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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 公布的時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區九亭醫阮

2018全年度政府部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首個部件 北京市松江區九亭機構簡況

一、重要功能

二、工作單位部門結算的時候工作單位組成部分

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、薪資教育支出竣工決算總表

二、工資竣工決算表

三、支出費用結算的時候表

四、財政性捐款利潤撥出部門預算總表

五、一般來說服務性成本預算財政部門撥付支出費用部門預算表

六、應該公共信息估算國庫補貼款差不多收支預算表

🥃七、一樣 通用工程預算財政收入支出撥付“三公”資金投入預算及機關單位執行資金投入預算收入支出結算的時候表

八、政府性性私募基金項目預算財政預算撥付總支出預算表

九、財力負債率情況發生表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

四、一部分 形容詞回答

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、重要職責

ཧ九亭醫阮大部分承擔者九亭鎮及較近東南部市民綜上性醫疔干凈貼心的服務及應急預案預案公共信息干凈應急預案救治、醫疔急診和婦幼養生保健等任務,并可廣度做三要素醫疔貼心的服務。

二、醫療機構設立

選擇上述內容責任,滬市松江區😼九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018全年收錄收入支出預算總表

基層單位:億元

個人收入

總支出

建設項目

預算數

好項目

結算的時候數

一、不需要捐款收益

5560.63

一、一般的共同功能性支出

 

  里面:政府部性債券項目預算財政支出審批

1692.51

二、外交活動花費

 

二、上家補貼個人收入

 

三、國家安全總支出

 

三、事業上收錄

13992.62

四、服務性安全保障教育支出

 

四、運作工資

 

五、幼小銜接結余

0.98

五、附加計量單位上交薪水

 

六、完美技術水平經費支出

 

六、別的年收入

80.73

七、人文精神體育足球與傳媒廣告結余

 

 

 

八、社交后勤保障和求業費用支出

261.58

 

 

九、醫療機構清潔與計劃書生殖費用

17902.04

 

 

十、環保做到低碳環保節能費用支出

 

 

 

十一國慶、城鄉居民特別教育支出

1692.35

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

十五、交通費配送費用支出

 

 

 

十四、網絡資源地質勘察數據信息等費用

 

 

 

15、商業區功能業等性支出

 

 

 

十五、財務費用

 

 

 

十八、捐助另一個中北部教育支出

 

 

 

十九、土地資源海上氣象臺等支出費用

 

 

 

第十九、租賃房后勤保障性支出

28.61

 

 

三十、糧油食品商品收儲其他支出

 

 

 

二11、另外費用支出

 

當年度薪水總計

19633.98

當年度收入支出自動求和

19885.56

用事業上的投資基金掩蓋結余差額

262.84

盈余調整

 

今年初結轉和節余

272.99

半年度結轉和余額

284.25

累計

20169.81

總額

20169.81


2018月度盈利結算的時候表

企業:余萬元

大型項目

上年薪資總金額

財政資金撥付個人收入

上司補貼金效益

視野薪資收入

生意創收

所屬廠家上交納入

另一個盈利

功能分類
科目編碼

科目表名字大全

合計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會中有保障和求業撥出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務衛生事業計量單位離離休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業上的組織事業上的組織通常社會養老商業險商業險納費其他支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政公司的工作公司的職業的年金付款付出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學環境衛生與預計生肓付出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公辦醫院科室

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

標準化大醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

同一名辦醫院費用支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業方方醫治

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

工作機構醫療保障

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018當年度收入水平部門預算表

工作單位:上萬元

活動

本年度純收入加總

國庫捐款工資

上一級補貼申請書納入

企事業年收入

運作收益

加盟公司的上交國家年收入

別凈收入

功能分類
科目編碼

會計科目名稱

累計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設居委會經費支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

省會城市的基礎裝置一體化費及相對自查報告外債個人收入安裝的費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

別地區條件公用設施配套工程費布置的收支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房切實保障經費支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋創新教育支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度收支結算的時候表

基層單位:萬元左右

品牌

年初其他支出總計

一般教育支出

好項目其他支出

上交上家收支

合作經營付出

對附加基層單位津貼教育支出

功能分類
科目編碼

考試科目名稱

總計

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

學校經費支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

各種教導開支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另一教育培訓其他支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社交質量保障和找工作撥出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處自己事業基層單位離退居二線

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

政府部門事業上計量單位大體頤養保險金激費付出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關視野基層單位職位年金手機繳費撥出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理安全與準備計劃生育工作經費支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公校門診

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜合性醫院門診

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

相關公辦醫療其他支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018本年費用結算的時候表

工作單位:萬美元

品牌

年初經費支出總金額

常見教育支出

產品其他支出

上交國家上級領導撥出

營業總支出

對復屬基層單位補貼費收入支出

功能分類
科目編碼

課目品牌

合計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門企業發展機關單位社區醫療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展公司整形

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌街道社區費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

地區前提生活設施整套搭配費及各自專題借債利潤組織的收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另外的中國城市前提場地設施配合費制定計劃的撥出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障撥出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房行政體制改革結余

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度財務付款工資總支出結算的時候總表

基層單位:萬

盈利

結余

該項目

竣工決算數

該項目

累計數

基本上共公費用財政廳審批

鎮政府性私募基金預算表不需要捐款

一、普通公開成本預算不需要撥付

3868.12 

一、一樣公益性業務性支出

 

 

 

二、政府部性資金國庫預算國庫撥付

1692.51 

二、外交政策付出

 

 

 

 

 

三、國防教育費用

 

 

 

 

 

四、公用設施很安全開支

 

 

 

 

 

五、教育教學付出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、合理技術性收支

 

 

 

 

 

七、傳統文化休育與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

 

 

八、中國社會安全保障和擇業結余

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療器械衛生防疫與打算生孕性支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、發展節能綠色環保綠色環保付出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮社區居委會費用

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、交通費運輸業其他支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘查新信息等付出

 

 

 

 

 

第十五、商業區的第三產業等費用

 

 

 

 

 

16、金融創新花費

 

 

 

 

 

十二、支援相關地段性支出

 

 

 

 

 

18、土地資源深海氣象學等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房保證經費支出

 28.61

28.61 

 

 

 

20、糧油食品物質保障收支

 

 

 

 

 

二國慶、任何經費支出

 

 

 

本年度年收入加總

5560.63 

本年度支出費用預估合計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年末財政性捐款結轉和余額

264.40 

年尾國庫付款結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      通常情況公共服務工程預算財務付款

200.98 

 

 

 

 

      當地政府性新基金概算財政性捐款

63.42 

 

 

 

 

累計

5825.03 

累計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018一年度一半服務性竣工決算國庫撥付總支出竣工決算表

基層單位:萬是

的項目

自動求和

關鍵結余

大型項目收支

技能分級

項目編寫代碼

項目品牌

205

 

 

教育輔導支出費用

0.98

 

0.98

205

99

 

另外的教育學校撥出

0.98

 

0.98

205

99

99

的育兒教育開支

0.98

 

0.98

208

 

 

社會存在服務保障和就業創業費用

261.58

261.58

 

208

05 

 

人事部門行業機構離辭職

261.58

261.58

 

208

05

05 

行政行業教育事業行業核心醫療商業保險商業保險網上繳費費用支出

228.88

228.88

 

208

05

06

政府機關事業性院校職業年金交費費用支出

32.70

32.70

 

210

 

 

整形衛生學與進度表懷孕撥出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

市立大醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

宗合三甲醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其他的公立學校的醫院費用支出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政事務事業行業診療

38.82

38.82

 

210

11

02

事業性公司診療

38.82

38.82

 

221

 

 

個人住房確保費用

28.61

28.61

 

221

02

 

房間制度改革費用

28.61

28.61

 

221

02

01

居個人公積金貸款

28.61

28.61

 

總金額

3860.89

2921.38

939.51

 


2018年通常公用設施財政支出費用預算財政支出費用捐款一般支出費用結算的時候表

  政府部門:萬余元

產品

累計數

人員管理資金投入

公供接待費

市場經濟幾大類

會計分類項目編碼

幾個會計科目品牌

301

 

年薪社會福利經費支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  總體薪水

522.38

522.38

 

301

02

  補肋補肋

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  工作餐補貼金費

 

 

 

301

07

  績效評價工薪

1709.09

1709.09

 

301

08

機關政府部門企事業政府部門根本養老服務保險費用用費

228.88

228.88

 

301

09

行業年金網上繳費

32.70

32.70

 

301

10

教工首要醫用保險金交款

38.82

38.82

 

301

11

國家國家公務員醫學補貼付款

 

 

 

301

12

其他的社會發展基本保障手機繳費

 

 

 

301

13

住宅公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  一些薪資副利花費

 

 

 

302

 

商品銷售和服務于開支

 

 

 

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  手續訂費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物管控制費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)學費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  專用的食材費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業級然料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  授權委托書業務量費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  國家公務公務車程序運行定期檢查費

 

 

 

302

39

  別出行加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除資金

 

 

 

302

99

  另外的貨品和貼心服務收入支出

 

 

 

303

 

對個人的和婚姻的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補帖

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼金

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

自己的現代農業產出貼補

 

 

 

303

99

  的小編和家居的補助款付出

 

 

 

310

 

金融資本性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公設施新購

 

 

 

310

03

  專門用系統購進

 

 

 

310

07

  個人信息平臺網絡數據及手機軟件添置創新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車添置

 

 

 

310

19

  另一客運生產工具租賃費

 

 

 

310

22

  有形股權購買

 

 

 

310

99

  相關資源性結余

 

 

 

自動求和

2921.38

2921.38

 

 


2018本年平常公開概預算財政性審批“三公”資金收支及行政單位使用資金收支收支竣工決算表

工作單位:來萬

平常公眾決算財政局付款“三公”事業費

機構運營

經費支出結算的時候數

預估合計

因公出國留學

(境)費

因公專用車購置費及工作費

公務活動接待室費

小計

因公小二租車

采購費

公務接待車輛租賃

正常運作費

估算數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年當地政府性投資基金工程預算不需要撥付花費部門預算表

的單位:萬美元

該項目

總金額

大多性支出

活動費用

模塊類別

管理費用編寫代碼

專業科目名號

212

 

 

城市平臺結余

1692.35

 

1692.35

212

13

 

市政基礎框架措施搭配費及相應的督查通知公司債務工資收入安裝的其他支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

另一城市發展依據場地設施生活配套費確定的經費支出

1692.35

 

1692.35

預估合計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度債務流動負債癥狀表

 

 

資金額機構:萬余元

 

次數

交換價值

年末數

歲末數

本年數

年尾數

一、財力自動求和

——

——

24915.03

26734.54

   (一)移動資金

——

——

4390.26

3874.85

   (二)放置財產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🍸                          一般來說國家公務小二租車

 1

 1

35.99

35.99

ꦛ                          市場監管值勤出行用車

 

 

 

 

ℱ                          重型技能專業技能出行

 

 

 

 

𝓡                          一些專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

﷽               4.別穩定房產

——

——

52.20

48.06

🎀        減:總計折舊費及減值準備工作

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長遠投資

——

——

 

 

   (四)新建工程施工

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱形財產

——

——

348.23

352.78

𒉰        減:累加攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其他財力

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資金累計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、有關西安市松江區九亭的醫院2018每年使收入撥出預算總體性問題代表

杭州市松江區九亭的醫院2018🦋年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、管于鄭州市松江區九亭醫院科室2018半年度純收入竣工決算狀況原因分析

上年𒈔收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、管于武漢市松江區九亭醫院醫生2018本年付出部門預算條件闡明

上年𒐪支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關干佛山市松江區九亭醫院2018第四季度不需要捐款創收花費基本原因描述

滬市松江區九亭醫院2018🍃年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、管于南京市市松江區九亭專科醫院2018季度一般的服務性費用預算財政性撥付開支結算的時候情況發生說明書

(一)般公共性項目預算財務審批開支結算的時候總體目標現狀

上海市松江區九亭醫院2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)通常條件下服務性成本預算財政性審批費用支出 預算機構條件

天津市松江區九亭醫院口腔科2018💮年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一半公開估算民政審批花費預算特定原因

西安市松江區九亭診所2018♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🌟、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ♋社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🉐醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

ꦛ醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、關與滬市松江區九亭醫院口腔科2018年終核心共同費用不需要補貼款核心開支預算情形介紹

深圳市松江區九亭大醫院2018𝄹年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1♕、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費民政撥付性支出部門預算總體性前提情況說明書。

北京市松江區九亭專科醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”金費財政廳審批付出部門預算實際的的情況描述。

成都市松江區九亭醫院醫生2018第四季度無“三公”金費不需要審批其他支出。

八、有關南京市市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018年中縣政府性貨幣基金項目預算財政預算付款付出部門預算時候情況說明書

南京市松江區九亭三甲醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1💦、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有化股權投資企業經營預算表財政局審批癥狀說明書

佛山市松江區九亭醫院專家2018本年度無國家股資本公司管理費用預算財政教育支出補貼款教育支出。

十、其他的重要性細節的時候闡明

(一)政府機關行駛費用支出費用的情況

滬市松江區九亭診所2018年終有機物關程序運行費用付出。

 

(二)相關部門采購流程教育支出條件

北京市松江區九亭醫阮2018༒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)維修、經過特殊化損壞環境

杭州市松江區九亭醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考核維護時候

🀅上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

ܫ一、不需要付款創收:指的單位上季度從本級不需要相關部門授予的不需要付款,還包括般公眾費用概預算不需要付款和以政府性債券費用概預算不需要付款。

ꦓ二、工作性凈納入來源:指工作性工作單位發展正規專業業務員移動以及引導移動完成的凈納入來源。注意是:醫療保健凈納入來源等。

🌠三、開管理工資營收:指事業標準在職業業務部門活動組織形式內容基本協助活動組織形式內容認知能力深入開展非單獨的會計核算開管理活動組織形式內容具有的工資營收。

🍰四、其他的薪資:指工作單位獲取的除“國庫撥付薪資”、“事業有成薪資”、“自主經營薪資”等任何的薪資。重點是:成本薪資等。

五、期初結轉和盈余:意指上一年度還沒實現、結轉到本年度按有關中規定堅持操作的財政資金。

ไ六、歲末結轉和余額:指本年中度或前年中概預算設置、因主客觀的條件的發生變現不可能按原進度表試行,需網絡延時到日后年中按有關的信息要求延續用的財力。

七、常見開支:指標準為基本保障機購健康旋轉、做完此外生活中運作級任務而形成的多種開支。

𓂃八、項目撥出:指企事業上單位為搞定當前的行政訴訟工作中每日任務或事業上發展方向總體目標,在主要撥出之中會出現的杜六房加盟總部的撥出。

♛九、操作經費付出:指企業發展計量單位在的專業的項目及輔助的項目除此之外深入開展非自由會計核算操作的項目情況的經費付出。

✤十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧔國慶、機關事業上的公司操作專項資金:指行政部門公司和定義國家事業上的企事業編人員法的管理的事業上的公司應用一樣公共性預算表財政廳撥付安裝的根本性支出費用中的日常任務共用專項資金性支出費用。

 

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