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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布的時段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區泗涇衛生院

2018月度職能部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

一是組成部分 天津市松江區泗涇醫療簡況

一、主要的主要職責

二、機構竣工決算的單位帶來

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、薪資收入其他支出預算總表

二、營收結算的時候表

三、付出竣工決算表

四、不需要補貼款盈利收入支出結算的時候總表

五、普遍服務性不需要預算不需要補貼款其他支出竣工決算表

六、通常情況下公共服務費用預算不需要審批通常性支出部門預算表

七、普通公用設施預算表民政付款“三公”預備費及機關單位使用預備費撥出預算表

八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政預算付款總支出結算的時候表

九、金融資產負債率具體情況報告

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

最后要素 動詞解答

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、重點職責

꧑昆明市松江區泗涇的醫院承受著松江區北片區域及相臨區域老百姓的綜合管理性醫治及衛生防疫安全服務和教育教科學研工作。

二、培訓機構配置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個設有學校,涵蓋:院部商務企業、醫務科、保護部、總務科、會計科、診所部、預防養生保健科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018本年個人收入收入支出竣工決算總表

標準:萬元左右

收入水平

經費支出

創業項目

預算數

該項目

預算數

一、財政資金捐款營收

5752.18

一、一般來說服務項目性服務項目撥出

 

  中間:政府辦公室性理財產品決算財政預算補貼款

 

二、外交活動花費

 

二、上司補貼申請書凈收入

 

三、民防收支

 

三、參公收益

25247.3

四、公開安全可靠其他支出

 

四、經營管理工資

 

五、文化教育經費支出

 

五、付屬企業單位繳納利潤

 

六、科學有效技木收入支出

 

六、另外的利潤

56.31

七、技術 休育與文化支出費用

 

 

 

八、社交有保障和畢業生就業花費

277.94

 

 

九、醫治清潔與計劃表孕育結余

28344.98

 

 

十、節能節能撥出

 

 

 

國慶、成鄉片區費用

 

 

 

十三、畜牧業水收支

 

 

 

13、公路交通公路運輸總支出

 

 

 

十四、影視資源地質勘察新信息等收支

 

 

 

第十五、金融業安全酒店業等付出

 

 

 

十五、經融結余

 

 

 

二十七、捐助另外的省市付出

 

 

 

二十、國土局海洋環境氣象學等費用支出

 

 

 

十八、往房保駕護航撥出

69.48

 

 

四十、油糧資源存儲費用支出

 

 

 

二國慶、同一收入支出

 

上年收入水平總金額

31055.79

年初經費支出總金額

28692.4

用企業貨幣基金化解出入差額

 

節余配資

1661.13

期初結轉和節余

-239.81

年底結轉和余額

462.45

總額

30815.98

總額

30815.98


2018年工資收入部門預算表

組織:萬是

好項目

年初收錄累計數

財政預算撥付效益

上一級津貼效益

教育事業收錄

開薪資

所屬企業上交工資

其他年收入

功能分類
科目編碼

課目明稱

總金額

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

當今社會的保障和就業前景收支

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政教育事業行業離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記教育事業公司的基本性頤養保險公司繳納費用結余

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關人事政府部門人事政府部門就業年金付款經費支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥公共衛生與設計生殖其他支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公立學校青島博士整形醫院醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

全方位的的醫院

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

某個公立學校醫院口腔科費用

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保險收支

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改草教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018年終付出部門預算表

組織:萬的大寫

業務

年初收支合計數

最基本結余

產品其他支出

上交上司付出

運作教育支出

對加盟標準補貼申請書其他支出

功能分類
科目編碼

題目明稱

總金額

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

中國社會安全保障和就業創業教育支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生事業企業單位離退體

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業發展機構基礎社會養老穩定穩定激費教育支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構事業發展院校事業年金付費撥出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

治療安全衛生與計劃表生二胎經費支出

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

名辦機構

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

終合醫生

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

同一公立三甲醫療機構醫療機構收支

15

 

15

 

 

 

221

 

 

個人住房確保教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

往房行政體制改革付出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018季度不需要審批效益總支出竣工決算總表

單位名稱:余萬元

營收

費用支出

工作

竣工決算數

新項目

自動求和

尋常公共性決算不需要補貼款

中央政府性投資基金預算表財政性審批

一、普通公共性決算財政支出撥付

5752.18 

一、常見公開精準服務收入支出

 

 

 

二、現政府性債券工程預算財政局付款

 

二、國際關系性支出

 

 

 

 

 

三、國防教育撥出

 

 

 

 

 

四、公用安全性費用

 

 

 

 

 

五、教肓性支出

 

 

 

 

 

六、有效技木花費

 

 

 

 

 

七、人文軍事體育與文化其他支出

 

 

 

 

 

八、發展基本保障和就業前景結余

 277.94

 277.94

 

 

 

九、診療衛生管理與年度計劃生殖其他支出

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節水低能耗性支出

 

 

 

 

 

國慶、城市平臺結余

 

 

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

十五、流量搬家費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查資料等其他支出

 

 

 

 

 

第十、企業保障業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控付出

 

 

 

 

 

十二、支援其它地段撥出

 

 

 

 

 

十七、國土局海底氣象學等性支出

 

 

 

 

 

第十九、居住房保證經費支出

 69.48

69.48 

 

 

 

四十、糧油加工物品自給率收支

 

 

 

 

 

二十一月、各種付出

 

 

 

年初薪水累計

5752.18 

本年度開支總金額

 5687.38

 5687.38

 

本年財政部門捐款結轉和余額

 

年初財政資金補貼款結轉和余額

 64.8

 64.8

 

      通常公益性預決算財政廳撥付

 

 

 

 

 

      人民政府性投資基金項目預算民政審批

 

 

 

 

 

總額

5752.18 

總結

 5752.18

 5752.18

 

 


2018當年度通常情況共公預部門預算財政預算付款教育支出部門預算表

公司的:萬塊

工程項目

預估合計

關鍵收入支出

樓盤性支出

特點各類

課目商品編號

會計分類命名

208

 

 

中國社會安全保障和人才需求費用支出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政訴訟自己事業公司離退休年齡

277.94

277.94

 

208

05

05

企事業上的的單位事業上的的單位關鍵社會養老人身險繳納經費支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

機關自己事業工作單位自己事業工作單位職業分析年金付費總支出

79.41

79.41

 

210

 

 

診療安全與預計生孩子付出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

名辦醫療

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

標準化醫院科室

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

許多公立學校大醫院經費支出

15

 

15

221

 

 

公寓房有效保障開支

69.48

69.48

 

221

02

 

房屋創新撥出

69.48

69.48

 

221

02

01

自建房公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

5687.38

5368.86

318.52

 


2018本年常見服務性預算表財政預算審批基本的開支結算的時候表

  計量單位:萬美金

投資項目

預估合計

的人員專項資金

共用預備費

經濟發展劃分

題目識別碼

幾個會計科目各稱

301

 

很大打工族薪資副利費用支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  總體年終獎金

1474.43

1474.43

 

301

02

  經費補肋

1094.25

1094.25

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費費

 

 

 

301

07

  考核工薪

2452.76

2452.76

 

301

08

危險機關教育單位名稱基本的養老服務保險金費

198.53

198.53

 

301

09

職業化年金納費

79.41

79.41

 

301

10

在職員工幾乎醫治人壽保險付費

 

 

 

301

11

國家事業單位人員醫療服務補貼申請書繳納費用

 

 

 

301

12

同一社會發展有效保障付款

 

 

 

301

13

個人個人住房公積金貸款

69.48

69.48

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  的員工工資待遇性收入支出

 

 

 

302

 

物品和服務的付出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業操作操作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)手續費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接持費

 

 

 

302

18

  轉用建材費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  轉用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托書銷售業務費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  因公專用車自動運行定期檢查費

 

 

 

302

39

  其它的交通費管理費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動花費

 

 

 

302

99

  另外的貨品和貼心服務收支

 

 

 

303

 

對人個和的家庭的補助費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫治費補助費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

個體戶漁業產出補助費

 

 

 

303

99

  一些人個和人家的補貼申請書開支

 

 

 

310

 

投資者性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公設施設備置辦

 

 

 

310

03

  上用生產設備新購

 

 

 

310

07

  內容無線網絡及pc軟件置辦更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃購買

 

 

 

310

19

  另一個道路交通方式采購

 

 

 

310

22

  隱匿財產購置費

 

 

 

310

99

  任何資源性性支出

 

 

 

累計數

5368.86

5368.86

 

 


2018年度目標應該共公估算財政預算審批“三公”事業費及部門自動運行事業費費用預算表

機關單位:萬余元

一樣 通用費用預算財政支出審批“三公”專項經費

單位行駛

接待費結算的時候數

加總

因公出國留學

(境)費

公務活動私家車租賃費及正常運作費

公務活動商務接待費

小計

國家公務公務車

新購費

公務活動買車

運動費

概預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度以政府性基金投資預預算不需要付款開支預算表

單位名稱:十萬

項目流程

累計

基本上費用支出

大型項目經費支出

功能鍵劃分

專業科目商品編號

管理費用名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度固定資產資產負債原因表

 

 

資金額部門:余萬元

 

人數

實際價值

今年初數

月底數

期初數

半年度數

一、資產投資累計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)純凈水資本

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)進行固定房產

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

✃                          正常公務接待用車的

 

 

 

 

𒁃                          監察巡邏租車

 

 

 

 

🍷                          特類專業水平水平私車

 

 

 

 

💖                          的小二租車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

🍸               4.相關進行固定金融資產

——

——

 6902.05

6920.62 

🔯        減:積攢折舊費及減值需要準備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)繼續創業

——

——

 

 

   (四)搭建工程項目

——

——

 

 

   (五)無形中凈資產

——

——

 

 

🤪        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)某些財力

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈財產預估合計

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關與武漢市松江區泗涇專科醫院2018半年度工資收入教育支出結算的時候總體布局實際情況證明

東莞市松江區泗涇寵物醫院2018𓂃年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、相對于北京市松江區泗涇衛生院2018年凈收入預算時候說明怎么寫

本年度ไ收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、并于濟南市松江區泗涇大醫院2018年度目標收入支出竣工決算情況報告介紹

上年✅支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、有關重慶市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018不需要年度不需要撥付年收入費用支出 綜合事情說明書怎么寫

北京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018❀年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、關與深圳市松江區泗涇門診2018年終尋常服務性財政局預算財政局審批其他支出竣工決算時候說

(一)基本上服務性費用民政撥付總支出預算整體來說具體情況

深圳市松江區泗涇醫院口腔科2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)大部分公開概預算不需要付款經費支出結算的時候架構癥狀

成都市松江區泗涇醫阮2018♑年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)基本上共公概預算財務撥付其他支出預算具體實施狀況

深圳市松江區泗涇醫院2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🌃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、介紹成都市松江區泗涇醫療機構2018財政廳年度一般來說公用設施概預算財政廳付款常見花費部門預算問題就說明

深圳市松江區泗涇醫療2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦜ、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政資金審批教育支出部門預算總體布局情況發生詳細說明。

西安市松江區泗涇醫生2018年中無“三公”費用財務捐款其他支出。

(二)“三公”資金投入不需要補貼款結余結算的時候具有現狀說明書怎么寫。

濟南市松江區泗涇醫院醫生2018國庫年度無“三公”經費性支出國庫付款性支出。

八、針對重慶市松江區泗涇醫院門診2018財政預算年度以政府性新基金預算表財政預算撥付收支竣工決算現狀表示

東莞市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018本年度無區政府性新基金財政廳預算財政廳撥付總支出。

九、國有化金融資本營業概預算財務審批時候說明書

天津市松江區泗涇醫院門診2018當年度無集體所有制資金生意項目預算財政預算付款收支。

十、另外的注重地方的現象描述

(一)政府機關運作資金投入費用條件

西安市松江區泗涇寵物醫院2018本年度硅酸關正常運行專項資金收入支出。

(二)國家銷售收入支出具體情況

濟南市松江區泗涇醫院口腔科2018𝓡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)工程車輛、商品房特殊性負載情形

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考核安全管理情形

ও上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🤡一、國庫補貼款薪資收入:指院校當年度從本級國庫團隊達到的國庫補貼款,還包括普遍共公估算國庫補貼款和以政府性貨幣基金估算國庫補貼款。

🌠二、企事業上年創收:指企事業上計量單位推進專注服務移動形式非常手游輔助移動形式得到的年創收。重點是:治療年創收。

🦩三、生產薪資效益:指企業標準在專業性業務員工作下列不屬于引導工作除此之外展開非單獨成本計算生產工作擁有的薪資效益。

💖四、另一純薪資收錄:指企業爭取的除“民政付款純薪資收錄”、“企業發展純薪資收錄”、“經營管理純薪資收錄”等本身的純薪資收錄。注意是:利率純薪資收錄等。

五、上年結轉和節余:意指上一年度還沒完畢、結轉到上年按想關法規堅持利用的成本。

꧅六、年底結轉和節余:指當全每年或很久以前全年概預算擬定、因客觀事實水平突發變動不可按原預計推行,需廷遲到后后全年按關干規定接著運行的成本。

七、最基本結余:指企業單位為保證組織正常人運行的、完全每天的運轉主線任務而進行的數據來結余。

꧑八、的項目結余:指計量單位為達成特殊的政府部門工做釣魚任務或自己事業轉型目的,在大體結余認知能力引發的哪項結余。

九、開開支:指事業方在職業過程及輔助過程囿于做好非自由會計核算開過程出現的開支。

💫十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐷五一、政府部門啟用資金:指行政處企業和圖案填充因公員法管理工作的教育事業企業實用般公益性概算財政資金撥付籌劃的常見專項資金費用支出 中的日常工作共公資金專項資金費用支出 。

 

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