沈陽市松江區泗涇醫院科室
2019年度目標部門預算
目 錄
一是個部分 沈陽市松江區泗涇醫院醫生慨況
一、主耍職責范圍
二、企業設置成
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
一、利潤花費部門預算總表
二、收益竣工決算表
三、總支出預算表
四、財政撥出審批純收入撥出竣工決算總表
五、基本上公共服務工程預算民政撥付撥出竣工決算表
六、一般的公用設施項目預算財政部門撥付大致費用部門預算表
七、般公共服務費用預算財務審批“三公”資金投入及市直機關進行資金投入撥出結算的時候表
八、當地政府性貨幣基金部門預算財政資金補貼款撥出部門預算表
九、資產投資欠債癥狀表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
第七個部分 動詞解釋
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、核心工作職責
♛濟南市松江區泗涇醫院門診擔負著松江區北片省市及附近省市市民的結合性診療及環保服務性和課堂科研開發級任務。
二、中介機構設有
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個系統設置系統,涵蓋:院部企業辦室、醫務科、保養部、總務科、財務工作科、診所部、防冶養護科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
2019年中利潤其他支出結算的時候總表
計量單位:千元
年收入 |
付出 |
||
好項目 |
預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、基本公共服務民政預算民政審批盈利 |
7041.24 |
一、平常通用服務于總支出 |
|
二、以政府性母基金預算表國庫撥付創收 |
|
二、外交史總支出 |
|
三、領導補貼利潤 |
|
三、中國國防收入支出 |
|
四、企業發展薪水 |
29254.98 |
四、服務性健康收支 |
|
五、合作經營收錄 |
|
五、培養付出 |
|
六、附帶企事業單位上交效益 |
|
六、信息科技應用技術應用收入支出 |
|
七、其余納入 |
390.9 |
七、傳統藝術旅游度假軍事體育與媒體結余 |
|
|
|
八、社會的保證和就業率教育支出 |
2089.87 |
|
|
九、健康的健康的教育支出 |
32794.76 |
|
|
十、工業綠色環保型撥出 |
|
|
|
國慶、成鄉社區居委會收入支出 |
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
十四、道路交通配送經費支出 |
|
|
|
十四、產品探礦消息等付出 |
|
|
|
十六、商務售后快餐業等收支 |
|
|
|
第十五、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
十六、扶持任何中南部開支 |
|
|
|
十九、自然而然材料淺海氣象條件等收支 |
|
|
|
19、公房得到保障撥出 |
503 |
|
|
二十二、糧油加工商品貯備教育支出 |
|
|
|
二國慶、自然災害防范及應及安全管理花費 |
|
|
|
二十三、其余開支 |
|
年初營收總計 |
36687.12 |
當年度付出總金額 |
35387.63 |
用事業有成債卷化解開支差額 |
|
節余確定 |
958.68 |
今年初結轉和節余 |
156.45 |
年初結轉和余額 |
497.26 |
共計 |
36843.57 |
共計 |
36843.57 |
2019財政年度營收預算表
政府部門:萬塊人民幣
創業項目 |
本年度純收入總計 |
財政局付款收入水平 |
上一級補貼金使收入 |
衛生事業年收入 |
生產經營收入來源 |
附屬醫院單位名稱上交國家年收入 |
的營收 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
36687.12 |
7041.24 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
208 |
|
|
社會上擔保和工作其他支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業行業離養老 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離退休之 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關視野公司的基礎頤養保險行業付費其他支出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公公司的職業化年金手機繳費費用 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學健康保健付出 |
34094.24 |
4448.36 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
|
醫醫療 |
33574.81 |
3928.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
01 |
總合醫阮 |
33564.81 |
3918.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
99 |
各種公辦醫院專家性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關創業機關單位醫療器械 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機構治療 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房后勤保障支出費用 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變開支 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
2019年終其他支出部門預算表
方:十萬
工作 |
年初總支出合計數 |
關鍵其他支出 |
品牌支出費用 |
上交上司經費支出 |
經營管理總支出 |
對附屬醫院企業單位補帖費用 |
||||
功能分類 |
科目表分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
35387.63 |
33933 |
1454.64 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務和擇業撥出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上院校離退休之 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業單位考試名稱離退休之 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野企業單位常見醫療穩定穩定付費付出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關自己企業名稱的職業年金網上繳費結余 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生營養健康收入支出 |
32794.75 |
31340.12 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立醫院門診 |
32275.32 |
30820.69 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
整體機構 |
32265.32 |
30820.69 |
1444.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些公立三甲大醫院大醫院結余 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業政府部門醫療保健 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性公司的醫遼 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保證付出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制性支出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
2019季度不需要付款利潤付出結算的時候總表
機關單位:70萬
營收 |
性支出 |
||||
業務 |
結算的時候數 |
品牌 |
累計數 |
常見共公概算財政局撥付 |
政府辦公室性債卷預決算民政補貼款 |
一、正常服務性工程預算不需要撥付 |
7041.24 |
一、一般來說公開提供服務花費 |
|
|
|
二、現政府性債券工程預算財政支出審批 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教肓付出 |
|
|
|
|
|
六、小學科學科技收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育休閑旅游體育課與新傳媒結余 |
|
|
|
|
|
八、世界 基本保障和畢業生就業費用 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
九、干凈衛生正常教育支出 |
4445.96 |
4445.96 |
|
|
|
十、節約環保型總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟平臺開支 |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通公路運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察相關信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業地產貼心第三產業等費用 |
|
|
|
|
|
16、科技金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、支助的區域花費 |
|
|
|
|
|
18、自然是資源性海洋能景象等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房得到保障撥出 |
503 |
503 |
|
|
|
2、調味品資源儲備量支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、自然災害防范及應急方案維護付出 |
|
|
|
|
|
二12、一些收支 |
|
|
|
年初收錄合計數 |
7041.24 |
本年度性支出總計 |
7038.83 |
7038.83 |
|
年末財務審批結轉和盈余 |
64.79 |
年尾財政預算審批結轉和盈余 |
67.2 |
67.2 |
|
一、通常情況服務性成本預算財務捐款 |
64.79 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性資金費用預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
7106.03 |
共計 |
7106.03 |
7106.03 |
|
2019年中般公用設施概預算財政性補貼款收支竣工決算表
的單位:萬的大寫
的項目 |
合計數 |
大致收入支出 |
該項目經費支出 |
|||
功能表區分 科目必編號 |
學科簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界保駕護航和就業前景支出費用 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心標準離辭職 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司離退休工資 |
77.86 |
77.86 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企事業機構幾乎社會養老人身險交款其他支出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位參公計量單位事業年金繳納費用收支 |
574.86 |
574.86 |
|
210 |
|
|
衛生管理正常收支 |
4445.96 |
3046.08 |
1399.88 |
210 |
02 |
|
公力醫院口腔科 |
3926.53 |
2526.65 |
1399.88 |
210 |
02 |
01 |
一體化醫院專家 |
3916.53 |
2526.65 |
1389.88 |
210 |
02 |
99 |
某些市立醫院專家支出費用 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政事務事業上的企業整形 |
519.43 |
519.43 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業計量單位整形 |
519.43 |
519.43 |
|
221 |
|
|
公寓房保障措施總支出 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
|
公房體制改革結余 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
7038.83 |
5638.95 |
1399.88 |
2019第四季度通常上公用設施部門預算國庫付款通常教育支出部門預算表
行業:萬
工程項目 |
預估合計 |
工作人員預備費 |
公用設施經費支出 |
||
經濟條件定義 會計科目編號規則 |
科目必稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利金花費 |
5561.09 |
5561.09 |
|
301 |
01 |
通常很大打工族薪資 |
488.33 |
488.33 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
256.34 |
256.34 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效月薪 |
1781.98 |
1781.98 |
|
301 |
08 |
政府機關視野基層單位大多養老險金保險金交款 |
1437.15 |
1437.15 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納費用 |
574.86 |
574.86 |
|
301 |
10 |
在職員工總體社區醫保服務付款 |
519.43 |
519.43 |
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療補助費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
任何世界切實保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房個人公積金 |
503 |
503 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他員工工資特權結余 |
|
|
|
302 |
|
餐品和服務管理收入支出 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
31 |
公務接待私家車加載保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
某些各種商品和精準服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對個和的家庭的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農牧業生產的補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
別對自己家庭環境的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公設施新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型主設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網站及軟件下載購買更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通費設備添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和陳列設計品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資本投資性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
5638.95 |
5561.09 |
77.86 |
2019年度目標一樣 公共性項目預算財政性支出審批“三公”接待費及工商登記作業接待費性支出預算表
政府部門:萬
似的公共服務決算民政撥付“三公”專項經費 |
部門正常運行 資金投入預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛租賃折舊費及運轉費 |
公務服務服務費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行 置辦費 |
因公用車的 程序運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年度目標政府機關性基金投資概預算財政局補貼款性支出結算的時候表
企事業單位:千元
的項目 |
預估合計 |
根本開支 |
項目其他支出 |
|||
功能性的分類 考試科目數字 |
科目必稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度資源負債率現象表 |
||||
|
|
資金企業單位:億元 |
||
|
人數 |
實用價值 |
||
期初數 |
年底數 |
月初數 |
年尾數 |
|
一、資源合計數 |
—— |
—— |
20497.31 |
21947.65 |
(一)游動金融資產 |
—— |
—— |
4908.06 |
5568.21 |
(二)確定資產投資 |
—— |
—— |
25899.64 |
27686.88 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.81 |
14849.81 |
ꦇ 2.基礎儀器(臺/套/輛) |
1841 |
1980 |
2192.85 |
2430.77 |
🌸 另外:(1)小車(輛) |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
普遍公務接待車輛 |
|
|
|
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🍌 聯合執法值勤租車 |
|
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|
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ꦉ 特中專業性技術應用出行 |
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|
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⛄ 另一個專車 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
5 |
852.57 |
945.07 |
3.專用設備(臺/套) |
2399 |
2492 |
8552.06 |
10096.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
15 |
18 |
3254.48 |
4362.98 |
ꦇ 4.另外的穩固固資 |
—— |
—— |
304.92 |
310 |
♛ 減:總計累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
10310.39 |
11454.16 |
(三)繼續控股權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久企業債項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建建筑項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)神圣資產投資 |
—— |
—— |
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149.2 |
ဣ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
2.49 |
(七)同一財力 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計 |
—— |
—— |
3265.6 |
1829.44 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
17231.71 |
20118.21 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
一、相關滬市松江區泗涇醫院門診2019月度利潤撥出部門預算環境承載力前提表明
滬市松江區泗涇的醫院2019♌年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。
二、有關昆明市松江區泗涇大醫院2019本年創收預算情況發生闡明
年初🌞收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。
三、關于幼兒園南京市松江區泗涇醫院專家2019第四季度支出費用部門預算實際說明書怎么寫
當年度𓂃支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。
四、介紹傷害市松江區泗涇診所2019財政性年度財政性捐款薪水收入支出總體性具體情況說
成都市市松江區泗涇診所2019🍬年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。
五、有關于廣州市松江區泗涇門診2019年度目標通常公益性預結算的時候國庫付款費用支出 結算的時候情況原因分析
(一)正常公開項目預算財政預算撥付教育支出結算的時候環境承載力狀態
蘇州市松江區泗涇專科醫院2019♔年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。
(二)通常公開結算的時候財政性撥付費用支出 結算的時候設備構造情況發生
傷害市松江區泗涇醫院專家2019▨年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。
(三)應該公用部門預算財政資金審批性支出部門預算詳細情形
傷害市松江區泗涇醫院2019ও年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。
2🌞、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。
3♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。
4🧸、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
5🌸、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。
6🌳、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。
7﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。
六、針對傷害市松江區泗涇三甲醫院2019半年度一樣 公共性工程預算財政性撥付主要費用竣工決算狀況表明
重慶市松江區泗涇寵物醫院2019🅷年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:
1☂、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費
七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政廳審批費用竣工決算整體環境這說明。
蘇州市松江區泗涇的醫院2019全年無“三公”金費財政花費補貼款花費。
(二)“三公”接待費財政性支出補貼款性支出預算關鍵前提說明書。
深圳市松江區泗涇的醫院2019每年無“三公”費用財政性捐款花費。
八、有關武漢市松江區泗涇醫療2019全年度市政府性股票基金財政廳預算財政廳審批付出預算環境證明
天津市松江區泗涇衛生院2019年無縣政府性債券概算民政補貼款付出。
九、國家股資本運作費用預算財政局捐款情形說
北京市松江區泗涇機構2019年末無公有資產管理營運預決算財政預算補貼款總支出。
十、某些很重要注意事項的狀況說
(一)企事業單位正常運作事業費性支出狀態
杭州市松江區泗涇醫院醫生2019年末有機關工作金費經費支出。
(二)政府性購進收入支出現象
杭州市🀅松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。
(三)行駛、農村房屋特殊性暫用前提
上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算工作績效服務管理事情
🦋上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。♍績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。
第四部分 名詞解釋
🌠一、不需要補貼款年收入:指企業單位本當年度度從本級不需要單位具有的不需要補貼款,是指一般來說公開成本成本預算不需要補貼款和政府部門性股權基金成本成本預算不需要補貼款。
ꦆ二、創業盈利水平:指創業部門做好專業業務部活躍和鋪助活躍作為的盈利水平。主要的是:社區醫療盈利水平等。
ꦕ三、營運納入:指自己事業行業在專科業務領域話動組織以及其幫助話動組織認知能力落實非獨力折算營運話動組織拿得的納入。
♍四、其他的工資盈利:指機關單位拿到的除“財政局捐款工資盈利”、“教育事業工資盈利”、“自主經營工資盈利”等其他的工資盈利。
五、年終結轉和盈余:意指當年度還未來完成、結轉到本年度按有關的法律規定重新便用的專項資金。
♛六、年初結轉和余額:指年初度或原先半一年度目標概預算準備、因事實必要條件會發生變無非按原準備試行,需超時到而后半一年度目標按光于法律法規堅持安全使用的資產。
♕七、一般支出費用費用:指院校為切實保障企業常見運行、成功完成日常工作中工作中目標而時有發生的某項支出費用費用。
ꦆ八、建設項目收入經費費用支出 :指行業為順利完成相應的財政本職工作重任或工作開發制定目標,在基礎收入經費費用支出 認知能力會發生的基本收入經費費用支出 。
𒊎九、自主營業開支:指企事業企行政單位在專注生活內容及輔助工具生活內容之上抓好非獨力記帳自主營業生活內容出現的開支。
🌺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦗ五一、政府部門企業基層單位正常運行費用:指政府部門企業基層單位和基準國家企事業編法的管理的企事業企業基層單位施用通常情況公共性費用財政局審批計劃的核心其他支出費用中的生活共用費用其他支出費用。