佛山市松江區中心點青島博士整形醫院醫院
2018當年度部門部門預算
目 錄
第1 地方 深圳市松江區中青島博士整形醫院醫院概述
一、通常職責
二、職能部門結算的時候企業單位構造
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、納入收入支出竣工決算總表
二、收入來源結算的時候表
三、收支部門預算表
四、國庫審批效益結余竣工決算總表
五、通常通用預算不需要補貼款性支出預算表
六、通常情況下公用設施竣工決算財政廳撥付主要收支竣工決算表
七、大部分公開概預算財政性審批“三公”資金及國家機關自動運行資金經費支出結算的時候表
八、政府機構性私募基金費用預算財政預算補貼款花費竣工決算表
九、財產負債率情形表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
四一些 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、重要職責
ܫ成都市松江區重點健康保健間院做為五級甲等健康保健間院,勇挑著空間區域整形重點的職能,為松江百姓身上身體可以提供整形與病人保養保養服務質量。積極開展整形與病人保養,中醫學界培育,中醫學界科研,健康保健間整形員工的基礎教育培訓,健康保健間技藝員工仍在培育,保養與身體培育。
二、結構使用
結合所述崗位責任,東莞市松江區中心局衛生院設40🐠個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年效益開支結算的時候總表
工作單位:萬美元
收錄 |
撥出 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、財政廳補貼款收益 |
27004.51 |
一、正常政務服務項目服務項目結余 |
|
這其中:當地政府性理財產品預算表不需要補貼款 |
3401.39 |
二、外交活動收入支出 |
|
二、領導補貼個人收入 |
|
三、航空航天費用 |
|
三、衛生事業收錄 |
101351.87 |
四、共公安全防護收入支出 |
|
四、經營者薪資收入 |
|
五、教育培訓教育支出 |
|
五、付屬部門繳納營收 |
|
六、科學水平水平其他支出 |
|
六、許多凈收入 |
1151.34 |
七、文化知識田徑運動與媒體收入支出 |
|
|
|
八、社會生活擔保和找工作開支 |
4425.84 |
|
|
九、醫療機構食品衛生與年度計劃懷孕費用 |
113920.76 |
|
|
十、節能優質優質經費支出 |
|
|
|
十一月、城鄉建設社區服務中心開支 |
3401.39 |
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十三、公路交通公路運輸性支出 |
|
|
|
十四、資原勘查信息查詢等總支出 |
|
|
|
15、房地產業功能業等付出 |
|
|
|
十五、銀行業教育支出 |
|
|
|
十八、捐助其余地方結余 |
|
|
|
十七、國土局淺海氣象臺等花費 |
|
|
|
19、房產基本保障支出費用 |
205.82 |
|
|
20、油糧資源保障花費 |
|
|
|
二11、其余費用支出 |
|
當年度使收入自動求和 |
129507.72 |
上年收入支出總計 |
121953.81 |
用企業發展股票基金處理開支差額 |
|
余額分發 |
7228.72 |
年末結轉和余額 |
1767.50 |
年初結轉和節余 |
2092.69 |
累計 |
131275.22 |
累計 |
131275.22 |
2018年終薪資竣工決算表
計量單位:余萬元
頂目 |
本年度工資累計數 |
財政部門補貼款工資收入 |
上一級津貼薪資收入 |
企業年收入 |
銷售薪資 |
復屬計量單位繳納創收 |
許多純收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
中國社會有效保障了和就業機會花費 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上的基層單位離離休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業政府部門離退職 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業行業企業最基本醫療保險金保險金付費費用支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業政府部門職業技能年金激費花費 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環衛與進度表二孩付出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
私立專科醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
宗合門診 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
另外公辦的醫院收支 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門教育事業工作單位治療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司的醫療保健 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮居委收支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市條件裝置配合費及應對自查自糾借債納入配備的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外的大城市核心整套搭配設施整套搭配費籌劃的付出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房維護教育支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變結余 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居房貸公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018年度目標費用支出 預算表
的單位:多萬元
項目 |
上年總支出加總 |
常規結余 |
建設項目結余 |
上交國家上家收支 |
自主經營付出 |
對付屬機關單位補助費總支出 |
||||
功能分類 |
會計分類公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保險和找工作其他支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心組織離退休之 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業政府部門離退體 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關自己事業公司的根本醫養人壽保險付費費用支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心機構工作年金交費費用 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理環境衛生與工作計劃孕育開支 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立大醫院 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
融合機構 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別醫醫阮付出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業基層單位基層單位診療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村社區居委會收入支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地市核心配置設施配置費及相對應的工作方案外債盈利合理安排的教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何中國城市基礎性生活設施相互配套費組織的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有效保障花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產創新花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018全年財政局補貼款盈利收入支出竣工決算總表
機關單位:萬
盈利 |
總支出 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
預估合計 |
基本上公用設施項目預算財政廳補貼款 |
政府機關性股權基金成本預算財政局補貼款 |
一、普遍公共性工程預算財政局補貼款 |
23603.12 |
一、般公開售后服務經費支出 |
|
|
|
二、縣政府性理財產品成本預算財政部門審批 |
3401.39 |
二、外交政策結余 |
|
|
|
|
|
三、國家安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施應急總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教撥出 |
|
|
|
|
|
六、有效枝術教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育課與傳媒廣告結余 |
|
|
|
|
|
八、市場保護和就業問題支出費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫用衛生學與項目養育費用 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節水環保型總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設居委費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通及運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本探礦資料等收支 |
|
|
|
|
|
第十、商業運作服務保障業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、財經教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助別國家費用 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋資源天氣等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房確保收支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
20、糧油食品工程設備與物資的保障經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、的經費支出 |
|
|
|
上年純收入合計數 |
27004.51 |
本年度撥出總計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
期初財政部門補貼款結轉和盈余 |
687.45 |
年初財政部門捐款結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
普通公眾決算民政審批 |
687.45 |
|
|
|
|
當地政府性基金投資概算民政審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
27691.96 |
總金額 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018月度普通公共服務概算財政性支出撥付性支出預算表
公司的:萬是
項目流程 |
累計數 |
大多開支 |
工程教育支出 |
|||
用途分類整理 題目識別碼 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 有效保障了和自主創業開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業標準離離休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展機關單位離離休 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
部門行業計量單位大致養老生活保險金手機繳費結余 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上公司專業年金手機繳費費用 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療管理安全與工作計劃生二胎付出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公辦的醫院 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜和的醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
同一醫醫院門診其他支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
政府部門教育事業公司的治療 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業企事業單位考試企事業單位考試醫療保障 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
住宅房保障機制教育支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
住宅轉型付出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
自動求和 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018第四季度一般的公共服務成本預算財政資金付款根本付出預算表
企事業單位:來萬
頂目 |
累計數 |
的人員資金 |
公供專項資金 |
||
經濟條件進行分類 課程和科目項目編碼 |
題目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金優惠結余 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
常規薪資 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核基本工資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
政府機關事業院校一般社區養老保險金費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
新職業年金付費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
干部職工主要醫療機構保障交款 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員診療補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外世界 有保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
任何公司會員福利花費 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和工作性支出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
柔印費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
電費繳費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主服務承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型材質費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
委托代為的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動私車運作運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一公路網花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余貨物和貼心服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對人個和普通家庭的補助款 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體林業出產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別私人和的家庭的補貼申請書結余 |
|
|
|
310 |
|
投資性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工環保設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
用機 購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
短信數據網絡及pc軟件租賃費更行 |
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310 |
13 |
公務接待租車購進 |
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310 |
19 |
許多鐵路交通交通出行折舊費 |
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310 |
22 |
有形資源租賃費 |
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310 |
99 |
另外的金融資本性總支出 |
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自動求和 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018全年度基本公益性財政性預算財政性捐款“三公”專項資金及部門運作專項資金性支出預算表
工作單位:70萬
一般的公開概預算財政預算付款“三公”金費 |
單位正常運作 事業費竣工決算數 |
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累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待公務車新購及工作費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
公務活動出行用車 添置費 |
因公專車 正常運作費 |
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概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018年度目標政府機構性基金投資費用財政資金付款付出竣工決算表
機關單位:千元
工作 |
累計 |
核心撥出 |
建設項目收支 |
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用途各類 考試科目編碼查詢 |
會計分類分類 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉建設區域教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
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地區條件設施設備設備配套費及相應專題債務糾紛純收入規劃的收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
一些地方理論知識設施設備設施費規劃的結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
預估合計 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018一年度股權負債率原因表 |
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總額企事業單位:十萬 |
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總數 |
附加值 |
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本年數 |
年初數 |
年末數 |
月底數 |
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一、資源總金額 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)流失資金 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)特定資本 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
ಞ 普遍因公專用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🦹 城管執法值崗用車的 |
0 |
0 |
0 |
0 |
♔ 特殊專科新技術租車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
💧 的出行 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
🏅 4.的放置長期待攤費用 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
🐻 減:積攢固定資產折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)經常性投資者 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)修建中水利 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)有形資金 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🐲 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)另一財產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、相對于北京市松江區中央醫院2018第四季度年收入教育支出部門預算總的事情闡明
沈陽市松江區服務中心機構2018💖年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、關羽廣州市市松江區公司三甲醫院2018本年收入水平預算情況報告反映
當年度🌺收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、并于滬市松江區中心的寵物醫院2018本年撥出部門預算條件講解
年初🔴支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、并于沈陽市松江區核心診所2018年中財政部門審批薪資收入花費總體目標條件原因分析
東莞市松江區中心局的醫院2018🐠年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、針對昆明市松江區咨詢人民醫院口腔科2018半年度一樣公共性概預算不需要付款付出竣工決算狀態闡述
(一)普遍共公工程預算財務審批支出費用部門預算總體目標癥狀
深圳市松江區中間醫療機構2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)一般的通用費用預算國庫撥付費用部門預算結構設計時候
西安市松江區主衛生院2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)似的共同概算民政撥付開支預算具體的前提
杭州市松江區中心的診所2018ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:非常方便客戶看病,優化看病節點。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33千元,費用支出 部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬多,費用支出 部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、并于天津市松江區重心醫療機構2018全年度通常實際情況公共性結算的時候財政資金付款基本性費用支出 結算的時候實際情況說明書書怎么寫
沈陽市松江區中心局大醫院2018♏年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🐠、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費不需要付款付出結算的時候總體目標實際情況報告怎么寫。
南京市松江區重心診所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元𝄹,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”費用不需要捐款花費預算詳細情形解釋。
武漢市市松江區主診所2018財政資金年度無“三公”接待費財政資金撥付經費支出。
八、關羽武漢市松江區中心局青島博士整形醫院醫院2018當年度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金撥付總支出竣工決算條件說明怎么寫
沈陽市松江區中機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有企業資產運作預決算國庫捐款情況下反映
重慶市松江區管理中心衛生院2018一年度無國有化資產合作經營財政預算預算財政預算撥付教育支出。
十、許多很重要問題的情況報告闡明
(一)企事業單位啟動預備費花費現狀
昆明市松江區中醫院科室2018年終無機物關作業經費花費花費。
(二)鎮政府招標計劃費用支出 時候
濟南市松江區中機構2018꧑年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🍎年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)汽車、房子比較特殊被占時候
1.小轎車
截至2018年12月31日,區ꦰ機關事業單位事情服務監督局各有機動車輛4輛,這當中,另外的私家車4輛,其他的出行用車注意還包括專門接送上一級衛生院專業醫生傳授來院專業醫生醫院車輛使用。
2.住房
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算工作績效控制情形
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情♒況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𓆏一、不需要捐款收錄:指機關單位上半年度從本級不需要機構爭取的不需要捐款,包涵尋常公共信息成本概算不需要捐款和政府機關性基金投資成本概算不需要捐款。
🍎二、行業凈創收:指行業基層單位推進行業國際業務促銷過程以至于輔助促銷過程獲取的凈創收。最主要是:診療凈創收、科教該項目凈創收。
三、操作凈薪資:指人事部門在專業課程渠道行為和輔佐行為模版做非經濟獨立結算操作行為贏得的凈薪資。
ౠ四、其余營收水平:指企工作單位完成的除“不需要審批營收水平”、“工作營收水平”、“自主經營營收水平”等其它的營收水平。基本是:員工食堂營收水平、逾期利息營收水平、繳納產品營收水平等。
五、今年初結轉和節余:是以當年度暫未實現、結轉到上年按光于暫行規定不斷食用的經濟。
💎六、年底結轉和盈余:指上季度或從前季度成本預算組織、因理性必要條件有的變化無法按原設計全面實施,需超時到后來季度按相關聯相關規定依然利用的本金。
七、幾乎付出:指崗位單位為保駕護航平臺常規暖機、提交此外生活中崗位任務卡而造成的幾項付出。
💎八、樓盤總結余:指廠家為進行某些的政府部門崗位任何或事業上的成長 對方,在常規總結余囿于遭受的一項總結余。
🌸九、經驗者教育支出費用:指事業有成方在技術專業行動及輔助制作行動認知能力深入開展非自由成本核算經驗者行動造成的教育支出費用。
🌟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓂃十一月、政府機關行駛金費:指行政訴訟院校和按照公務活動員法操作的事業性院校施用一般來說公共信息項目預算財政廳撥付按排的基本上專項資金收入支出中的日常工作公共金費專項資金收入支出。