標準最基本醫療保險服務保險服務費

1336.98

1336.98

 

301

09

的職業年金付款

74.60

74.60

 

301

10

企業職工總體診療安全繳納費用

90.37

90.37

 

301

11

因公員醫疔經濟補貼繳納

 

 

 

301

12

其它的世界 質量保障繳納

9.04

9.04

 

301

13

自建房個人公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  某個待遇福利金付出

2.26

2.26

 

302

 

產品和服務性總支出

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦公樓費

4.60

 

4.60

302

02

  印刷類費

5.8

 

5.8

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  的手充值

 

 

 

302

05

  有水費

9.50

 

9.50

302

06

  用電費

100

 

100

302

07

  輕工費

14.55

 

14.55

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服控制費

18.00

 

18.00

302

11

  出差補貼

0.38

 

0.38

302

12

  因公出境(境)費用的

 

 

 

302

13

  維護(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  商務會議費

0.65

 

0.65

302

16

  課程培訓費

2.60

 

2.60

302

17

  國家公務接待工作費

 

 

 

302

18

  專門用材質費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用型主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

10.60

 

10.60

302

27

  委派服務費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

5.64

 

5.64

302

29

  福利福利費

6.13

 

6.13

302

31

  因公出行用車程序運行維修費

 

 

 

302

39

  各種城市交通費用的

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及額外增加預算

 

 

 

302

99

  其它的商品和保障開支

8.3

 

8.3

303

 

對自身和家廷的補帖

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  提前退休費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  現在的生活補貼

 

 

 

303

07

  醫用費補貼申請書

88.59

88.59

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

10

人漁業產量國家補貼

 

 

 

303

99

  其他的小編和家里的補貼申請書其他支出

 

 

 

310

 

資產投資性結余

 

 

 

310

02

  工作機械設備租賃費

 

 

 

310

03

  專業主設備購置費

 

 

 

310

07

  產品信息平臺路及手機app購買更新換代

 

 

 

310

13

  國家公務專車采購

 

 

 

310

19

  的道路方式置辦

 

 

 

310

22

  無形中凈資產置辦

 

 

 

310

99

  各種投資者性性支出

 

 

 

總金額

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018全年度般公用財政結余預算財政結余補貼款“三公”金費及政府機關啟用金費結余部門預算表

單位名稱:70萬

通常情況公眾國庫預算國庫撥付“三公”金費

行政機關進行

經費支出預算數

加總

因公出國留學

(境)費

國家公務專用車購進及程序運行費

公務接待客人接待客人費

小計

公務活動使用車

置辦費

國家公務小二租車

啟動費

預算表數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018全年度政府機構性資金概算國庫撥付收入支出結算的時候表

廠家:萬是

工程

加總

基礎開支

項目撥出

效果分類別

幾個會計科目編寫代碼

項目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年債務流動負債現狀表

 

 

費用機構:千元

 

次數

社會價值

本年數

歲末數

期初數

年尾數

一、資源預估合計

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)進出固定資產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)穩定凈資產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

🐓                          般公務活動使用車

 

 

 

 

🌱                          城管執法巡邏專車

 

 

 

 

♈                          特種車輛正規技術應用車輛租賃

 

 

 

 

🦄                          任何專車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

ꦕ               4.同一放置金融資產

——

——

 580.91

 344.75

𝔍        減:總計折舊費及減值籌備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)長期的投資者

——

——

 

 

   (四)待建建筑工程

——

——

 

 

   (五)隱匿房產

——

——

226.78 

 226.78

🥀        減:累計額攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)一些債務

——

——

 

 

二、流動負債合計數

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈資本預估合計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園滬市松江區婦幼養生保健院2018全年度工資收入費用竣工決算總體布局狀況表明

天津市松江區婦幼養護院2018ꦺ年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關與杭州市松江區婦幼調養院2018年終薪資結算的時候情形代表

年初👍收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、更多重慶市松江區婦幼保鍵院2018半年度經費支出結算的時候情況下證明

年初♈支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、關羽武漢市市松江區婦幼保健理療院2018年末財政局捐款薪資開支總體設計原因情況說明書

西安市松江區婦幼調養院2018𒉰年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、有關于成都市松江區婦幼保健按摩院2018每年大部分公用設施部門預算財務付款教育支出部門預算的情況就說明

(一)尋常公共信息估算財政收支捐款收支結算的時候總體經濟具體情況

西安市松江區婦幼健康院2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常現象公用設施成本預算財政資金撥付撥出竣工決算形式現象

昆明市松江區婦幼預防保健院2018♌年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)一樣 公共服務項目預算財政廳付款總支出部門預算準確情況發生

沈陽市松江區婦幼養護院2018๊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1♉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3♚、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🐈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🐓、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、就杭州市松江區婦幼保鍵院2018月度應該共公結算的時候財政性付款關鍵教育支出結算的時候時候說

佛山市松江區婦幼預防保健院2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🏅、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🐠、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、對于鄭州市松江區婦幼保養院2018本年度一半公用設施部門預算不需要付款“三公”經費預算開支部門預算狀況表示

(一)“三公”資金投入不需要捐款收入支出部門預算綜合情況下講解。

沈陽市松江區婦幼養護院2018🐓年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🥃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”事業費不需要審批其他支出部門預算具體的情況的情況代表。

沈陽市松江區婦幼養護院2018年終無“三公”費用財政局撥付性支出。

八、就傷害市松江區婦幼保健理療院2018第四季度政府性性貨幣基金概預算財政預算捐款經費支出預算環境闡述

濟南市松江區婦幼保健按摩院2018年無中央政府性股票基金工程預算財政部門撥付結余。

九、國有化資本公司生產經營項目預算財政部門捐款狀況反映

鄭州市松江區婦幼保健品院2018當年度無國有土地資金加盟成本預算財政廳審批收入支出。

十、許多必要事由的現狀說明怎么寫

(一)市直機關正常運作專項資金收支癥狀

廣州市松江區婦幼健康院2018年終有機關自動運行預備費撥出。

 

 

(二)市政府采辦性支出情況發生

昆明市松江區婦幼中醫保健院2018🀅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)避免、建筑比較特殊侵占條件

松江區婦幼養生保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算考核的管理原因

沈陽市松江區婦幼養生院2018每年概預決算業績考核操作業務組織開展現象下面所述:本機構形成了下面所述概預決算業績考核操作考核共識機制:松江區婦保院概預決算業績考核操作考核共識機制,形成了全面的概預決算業績考核操作業務共識機制;全方式業績考核操作實行現象:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🍰,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、財務資金資金支出捐款工資:指公司的當一年度度從本級財務資金資金支出單位部門有的財務資金資金支出捐款,主要包括普通通用預決算財務資金資金支出捐款和政府機關性投資基金預決算財務資金資金支出捐款。

⛄二、教育企業發展凈創收來源:指教育企業發展廠家大力開展專注業務量話動十分鋪助話動確認的凈創收來源。常見是:醫療設備凈創收來源等。

🦩三、營運薪水:指工作企業單位在專業的業務量的移動名詞解釋輔助軟件的移動外面做非自立選擇營運的移動達到的薪水。

ꦕ四、其它的營收:指方達到的除“財政性補貼款營收”、“教育事業營收”、“營業營收”等其他的營收。主要是:銀行卡年利息營收、員工餐廳工作餐營收等。

五、月初結轉和節余:就是指上一年度還沒成功完成、結轉到本年度按有關于規則再繼續的使用的周轉金。

⛦六、歲末結轉和盈余:指年初度或前年中項目預算科學安排、因客觀存在因素會發生改變未能按原計劃方案推進,需推遲到過后年中按關于法律法規再使用的的財政資金。

七、關鍵開支:指標準為質量保障醫療機構一般旋轉、搞定平時操作釣魚任務而出現的四項開支。

🅘八、投資項目經費性支出費用:指部門為成功指定的行政部門世界任務世界任務或行業趨勢工作目標,在基本的經費性支出費用除此之外遭受的數據來經費性支出費用。

ꦿ九、開者經費花費:指教育事業工作單位在行業活動組織及輔助制作活動組織本身開發非自己會計核算開者活動組織時有發生的經費花費。

⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ಌ11、標準進行接待費決算:指行政機關標準和根據國家國家公務員法管理系統的事業發展標準適用正常共同決算財務補貼款計劃的常見性總支出中的日常工作公共接待費決算性總支出。

 

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